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O Sistema apresenta a tela com os dados da NF-e cabeçalho e itens, dados da importação e digitação.
Vinc. Ped.
- Selecione o documento desejado para vincular o pedido, e clique em Vinc. Ped.
- O Sistema apresenta a tela com cabeçalho e itens da NF-e importada.
Para fazer o vinculo do pedido de compra, clique em Pedidos. - Escolha qual pedido de compra que deseja vincular e clique na opção Ok. O pedido estará vinculado para a nota selecionada anteriormente.
Image Modified Importante O parâmetro MV_PCNFE define se é obrigatório o vínculo do pedido de compra à Nota Fiscal. Caso esteja configurado para sim, no momento de gerar a pré-nota, o sistema verifica se existe algum item sem vínculo com algum pedido de compra. |
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Gerar Pré-Nota
- Para gerar a Pré-nota de entrada ou Documento de Entrada para os casos de bonificação, selecione o registro desejado e clique em Gerar Docto.
O Sistema apresenta a tela com cabeçalho e itens da NF-e importada. - Para confirmar clique em OK.
Aguarde a mensagem de confirmação Pré Nota ou Documento de Entrada gerado com sucesso.
Legenda
- Exibe a tela de legenda com a correspondência das cores:
- Verde - Documento liberado para pré-nota;
- Azul - Documentos de bonificação liberado para geração do documento de entrada;
- Vermelho - Nota fiscal processada, já gerou Pré-Nota.
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Remessa
- Para fazer a remessa do arquivo NF-e para o TSS, clique em Remessa.
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Aguarde a mensagem de confirmação Remessa foi realizada com sucesso. Aguarde o retorno do arquivo validado via TOTVS Colaboração.
Excluir
- Selecione o documento desejado e clique em Excluir.
O Sistema apresenta a tela com cabeçalho e itens da NF-e importada. - Para confirmar a exclusão, clique em OK.
Image Modified Importante Esta opção é executada somente para os documentos com status de Apto a gerar pré-nota ou Apto a gerar Doc. Entrada (Bonificação), para os documentos que já foram gerados não será permitido à exclusão. |
Reprocessar
- Para reprocessar os arquivos inconsistentes, clique em Reprocessar.
O Sistema apresenta a tela com os dados dos arquivos NF-e inconsistentes. - Marque qual arquivo deseja reprocessar para gerar a Pré Nota ou Documento de Entrada, caso deseje marcar todos, clique em Marca/Desmarca.
- Para confirmar o reprocessamento, clique em OK.
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- Selecione a opção de vínculo de pedidos por Pedido [F5] e verifique que é exibida uma mensagem solicitando para efetuar o vínculo por item.
- Selecione a opção de vínculo por Item de Pedido [F6] e, em seguida, o primeiro item do pedido criado.
- Confirme e verifique que os dados de quantidade e valor do primeiro item foram mantidos e o TES foi preenchido conforme o pedido.
- Repita o processo para os outros dois itens do documento.
- Confirme a classificação e visualize o documento.
4.No Pedido de Compras verifique o status do pedido com os 3 itens parcialmente atendidos.
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