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Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Totvs custom tabs box
tabsDocumentos XML NF-e, Documento XML CT-e, Documentos XML NFS-e, Importação XML
idspNF-e,pCT-e,pNFS-e,pImportaXML
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapImportaXML

Visão Geral do Programa

Este programa realizará a importação de documento XML do recebimento via RPW e deverá ser utilizado na integração do TOTVS Colaboração versão 2.0.

Será necessário informar o servidor rpw e a frequência do agendamento, o programa irá ler os arquivos existentes na pasta de recebimento de documentos. O campo Diretório de importação XML, apresentará a informação do diretório configurado no programa Parâmetros de Integração do Estabelecimento (CD0360), mas ficando habilitado para alteração .

Quando um documento está sendo lido desta pasta é porque já foi validado pela Neogrid, seguindo o seguinte fluxo:

  • Caso a nota exista no Conversor com o status “Em validação”; foi enviada a partir do ERP (RE0517), é executado o processo para enviar o documento automaticamente para o recebimento (se estiver parametrizado para isso, programa Manutenção Fornecedores (CD0401)). É atualizada a situação do documento para Erro de negócio, se não foi processada com sucesso e Digitada Recebimento caso tenha sido processado com sucesso.

  • Caso a nota não exista no conversor; veio diretamente pela Neogrid, então é executado o processo para criar o documento no conversor e processar automaticamente para o recebimento (se estiver parametrizado para isso, programa Manutenção Fornecedores (CD0401)). É atualizada a situação do documento para Erro de negócio, se não foi processada com sucesso e Digitada Recebimento caso tenha sido processado com sucesso.

Quando o documento lido está com a situação Documento rejeitado, é criado um erro no log “52119 – Documento rejeitado pela Neogrid” e o documento é importado com a situação Inutilizada. Caso houver necessidade de reimportar este documento, o mesmo pode ser eliminado pela função RE0710 e importado novamente.

Os documentos com erro ou processados com sucesso no recebimento, podem ser consultados pelo programa Documento XML NF-e e pelo Monitor NFE/CT-e/NFS-e (RE0708), neste monitor é possível consultar a situação notas, corrigir possíveis erros e reprocessar as notas caso necessário.

Leitura de documentos:

Os XMLs que são lidos com sucesso são movidos para a pasta Lidos.

Os XMLs de documentos onde não foi possível identificar o CNPJ Destino ou Tomador são importados com estabelecimento em branco.

Os XMLs serão importados com a situação Inutilizada e movidos para a pasta inválidos quando:

  • são referentes a notas de entrada (notas próprias, TAG tpNf=0);
  • são documentos do tipo NFC-e (modelo 65, TAG mod=65).
  • são documentos com status (cStat) de rejeição.
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapNF-e

Visão Geral do Programa

Permitir consultar/modificar as notas fiscais eletrônicas (NF-e) para que possam ser geradas para o Recebimento físico ou fiscal.

Listagem de documentos

Colunas padrõesDescrição
EstabApresenta o código do estabelecimento do documento.
EmitenteApresenta o código do emitente do documento.
Nome abreviadoApresenta o nome abreviado do emitente do documento.
DocumentoApresenta o número do documento.
SérieApresenta a série do documento.
Data emissãoApresenta a data de emissão do documento.
Data transaçãoApresenta a data de transação do documento
Situação

Apresenta a situação do documento:

  • Erro de negócio;
  • Digitada recebimento físico;
  • Digitada recebimento fiscal;
  • Atualizada recebimento físico;
  • Atualizada recebimento fiscal;
  • Eliminada no recebimento;
  • Cancelada;
  • Inutilizada;
  • Em validação;
  • Gerado via originação de grãos.
Tipo operaçãoApresenta o tipo de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de um item com tipos diferentes Ex.: Retorno de beneficiamento e material agregado será apresentado na tela o Tipo Operação da primeira sequencia de item do monitor.
Valor totalApresenta os dados de valor total do documento, essa informação se baseia na tag <vNF> do grupo <total> do XML. Mesmo que o usuário realize alteração de valores no documento essa coluna não será modificada. 
Em proc?

Apresenta o ícone  caso a NF-e já esteja em processamento, esse processamento pode ser:

  • Geração recebimento físico ou
  • Geração recebimento fiscal.
Colunas opcionaisDescrição
Chave AcessoApresenta a chave de acesso do documento.
Nome estabelecimentoApresenta o nome do estabelecimento.
CNPJ destinoApresenta o CNPJ do destino do documento.
IE destinoApresenta a IE do destino do documento.
Telefone destinoApresenta o telefone do destino do documento.
Nome emitenteApresenta o nome do emitente do documento.
CNPJ emitenteApresenta o CNPJ do remetente do documento.
CPF emitenteApresenta o CPF do remetente do documento.
IE emitenteApresenta a IE do remetente do documento.
Telefone emitenteApresenta o telefone do remetente do documento.
NaturezaApresenta a natureza de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de uma natureza de operação será apresentada na tela a natureza de operação da primeira sequencia de item do monitor.
Valor total dos ProdutosApresenta os dados de valor total dos produtos, essa informação se baseia na tag <vProd> do grupo <total> do XML Mesmo que o usuário realize alteração de valores no documento essa coluna não será modificada. 
Cód observação

Apresenta o código de observação que será levado para o documento fiscal, as opções podem ser:

  1. Indústria
  2. Comércio
  3. Devolução cliente
  4. Serviços
Informações complementaresApresenta as informações complementares do documento. Quando o XML é importado essa informação é carregada conforme consta no XML na tag <infCpl> do grupo <infAdic>.
Usuário processApresenta o ultimo usuário que realizou o processamento do documento.
Data processApresenta a ultima data em que o documento foi processado.
Horário processApresenta a ultima hora em que o documento foi processado.
AçãoDescrição
AtualizarQuando acionado, serão atualizados os registros conforme o filtro selecionado. Importante salientar que como será realizada nova busca, serão exibidos os dez primeiros registros conforme o filtro.

Gerar fiscal

Quando acionado, as notas selecionadas serão geradas no recebimento fiscal (RE1001). Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento .

Ao selecionar um documento a geração será efetuada "online" no appServer.

Ao selecionar mais de um documento a geração será efetuada via agendamento RPW.

Importante:

Quando da geração do documento no recebimento fiscal o sistema pode agrupar os itens do XML da NF-e para que gere apenas os documentos necessários de acordo com as diversas naturezas compatíveis. Para mais detalhes, consulte o conceito Múltiplas Naturezas no Conversor de NF-e.

Gerar físico

Quando acionado, as notas selecionadas serão geradas no recebimento físico (RE2001). Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento .

Ao selecionar um documento a geração será efetuada "online" no appServer.

Ao selecionar mais de um documento a geração será efetuada via agendamento RPW.

Importante:

Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento .

Quando da geração do documento no recebimento físico o sistema pode agrupar os itens do XML da NF-e para que gere apenas os documentos necessários de acordo com as diversas naturezas compatíveis. Para mais detalhes, consulte o conceito Múltiplas Naturezas no Conversor de NF-e.

Cancelar NF-e

Quando acionado, altera a situação dos documentos selecionados para Cancelada.

Ao selecionar um documento será processado o cancelamento "online" no appServer.

Ao selecionar mais de um documento será processado o cancelamento via agendamento RPW.

Aplicar regras

Quando acionado, realiza a execução do engine de regras para os documentos selecionados.

Ao selecionar um documento as regras serão aplicadas "online" no appServer.

Ao selecionar mais de um documento as regras serão aplicadas via agendamento RPW.

Último processamentoQuando acionado será aberta a tela de 'Resultado do processamento' da última geração efetuada. Esta informação é mantida somente durante a navegação, assim que é fechada a listagem dos documentos ou acionado o atualizar do browse (F5) os dados são perdidos.

Pesquisar

Quando acionado, permite posicionar o programa em um documento específico, pode ser pesquisado via número ou chave de acesso da NF-e.

Busca avançada

Permite a busca de documentos pelos seguintes campos:

  • Situação do documento (nenhuma ou várias)
  • Faixa de estabelecimento
  • Faixa de emitente
  • Faixa de número documento
  • Faixa de série documento
  • Faixa de data de emissão
  • Faixa de data de transação
  • Documentos 'em processamento'
Detalhes

Quando acionado, apresenta a tela de detalhes do documento XML.

Importante:

A tela será aberta permitindo modificação quando a nota estiver como: "Nota com Erro Negócio", "Eliminada no recebimento" ou "Cancelada" (quando for permitida a geração de notas canceladas). Nas outras situações, somente será permitida a consulta da nota.

Excluir

Permite a eliminação do documento do monitor de NF-e.

Será possível a eliminação de documentos somente nas seguintes situações:

  • Cancelada;
  • Inutilizada;
  • Em validação;

Consultar SEFAZ

Quando acionado, realiza a validação da chave de acesso da nota fiscal selecionada na Secretaria da fazenda.

Recebimento fiscal/físicoQuando acionado, realiza a abertura do programa de recebimento físico (RE2001) quando a situação da NF-e for igual a "Digitada recebimento físico", ou realiza a abertura do recebimento fiscal (RE1001) quando a situação da NF-e for igual a "Digitada recebimento fiscal". Caso a NF-e se esteja em situação diferente das citadas, será exibida mensagem de erro.


Detalhes do documento

CabeçalhoDescrição
DocumentoApresenta o número do documento.
Chave acessoApresenta a chave de acesso do documento.
Situação

Apresenta a situação do documento:

  • Erro de negócio;
  • Digitada recebimento físico;
  • Digitada recebimento fiscal;
  • Atualizada recebimento físico;
  • Atualizada recebimento fiscal;
  • Eliminada no recebimento;
  • Cancelada;
  • Inutilizada;
  • Em validação;
  • Gerado via originação de grãos.
Colunas padrões cabeçalhoDescrição
EstabApresenta o código do estabelecimento do documento.
EmitenteApresenta o código do emitente do documento.
Nome abreviadoApresenta o nome abreviado do emitente do documento.
SérieApresenta a série do documento.
Data emissãoApresenta a data de emissão do documento.
Data transaçãoApresenta a data de transação do documento
Tipo operaçãoApresenta o tipo de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de um item com tipos diferentes Ex.: Retorno de beneficiamento e material agregado será apresentado na tela o Tipo Operação da primeira sequencia de item do monitor.
NaturezaApresenta a natureza de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de uma natureza de operação será apresentada na tela a natureza de operação da primeira sequencia de item do monitor.
Valor totalApresenta os dados de valor total do documento, essa informação se baseia na tag <vNF> do grupo <total> do XML. Mesmo que o usuário realize alteração de valores no documento essa coluna não será modificada. 
Valor total prodApresenta os dados de valor total dos produtos, essa informação se baseia na tag <vProd> do grupo <total> do XML Mesmo que o usuário realize alteração de valores no documento essa coluna não será modificada. 
Em proc?

Apresenta o ícone  caso a NF-e já esteja em processamento, esse processamento pode ser:

  • Geração recebimento físico ou
  • Geração recebimento fiscal.
Colunas opcionais cabeçalhoDescrição
Nome estabelecimentoApresenta o nome do estabelecimento.
CNPJ destinoApresenta o CNPJ do destino do documento.
IE destinoApresenta a IE do destino do documento.
Telefone destinoApresenta o telefone do destino do documento.
Nome emitenteApresenta o nome do emitente do documento.
CNPJ emitenteApresenta o CNPJ do remetente do documento.
CPF emitenteApresenta o CPF do remetente do documento.
IE emitenteApresenta a IE do remetente do documento.
Telefone emitenteApresenta o telefone do remetente do documento.
Cód observação

Apresenta o código de observação que será levado para o documento fiscal, as opções podem ser:

  1. Indústria
  2. Comércio
  3. Devolução cliente
  4. Serviços
Informações complementaresApresenta as informações complementares do documento. Quando o XML é importado essa informação é carregada conforme consta no XML na tag <infCpl> do grupo <infAdic>.
Usuário processApresenta o ultimo usuário que realizou o processamento do documento.
Data processApresenta a ultima data em que o documento foi processado.
Horário processApresenta a ultima hora em que o documento foi processado.
AçãoDescrição
MensagensQuando acionado, exibe as mensagens referentes a importação, consulta de chave de acesso e processamento do documento.
Agregar nota(s)
Colunas padrões itemDescrição
SeqApresenta a sequência daquela linha de item da NF-e.
ItemApresenta o código do item (produto).
Descrição itemApresenta a descrição do item.
NaturezaApresenta a natureza de operação a qual aquela linha de item da NF-e está relacionada.
Tipo operaçãoApresenta o tipo de operação a qual aquela linha de item da NF-e está relacionada.
Pedido

Apresenta o pedido de compras relacionado a linha de item da NF-e. 

Importante: Quando estiver sendo feito o FIFO de ordem de compra, este campo ficará zerado.

Ordem

Apresenta a ordem de compra relacionada a linha de item da NF-e. 

Importante: Quando estiver sendo feito o FIFO de ordem de compra, este campo ficará zerado.

Qtd emitenteApresenta a quantidade do emitente da NF-e, na unidade do fornecedor.
Qtd internaApresenta a quantidade interna, ou seja, na unidade interna do estabelecimento.
Preço totalApresenta o preço total do item.
Colunas opcionais itemDescrição
Ordem prodApresenta a ordem de produção relacionada a aquela linha de item da NF-e.
Preço unitApresenta o preço unitário do item da NF-e.
Ação
De / ParaQuando acionado, é realizado um De-Para nas informações dos itens presentes na lista. É verificado o relacionamento item x fornecedor no programa Manutenção Item x Fornecedor (CC0105) e também realizado o fator de conversão.
Atribuir naturezasQuando acionado, será aberto o programa Atribuir natureza operação para o item do documento XML NF-e, permitindo ao usuário informar a natureza de operação por CFOP.

Edição cabeçalho do documento

Permite a alteração das informações principais da nota fiscal de entrada que não pode ser gerada no recebimento devido a erros de negócio ou até mesmo verificar se todas as informações da nota estão corretas antes de gerar no recebimento. Serão apresentados os dados originais desabilitados e os dados traduzidos habilitado com exceção da data de emissão e número do documento.

Dados Originais:

Campo:

Descrição:

CNPJ destino

Exibe o CNPJ (para pessoas jurídicas)  conforme identificação do estabelecimento destino no XML recebido.

Inscrição estadual destinoExibe inscrição estadual conforme identificação do estabelecimento destino no XML recebido.

CNPJ emitente

Exibe o CNPJ (para pessoas jurídicas) e CPF (para pessoas físicas) conforme identificação do emitente no XML recebido.

CPF emitente

Exibe o CPF do emitente. Campo adicionado para quando se tratar de nota avulsa, mostrar no CNPJ Emit o CNPJ da SEFAZ e no campo CPF mostrar o CPF do emitente.

Inscrição estadual emitente

Exibe inscrição estadual (para pessoas jurídicas) conforme identificação do emitente no XML recebido.

Série

Exibe a série da nota da nota fiscal de saída (nota que originou o recebimento).

Documento

Número do documento que deverá ser utilizado na entrada.

Data emissão

Exibe a data de emissão da nota fiscal de saída.

Modalidade Frete

Exibe a modalidade de frete.

Descrição modalidade Frete

Exibe a descrição da modalidade de frete.

Data Emissão

Exibe a data de emissão da nota fiscal de saída.

Dados Traduzidos

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Estabelecimento da nota de entrada. Este campo é sugerido conforme o Estabelecimento Padrão no programa Manutenção Parâmetros Estoque.

Emitente

Código do emitente correspondente ao CNPJ/CPF recebido no XML.

Série

Série da nota fiscal de entrada.

Documento

Número do documento de entrada. Não é possível alterar este campo.

Modalidade Frete

Modalidade de frete do documento.

Data Emissão

Data de emissão da nota fiscal de saída. Não é possível alterar este campo.

Data Transação

Data de transação do documento.

Informações
titleImportante:

Caso esteja configurado, no programa Parâmetros Conversor Nota Fiscal Eletrônica (RE0119), para alterar a Data Transação Automat. na Geração, o valor deste campo não será enviado ao recebimento, e sim a data atual no lugar dele. Por padrão, sugere-se neste campo à data de entrada do XML da nota no sistema.

Observação

Observação do documento.

Natureza complementar

Exibe a natureza complementar.

Informações
titleImportante:

Somente será exibido o campo natureza complementar, caso esteja configurado, no programa Parâmetros Recebimento HTML ou Parâmetros gerais do Recebimento(RE0103), esteja desmarcado o parâmetro "Usa múltiplas naturezas no recebimento".


Edição itens do documento

Permitir alterar as informações dos itens da nota fiscal de entrada que não pode ser gerada no recebimento devido a erros de negócio ou ainda verificar se todas as informações dos itens da nota estão corretas antes de gerar a nota no recebimento.

O programa possui quatro pastas, Detalhes, Compras, Estoque e Narrativa. Em algumas pastas as informações estão divididas em duas partes, Dados originais (no lado esquerdo), que são as informações exatamente como foram trazidas pelo arquivo XML e Dados traduzidos, que são as informações depois da realização da conversão dos campos do XML para os campos do documento. Esta conversão é realizada por cadastros do produto Datasul e também levando em consideração as regras que são configuradas via programa Engine de Regras (CD0024).

Pasta Detalhes - Dados originais:

Campo

Descrição

Item

Exibe o código de item que consta no XML recebido, TAG: cProd.

Descrição itemExibe a descrição do item que consta no XML recebido, TAG: xProd.

CFOP

Exibe o CFOP que consta no XML recebido, TAG: CFOP.

Descrição CFOP

Exibe a descrição do CFOP do cadastro do sistema, programa CD0620.

Quantidade emitente

Exibe a quantidade do item que consta no XML recebido, TAG: qCom.

Unidade emitente

Exibe a unidade de medida do item que consta no XML recebido, TAG: uCom.

Preço unitário

Exibe o preço unitário do item que consta no XML recebido, TAG: vUnCom.

Preço total

Exibe o preço total do item que consta no XML recebido, TAG: vProd.

Valor desconto

Exibe a quantidade do item que consta no XML recebido, TAG: vDesc.

Código NCM

Exibe código NCM do item que consta no XML recebido, TAG: NCM.

Pasta Detalhes - Dados traduzidos:

Campo

Descrição

Item

Exibe o código de item interno que será utilizado pelo sistema.

Informações
titleNota

É possível alterar o código do item mediante configuração no programa RE0119.

Natureza operação

Exibe a natureza de operação do item.

Informações
titleNota

Normalmente o indicado é que sejam criadas regras no Engine de regras (CD0024) para permitir a tradução automática da natureza de operação, facilitando a operação da equipe de recebimento de materiais.

Tipo operação

Exibe o tipo de operação do item.

Informações
titleNota

Caso seja informado uma natureza de operação, esse campo não é habilitado, respeitando o tipo de operação definido para a natureza de operação.

Caso não exista natureza de operação, apresenta o tipo de operação do item com base no CFOP no momento da importação do XML.

Para que o sistema possa sugerir o tipo de operação é necessário que no cadastro CFOP Naturezas de Operação (CD0620), seja definido o Tipo de Operação para cada CFOP de saída.

Quantidade interna

Exibe a quantidade interna do item na unidade de medida interna de controle de estoque do item.

Unidade interna

Exibe a unidade de medida interna de controle de estoque do item.

Unidade emitente

Exibe a unidade de medida do fornecedor já traduzida para uma unidade de medida entendida pelo sistema.

Preço unitário

Exibe o preço unitário do item baseado na quantidade do emitente.

Preço total

Exibe o preço total do item.

Classificação fiscal

Exibe a classificação fiscal do item. Será sugerido conforme informação do XML ou conforme a parametrização do item no programa Manutenção Itens Recebimento (RE0106).

Referência

Exibe a referência do item no estoque.

Ordem produção

Exibe a ordem de produção a qual foi vinculado o item da NF-e.

Informações
titleImportante

Este campo será habilitado somente quando o módulo Produção estiver implantado nos Parâmetros Globais (CD0101). Pode ser sugerido via engine de regras.

Item pai

Exibe o código do item pai que será produzido pela ordem de produção.

Informações
titleNota

Essa informação somente é apresentada quando informada uma ordem de produção.

Unidade negócio

Exibe a unidade de negócio do item.

Informações
titleImportante

Este campo será habilitado apenas quando no programa Parâmetros Usuário Recebimento (RE0101) o campo Pedir Unidade de Negócio estiver assinalado, assim como o campo Unidade de Negócio no programa Parâmetros Materiais (CD0101).

ContaExibe a conta contábil do item.
Centro custo

Exibe o centro de custo do item.

Informações
titleNota

Este campo é habilitado conforme a conta contábil, para contas que não utilizam centro de custo esse campo ficará desabilitado.

Natureza complementar

Exibe a natureza de operação complementar.

Informações
titleNota

Esse campo somente é habilitado quando a natureza de operação do item for de transferência. Neste caso, o valor deste campo é considerado na geração dos itens da nota de transferência no recebimento.

Pasta Compras - Dados originais:

Nos dados originais são exibidos os dados das TAGs xPed e nItemPed do XML da NF-e.

Campo

Descrição

Pedido compra

Exibe o conteúdo da TAG xPed, do agrupamento <det><prod>.

Ordem compra

Exibe o conteúdo da TAG nItemPed, do agrupamento <det><prod>.

Pasta Compras - Dados traduzidos:

Nos dados traduzidos, conforme o tipo de nota fiscal é possível informar um único pedido/ordem de compra ou realizar o FIFO de diversas ordens, selecionado as opções "Simplificado" ou "FIFO".

Opção "Simplificado"

Campo

Descrição

Pedido Compra

Exibe o número do pedido de compra.

Ordem Compra

Exibe a sequência do item do pedido de compra (ordem de compra).

Evento

Sequência do evento do contrato de compras para o qual o item será alocado.

Encerra parcela

Permite encerrar automaticamente a parcela da ordem de compra, essa opção fica disponível somente se o usuário tiver essa permissão nos parâmetros do usuário do recebimento.

Opção "FIFO"

Permitir informar quais entregas (parcelas de compras) estão sendo recebidas para cada sequência de item. É possível selecionar uma ou mais entregas, desde que a soma das respectivas quantidades seja igual ou inferior à quantidade do item na nota fiscal.

Informações
titleNota
  • Essa opção estará disponível somente para notas de compra, e contemplará:

    • Recebimento de pedido de outro fornecedor;

    • Tratamento para variação de quantidade;

    • Tratamento para variação de valor;

    • Tratamento para variação de data de entrega;

    • Recebimento de ordens de compra vinculadas a contrato;

    • Sugestão automática dos pedidos com saldo disponível;

    • Alocação/Des alocação das quantidades das ordens de compra;

    • Quebra de um item em vários. O agrupamento ocorre por Conta Contábil, Ordem Investimento, Ordem Produção e Unidade de Negócio;

    • Múltiplas unidades de medida;

    • Armazenamento dos Dados do fabricante (somente para entrada de medicamentos);

    • Aprovação Eletrônica.

  • Essa funcionalidade não está disponível para recebimento de Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-e) e Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e).

Campos da listagem do FIFO que podem ser alterados pelo usuário:

Campo

Descrição

Quantidade a receber

Quantidade que será efetivamente recebida da ordem/parcela selecionada.

Encerra parcela

Permite encerrar automaticamente a parcela da ordem de compra, essa opção fica disponível somente se o usuário tiver essa permissão nos parâmetros do usuário do recebimento.


Pasta Estoque - Dados originais:

Nos dados originais é exibida a listagem dos registros da TAG "rastro" do XML da NF-e.

Campo

Descrição

Lote

Exibe o lote referente ao registro de rastro do item que consta no XML recebido, TAG: nLote.

Validade

Exibe a data de validade do lote referente ao registro de rastro do item que consta no XML recebido, TAG: dVal.

Fabricação

Exibe a data de fabricação do lote referente ao registro de rastro do item que consta no XML recebido, TAG: dFab.

QuantidadeExibe a quantidade referente ao registro de rastro do item que consta no XML recebido, TAG: qLote.

Pasta Estoque - Dados traduzidos:

Nos dados traduzidos, conforme o tipo de nota fiscal é possível informar uma única informação referente a Depósito/Lote/Localização selecionando a opção "Único", ou podem ser informados vários Depósito/Lote/Localização selecionando a opção "Rateio".

Opção "Único"

Campo

Descrição

Depósito

Depósito do item no estoque. Pode ser sugerido pelo engine de regras. Se deixado em branco, o sistema irá realizar a sugestão conforme realizado na inclusão de itens no programa RE1001.


Localização

Localização do item no estoque. Pode ser sugerida via engine de regras. Se deixado em branco, o sistema irá realizar a sugestão conforme realizado na inclusão de itens no programa RE1001.

Informações
titleNota

Esse campo somente é habilitado quando não for utilizado o conceito de localização única.

Lote/Série

Exibe o Lote/Série do item.

Data validade lote

Exibe a Data de validade do lote.

Opção "Rateio"

Essa opção estará disponível somente para notas de compra e contemplará:

  • Manutenção dos lotes importados automaticamente do XML.

  • Permitirá informar os lotes/números de série em notas de compra de itens controlados por lote/número de série, mesmo que o item não seja de medicamento.

  • Geração dos lotes no recebimento físico – RE2001.

  • Geração dos lotes no recebimento fiscal – RE1001.

Essa opção não é habilitada quando:

  • Operação for de transferência.

  • Tipo de operação com terceiros for de retorno de beneficiamento ou devolução de consignação.

  • Devolução com nota de origem.

Campo

Descrição

SequênciaSequência do rateio de estoque, podem haver vários para uma sequência de item.
DepósitoDepósito do item no estoque.
Localização

Localização do item no estoque.

Informações
titleNota

Esse campo somente é habilitado quando não for utilizado o conceito de localização única.

Lote/Série

Exibe o lote/série do item.

Validade

Exibe a data de validade do lote.

Informações
titleNota

Esse campo somente é habilitado quando o tipo de controle do item for Lote ou Referência.

FabricaçãoExibe a data de fabricação do lote.
Quantidade

Exibe a quantidade daquele lote.

Informações
titleNota

Esse campo não é habilitado quando for número de série.
A soma de quantidade dos lotes informados deve corresponder a quantidade interna da sequência de item do documento.

Pasta Narrativa:

Campo

Descrição

Narrativa

Exibe a narrativa do item. Permite que o usuário complemente as informações na narrativa do item, antes da geração da nota para o recebimento físico ou fiscal.

Informações
titleNota

No momento da importação do XML da nota será verificado se há uma ordem de compra relacionada ao item, se houver, o sistema irá sugerir no campo Narrativa do item da nota, a narrativa da ordem de compra. O mesmo comportamento existente na criação do item na nota via recebimento físico e fiscal.

Se o item da nota for importado sem ordem de compra, mas o usuário informar manualmente a ordem de compra no item, o sistema também irá realizar a busca da narrativa da ordem de compra. 

No caso da utilização do FIFO de ordens de compra a narrativa será considerada no momento da confirmação da alteração do item da nota, e será a narrativa da primeira ordem de compra selecionada.

Importante: Somente será realizada a busca se não houver narrativa informada manualmente para o item da nota.

Atribuir natureza operação para o item do documento XML NF-e

Permitir informar a natureza de operação para os itens do documento com a mesma CFOP.

Campo

Descrição

CFOP

Exibe todas as CFOP's disponível no documento.


Natureza operaçãoAo informar uma natureza de operação e salvar a alteração , esta natureza de operação será replicada para todos os itens do documento que possuam a mesma CFOP.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapCT-e

Visão Geral do Programa

Permitir consultar/modificar conhecimento de transporte eletrônico (CT-e).

Informações
titleImportante:

Caso o parâmetro Frete Embarcador Multiplataforma (TotvsGFE) esteja marcado na rotina Atualização de Parâmetros Global (CD0101) essa pasta não é apresentada para manutenção. Nesse caso a integração de CT-e é realizada diretamente no ERP Protheus.

Listagem de documentos

Colunas padrõesDescrição
EstabApresenta o código do estabelecimento do documento.
EmitenteApresenta o código do emitente do documento.
Nome abreviadoApresenta o nome abreviado do emitente do documento.
DocumentoApresenta o número do documento.
SérieApresenta a série do documento.
Data emissãoApresenta a data de emissão do documento.
Data transaçãoApresenta a data de transação do documento
Situação

Apresenta a situação do documento:

  • Erro de negócio;
  • Digitada recebimento;
  • Atualizada no recebimento;
  • Eliminada no recebimento;
  • Cancelada;
  • Inutilizada;
  • Em validação.
Em proc?

Apresenta o ícone  caso o CT-e já esteja em processamento, esse processamento pode ser:

  • Geração recebimento fiscal.
Colunas opcionaisDescrição
Nome estabelecimentoApresenta o nome do estabelecimento.
Nome emitenteApresenta o nome do emitente do documento.
Usuário processApresenta o ultimo usuário que realizou o processamento do documento.
Data processApresenta a ultima data em que o documento foi processado.
Horário processApresenta a ultima hora em que o documento foi processado.
Valor pedágioApresenta o valor de pedágio do documento.
Valor freteApresenta o valor de frete do documento.
Chave de acessoApresenta a chave de acesso do documento.
CNPJ emitenteApresenta o CNPJ do emitente do documento.
CNPJ destinatárioApresenta o CNPJ do destinatário do documento.
Cod munic iniApresenta o código de IBGE do município inicial do documento.
Cod munic fimApresenta o código de IBGE do município final do documento.
UF ori/des GIA-SP

Quando a nota fiscal for de compra de frete, inserir a unidade de federação de origem quando o documento for referente a um recebimento, ou a unidade de federação de destino quando o documento for referente a uma devolução.

Nota:

Inicialmente esse campo apresenta a unidade de federação do Destino da mercadoria quando na Natureza de Operação o Tipo Compra estiver marcado como FRETE. 

NaturezaApresenta a natureda do documento.
AçãoDescrição
AtualizarQuando acionado, serão atualizados os registros conforme o filtro selecionado. Importante salientar que como será realizada nova busca, serão exibidos os dez primeiros registros conforme o filtro.

Gerar fiscal

Quando acionado, as notas selecionadas serão geradas no recebimento fiscal (RE1001). Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento .

Ao selecionar um documento a geração será efetuada "online" no appServer.

Ao selecionar mais de um documento a geração será efetuada via agendamento RPW.

Cancelar CT-e

Quando acionado, altera a situação do CT-e selecionado para “Cancelado” quando a transportadora cancela o conhecimento já enviado para validação.

Ao selecionar um documento será processado o cancelamento "online" no appServer.

Ao selecionar mais de um documento será processado o cancelamento via agendamento RPW.

Aplicar regras

Quando acionado, realiza a execução do engine de regras para os documentos selecionados.

Ao selecionar um documento as regras serão aplicadas "online" no appServer.

Ao selecionar mais de um documento as regras serão aplicadas via agendamento RPW.

Pesquisar

Quando acionado, permite posicionar o programa em um documento específico, pesquisado pelo número do documento da NFS-e.

Busca avançada

Permite a busca de documentos pelos seguintes campos:

  • Situação do documento (nenhuma ou várias)
  • Faixa de estabelecimento
  • Faixa de emitente
  • Faixa de número documento
  • Faixa de série documento
  • Faixa de data de emissão
  • Faixa de data de transação
  • Documentos 'em processamento'
Detalhes

Quando acionado, apresenta a tela de detalhes do documento XML.

Importante:

A tela será aberta permitindo modificação quando a nota estiver como: "Nota com Erro Negócio", "Eliminada no recebimento" ou "Cancelada" (quando for permitida a geração de notas canceladas). Nas outras situações, somente será permitida a consulta da nota.

Excluir

Permite a eliminação do documento do monitor de CT-e.

Será possível a eliminação de documentos somente nas seguintes situações:

  • Cancelada;
  • Inutilizada;
  • Em validação;
Recebimento fiscalQuando acionado, realiza a abertura do recebimento fiscal (RE1001) quando a situação da NFS-e for igual a "Digitada recebimento". Caso o CT-e se esteja em situação diferente das citadas, será exibida mensagem de erro.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapNFS-e

Visão Geral do Programa

Permitir consultar/modificar as notas fiscais eletrônicas (NFS-e) para que possam ser geradas para o recebimento fiscal.

Informações
titleImportante:

Para que esta pasta seja apresentada, é necessário selecionar o parâmetro Habilita NFS-e nos parâmetros do conversor (RE0119).

Listagem de documentos

Colunas padrõesDescrição
EstabApresenta o código do estabelecimento do documento.
EmitenteApresenta o código do emitente do documento.
Nome abreviadoApresenta o nome abreviado do emitente do documento.
DocumentoApresenta o número do documento.
SérieApresenta a série do documento.
Data emissãoApresenta a data de emissão do documento.
Data transaçãoApresenta a data de transação do documento
Situação

Apresenta a situação do documento:

  • Erro de negócio;
  • Digitada recebimento;
  • Atualizada no recebimento;
  • Eliminada no recebimento;
  • Cancelada;
  • Inutilizada;
  • Em validação.
Valor serviçoApresenta os dados de valor do serviço do documento.
Em proc?

Apresenta o ícone  caso a NFS-e já esteja em processamento, esse processamento pode ser:

  • Geração recebimento fiscal.
Colunas opcionaisDescrição
Nome estabelecimentoApresenta o nome do estabelecimento.
CNPJ destinoApresenta o CNPJ do destino do documento.
IM destinoApresenta a IM do destino do documento.
Telefone destinoApresenta o telefone do destino do documento.
Nome emitenteApresenta o nome do emitente do documento.
CNPJ emitenteApresenta o CNPJ do emitente do documento.
CPF emitenteApresenta o CPF do emitente do documento.
IM emitenteApresenta a IM do emitente do documento.
NaturezaApresenta a natureza de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de uma natureza de operação será apresentada na tela a natureza de operação da primeira sequencia de item do monitor.
Usuário processApresenta o ultimo usuário que realizou o processamento do documento.
Data processApresenta a ultima data em que o documento foi processado.
Horário processApresenta a ultima hora em que o documento foi processado.
AçãoDescrição
AtualizarQuando acionado, serão atualizados os registros conforme o filtro selecionado. Importante salientar que como será realizada nova busca, serão exibidos os dez primeiros registros conforme o filtro.

Gerar fiscal

Quando acionado, as notas selecionadas serão geradas no recebimento fiscal (RE1001). Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento .

Ao selecionar um documento a geração será efetuada "online" no appServer.

Ao selecionar mais de um documento a geração será efetuada via agendamento RPW.

Cancelar NFS-e

Quando acionado, altera a situação dos documentos selecionados para Cancelada.

Ao selecionar um documento será processado o cancelamento "online" no appServer.

Ao selecionar mais de um documento será processado o cancelamento via agendamento RPW.

Aplicar regras

Quando acionado, realiza a execução do engine de regras para os documentos selecionados.

Ao selecionar um documento as regras serão aplicadas "online" no appServer.

Ao selecionar mais de um documento as regras serão aplicadas via agendamento RPW.

Pesquisar

Quando acionado, permite posicionar o programa em um documento específico, pesquisado pelo número do documento da NFS-e.

Busca avançada

Permite a busca de documentos pelos seguintes campos:

  • Situação do documento (nenhuma ou várias)
  • Faixa de estabelecimento
  • Faixa de emitente
  • Faixa de número documento
  • Faixa de série documento
  • Faixa de data de emissão
  • Faixa de data de transação
  • Documentos 'em processamento'
Detalhes

Quando acionado, apresenta a tela de detalhes do documento XML.

Importante:

A tela será aberta permitindo modificação quando a nota estiver como: "Nota com Erro Negócio", "Eliminada no recebimento" ou "Cancelada" (quando for permitida a geração de notas canceladas). Nas outras situações, somente será permitida a consulta da nota.

Excluir

Permite a eliminação do documento do monitor de NF-e.

Será possível a eliminação de documentos somente nas seguintes situações:

  • Cancelada;
  • Inutilizada;
  • Em validação;
Recebimento fiscalQuando acionado, realiza a abertura do recebimento fiscal (RE1001) quando a situação da NFS-e for igual a "Digitada recebimento". Caso a NFS-e se esteja em situação diferente das citadas, será exibida mensagem de erro.

Detalhes do documento

Colunas padrõesDescrição
EstabApresenta o código do estabelecimento do documento.
EmitenteApresenta o código do emitente do documento.
Nome abreviadoApresenta o nome abreviado do emitente do documento.
SérieApresenta a série do documento.
Data emissãoApresenta a data de emissão do documento.
Data transaçãoApresenta a data de transação do documento
Situação

Apresenta a situação do documento:

  • Erro de negócio;
  • Digitada recebimento;
  • Atualizada no recebimento;
  • Eliminada no recebimento;
  • Cancelada;
  • Inutilizada;
  • Em validação.
Valor serviçoApresenta os dados de valor do serviço do documento.
Em proc?

Apresenta o ícone Image Added caso a NFS-e já esteja em processamento, esse processamento pode ser:

  • Geração recebimento fiscal.
Colunas opcionaisDescrição
Nome estabelecimentoApresenta o nome do estabelecimento.
CNPJ destinoApresenta o CNPJ do destino do documento.
IM destinoApresenta a IM do destino do documento.
Telefone destinoApresenta o telefone do destino do documento.
Nome emitenteApresenta o nome do emitente do documento.
CNPJ emitenteApresenta o CNPJ do emitente do documento.
CPF emitenteApresenta o CPF do emitente do documento.
IM emitenteApresenta a IM do emitente do documento.
NaturezaApresenta a natureza de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de uma natureza de operação será apresentada na tela a natureza de operação da primeira sequencia de item do monitor.
Usuário processApresenta o ultimo usuário que realizou o processamento do documento.
Data processApresenta a ultima data em que o documento foi processado.
Horário processApresenta a ultima hora em que o documento foi processado.
AçãoDescrição
MensagensQuando acionado, exibe as mensagens referentes a importação, consulta de chave de acesso e processamento do documento.
EdiçãoEditar o 

Detalhes

Quando acionado, as notas selecionadas serão geradas no recebimento fiscal (RE1001). Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento Image Added.

Ao selecionar um documento a geração será efetuada "online" no appServer.

Ao selecionar mais de um documento a geração será efetuada via agendamento RPW.

Discriminação do serviço

Colunas padrõesDescrição
SeqApresenta a sequencia do serviço.
Descrição serviçoApresenta a descrição do serviço
QuantidadeApresenta a quantidade do serviço.
Valor unitárioApresenta o valor unitário do serviço.
AçãoDescrição

Edição/Detalhes

Quando acionado, apresenta a tela do cabeçalho do documentos de NFS-e, permitindo alteração ou edição de acordo com a situação do documento.

Importante:

Informações
titleNota

Importante: A tela será aberta permitindo modificação quando a nota estiver como: "Nota com Erro Negócio", "Eliminada no recebimento" ou "Cancelada" (quando for permitida a geração de notas canceladas). Nas outras situações, somente será permitida a consulta da nota.

Edição do documento

Permite a alteração das informações principais da nota fiscal de entrada de serviço que não pode ser gerada no recebimento devido a erros de negócio ou até mesmo verificar se todas as informações da nota estão corretas antes de gerar no recebimento. Serão apresentados os dados originais desabilitados e os dados traduzidos alguns campos ficaram desabilitados conforme detalhado em cada campo.

Folder Documento

Dados Originais:

Campo

Descrição

Estabelecimento Apresenta o código e descrição do estabelecimento .
EmitenteApresenta o código e descrição do prestador do serviço.
Série RPSApresenta a série do documento, permite alteração.
DocumentoApresenta o número do documento.
Data emissãoApresenta a data de emissão do documento.
CFOPApresenta a CFOP do XML.
Valor serviçoApresenta o valor do serviço.
Base deduçãoApresenta a base dedução do serviço.
Valor ISSApresenta o valor ISS do serviço.

Dados Traduzidos:

Campo

Descrição

Estabelecimento Apresenta o código e descrição do estabelecimento e não permite alteração.
EmitenteApresenta o código e descrição do prestador do serviço, permite alteração e possui a função de pesquisa de emitente.
Série RPSApresenta a série do documento, permite alteração e possui a função de pesquisa de série.
DocumentoApresenta o número do documento e não permite alteração.
Data emissãoApresenta a data de emissão do documento e não permite alteração.
Data transaçãoApresenta a data de transação do documento e permite alteração.
Natureza operaçãoApresenta o código e descrição da natureza de operação, permite alteração e possui a função de pesquisa de natureza de operação.
Valor serviçoApresenta o valor do serviço e não permite alteração.
Base deduçãoApresenta a base dedução do serviço e não permite alteração
Valor ISSApresenta o valor ISS do serviço e não permite alteração

Folder Item/Compra

Dados Originais:

Campo

Descrição

ItemApresenta o item de serviço importado no XML.
Pedido Compra

Exibe o número do pedido de compra.

Ordem Compra

Exibe a sequência do item do pedido de compra (ordem de compra).

Evento

Sequência do evento do contrato de compras para o qual o item será alocado.

Descrição serviçoPermite alterar a descrição do serviço.

Dados Traduzidos:

Campo

Descrição

ItemApresenta o item de serviço, possui opção de pesquisa de item.
Pedido Compra

Exibe o número do pedido de compra,  possui opção de pesquisa de pedido de compra do prestador de serviço informado no folder documento.

Ordem Compra

Exibe a sequência do item do pedido de compra (ordem de compra), possui opção de pesquisa da ordem de compra do prestador de serviço  informado no folder documento e item informado no documento.

Evento

Sequência do evento do contrato de compras para o qual o item será alocado.

Encerra parcela

Permite encerrar automaticamente a parcela da ordem de compra, essa opção fica disponível somente se o usuário tiver essa permissão nos parâmetros do usuário do recebimento.

Descrição serviçoPermite alterar a descrição do serviço.

Edição discriminação do serviço

Na parte superior da tela é apresentado o número do documento NFS-e e sequencia do serviço que esta sendo discriminado.

Dados Originais:

Campo

Descrição

Descrição serviçoPermite alterar a descrição do serviço.
QuantidadePermite alterar aa quantidade do serviço.
Valor unitárioPermite alterar o valor unitário do serviço.


Dados Traduzidos:

Campo

Descrição

Descrição serviçoPermite alterar a descrição do serviço.
QuantidadePermite alterar aa quantidade do serviço.
Valor unitárioPermite alterar o valor unitário do serviço.


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