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VISÃO GERAL

Os principais parâmetros utilizados no TOTVS Logística TMS estão relacionados nesta página, agrupados em ordem alfabética:

Índice
maxLevel2
exclude.*VISÃO GERAL
typeflat

A

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_ABTSVG

Despesa de Abastecimento de veículo sem viagem.

 

MV_ADTPRO

Indica se calcula adiantamento para motorista próprio, desde que o credor do adiantamento não seja o proprietário do veículo:

  • T (True/Verdadeiro)
  • F (False/Falso)

F

 

 

MV_AGECOTS

Define se a cotação gerada a partir do agendamento deverá ser sempre para o solicitante.

O conteúdo do parâmetro pode ser configurado com:

  • T (True/Verdadeiro): o sistema gera a cotação para o solicitante do agendamento.
  • F (False/Falso): o sistema não gera a cotação para o solicitante do agendamento.

 

 

F

 

MV_AGDENTR

Define se será utilizada a rotina Agendamento de Entrega:

  • .T. (True/Verdadeiro): indica que o sistema utiliza a rotina Agendamento de Entrega. 
  • .F. ( Falso): não utiliza a rotina Agendamento de Entrega.

 

F

MV_AMZSVG

Código de Despesa de Amortização de veículo sem viagem.

 

MV_APSOLTR

Indica se o sistema aprovará automaticamente a solicitação de transferência de documentos para a filial destino na rotina de Transferência por Lote:

  • T (True/Verdadeiro)
  • F (False/Falso)

F

MV_ALIANCA

Indica se a transportadora tem alianças com outras transportadoras:

  • T (True/Verdadeiro)
  • F (False/Falso)

F

MV_ATIVCHG

Código de atividade de chegada da viagem, utilizado para o apontamento das operações de chegada de viagem.

<em branco>

MV_ATVCHGCAtividade de chegada de viagem no cliente. Utilizado na rota automática, quando são criados roteiros<em branco>
MV_ATVCHPA

Preencher com a atividade que indica a Chegada no Ponto de Apoio.

A relação das atividades pode ser atualizada via Configurador, na Tabela L3 do SX5. 

<em branco>

MV_ATIVDES

Atividade de descanso do motorista.

 

MV_ATIVREF

Atividade de refeição do motorista.

 

MV_ATVIDCA

Código de atividade de descarregamento do veículo, utilizado para o apontamento das operações de descarregamento.

<em branco>

MV_ATIVCARCódigo de atividade de Carregamento do veículo, utilizado para o apontamento das operações de carregamento.    <em branco>
MV_ATVSAICAtividade de saída de viagem no cliente. Utilizado na rota automática, quando são criados roteiros.<em branco>
MV_ATVSAPA

Preencher com a atividade que indica a Saída do Ponto de Apoio.

A relação das atividades pode ser atualizada via Configurador, na Tabela L3 do SX5.

<em branco>

MV_ATIVRTA

Código de atividade de retorno do aeroporto, utilizado para o apontamento das operações de retorno do Aeroporto.

<em branco>

MV_ATIVRTP

Código de atividade de retorno do porto, utilizado para o apontamento das operações de retorno do Porto.

<em branco>

MV_ATIVISP

Atividade da Inspeção de Veículos.

<em branco>

MV_ATIVSAI

Código de atividade de saída de viagem, utilizado para o apontamento das operações de saída de viagem.

<em branco>

MV_ATIVPSG

Atividade de passagem em postos credenciados.

053

MV_AWBINI

Data e hora início das operações dentro do padrão, para que os novos registros não necessitem de normatização.

01/04/2010

09:00

MV_AWBPRO

Número sequencial de AWBs Provisórias.

00000000

B

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_BLQPES

Verifica se o controle de bloqueio das viagens por limite de peso será calculado pelo peso real, peso cubado ou pelo maior peso entre os dois, podendo ser configurado com:

1 - Peso Real
2 - Peso Cubado
3 - Maior Peso

3

C

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_CADERP

Origem dos cadastros, com as opções:

1 - ERP
2 - SIGAGFE

 

MV_CADOMS

Cadastros de Veiculo, Tipo de Veiculo e Motorista pelo SIGAOMS, com as opções:

1 - OMS
2 - SIGAGFE

1

MV_CARGDIR

Determina a partir de qual peso, em quilos (kg), será considerada uma carga direta.

1000

MV_CALTPLT

Tipo de lote para cálculo automático

Conteúdo:

1=Normal

2=Eletrônico

3=Todos.




2

MV_CANCFT

Permite realizar o cancelamento de documentos em uma fatura, mesmo que esta já possua movimentação financeira:

  • T (True/Verdadeiro)
  • F (False/Falso)

T

MV_CANCHST

Permite efetuar o cancelamento da fatura e gravar ou não o histórico do cancelamento:

  • T (True/Verdadeiro): permite o cancelamento da fatura e não registra o histórico. 
  •  F (False/Falso): permite o cancelamento da fatura e registra o histórico. 

Se este parâmetro não for gerado, o sistema .F. como conteúdo padrão.

 

MV_CDCLFR

Código da classificação de frete padrão.

 

MV_CDHISAP

Código do histórico de fechamento de apuração de prêmio de seguros no ambiente Gestão de Transportes.

<em branco>

MV_CDRMUN

Código da região do Município da transportadora.

Este parâmetro atende ao disposto pelo Artigo 6da Lei Complementar de no 116/2003.

 

MV_CDRORI

Código da região de origem da filial da transportadora que está utilizando o sistema.

<em branco>

MV_CDTPOP

Código de operação que será enviada ao SIGAGFE na geração da carga.

 

MV_CESTREG

Código do Estado.

___cEstReg

MV_CFILREG

Código da Filial.

'FL'+___cFilReg

MV_CGCTRANParâmetro para ignorar se a TAG <Transp> da   NFe, será validada junto com o CGC da transportadora no cadastro de filiais (SM0).F

MV_CGRPREG

Código da Região.

TMS120CDUF(__cEstReg)+___cCodIbge

MV_CHKMAPAArmazena o endereço web para acesso da página html do openstreet. Ex.: "http://localhost:8282/openstreet.html"<em branco>

MV_CLICOT

Na cotação de frete, se este parâmetro for preenchido com:

  •  T (True/Verdadeiro): as informações de preço e cliente serão atualizadas conforme o cliente informado no cadastro do solicitante da cotação.
  • F (False/Falso): o cliente a ser considerado será o genérico, conforme código definido no parâmetro MV_CLIGEN.

F

MV_CLIGEN

Código do cliente/loja padrão que será utilizado nos contratos genéricos do ambiente Gestão de Transportes.

<em branco>

MV_CODCOMP

Código do cliente para cobrança de veículo dedicado.

<em branco>

MV_COLSOCO

Permite gerar o Contrato de Carreteiro para as viagens de coleta sem registro de ocorrência apontado:

  • T (True/Verdadeiro)
  • F (False/Falso)

F

MV_COMP

Caractere ASCII para compactação da impressora, sendo que deve ser informado o código decimal do caractere.

Exemplo: 15

15

MV_COMPDES

Define se o cálculo do componente será baseado em função do cliente destinatário:

  • T (True/Verdadeiro): indica que o cálculo do componente de frete será baseado em função do cliente destinatário. O cálculo de frete é baseado na rotina Comp.de Frete Dest, que  verifica o componente de frete, vigência do cliente destinatário e se exige o Agendamento de Entrega.
  • F (False/Falso): a rotina Comp.de Frete Dest, pesquisa diretamente na tabela de frete os componentes calculados por destinatário, ou seja, a cobrança ocorre para qualquer cliente e não somente para os clientes informados.  

 

F

MV_COMPCTC

Componente padrão para Composição de Frete do Contrato de Carreteiro.

 

MV_COMPENT

Código do componente de entrega, utilizado para o cálculo do custo de reentrega dos documentos de transportes.

<em branco>

MV_COMPIMP

Código do componente de frete utilizado para a geração dos documentos de complemento de impostos.

<em branco>

MV_COMPREF

Código do componente de refaturamento, utilizado para a geração do documento de refaturamento.

<em branco>

MV_CONTDCA

Utilizado para verificar se as operações de descarregamento foram apontadas.

Se este parâmetro estiver habilitado, é necessário primeiro apontar as operações de descarregamento para depois selecionar o documento em uma outra viagem.

F

MV_CONTHIS

Permite alterar tabelas/ajustes de frete que estão sendo utilizadas em um CRTC ou em uma cotação de frete.

T

MV_CONTVEI

Indica se utiliza o controle de movimentos de veículos e motoristas:

  • T (True/Verdadeiro)
  • F (False/Falso)

T

MV_COTVFEC

Permite a digitação de valor fechado por componente na cotação de frete:

  • T (True/Verdadeiro)
  • F (False/Falso)

T

MV_CTCPREF

Indica o prefixo dos títulos gerados pela rotina Contrato de Carreteiro, referentes ao pagamento do frete ao carreteiro.

O conteúdo deste parâmetro pode ser preenchido com uma expressão caractere indicada entre aspas, por exemplo: "CTCA", com uma função em ADVPL, ou ainda, com as duas representações para compor o prefixo do título, como por exemplo: “C”+cFilAnt.

“C”+cFilAnt

MV_CTEEXC

Prazo, em dias, para cancelamento do CT-e após ser autorizado.                                

0

MV_CTEREFS

Tempo, em segundos, para o refresh da tela do Monitor do CT-e (padrão em segundos).

5

MV_CUSMED

Utilizado no cálculo do custo médio, para identificar se o cálculo do custo será efetuado:

  • O - On-line
  • M - Mensal

O

D

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_DATATMS

Data de encerramento da movimentação dos serviços de transporte no mês, determinando a data de fechamento para a geração de documentos de transporte ou estornos de documentos.

Exemplo: 31/12/05.

<em branco>

MV_DACTENVArmazena a opção escolhida de configuração de envio de DACTE por e-mail.  <em branco>

MV_DEPSVG

Código de Despesa e Depreciação de veículo sem viagem.

 

MV_DESABA

Código de Despesa de Veículo para Abastecimento.

 

MV_DESABSTCódigo de Despesa para Vale Abastecimento - Integração com Operador de Frota.<em branco>

MV_DESADF

Despesa referente ao valor do adiantamento quando utilizada a integração com operadoras de frota/vale-pedágio.

<em branco>

MV_DESAWB

Código da despesa do AWB, utilizado para gravar o custo de transporte dos AWBs (SDG - Movimento de Custo de Transporte).

<em branco>

MV_DESCTC

Código da despesa do Contrato do Carreteiro, utilizado para gravar o custo de transporte dos contratos de carreteiro (SDG - Movimento de Custo de Transporte).

<em branco>

MV_DESDEP

Código de Despesa de Depreciação.

 

MV_DESMOT

Código de Despesa de Veículo para custo do motorista.

 

MV_DESPDG

Código da despesa de pedágio, utilizado para gravar o custo dos pedágios (SDG - Movimento de Custo de Transporte).

<em branco>

MV_DESPRE

Código da despesa do contrato do prêmio, utilizado para gravar o custo dos prêmios (SDG - Movimento de Custo de Transporte).

<em branco>

MV_DESSEG

Código da Despesa de Seguros.

 

MV_DESVEI

Código e Despesa de Veículo para custo de viagem.

 

MV_DESVGE

Código de Despesa de Viagens.

 

MV_DIASCET

Quantidade de dias para filtrar os documentos a serem exibidos na tela de Consulta.

O filtro considera a data de emissão do documento.

180

MV_DIASPOS

Número de dias para encontrar a viagem do veículo a partir da data do posicionamento recebido, considerando datas inferiores ao posicionamento.

 

MV_DMOTESTTipos de documentos que exigem preenchimento do motivo do estorno. Exemplo: 2;5;6;7;8. Os códigos do tipo de doc. visualiza-se na rotina TMSA150.<em branco>

MV_DOCNAVB

Utilizado para definir os tipos de documentos que não deverão ser averbados no fechamento de seguro., sendo que a separação deve ser efetuada por vírgula.

A,B

MV_DOCVGE

Determina se os endereços/documentos podem ser vinculados a uma viagem pelo carregamento:

  • T (True/Verdadeiro)
  • F (False/Falso)

F

MV_DOMFERI

Permite decidir se o Domingo deve ou não ser considerado como uma data válida para cálculo.

N

MV_DOCREE

Documento de reentrega na viagem:

  • .T. (True/Verdadeiro): utiliza o CTRC de reentrega em viagens.
  • .F. (False/Falso): reentrega realizada com o CTRC original.

 

F

E

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_EDIDIRE

Diretório em que serão gerados os arquivos de envio do EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados).

<em branco>

MV_EDIDIRR

Diretório em que serão gravados os arquivos de recebimento do EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados).

<em branco>

MV_EDILOG

Indica se deve ser gravado o arquivo do log de geração do EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados):

  • T (True/Verdadeiro)
  • F (False/Falso)

F

MV_EDIRMOV

Diretório em que serão movidos os arquivos de recebimentos que forem concluídos com sucesso no EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados).

<em branco>

MV_EMPRMOT

CNPJ do empregador do motorista próprio, o qual é utilizado integração dos dados do motorista com a operadora de frotas/vale-pedágio.

Caso seja omitido será utilizado o arquivo de empresas.

<em branco>

MV_EMVIAG

Utilizado na rotina Complemento de Viagem, permite validar se o veículo está em uso para outra viagem, mesmo que o controle de veículos esteja desativado (MV_CONTVEI = “F”):

  • T (True/Verdadeiro): verifica se o veículo está em uso para outra viagem.
  • F (False/Falso): não verifica se o veículo está em uso para outra viagem.

T

MV_ENCVIAG

Define se a viagem será encerrada automaticamente quando todos os documentos estiverem baixados:

1 - Para encerrar a viagem automaticamente
2 - Para não encerrar a viagem automaticamente.

2

MV_ENTAER

Tipo de transporte que realizará a entrega de um transporte aéreo:

1 - Rodoviário
2 - Aéreo

2

MV_ENREPOM

Efetua encerramento da viagem na REPOM:

1=Rotina Encerramento;
2=Lançamento de operações;
3=Quitação conf. MV_LIBCTC;
4=Quitação Pagto Saldo.

Importante: Este parâmetro não funcionará quando o parâmetro MV_VSREPOM = 2.2. 



<em branco>

MV_ENTSAGE

Indica se é permitido ou não gerar pelo processo de Carga Fechada em uma Viagem de Entrega, sem que exista um Agendamento:

  • T (True/Verdadeiro)
  • F (False/Falso)

Este parâmetro trabalha em conjunto com o parâmetro MV_TMSCFEC, sendo que depende deste para efetivação do processo de Carga Fechada.

F

MV_ENTSOCO

Permite gerar Contrato de Carreteiro para as viagens de entrega sem registro de ocorrência apontado:

  • T (True/Verdadeiro)
  • F (False/Falso)
F


FMV_ESTADO

Sigla do Estado da empresa usuária do sistema, para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%).

Exemplo: SP

<sigla do estado>

F

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_FATCUB

Fator de cubagem padrão utilizado na solicitação de coleta da carga fracionada.

300

MV_FATMAIL

Destinatários para receber e-mail do faturamento via Schedule

 

MV_FATPREF

Prefixo do título da fatura de transporte.

<em branco>

MV_FILDPC

Filiais de alianças que efetuam redespacho na filial atual.

<em branco>

MV_FIMCONT

Indica quantos dias além da data atual finaliza o contrato no Pamcard:

  • T (True/Verdadeiro)
  • F (False/Falso)

F

MV_FORGEN

Código do fornecedor/loja genérico que será utilizado nos Contratos genéricos (ambiente Gestão de Transportes).

<em branco>

MV_FORINSS

Fornecedor padrão para os títulos de INSS.

INPS

MV_FORSEG

Código do fornecedor/loja que será utilizado na geração de títulos a pagar de seguro.

<em branco>

MV_FORSEST

Fornecedor padrão para os títulos de SEST.

SEST

 

MV_FRETEST

Define alíquotas internas de ICMS de cada Estado, a serem utilizadas nas notas de Conhecimento de Frete.

Exemplo: SP18MG18


G

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

 MV_GERADF

Indica se gera Contas a Pagar do adiantamento de frete com valor superior ao valor do frete+pedágio.

Permite conceder ou não um adiantamento de frete com um valor superior ao valor do frete, ao incluir um complemento de viagem ou no momento de gerar o Contrato de Carreteiro:

  • T (True/Verdadeiro): o sistema permitirá a confirmação do adiantamento de viagem com valor superior ao valor do frete e, posteriormente, será possível gerar o Contrato de carreteiro para o motorista.
  • F (False/Falso): o sistema não permitirá a inclusão do adiantamento.
F

MV_GERCONT

Indica se o Contrato de Carreteiro será gerado para as viagens de entrega ou coletas não efetuadas:

  • T (True/Verdadeiro)
  • F (False/Falso)
F

MV_GERLOT

Determina se o sistema irá gerar um novo lote ao executar o estorno do cálculo:

  • T (True/Verdadeiro)
  • F (False/Falso)
T

MV_GEROPER

Valida se as operações relacionadas ao serviço operacional deverão ser geradas, automaticamente ou não, ao efetuar o carregamento do transporte:

  • T (True/Verdadeiro): ao efetuar o carregamento de transporte, o sistema gera, automaticamente, as operações do serviço operacional informado no cadastro de serviços x atividades.
  • F (False/Falso): o sistema não gera as operações relacionadas ao serviço operacional informado.
T

MV_GERTIT

Indica se o Contrato de Carreteiro deve gerar Contas a Pagar:

  • T (True/Verdadeiro): o Contrato de carreteiro gera contas a pagar para o carreteiro.
  • F (False/Falso): o Contrato de carreteiro não gera contas a pagar para o carreteiro.
T

MV_GFERPB

Determina o tipo de rateio do peso bruto no item da Nota de Saída:

0 - Não Rateia: cálculo padrão do sistema, ou seja, Peso Bruto do Produto x Quantidade do item da Nota.
1- Rateia Por Item: rateia o peso bruto do cabeçalho da Nota entre os itens da Nota.

0

H

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_HORCOF

Indica o horário que a transportador finaliza as coletas da carga fracionada.

Exemplo: 18:00

<em branco>

MV_HORCOI

Indica o horário que a transportadora inicia as coletas da carga fracionada.

Exemplo: 8:00

<em branco>

I

NomeDescriçãoConteúdo Padrão
MV_IMPCTC

Calculo de impostos do contrato de carreteiro:

0 - Impostos ERP;

1 - Impostos pela operadora de frota

1

MV_INCISS

Indica se o valor do ISS está incluso no valor do frete:

  • T (True/Verdadeiro)
  • F (False/Falso)

T

MV_INTGFE

Ativa a integração com o SIGAGFE:

  • T (True/Verdadeiro)
  • F (False/Falso)

F

MV_INTGFE2

Modo de integração entre Protheus e SIGAGFE, com as opções:

1 - Direto
2 - XML

 

MV_INTTMS

Identifica se o ambiente SIGATMS (Gestão de Transportes) está integrado aos demais ambientes do sistema:

  • T (True/Verdadeiro)
  • F (False/Falso)

T

K

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_KMDIST

Determina a forma de cálculo do quilômetro para o frete a pagar, sendo configurado com:

  • T (True=Verdadeiro): calcula o quilômetro do frete a pagar utilizando o Cadastro de Distâncias (tabela DVA) para todas as viagens, independente de seu status.
  • F (False=Falso): conteúdo padrão do sistema; calcula o quilômetro do frete a pagar utilizando as tabelas DUV – Registro de Entradas e Saídas de Veículos (viagens encerradas) e DVA – Cadastro de Distâncias (viagens em trânsito), conforme o status da viagem.

F

MV_KMOBRIG

Na rotina Registros de Ocorrências, permite configurar se o sistema exigirá ou não a informação da quilometragem de entrada do veículo da viagem original, ao efetuar o registro de ocorrência do tipo Transferência de Viagem, sendo que:

  • T (True/Verdadeiro): é obrigatório o preenchimento da quilometragem de entrada do veículo.
  • F (False/Falso): não é obrigatório o preenchimento da quilometragem.

T

MV_KMVEIOP

Este parâmetro permite apresentar a tela de Apontamento manual de chegada ou saída de veículos das viagens.

Exemplo: Se este parâmetro estiver habilitado e o parâmetro MV_CONTVEI estiver desabilitado (não  utiliza o controle de movimentos de veículos e motoristas).

Ao apontar manualmente as atividades de chegada/saída de viagem e retorno do Aeroporto ou retorno do Porto será exibida uma tela contendo os veículos informados no Complemento de Viagem, para que sejam informadas as quilometragens de entrada/saída dos veículos na Filial.

T

L

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_LIBCTC

Habilita o conceito de Liberação de Contratos de Carreteiro:

  • T (True/Verdadeiro)
  • F (False/Falso)

T

MV_LIBLTSC

Libera a digitação de lote, vinculado a mesma solicitação de coleta, por diversos usuários simultaneamente.

Quando o parâmetro estiver configurado com o conteúdo:

  • .T. (True/Verdadeiro): o sistema permite a digitação de um lote, vinculado à mesma solicitação de coleta, por diversos usuários simultaneamente.
  • .F. (False/Falso) ou não for criado: o sistema bloqueia a digitação do lote, vinculado a uma solicitação de coleta, enquanto não for finalizada a digitação.

F

MV_LIBVGBL

Permite o encerramento de viagem com documentos bloqueados:

  • T (True/Verdadeiro)
  • F (False/Falso)

T

MV_LIMINSS

Valor máximo do INSS (valor limite).

Se o valor calculado ultrapassar o valor informado no conteúdo do parâmetro, será considerado este valor.

205.02

M

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_MANVIAG

Permite configurar se é possível manifestar uma viagem que ainda não está disponível na Filial corrente:

Mais detalhes podem ser obtidos na rotina Manifesto.

F

MV_MCUSTO 

Moeda utilizada para a verificação do limite de crédito informado no Cadastro de Clientes.

2

MV_MODTAUT

Modelos de documentos eletrônicos que serão transmitidos via Schedule, exemplo: {"57","58"};

Exemplo: {"57"} - para CTe.

Exemplo: {"57","58"} - - para CTe / MDFe;

<em branco>

MV_MOTGEN

Código do motorista genérico que será utilizado nas rotinas de  Movimento de Veículos ou Movimento de Motorista.

F

MV_MOTREDE

Motorista a ser utilizado no redespacho.

 

MV_MOTSVG

Código de Despesa de Motorista sem viagem.

 

MV_MUNIC

Identifica o código da Secretaria das Finanças do Município para recolhimento do ISS.

MUNIC

MV_MULTEND

Indica se permite múltiplo endereçamento (localização física) para cada Nota Fiscal do cliente:

  • T (True/Verdadeiro)
  • F (False/Falso)

Se este parâmetro estiver habilitado, será possível informar vários endereços físicos para a Nota Fiscal.  Caso contrario, será permitido informar apenas um endereço por Nota.

F

MV_MAILPRE

Indica o e-mail de recebimento do pré-alerta da Filial.

Este parâmetro deve ser configurado para cada Filial da empresa.

 

MV_MNTSVG

Código de Despesa de Manutenção de veículo sem viagem.

 

 MV_MDFEAUTHabilita a transmissão automática de MDF-e F
MV_MDFEENC

Indica se o encerramento do MDF-e ocorrerá na Operação de Chegada ou mediante o apontamento da Operação de saída. (0=Chegada, 1=Saída).

0
MV_MDFESRVDefine o Serviço de Transporte para o MV_MDFEAUT ativo. Em Branco-Todos;2-Transferencia;3-Entrega 

N

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_NATCTC

Código da natureza utilizado para a geração de títulos a pagar, provenientes de Contratos de carreteiros.

<em branco>

MV_NATDEB

Código da natureza utilizado para a geração de títulos a pagar provenientes de Contratos de carreteiros para a Filial débito.

<em branco>

MV_NATFAT

Código da natureza do título da fatura de transporte a ser gerado.

<em branco>

MV_NATPDG

Código da natureza utilizado para geração de títulos a pagar provenientes de valores de pedágio.

<em branco>

MV_NTLAWB

Natureza do título para liberação da AWB.

a definir pelo usuário

MV_NORM

Caractere ASCII utilizado para descompactação da impressora.

Deve ser informado o código decimal do caractere.

Exemplo: 18

18

MV_NUMFAT

Indica o número sequencial das faturas.

000001

O

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_OBSARM

Observação que deve ser gravada no documento de armazenagem.

<em branco>

MV_OBSREEN

Contém a mensagem de observação que deve ser impressa no documento de reentrega (Conhecimento ou Nota Fiscal). 

Exemplo:

"Primeira (ou segunda, terceira, etc.) reentrega referente à nota fiscal nº ..... de .../.../... e conhecimento (ou nota fiscal) original nº .... de .../.../..."

<em branco>

MV_OBSREFA

Observação que deve ser gravada no documento de refaturamento.

<em branco>

MV_OCORARM

Código da ocorrência que gera a armazenagem.

<em branco>

MV_OCOBREF

Código da ocorrência para o registro da baixa de refaturamento.

<em branco>

MV_OCORCAN

Define a ocorrência de cancelamento automático utilizada na viagem de coleta do tipo Planejada.

Informe um código de ocorrência que esteja cadastrado na rotina Registro de Ocorrências.

Exemplo:  605 (Cancelamento Viagem Planejada)


MV_OCORCFE

Código da ocorrência para o registro da confirmação de embarque do transporte aéreo.

<em branco>

MV_OCORCOL

Define a ocorrência de coleta utilizada no apontamento automático de ocorrência, na geração da Nota Fiscal.

No conteúdo deste parâmetro deve ser informado o código de uma ocorrência cadastrada na Tabela de Ocorrências, ocorrência deve ser do tipo Encerra Processo e o serviço de transporte igual a Coleta.

<em branco>

MV_OCORENT

Código da ocorrência de entrega utilizado no apontamento automático de ocorrências no cálculo de frete.

<em branco>

MV_OCORRDP

Indica a ocorrência para documento de redespacho do tipo indicado para entrega.

 

MV_OCORREE

Código de ocorrência da reentrega.

<em branco>

MV_OPREPOM

Código da Operação REPOM para viagem do tipo Vazia.

 

P

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_PAMCOFI

Código do débito para COFINS no Sistema Pamcard.

63

MV_PAMCRED

Código para outros créditos no Sistema Pamcard

42

MV_PAMCSLL

Código do débito para CSLL no Sistema Pamcard.

241

MV_PAMDEB 

Código para outros débitos no Sistema Pamcard.

41

MV_PAMROTA

Define se utiliza as rotas cadastradas no Sistema Pamcard, para cálculo do pedágio e inclusão de Contrato.

.T.

MV_PAMNATC

Código padrão informado para a natureza das cargas na integração com o Sistema Pamcard

0001

MV_PAMINSS

Código do débito para INSS no Sistema Pamcard.

2

MV_PAMPIS

Código do débito para PIS no Sistema Pamcard.

61

MV_PAMISS

Código do débito para ISS no Sistema Pamcard.

61

MV_PAMIRRF

Código do débito para IRRF no Sistema Pamcard.

1

MV_PAMSEST

Código débito para SEST/SENAT no Sistema Pamcard.

2

MV_PASSTAB

Controle de passos na geração de tabelas de frete e reajuste de preços de cliente.

Passos significa a quantidade de registros a serem gravados por transação.

100.000

MV_PCANOP

Identifica se na chegada ou saída de viagem, existem operações anteriores em aberto e se estas devem ser canceladas automaticamente:

0 - Cancela automaticamente
1 - Pergunta antes de cancelar
2 - Não cancela operações anteriores em aberto
3 - Apontamento obrigatório das operações anteriores em aberto.

1

MV_PESCOB

Componente de frete que determina o peso cobrado.

<em branco>

MV_PRCPROD

Determina se o valor base para cálculo do frete será por produto ou pelo total das notas fiscais que irão compor o frete, podendo ser configurado com:

  • T (True/Verdadeiro): o valor base para cálculo do frete será por produto.
  • F (False/Falso): o valor base para cálculo do frete selo total das notas fiscais que irão compor o frete.

T

MV_PRDCTC

Indica o código do produto genérico para gerar pedidos de compra no contrato de carreteiro (pessoa jurídica).

O Contrato gera pedidos de compra se o fornecedor for Pessoa Jurídica e o parâmetro MV_TMSGRPC estiver preenchido com "T" .

<em branco>

MV_PRDDIV

Indica se poder ser informado mais de um produto na cotação de frete, Nota Fiscal ou solicitação de coleta.

F

MV_PREGPE

Permite configurar se na geração do Contrato de carreteiro do tipo Prêmio (rotina Contrato Prêmio), o prêmio a ser pago ao motorista próprio deve ser gravado na tabela SRC (Movimento Mensal), que é utilizada pelo ambiente Gestão de Pessoal.

Este parâmetro pode ser configurado com:

• T (True/Verdadeiro): ao executar a rotina Contrato Prêmio, o sistema gera automaticamente o Contrato de carreteiro do tipo Prêmio e grava o valor do prêmio na folha de pagamento, ambiente Gestão de Pessoal, tabela SRC – Movimento Mensal.

• F (False/Falso): ao executar a rotina Contrato Prêmio, o sistema gera apenas o contrato de carreteiro do tipo Prêmio.

T

MV_PRLAWB

Prefixo do título para liberação da AWB

a definir

MV_PROCTMS

Habilita procedures no TMS no momento do cálculo do frete.

T

MV_PROGEN

Define o código do produto que será utilizado para obtenção das tabelas de seguro quando  não for encontrado o produto solicitado.      

<em branco>

MV_PTOAWB

Percentual de tolerância em relação ao valor calculado da AWB x valor digitado.

0

R

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_REDESP

Na rotina  Cadastro de Rotas, indica se o redespacho das mercadorias será controlado quando a filial de descarga for diferente da filial destino, podendo ser configurado com:

  • T - Controla o redespacho. Neste caso, no campo Reprocesso deve ser informado qual será o tipo de redespacho: 1-Rodoviário, 2-Aéreo ou 3-Fluvial.
  • F - Não controla o redespacho, porém, se desejar pode ser informado no campo Reprocesso um dos tipos de redespacho ou este pode ser mantido como 0-Não Controla.

T

MV_ROTGCOL

Rota genérica para a coleta.

<em branco>

MV_ROTGENT

Rota genérica para a entrega.

<em branco>

MV_ROTGTAB

Rota genérica para a tabela de frete de carreteiros.

<em branco>

MV_RTCTEID

Habilita o botão retorno de Status do CT-e.

A partir de 17/08/2020.

Mantém status do documento na recusa do cancelamento.

Onde:

.T. mantem o status do documento de antes da recusa da SEFAZ;
.F. não mantém o status do documento porém exibe o botão para ajuste manual.

<em branco>

S

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_SATVGER

Segmento de atividade do fornecedor, o qual é utilizado para empresas de rastreamento.

000099

MV_SELFIS

Indica as Filiais que utilizam o selo fiscal.

<em branco>

MV_SERARM

Código de serviço cadastrado na Tabela de Frete para a armazenagem.

<em branco>

MV_SERDESP

Serviço de despesa que será utilizado na integração do SIGATMS com o módulo de Manutenção de Ativos.

S

MV_SERISP

Serviço de Integração do SIGATMS com o módulo de Manutenção de Ativos.

INSPEC

MV_SERMAN

Permite incluir o controle da numeração do Manifesto pela Tabela Genérica(SX5ZV.

Série do Manifesto utilizada no módulo SIGATMS.

.T.

MV_SEST

Código da natureza padrão dos títulos de SEST.

SEST

MV_SRVALI

Serviços de transporte da aliança com outras transportadoras para o segundo percurso.

<em branco>

MV_SERTMS

Permite alterar as descrições dos serviços de transporte, os quais são utilizados em rotinas como Cotação de Frete, Notas Fiscais do Cliente, entre outras.

Este parâmetro personaliza as descrições dos serviços de transporte de acordo com as necessidades do cliente, sem afetar as funcionalidades do sistema.

Ao alterar a descrição neste parâmetro, o sistema atualiza as respectivas descrições nas rotinas que utilizam os serviços de transporte.

Exemplo: 1=Coleta; 2=Transporte; 3=Entrega.

1=Coleta

2=Transporte

3=Entrega

MV_SRVFAT

Indica os serviços para o documento de fatura.

Exemplo: B1=010
Onde "B" representa o tipo de documento de apoio, "1" representa o tipo de transporte e "010" o código do serviço a ser utilizado.

<em branco>

MV_SVCENT

Código do serviço para carregamento de entrega e reprocesso no ambiente SIGATMS.

<em branco>

MV_SVCLOT

Código do serviço para conferência de lotes de Notas Fiscais no ambiente SIGATMS.

<em branco>

MV_SELSERV

Permite visualizar uma tela para seleção dos serviços cadastrados para um cliente, no momento da inclusão de um documento de entrada, na rotina Contrato Cliente.

Para que esta tela possa ser visualizada é necessário, também, que o campo Sel. Serviço, da rotina Contrato Cliente, esteja preenchido com a opção Automático.

  • T (True/Verdadeiro): ativa a tela de seleção de serviço na inclusão de documento do cliente.
  • F (False/Falso): desativa a tela de seleção de serviço na inclusão de documento do cliente.

T

MV_SERCOL

Identifica a série da ordem de Coleta para a qual foi autorizada a impressão da AIDF Eletrônica (Autorização para Impressão de Documentos Fiscais Eletrônicos).

Neste caso, ao efetuar a geração do arquivo magnético referente a DIEF-CE (Declaração de Informações Econômico-Fiscais - Ceará), os dados da ordem de coleta (cancelado e emitido) serão processados.

<em branco>

T

NomeDescrição

Conteúdo Padrão

MV_TCIMP

Define qual rotina de importação de Nota Fiscal (XML) será utilizada, quando o TOTVS Colaboração estiver habilitado.

0 - Rotina de Importação do TOTVS Colab.
1 - Rotina de Importação do SIGATMS

'0'
MV_TMAPCKL

Habilita a integração com o My Checklist x Comprovante de Entrega.

Assume os valores:

  • .T. (Habilitado)
  • .F. (Desabilitado)
.F.
MV_TMINTEV

Permite definir em qual momento será realizada a integração do My Checklist e pode assumir a seguinte configuração:

1 - Integração ocorre ao realizar o fechamento da viagem;
2 - Integração ocorre ao realizar a saída da filial.


MV_TMSCFUSEmpresa configurada para utilizar o saldo do cartão..F.

MV_TMSCLE

Permite habilitar a CL-e (Capa de Lote Eletrônica), que possibilita identificar todas as NF-e das mercadorias numa unidade de carga, efetuando o controle e agilizando a liberação de cargas nos Postos de Fiscalização de mercadorias em trânsito.

Informações
titleImportante!
Este parâmetro foi descontinuado a partir do release 12.1.27.

.F.

MV_TMSCFECIndica se as funcionalidades de carga fechada estão ativas..F.

 

MV_TMSCPAR

Permite o carregamento total ou parcial de uma viagem internacional. 

Se o parâmetro MV_TMSCPAR estiver preenchido com conteúdo igual a “T” será permitido o carregamento parcial, ou seja, um mesmo documento poderá ser vinculado à outras viagens.

Esta funcionalidade é bastante útil para os casos em que a carga não é comportada por um único veículo, sendo necessário dividi-la.

 

MV_TMSCOSB

Habilita a utilização da rotina Conciliação de Sobras e Faltas, na qual:

0 - Não Utiliza;
1 - Obrigatório, ou seja, todas as pendências do tipo Sobra ou Falta serão obrigadas a informar o Tipo de Identificação do Produto.
2 - Não Obrigatório.

0

MV_TMSCRTR

Controla o bloqueio de crédito na solicitação de transferência de débito.

F

MV_TMSCTCA

Considera somente os valores de abatimentos específicos do Contrato Complementar no Pagamento de Saldo de Carreteiro.

.F.

MV_TMSDIND

Número de dias que será permitido apontar uma ocorrência de indenização após a entrega do documento.

É necessário configurar o parâmetro MV_TMSDIND, informando o número de dias permitido para o apontamento de uma ocorrência de indenização após a data de entrega do documento.

Caso o parâmetro MV_TMSDIND não esteja configurado ou o prazo seja superior aos dias informados no parâmetro, o sistema não permitirá a apontamento da ocorrência de indenização para o documento com status Entregue.

0

 

MV_TMSEFIX

Define o Wizard TMS eficaz, podendo ser configurado com:

  • .T. (True/Verdadeiro): Exportação de dados.
  • .F. (False/Falso): Importação de dados.

F

MV_TMSEXPControla modo express.F
MV_TMSHPRZConfigurar as horas úteis do dia.<em branco>
MV_TMSINCO

Define as rotinas que tratam a incompatibilidade de produtos com as opções:

  • A - Todas.
  • B - Cálculo de Frete.
  • C - Viagem.
  • D - Solicitação de Coleta.
  • E - Agendamento.
  • F - Cotação.
  • Em branco - Não controla.
<em branco>

 

 MV_TMSPCOL

Define se deve incluir regiões coligadas para o cálculo do prazo de entrega:

  • .T. (True/Verdadeiro): permite incluir regiões coligadas para o cálculo do prazo de entrega.
  • .F. (False/Falso: não permite incluir regiões coligadas para o cálculo do prazo de entrega. 

.F.

MV_TMSPNDB

Permite informar a ocorrência do tipo Gera Pendência para um Docto Bloqueado.

.F.

MV_TMSPRPD

Apresenta as informações da Praça de Pedágio no cálculo do pedágio.

.F.

MV_TMSTCLK

Indica o link e o cadastro para o SIGATMS com GPE.

 

MV_TMSUTSL

Utiliza o saldo para pagamento do pedágio.

.F.

MV_TMSVERB

Identifica a verba de pagamento do salário do motorista.

 

MV_TMSXMLHabilita a geração dos XMLs referentes às transações realizadas com a operadora de frotas em disco..F.

MV_TESAWB

Indica o tipo de entrada e saída (TES) para a geração da AWB.

<em branco>

MV_TESANUL

Indica o código de TES (Entrada) para o documento de anulação de CTRC.

<em branco>

MV_TESDD

Indica o tipo de entrada e saída (TES) predeterminado para a geração de movimentos de materiais devolvidos a terceiros.

981

MV_TESDR

Indica o tipo de entrada e saída (TES) predeterminado para a geração de movimentos de  materiais remetidos de terceiros.

481

MV_TIPFAT

Indica o tipo do título da fatura de transporte a ser gerado.

<em branco>

MV_TM050NF

Valida a inclusão de notas com mesmo número de Documento/Série/Produto em lotes diferentes.

  • .T. (True/Verdadeiro): não permite realizar a inclusão de Notas com o mesmo número de Documento/Série e Produto em lotes diferentes.
  • .F. (False/Falso): permite realizar a inclusão de Notas com o mesmo número de Documento/ Série e Produto em lotes diferentes.

.T.

MV_TMPCOL

Indica o tempo médio previsto para efetuar as coletas na carga fracionada.

Exemplo: 2:00

<em branco>

MV_TMPNORI

Utilizado para o cálculo do prazo de entrega entre a região origem/destino do frete:

  • T (True/Verdadeiro): quando habilitado, permite pesquisar todos os níveis da estrutura de regiões para localizar a região origem/destino mais próxima à informada na solicitação do transporte.
  • F (False/Falso): quando não habilitado será mantido o tratamento padrão que, quando não localizada a região origem no cadastro de prazos por regiões, será utilizada no cálculo a região classificada como Base para Taxa.

F

MV_TMS2GFEIntegração de Ocorrências entre SIGAGFE e SIGATMS<em branco>
MV_TMS3GFE

Define o momento da integração entre viagem SIGATMS e o SIGAGFE:

F=Fechamento da viagem; S=Saida da Viagem; C=Chegada da Viagem; N=Não integra

<em branco>

MV_TMSADCV

ACV*

Definido pelo usuário*

 

MV_TMSAGD2

Indica se deve aglutinar os itens da tabela SD2 ou SC6 ao efetuar Cálculo de Frete e Geração de Fatura para documentos de apoio:

  • T = Sim
  • F = Não

F

MV_TMSALOC

Controla a alocação de veículos/motoristas na rotina Complemento de Viagens (TMSA240), permitindo alocar os veículos/motoristas para viagens diferentes ao mesmo tempo.

Este parâmetro somente será validado se o parâmetro MV_CONTVEI estiver configurado com “F” (desabilitado),  indicando que a transportadora não utiliza o controle de movimentos de veículos e motoristas.

T

MV_TMSANTT

Número do registro da ANTT.

"Número do registro da ANTT com 14 dígitos."

MV_TMSBACV

Permite bloquear ou não a viagem, quando o motorista e os veículos forem de Filiais diferentes.

T - Viagem bloqueada por bloqueio de documento;

F - A viagem seguirá normalmente.

MV_TMSBL70

Compara a capacidade do cavalo com:

1 - A capacidade da carreta.
2 - O peso carregado na carreta.

2

MV_TMSBLVG

Indica se o sistema deve bloquear a viagem mesmo com a existência de um desbloqueio anterior:

  •  .T. (True/Veradeiro): permite que a viagem seja bloqueada a qualquer momento, mesmo que já exista alguma liberação para a mesma.
  • .F. (False/Falso) ou se não for criado o parâmetro: o sistema permite o bloqueio da viagem uma única vez, não repetindo o bloqueio após a alteração da mesma.

.F.

MV_TMSCFEC

Indica se as funcionalidades de carga fechada estão ativas.

T

MV_TMSCRET

Indica o código de retenção da DIRF utilizado para gerar o Contrato de Carreteiro (ambiente SIGATMS).

"0588"

MV_TMSDOC

Permite definir as descrições dos documentos de transporte.

Exemplo: B=ACT
Neste caso, o documento de transporte "B" é utilizado para gerar "ACT " – Autorização de Coleta e Transporte".

<em branco>

MV_TMSCDPG

Indica como serão gerados os títulos a pagar na rotina Contrato de Carreteiro, opção Por Viagem:

  • T - considerando a condição de pagamento do Fornecedor.
  • F - à vista.

 F

MV_TMSCTE

Habilita o CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico).

T

MV_TMSCVIA

Indica qual ação deverá ser tomada para a viagem para a qual esta sendo apontada a ocorrência de transferência:

0 - Não utiliza o parâmetro;
1 - Cancela a Viagem;
2 - Encerra a Viagem;
3 - Pergunta qual ação deve ser tomada.

0

MV_TMSDGD2

Aglutina os itens da tabela SD2 ou SC6 ao efetuar o Cálculo do Frete e a Geração de Fatura para os documentos de apoio.

Quando este parâmetro estiver ativo pode ocorrer diferença de centavos no cálculo de impostos entre a cotação e o cálculo de frete.

Os itens da Tabela Composição de Frete (DT8) não podem ser aglutinados por se tratarem justamente da separação de valores de cada componente.

F

MV_TMSDTVC

Define a data de vigência do Contrato do Fornecedor utilizada na liberação do Contrato, sendo:

1 - Data Emissão do Contrato;
2 - Data Liberação do Contrato.

1 - Data Emissão do Contrato

MV_TMSEACV

Permite a impressão do endereçamento na carta de autorização para conduzir o veículo.

1 - Endereçamento de Cobrança.

2 - Endereçamento de Entrega.

MV_TMSETRP

Estados atendidos pela Transportadora.

Esta informação é utilizada na Proposta CIF.

 

MV_TMSFEXP

Utilizado para relacionar as filiais expedidoras ou emitentes de documento da Transportadora.

Esta informação é utilizada tanto para a Proposta CIF quanto na FOB.

 

MV_TMSFMSG

Permite configurar que ao confirmar a geração de uma fatura a receber na rotina Faturas por Docto (TMSA850) deve ser apresentada uma tela, na qual é apresentado o número da fatura gerada.

Esse parâmetro pode ser configurado da seguinte forma:

  • T – apresenta a tela com o número da fatura a receber gerada.
  • F – não apresenta a tela com o número da fatura.

T

MV_TMSFORI

Utilizado para relacionar as Filiais de origem da Transportadora.

 

MV_TMSGFE 

Ativa integração SIGATMS x SIGAGFE.

.F.

MV_TMSGNRE

Informe o Estado inscrito para a geração do GNRE, sendo que esta legislação é vigente nos Estados de MT - Mato Grosso e RO - Roraima.

Caractere - Para cada filial que deva gerar GNRE, deve ser gerado um parâmetro com a sua devida UF.


MV_TMSGREM

Indica se após a confirmação da gravação da primeira Nota Fiscal de Entrada do cliente, os campos Remetente (DTC_CLIREM), Loja Remet. (DTC_LOJREM)  e Nome Remet. (DTC_NOMREM) devem ser mantidos preenchidos automaticamente na tela da rotina Entrada de Nota Fiscal do Cliente, agilizando a digitação.

F

MV_TMSGRPC

Indica se o Contrato de carreteiro pode gerar pedido de compra para Pessoa Jurídica.

F

MV_TMSGVT

Tempo em segundos para execução do refresh automático no painel de Gestão de Viagens.

Se for parametrizado como 0 (zero), o refresh é desabilitado.

0

MV_TMSIMGC

Pasta na qual se localizam as imagens vinculadas a um determinado comprovante de entrega e com registro na DLY (Eventos do Comprovante de Entrega).

Exemplo: C:\Temp\ImagensVinculadas\

<em branco>
MV_TMSIMGS

Pasta na qual se localizam as imagens não vinculadas  a um determinado comprovante de entrega. 

Exemplo: C:\Temp\ImagensNaoVinc\

<em branco>

MV_TMSJCTE

Tempo, em segundos, em que será chamado o JOB (padrão em segundos).

180

MV_TMSLOCP

Armazém padrão utilizado para o endereçamento dos unitizadores na chegada da viagem. 

99

MV_TMSMFAT

Indica se a geração das faturas será efetuada com base no arquivo SE1 - Contas a Receber ou DT6 - Documentos de Transporte, onde:

1 - SE1
2 - DT6

2

MV_TMSNFAT

Considera a sequência do parâmetro MV_NUMFAT para a numeração dos títulos quando utilizados documentos de apoio.

T

MV_TMSNFEQuanto .F. desabilita a consulta de chave de NF junto a SEFAZ apenas no Módulo TMS, mesmo que o parâmetro "global" MV_CHVNFE = .T.T

MV_TMSNFC

Define a descrição do Tipo da Nota Fiscal 6 e 7

 

MV_TMSFATU

Permite que na geração de um título a pagar seja considerada a Filial atual, ao invés da que consta no registro de indenização:

  • T - considera a filial cadastrada no registro de indenização.
  • F - não considera a filial cadastrada no registro de indenização.

F

MV_TMSOPDG

Para ativar a integração é necessário alterar este parâmetro no ambiente Configurador, conforme valores a seguir:

0 – Integração não ativada. Nenhum controle será realizado em conjunto com a REPOM.
1 – Integração ativada somente para controle de vale-pedágio.
2 – Integração ativada para controle de vale-pedágio e controle de frotas.

2

MV_TMSPCLI

Permite realizar a busca por setor, configurado por código de cliente.

T

MV_TMSRDPU

Indica o momento da Integração da Viagem de Redespacho x SIGAGFE e o controle da geração do Romaneio unico por Lote de Redespacho.

F=Fechamento da viagem; S=Saida da Viagem; C=Chegada da Viagem; N=Não utiliza

<em branco>
MV_TMSRRE

Define a abrangência da regra de restrição de embarque, onde: 

1 - Cálculo de Frete
2 - Cotação
3 - Viagem
4 - Solicitação de Coleta.
Branco - Não Utiliza.

<em branco>

MV_TMSRVOL

Este parâmetro trata o rateio do valor do frete a pagar por volumes coletados e/ou entregues.

O parâmetro define a divisão do valor do frete a pagar calculado no momento da criação/geração do Contrato de Carreteiro (TMSA250), proporcional aos volumes coletados ou entregues.

Quando estiver preenchido com F (Falso), não haverá rateio.

 

MV_TMSSQTR

Número do sequencial de transmissão para o EDI.

O parâmetro deve ser configurado de acordo com o seguinte padrão: UF do Estado + = (igual) + 7 caracteres válidos.

Exemplo: CE=1234567.

Número do sequencial de transmissão para o EDI.

MV_TMSTHRC

Determina a quantidade de threads que serão executadas simultaneamente no Cálculo de Frete.

Quando o valor for 0 (zero), indica a não utilização de threads.

A quantidade total de threads que será executada dependerá da quantidade de documentos e da regra de agrupamento que será aplicada na rotina de geração de documentos.

O valor existente no parâmetro será considerado como limitador de threads simultâneas.

0

MV_TMSTHRE

Determina a quantidade de threads que serão executadas simultaneamente no SIGATMS.

Quando o valor for 0 (zero), indica que não há utilização de threads.

0

MV_TMSUFPG

Indica o Estado que será utilizado na escrituração dos documentos de transporte no Livro Fiscal sendo que:

  • T (True/Verdadeiro): utiliza o Estado do pagador do frete.
  • F (False/Falso): utiliza o Estado do destinatário da mercadoria.

.F.

MV_TMSUNFS

Indica se deve ser gerado uma Nota Fiscal de Serviço ou Conhecimento de reentrega, de refaturamento ou de armazenagem, podendo ser configurado com:

  • T (True/Verdadeiro): gera a Nota Fiscal de Serviço. Se a região da Filial que realizará a reentrega/refaturamento/armazenagem for igual a região do destinatário, ou seja, quando o serviço ocorre dentro do mesmo Município. Caso contrário, se a região que realizará o serviço for diferente da região do destinatário, irá gerar CTRC.
  •  F (False/Falso): gera CTRC.

.F.

MV_TMSUVER

Data da última verificação do período de prestação de serviços (Controle Documentos).

Informações
iconfalse
titleImportante!
Este parâmetro não deve ser alterado.

01/01/80

MV_TMSVDEP

Valor base para cálculo dos dependentes no Contrato de Carreteiro.

106.00

MV_TMSVGCE

Indica se ao efetuar o cálculo do conhecimento de frete com uma viagem de coleta com status em trânsito, deve permitir que seja acrescentado, em outra viagem, o documento calculado.

Quando o parâmetro estiver com conteúdo .F. (Falso), a viagem de coleta não estará configurada para efetuar entrega, permitindo, assim, a geração de uma outra viagem para efetuar a entrega do Conhecimento de Frete.

Este parâmetro é utilizado para atender situações em que o veículo saiu para efetuar uma coleta e ainda não voltou para a filial de origem, porém, a Filial já possui todas as informações necessárias para a geração do Conhecimento de Frete.

.F.

MV_TMSVINF

Indica se permite digitar o valor do frete informado na entrada de Notas Fiscais.

F

MV_TMSTIPT

Indica o tipo de título a ser gerado no Contas a Receber, que pode ser:

  • NF=NFS
  • UNI=UNI
  • B=UNI


Informações
titleAtenção!

Este parâmetro aceita somente 1 tipo de Titulo como conteúdo.

<em branco>

MV_TPDCARM

Indica os tipos de documentos de origem que podem gerar armazenagem, sendo:

  • E=CTRC
  • F=Nota Fiscal (E;F)

O parâmetro pode ser configurado com mais de um tipo de documento.

<em branco>

MV_TPDCREE

 

Indica quais os tipos de documentos de origem podem gerar a reentrega, sendo:
  • 2 = CTRC
  • 5 = Nota Fiscal

Este parâmetro pode ser configurado com mais de um tipo de documento.

Exemplo: [2;5].

<em branco>

MV_TPDCTMS 

Tipo de documento de carga que será utilizado na integração com o SIGAGFE.

 

MV_TPTCTC

Tipo do título proveniente do Contrato de Carreteiro a ser gerado no Contas a Pagar.

<em branco>

MV_TPTPDG

Tipo do título proveniente dos valores de pedágio a ser gerado no Contas a Pagar.

<em branco>

MV_TPTPRE

Tipo do título a ser gerado no Contas a Pagar proveniente do Contrato de Prêmio de Carreteiro.

<em branco>

MV_TXTES

Este parâmetro define o texto a ser gravado na TES, de acordo com o tipo de imposto.

<em branco>

U

NomeDescrição

Conteúdo Padrão

MV_UNIAO

Identifica o código dado à Secretaria da Receita Federal (SRF) para pagamento do Imposto de Renda.

UNIAO

MV_ULTDEST

Define se utiliza o último destino da Coleta/Entrega para o cálculo do frete:

  • T (True/Verdadeiro): considera a região destino da última sequência de coleta/entrega.
  • F (False/Falso): a região destino será a mesma da região origem.

F

MV_URLQCODInformar a URL para pesquisa via QR Code, impresso na DACTE.Site SEFAZ

V

NomeDescrição

Conteúdo Padrão

MV_VEIGEN

Código do veículo genérico de categoria Cavalo.

<em branco>

MV_VEIREDE

Veículo a ser utilizado para o redespacho.

 

MV_VERBMOT

Código da verba que será utilizado para a geração do prêmio do motorista próprio, na folha de pagamento.

<em branco>

MV_VLDCOT

Prazo de validade das cotações de frete em dias.

10

MV_VLDPRO

Validade da proposta em dias utilizados no Wizard.

30

MV_VSREPOMVersão Repom.     <em branco>

#

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_1DUPNAT

Campo ou dado a ser gravado na natureza do título, quando o mesmo for gerado automaticamente pelo ambiente Faturamento.        

SA1->A1_NATUREZ  

MV_1DUPPREF

Campo ou dado a ser gravado no prefixo do título, quando for gerado automaticamente pelo ambiente Faturamento.

SF2->F2_SERIE



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