O objetivo desta atividade é demonstrar como programar um pagamento, agendar a data em que se deseja realizar os pagamentos dos títulos desejados.
Operador > Pagamento > Programação de pagamento
Atualizar o sistema para a versão (inserir a versão) ou versão superior.
Na aplicação Programação de Pagamento, são apresentados os seguintes campos:
• Amarelo : Informa que existe um alerta. Exemplo, o fornecedor tem títulos a receber e pode-se realizar uma compensação. Não impede que a programação seja feita. Ao clicar duas vezes na bolinha o alerta é informado.
• Verde : Não há erros no título, está ok.
• Vermelho : Existem erros no título. Ao clicar duas vezes na bolinha o mesmo é informado.
- Existem alguns opções como forma de pagamento, dentre elas :
• Cheques pré-datado e próprio : Ambos geram um novo título assim que a programação é processada, pelo fato de que o título ainda não foi pago quando é realizado em cheque, por isso a necessidade de se criar um novo título. Quando o cheque for compensado há necessidade de se baixar esse título/cheque. Para a espécie aparecer na seleção é necessário que no seu cadastro esteja marcado como “Aplicado em : pré-datado” e a opção “Mostra na programação de pagamento” .
Quando é selecionado o cheque, alguns campos precisam ser preenchidos :
- Agrupal :
Exclusivo: Gera um título/cheque para cada título quitado.
Geral: Gera apenas um título/cheque para todos os títulos quitados.
Fornecedor: Gera um cheque para cada fornecedor. Ou seja, agrupa todos os títulos por fornecedor e gera um cheque para cada fornecedor.
- Nominal: Por norma do banco, todo cheque maior do que R$100,00 é necessário informar nominal a quem. No próprio cheque é informado o nome da pessoa a quem o cheque é nominal,logo após o valor, existe um “a”.
- Nome: Só será habilitado se o cheque for exclusivo.
• Dinheiro : Não se usa conta bancária para programação com forma de pagamento dinheiro, só conta caixa, porque se entende que você está com o dinheiro em mãos, e precisa informar de onde sairá ou entrará esse dinheiro no sistema. Por exemplo, na “conta caixa” .
• Eletrônico : Pagamentos realizados por arquivos eletrônicos (boletos, por exemplo). Para se escolher a opção eletrônico, o título precisa estar vinculado com algum código de barras. Para ser selecionada, a conta precisa estar cadastrada como conta de pagamento eletrônica.
Na aplicação Assinatura do Pagamento Eletrônico, são apresentados os seguintes campos:
Selecione a Conta Corrente e os campos desejados, em seguida, clique no botão Selecionar - <F8> para localizar os títulos referentes.
Imagem 1 – Assinatura do Pagamento Eletrônico
Será apresentada as informações de acordos com os campos selecionados.
A coluna Ok exibe a situação do título. Com a opção marcada, o título foi assinado, desmarcada não está assinado.
A coluna Ass, quando marcada, exibe a intenção de assinatura.
Na coluna Status, quando exibida a opção Ok, significa que o título está pronto para ser assinado.
Quando na coluna Status for exibida a opção Erro, significa que o título precisa de ajustes antes de realizar a assinatura. Para realizar uma consulta rápida dos ajustes a serem realizados, basta posicionar o mouse em cima da palavra Erro que será exibida uma legenda a lista de ajustes.
Imagem 2 - Opções Títulos
Para Assinar ou Cancelar Assinar, marque a opção da coluna Ass e clique respectivamente nos botões Assinar ou Cancelar Assinar.
Imagem 4 - Assinar / Cancelar Assinar
Em ambas situações, será solicitada a validação de Assinatura requisitando a autenticação dos campos Código do Usuário e Assinatura.
Imagem 5 - Solicitação e Validação de Assinatura