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Informações
titleNota

Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), siendo que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando de ser legibles.

01. VISIÓN GENERAL

Esta transacción permite que se ejecuten las compensaciones de todos los anticipos efectuados y registrados, realizados por los Clientes (títulos tipo RA), además de notas de crédito por “descontar” (títulos tipo NCC).

Se descontarán los saldos pendientes de los títulos compensados o incluso quedarán en cero, lo que caracteriza una baja de título compensado.

Importante:

Atención: los títulos por compensar no pueden estar dados de baja, es decir, el indicador de la izquierda debe  estar verde br_verde , que indica título sin dar de baja.

 

Por medio de la compensación de títulos por cobrar es posible:

Compensar títulos de un mismo cliente/tienda con anticipos de este mismo cliente/tienda.
Compensar títulos de un determinado cliente con anticipos de este mismo cliente, sin importar cuál es la tienda del título por compensar. Con ello, el título puede compensarse con cualquier título de anticipo del mismo cliente, pendiente en el registro de títulos, sin importar a qué tienda del cliente pertenezca este título.
Compensar un título de determinado cliente con anticipos de diversos clientes y puede determinarse una escala de clientes o todos. De esta forma, se puede compensar el título con cualquier título de anticipo pendiente en el archivo de títulos, sin importar el cliente de dicho título.
Compensar títulos y anticipos entre sucursales, es decir, de clientes con anticipos de este o de otros clientes presentes en las diversas sucursales de la empresa.

Importante:

El tratamiento que el Sistema ofrece para la tasa utilizada en la baja de títulos por cobrar se detalla así:

En Brasil se utiliza la tasa informada en el título.

En los países localizados, se considerada la tasa del día.

 

Observación:

bra

El parámetro MV_BR10925 define el momento del descuento de los valores de los impuestos (PIS, COFINS y CSLL) Puede configurarse con 1 = realiza el descuento de los impuestos en la baja del documento o 2 = descuento de los impuestos ocurre en la emisión del documento.

Si el parámetro MV_BR10925 estuviera configurado con 1(descuento de impuestos en la baja del documento), en los casos en los que hubiera compensación con descuento de valores de estos impuestos, los títulos de impuestos se generarán vinculados al título principal y nunca al anticipo.

En el proceso de liquidación de títulos por cobrar, no existe cálculo de impuestos.
Los impuestos PIS, COFINS y CSLL existentes en los títulos generadores, solamente se transferirán a las cuotas en los casos en los que la modalidad de los títulos generados por la factura, permita el cálculo de los impuestos. De esta manera, los impuestos de los títulos generadores de la factura por cobrar, tendrán sus valores sumados y ajustados proporcionalmente en cada cuota.
En el escenario donde el parámetro MV_BR10925 estuviera configurado con el contenido 1 (Baja) y exista base reducida en el título referente a la factura, en el momento de la compensación el sistema tendrá en consideración la base reducida para el cálculo y generación de los impuestos de Pis, Cofins y CSLL.

 

Observación:

Esta rutina dispone de la funcionalidad de integración con RM Classis Net.

Para detalles técnicos sobre los Procedimiento de implementación y utilización, Sincronización de tablas entre las bases y Parametrización para generación, consulte el Manual de integración Protheus vs. Classis, disponible en el Portal del TDN.

Vea también la información sobre Gestión de educación.

 


02. OPERACIONES 

La parametrización para la operación de compensación está a disposición por medio de la opción F12


      


Considera tienda: Indica si la tienda del cliente, si la pregunta "Considera cliente" fuera igual a Sí, debe considerarse en la selección de los títulos que se compensarán.

Considera cliente: Indica si el cliente del título original debe considerarse en la selección de los títulos que se compensarán, o si se considerarán los clientes informados en la pregunta "De Cliente" y "A Cliente"

De Cliente: Código inicial de los clientes cuyos títulos se compensarán, si la pregunta "¿Considera cliente" fuera igual a sí.

A Cliente: Código final de los clientes cuyos títulos se compensarán, si la pregunta "Considera cliente" fuera igual a sí.

Comp. Transferidos: Indica si desea que los títulos transferidos para cobranza se consideren en la selección de los títulos que se facturarán.

Calc.Comis.s/NCC: Indica si desea calcular comisión sobre títulos de crédito (NCC).

Muestra Asiento Contab: Indica si debe mostrarse el asiento contable.

Cons.Descuentos/Impuestos: Indica si deben disminuirse los descuentos y los impuestos del saldo que se compensará. Si no se considerara el saldo que se considerará para la operación, solamente se considerará el saldo del título.

Contabiliza On Line: Informe si Contabiliza Online.

Considera las siguientes sucursales: Informe si debe considerar un intervalo de sucursales que se informará en los próximos parámetros.

De sucursal: Informe la sucursal inicial que se considerará en el intervalo de sucursales.

A Sucursal: Informe la sucursal final que se considerará en el intervalos de sucursales.

Calc.Comis.s/RA: Indica si desea calcular comisión sobre títulos de crédito (RA).

Reutiliza tasa informada: Indica si reutiliza la tasa informada para otras compensaciones.

Cons.Intereses comisión: Indica si debe considerarse el valor de los intereses en el cálculo de la comisión.


Totvs custom tabs box
tabsCompensar,Compensar tasa contratada vs. Tasa contratada, Visualizar, Estornar
idsPasso1,Passo2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPasso1

Para realizar el proceso de compensación es necesario seleccionar el título principal que desea que se compense.  

Seleccione los parámetros para efectuar el proceso


Con los datos del título que se compensará, podemos seleccionar el valor que se compensará como límite para compensación, e incluso la fecha de la baja. 

El Flag 'Tít. Marcados' puede facilitar el proceso marcando los títulos de acuerdo con la composición de saldo, hasta alcanzar el saldo del título principal. 

Obs: en algunas situaciones, debido a la forma de configuración del cálculo de impuestos, la sugerencia inicial ('Tít. Marcados') no se realiza por el sistema, quedando a cargo del operador la selección manual para que el cálculo del impuesto se realice en tiempo de ejecución. Para más información sobre configuración de impuestos acceda ahttp://tdn.totvs.com/x/tA2qC


Después de la apertura de la pantalla tendremos las siguientes opciones: 

  • Selección individual de cada título, habiéndose confirmado el saldo del título para confirmar o no la selección del título registro. Al utilizar esta opción, el sistema sugiere automáticamente cuánto puede descontarse del título seleccionado, de acuerdo con el saldo del título principal.

  •  Marcar todos - Con el siguiente comportamiento: 
    • Ningún registro seleccionado - Marca todos los títulos de la lista. 
    • Todos los registros seleccionados - No tiene ninguna acción. 
    • Por lo menos un título marcado - Marca todos los títulos de la lista. 
    • Por lo menos un título desmarcado - Marca todos los títulos de la lista. 
  • Invierte selección - Invierte lógicamente todas las marcas, es decir, las líneas marcadas se desmarcarán y las líneas desmarcadas se marcarán. 
  • Tanto la opción 'Invertir selección' como 'Marcar todos' no consideran el saldo del título para efectuar el proceso. 
  • Buscar - Busca y marca en el título informado en la búsqueda.
  • OK - Confirma la operación de compensación. 
  • Anular - Anula la operación de compensación. 
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPasso2

Compensar tasa contratada vs. Tasa contratada

Parámetros involucrados:

MV_CMTXCON =Indica que se generará corrección monetaria para títulos con tasa contratada en la compensación CP.  T = Genera CM / F = No genera CM.


Para  el proceso de compensación Tasa contratada vs. Tasa contratada el parámetro deben estar configurados de acuerdo con lo siguiente:

MV_CMTXCON = T (True)


La corrección monetaria se dará a partir del documento seleccionado:

Si se seleccionara el título de anticipo (RA) los títulos Facts tendrán la corrección monetaria con base en la tasa del título RA seleccionado.

Si se seleccionara el título Fact, los títulos de anticipos (RA) tendrán la corrección monetaria con base en la tasa del título Fact seleccionado.

 

Con el parámetro: MV_CMTXCON = F (False)

Las compensaciones ocurrieron sin ocurrir la corrección monetaria en los títulos.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPasso3


03. CONDICIONES PREVIAS PARA UTILIZACIÓN DE LA RUTINA

Otras acciones / Acciones relacionadas

AcciónDescripción

Incluya la acción

Incluya la descripción relacionada

Incluya la acción

Incluya la descripción relacionada

Incluya la acción

Incluya la descripción relacionada

04. PARÁMETROS

  • Al configurar la retención de PCC en la baja sin control de retención del RA, la selección previa de los títulos no se realiza, para que al marcar el título, se efectúe el cálculo del PCC. (http://tdn.totvs.com/x/tA2qC)

    Para ello es necesario configurar los parámetros:

    • MV_BR10925 = 1
    • MV_RARTIMP = 2 



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