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tabsErro 1, Erro 2, Erro 3, Erro 4
idspasso1,passo2,passo3,passo4

Possíveis erros de retorno da SEFAZ na validação da NF-e e como proceder:

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defaultyes
referenciapasso1

Rejeição 510: Operação com Exterior e Código País destinatário é 1058 (Brasil) ou não informado

Verificar o cadastro do cliente e selecionar na aba Endereço o país corretamente.

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defaultno
referenciapasso2

Rejeição 817: Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior [nItem:nnn]

Verificar o cadastro do produto e verificar qual no campo Unidade de Medida adequada ao NCM, por exemplo:

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referenciapasso2passo3

Rejeição 527: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível


Quando realizada uma operação de exportação, o ICMS não é tributado. O usuário deve informar em CFOP iniciado por 7 o valor do CST como 41 (Não tributada).

Em casos de contribuintes com o Regime Simples nacional, o campo CSOSN deve ser 300 (Imune).

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referenciapasso2passo4

Rejeição 355: Informar o local de saída do Pais no caso da exportação

Refere ao grupo de exportação e será gerado com os dados da Loja. Validar como está o cadastro do endereço da Loja emitente da nota.

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