Histórico da Página
VISÃO GERAL
Índice | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
A
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_ABTSVG | Despesa de Abastecimento de veículo sem viagem. |
|
MV_ADTPRO | Indica se calcula adiantamento para motorista próprio, desde que o credor do adiantamento não seja o proprietário do veículo:
| F |
MV_AGECOTS | Define se a cotação gerada a partir do agendamento deverá ser sempre para o solicitante. O conteúdo do parâmetro pode ser configurado com:
|
F |
MV_AGDENTR | Define se será utilizada a rotina Agendamento de Entrega:
|
F |
MV_AMZSVG | Código de Despesa de Amortização de veículo sem viagem. |
|
MV_APSOLTR | Indica se o sistema aprovará automaticamente a solicitação de transferência de documentos para a filial destino na rotina de Transferência por Lote:
| F |
MV_ALIANCA | Indica se a transportadora tem alianças com outras transportadoras:
| F |
MV_ATIVCHG | Código de atividade de chegada da viagem, utilizado para o apontamento das operações de chegada de viagem. | <em branco> |
MV_ATVCHGC | Atividade de chegada de viagem no cliente. Utilizado na rota automática, quando são criados roteiros | <em branco> |
MV_ATVCHPA | Preencher com a atividade que indica a Chegada no Ponto de Apoio. A relação das atividades pode ser atualizada via Configurador, na Tabela L3 do SX5. | <em branco> |
MV_ATIVDES | Atividade de descanso do motorista. |
|
MV_ATIVREF | Atividade de refeição do motorista. |
|
MV_ATVIDCA | Código de atividade de descarregamento do veículo, utilizado para o apontamento das operações de descarregamento. | <em branco> |
MV_ATIVCAR | Código de atividade de Carregamento do veículo, utilizado para o apontamento das operações de carregamento. | <em branco> |
MV_ATVSAIC | Atividade de saída de viagem no cliente. Utilizado na rota automática, quando são criados roteiros. | <em branco> |
MV_ATVSAPA | Preencher com a atividade que indica a Saída do Ponto de Apoio. A relação das atividades pode ser atualizada via Configurador, na Tabela L3 do SX5. | <em branco> |
MV_ATIVRTA | Código de atividade de retorno do aeroporto, utilizado para o apontamento das operações de retorno do Aeroporto. | <em branco> |
MV_ATIVRTP | Código de atividade de retorno do porto, utilizado para o apontamento das operações de retorno do Porto. | <em branco> |
MV_ATIVISP | Atividade da Inspeção de Veículos. | <em branco> |
MV_ATIVSAI | Código de atividade de saída de viagem, utilizado para o apontamento das operações de saída de viagem. | <em branco> |
MV_ATIVPSG | Atividade de passagem em postos credenciados. | 053 |
MV_AWBINI | Data e hora início das operações dentro do padrão, para que os novos registros não necessitem de normatização. | 01/04/2010 09:00 |
MV_AWBPRO | Número sequencial de AWBs Provisórias. | 00000000 |
B
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_BLQPES | Verifica se o controle de bloqueio das viagens por limite de peso será calculado pelo peso real, peso cubado ou pelo maior peso entre os dois, podendo ser configurado com: 1 - Peso Real | 3 |
C
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_CADERP | Origem dos cadastros, com as opções: 1 - ERP |
|
MV_CADOMS | Cadastros de Veiculo, Tipo de Veiculo e Motorista pelo SIGAOMS, com as opções: 1 - OMS | 1 |
MV_CARGDIR | Determina a partir de qual peso, em quilos (kg), será considerada uma carga direta. | 1000 |
MV_CALTPLT | Tipo de lote para cálculo automático Conteúdo: 1=Normal 2=Eletrônico 3=Todos. | 2 |
MV_CANCFT | Permite realizar o cancelamento de documentos em uma fatura, mesmo que esta já possua movimentação financeira:
| T |
MV_CANCHST | Permite efetuar o cancelamento da fatura e gravar ou não o histórico do cancelamento:
Se este parâmetro não for gerado, o sistema .F. como conteúdo padrão. |
|
MV_CDCLFR | Código da classificação de frete padrão. |
|
MV_CDHISAP | Código do histórico de fechamento de apuração de prêmio de seguros no ambiente Gestão de Transportes. | <em branco> |
MV_CDRMUN | Código da região do Município da transportadora. Este parâmetro atende ao disposto pelo Artigo 6o da Lei Complementar de no 116/2003. |
|
MV_CDRORI | Código da região de origem da filial da transportadora que está utilizando o sistema. | <em branco> |
MV_CDTPOP | Código de operação que será enviada ao SIGAGFE na geração da carga. |
|
MV_CESTREG | Código do Estado. | ___cEstReg |
MV_CFILREG | Código da Filial. | 'FL'+___cFilReg |
MV_CGCTRAN | Parâmetro para ignorar se a TAG <Transp> da NFe, será validada junto com o CGC da transportadora no cadastro de filiais (SM0). | F |
MV_CGRPREG | Código da Região. | TMS120CDUF(__cEstReg)+___cCodIbge |
MV_CHKMAPA | Armazena o endereço web para acesso da página html do openstreet. Ex.: "http://localhost:8282/openstreet.html" | <em branco> |
MV_CLICOT | Na cotação de frete, se este parâmetro for preenchido com:
| F |
MV_CLIGEN | Código do cliente/loja padrão que será utilizado nos contratos genéricos do ambiente Gestão de Transportes. | <em branco> |
MV_CODCOMP | Código do cliente para cobrança de veículo dedicado. | <em branco> |
MV_COLSOCO | Permite gerar o Contrato de Carreteiro para as viagens de coleta sem registro de ocorrência apontado:
| F |
MV_COMP | Caractere ASCII para compactação da impressora, sendo que deve ser informado o código decimal do caractere. Exemplo: 15 | 15 |
MV_COMPDES | Define se o cálculo do componente será baseado em função do cliente destinatário:
|
F |
MV_COMPCTC | Componente padrão para Composição de Frete do Contrato de Carreteiro. |
|
MV_COMPENT | Código do componente de entrega, utilizado para o cálculo do custo de reentrega dos documentos de transportes. | <em branco> |
MV_COMPIMP | Código do componente de frete utilizado para a geração dos documentos de complemento de impostos. | <em branco> |
MV_COMPREF | Código do componente de refaturamento, utilizado para a geração do documento de refaturamento. | <em branco> |
MV_CONTDCA | Utilizado para verificar se as operações de descarregamento foram apontadas. Se este parâmetro estiver habilitado, é necessário primeiro apontar as operações de descarregamento para depois selecionar o documento em uma outra viagem. | F |
MV_CONTHIS | Permite alterar tabelas/ajustes de frete que estão sendo utilizadas em um CRTC ou em uma cotação de frete. | T |
MV_CONTVEI | Indica se utiliza o controle de movimentos de veículos e motoristas:
| T |
MV_COTVFEC | Permite a digitação de valor fechado por componente na cotação de frete:
| T |
MV_CTCPREF | Indica o prefixo dos títulos gerados pela rotina Contrato de Carreteiro, referentes ao pagamento do frete ao carreteiro. O conteúdo deste parâmetro pode ser preenchido com uma expressão caractere indicada entre aspas, por exemplo: "CTCA", com uma função em ADVPL, ou ainda, com as duas representações para compor o prefixo do título, como por exemplo: “C”+cFilAnt. | “C”+cFilAnt |
MV_CTEEXC | Prazo, em dias, para cancelamento do CT-e após ser autorizado. | 0 |
MV_CTEREFS | Tempo, em segundos, para o refresh da tela do Monitor do CT-e (padrão em segundos). | 5 |
MV_CUSMED | Utilizado no cálculo do custo médio, para identificar se o cálculo do custo será efetuado:
| O |
D
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_DATATMS | Data de encerramento da movimentação dos serviços de transporte no mês, determinando a data de fechamento para a geração de documentos de transporte ou estornos de documentos. Exemplo: 31/12/05. | <em branco> |
MV_DACTENV | Armazena a opção escolhida de configuração de envio de DACTE por e-mail. | <em branco> |
MV_DEPSVG | Código de Despesa e Depreciação de veículo sem viagem. |
|
MV_DESABA | Código de Despesa de Veículo para Abastecimento. |
|
MV_DESABST | Código de Despesa para Vale Abastecimento - Integração com Operador de Frota. | <em branco> |
MV_DESADF | Despesa referente ao valor do adiantamento quando utilizada a integração com operadoras de frota/vale-pedágio. | <em branco> |
MV_DESAWB | Código da despesa do AWB, utilizado para gravar o custo de transporte dos AWBs (SDG - Movimento de Custo de Transporte). | <em branco> |
MV_DESCTC | Código da despesa do Contrato do Carreteiro, utilizado para gravar o custo de transporte dos contratos de carreteiro (SDG - Movimento de Custo de Transporte). | <em branco> |
MV_DESDEP | Código de Despesa de Depreciação. |
|
MV_DESMOT | Código de Despesa de Veículo para custo do motorista. |
|
MV_DESPDG | Código da despesa de pedágio, utilizado para gravar o custo dos pedágios (SDG - Movimento de Custo de Transporte). | <em branco> |
MV_DESPRE | Código da despesa do contrato do prêmio, utilizado para gravar o custo dos prêmios (SDG - Movimento de Custo de Transporte). | <em branco> |
MV_DESSEG | Código da Despesa de Seguros. |
|
MV_DESVEI | Código e Despesa de Veículo para custo de viagem. |
|
MV_DESVGE | Código de Despesa de Viagens. |
|
MV_DIASCET | Quantidade de dias para filtrar os documentos a serem exibidos na tela de Consulta. O filtro considera a data de emissão do documento. | 180 |
MV_DIASPOS | Número de dias para encontrar a viagem do veículo a partir da data do posicionamento recebido, considerando datas inferiores ao posicionamento. |
|
MV_DMOTEST | Tipos de documentos que exigem preenchimento do motivo do estorno. Exemplo: 2;5;6;7;8. Os códigos do tipo de doc. visualiza-se na rotina TMSA150. | <em branco> |
MV_DOCNAVB | Utilizado para definir os tipos de documentos que não deverão ser averbados no fechamento de seguro., sendo que a separação deve ser efetuada por vírgula. | A,B |
MV_DOCVGE | Determina se os endereços/documentos podem ser vinculados a uma viagem pelo carregamento:
| F |
MV_DOMFERI | Permite decidir se o Domingo deve ou não ser considerado como uma data válida para cálculo. | N |
MV_DOCREE | Documento de reentrega na viagem:
|
F |
E
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_EDIDIRE | Diretório em que serão gerados os arquivos de envio do EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados). | <em branco> |
MV_EDIDIRR | Diretório em que serão gravados os arquivos de recebimento do EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados). | <em branco> |
MV_EDILOG | Indica se deve ser gravado o arquivo do log de geração do EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados):
| F |
MV_EDIRMOV | Diretório em que serão movidos os arquivos de recebimentos que forem concluídos com sucesso no EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados). | <em branco> |
MV_EMPRMOT | CNPJ do empregador do motorista próprio, o qual é utilizado integração dos dados do motorista com a operadora de frotas/vale-pedágio. Caso seja omitido será utilizado o arquivo de empresas. | <em branco> |
MV_EMVIAG | Utilizado na rotina Complemento de Viagem, permite validar se o veículo está em uso para outra viagem, mesmo que o controle de veículos esteja desativado (MV_CONTVEI = “F”):
| T |
MV_ENCVIAG | Define se a viagem será encerrada automaticamente quando todos os documentos estiverem baixados: 1 - Para encerrar a viagem automaticamente | 2 |
MV_ENTAER | Tipo de transporte que realizará a entrega de um transporte aéreo: 1 - Rodoviário | 2 |
MV_ENREPOM | Efetua encerramento da viagem na REPOM: 1=Rotina Encerramento; | <em branco> |
MV_ENTSAGE | Indica se é permitido ou não gerar pelo processo de Carga Fechada em uma Viagem de Entrega, sem que exista um Agendamento:
Este parâmetro trabalha em conjunto com o parâmetro MV_TMSCFEC, sendo que depende deste para efetivação do processo de Carga Fechada. | F |
MV_ENTSOCO | Permite gerar Contrato de Carreteiro para as viagens de entrega sem registro de ocorrência apontado:
| F |
FMV_ESTADO | Sigla do Estado da empresa usuária do sistema, para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%). Exemplo: SP | <sigla do estado> |
F
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_FATCUB | Fator de cubagem padrão utilizado na solicitação de coleta da carga fracionada. | 300 |
MV_FATMAIL | Destinatários para receber e-mail do faturamento via Schedule |
|
MV_FATPREF | Prefixo do título da fatura de transporte. | <em branco> |
MV_FILDPC | Filiais de alianças que efetuam redespacho na filial atual. | <em branco> |
MV_FIMCONT | Indica quantos dias além da data atual finaliza o contrato no Pamcard:
| F |
MV_FORGEN | Código do fornecedor/loja genérico que será utilizado nos Contratos genéricos (ambiente Gestão de Transportes). | <em branco> |
MV_FORINSS | Fornecedor padrão para os títulos de INSS. | INPS |
MV_FORSEG | Código do fornecedor/loja que será utilizado na geração de títulos a pagar de seguro. | <em branco> |
MV_FORSEST | Fornecedor padrão para os títulos de SEST. | SEST |
MV_FRETEST | Define alíquotas internas de ICMS de cada Estado, a serem utilizadas nas notas de Conhecimento de Frete. Exemplo: SP18MG18 |
G
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_GERADF | Indica se gera Contas a Pagar do adiantamento de frete com valor superior ao valor do frete+pedágio. Permite conceder ou não um adiantamento de frete com um valor superior ao valor do frete, ao incluir um complemento de viagem ou no momento de gerar o Contrato de Carreteiro:
| F |
MV_GERCONT | Indica se o Contrato de Carreteiro será gerado para as viagens de entrega ou coletas não efetuadas:
| F |
MV_GERLOT | Determina se o sistema irá gerar um novo lote ao executar o estorno do cálculo:
| T |
MV_GEROPER | Valida se as operações relacionadas ao serviço operacional deverão ser geradas, automaticamente ou não, ao efetuar o carregamento do transporte:
| T |
MV_GERTIT | Indica se o Contrato de Carreteiro deve gerar Contas a Pagar:
| T |
MV_GFERPB | Determina o tipo de rateio do peso bruto no item da Nota de Saída: 0 - Não Rateia: cálculo padrão do sistema, ou seja, Peso Bruto do Produto x Quantidade do item da Nota. | 0 |
H
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_HORCOF | Indica o horário que a transportador finaliza as coletas da carga fracionada. Exemplo: 18:00 | <em branco> |
MV_HORCOI | Indica o horário que a transportadora inicia as coletas da carga fracionada. Exemplo: 8:00 | <em branco> |
I
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_IMPCTC | Calculo de impostos do contrato de carreteiro: 0 - Impostos ERP; 1 - Impostos pela operadora de frota | 1 |
MV_INCISS | Indica se o valor do ISS está incluso no valor do frete:
| T |
MV_INTGFE | Ativa a integração com o SIGAGFE:
| F |
MV_INTGFE2 | Modo de integração entre Protheus e SIGAGFE, com as opções: 1 - Direto |
|
MV_INTTMS | Identifica se o ambiente SIGATMS (Gestão de Transportes) está integrado aos demais ambientes do sistema:
| T |
K
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_KMDIST | Determina a forma de cálculo do quilômetro para o frete a pagar, sendo configurado com:
| F |
MV_KMOBRIG | Na rotina Registros de Ocorrências, permite configurar se o sistema exigirá ou não a informação da quilometragem de entrada do veículo da viagem original, ao efetuar o registro de ocorrência do tipo Transferência de Viagem, sendo que:
| T |
MV_KMVEIOP | Este parâmetro permite apresentar a tela de Apontamento manual de chegada ou saída de veículos das viagens. Exemplo: Se este parâmetro estiver habilitado e o parâmetro MV_CONTVEI estiver desabilitado (não utiliza o controle de movimentos de veículos e motoristas). Ao apontar manualmente as atividades de chegada/saída de viagem e retorno do Aeroporto ou retorno do Porto será exibida uma tela contendo os veículos informados no Complemento de Viagem, para que sejam informadas as quilometragens de entrada/saída dos veículos na Filial. | T |
L
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_LIBCTC | Habilita o conceito de Liberação de Contratos de Carreteiro:
| T |
MV_LIBLTSC | Libera a digitação de lote, vinculado a mesma solicitação de coleta, por diversos usuários simultaneamente. Quando o parâmetro estiver configurado com o conteúdo:
| F |
MV_LIBVGBL | Permite o encerramento de viagem com documentos bloqueados:
| T |
MV_LIMINSS | Valor máximo do INSS (valor limite). Se o valor calculado ultrapassar o valor informado no conteúdo do parâmetro, será considerado este valor. | 205.02 |
M
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_MANVIAG | Permite configurar se é possível manifestar uma viagem que ainda não está disponível na Filial corrente: Mais detalhes podem ser obtidos na rotina Manifesto. | F |
MV_MCUSTO | Moeda utilizada para a verificação do limite de crédito informado no Cadastro de Clientes. | 2 |
MV_MODTAUT | Modelos de documentos eletrônicos que serão transmitidos via Schedule, exemplo: {"57","58"}; Exemplo: {"57"} - para CTe. Exemplo: {"57","58"} - - para CTe / MDFe; | <em branco> |
MV_MOTGEN | Código do motorista genérico que será utilizado nas rotinas de Movimento de Veículos ou Movimento de Motorista. | F |
MV_MOTREDE | Motorista a ser utilizado no redespacho. |
|
MV_MOTSVG | Código de Despesa de Motorista sem viagem. |
|
MV_MUNIC | Identifica o código da Secretaria das Finanças do Município para recolhimento do ISS. | MUNIC |
MV_MULTEND | Indica se permite múltiplo endereçamento (localização física) para cada Nota Fiscal do cliente:
Se este parâmetro estiver habilitado, será possível informar vários endereços físicos para a Nota Fiscal. Caso contrario, será permitido informar apenas um endereço por Nota. | F |
MV_MAILPRE | Indica o e-mail de recebimento do pré-alerta da Filial. Este parâmetro deve ser configurado para cada Filial da empresa. |
|
MV_MNTSVG | Código de Despesa de Manutenção de veículo sem viagem. |
|
MV_MDFEAUT | Habilita a transmissão automática de MDF-e | F |
MV_MDFEENC | Indica se o encerramento do MDF-e ocorrerá na Operação de Chegada ou mediante o apontamento da Operação de saída. (0=Chegada, 1=Saída). | 0 |
MV_MDFESRV | Define o Serviço de Transporte para o MV_MDFEAUT ativo. Em Branco-Todos;2-Transferencia;3-Entrega |
N
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_NATCTC | Código da natureza utilizado para a geração de títulos a pagar, provenientes de Contratos de carreteiros. | <em branco> |
MV_NATDEB | Código da natureza utilizado para a geração de títulos a pagar provenientes de Contratos de carreteiros para a Filial débito. | <em branco> |
MV_NATFAT | Código da natureza do título da fatura de transporte a ser gerado. | <em branco> |
MV_NATPDG | Código da natureza utilizado para geração de títulos a pagar provenientes de valores de pedágio. | <em branco> |
MV_NTLAWB | Natureza do título para liberação da AWB. | a definir pelo usuário |
MV_NORM | Caractere ASCII utilizado para descompactação da impressora. Deve ser informado o código decimal do caractere. Exemplo: 18 | 18 |
MV_NUMFAT | Indica o número sequencial das faturas. | 000001 |
O
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_OBSARM | Observação que deve ser gravada no documento de armazenagem. | <em branco> |
MV_OBSREEN | Contém a mensagem de observação que deve ser impressa no documento de reentrega (Conhecimento ou Nota Fiscal). Exemplo: "Primeira (ou segunda, terceira, etc.) reentrega referente à nota fiscal nº ..... de .../.../... e conhecimento (ou nota fiscal) original nº .... de .../.../..." | <em branco> |
MV_OBSREFA | Observação que deve ser gravada no documento de refaturamento. | <em branco> |
MV_OCORARM | Código da ocorrência que gera a armazenagem. | <em branco> |
MV_OCOBREF | Código da ocorrência para o registro da baixa de refaturamento. | <em branco> |
MV_OCORCAN | Define a ocorrência de cancelamento automático utilizada na viagem de coleta do tipo Planejada. Informe um código de ocorrência que esteja cadastrado na rotina Registro de Ocorrências. Exemplo: 605 (Cancelamento Viagem Planejada) | |
MV_OCORCFE | Código da ocorrência para o registro da confirmação de embarque do transporte aéreo. | <em branco> |
MV_OCORCOL | Define a ocorrência de coleta utilizada no apontamento automático de ocorrência, na geração da Nota Fiscal. No conteúdo deste parâmetro deve ser informado o código de uma ocorrência cadastrada na Tabela de Ocorrências, a ocorrência deve ser do tipo Encerra Processo e o serviço de transporte igual a Coleta. | <em branco> |
MV_OCORENT | Código da ocorrência de entrega utilizado no apontamento automático de ocorrências no cálculo de frete. | <em branco> |
MV_OCORRDP | Indica a ocorrência para documento de redespacho do tipo indicado para entrega. |
|
MV_OCORREE | Código de ocorrência da reentrega. | <em branco> |
MV_OPREPOM | Código da Operação REPOM para viagem do tipo Vazia. |
|
P
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_PAMCOFI | Código do débito para COFINS no Sistema Pamcard. | 63 |
MV_PAMCRED | Código para outros créditos no Sistema Pamcard | 42 |
MV_PAMCSLL | Código do débito para CSLL no Sistema Pamcard. | 241 |
MV_PAMDEB | Código para outros débitos no Sistema Pamcard. | 41 |
MV_PAMROTA | Define se utiliza as rotas cadastradas no Sistema Pamcard, para cálculo do pedágio e inclusão de Contrato. | .T. |
MV_PAMNATC | Código padrão informado para a natureza das cargas na integração com o Sistema Pamcard | 0001 |
MV_PAMINSS | Código do débito para INSS no Sistema Pamcard. | 2 |
MV_PAMPIS | Código do débito para PIS no Sistema Pamcard. | 61 |
MV_PAMISS | Código do débito para ISS no Sistema Pamcard. | 61 |
MV_PAMIRRF | Código do débito para IRRF no Sistema Pamcard. | 1 |
MV_PAMSEST | Código débito para SEST/SENAT no Sistema Pamcard. | 2 |
MV_PASSTAB | Controle de passos na geração de tabelas de frete e reajuste de preços de cliente. Passos significa a quantidade de registros a serem gravados por transação. | 100.000 |
MV_PCANOP | Identifica se na chegada ou saída de viagem, existem operações anteriores em aberto e se estas devem ser canceladas automaticamente: 0 - Cancela automaticamente | 1 |
MV_PESCOB | Componente de frete que determina o peso cobrado. | <em branco> |
MV_PRCPROD | Determina se o valor base para cálculo do frete será por produto ou pelo total das notas fiscais que irão compor o frete, podendo ser configurado com:
| T |
MV_PRDCTC | Indica o código do produto genérico para gerar pedidos de compra no contrato de carreteiro (pessoa jurídica). O Contrato gera pedidos de compra se o fornecedor for Pessoa Jurídica e o parâmetro MV_TMSGRPC estiver preenchido com "T" . | <em branco> |
MV_PRDDIV | Indica se poder ser informado mais de um produto na cotação de frete, Nota Fiscal ou solicitação de coleta. | F |
MV_PREGPE | Permite configurar se na geração do Contrato de carreteiro do tipo Prêmio (rotina Contrato Prêmio), o prêmio a ser pago ao motorista próprio deve ser gravado na tabela SRC (Movimento Mensal), que é utilizada pelo ambiente Gestão de Pessoal. Este parâmetro pode ser configurado com: • T (True/Verdadeiro): ao executar a rotina Contrato Prêmio, o sistema gera automaticamente o Contrato de carreteiro do tipo Prêmio e grava o valor do prêmio na folha de pagamento, ambiente Gestão de Pessoal, tabela SRC – Movimento Mensal. • F (False/Falso): ao executar a rotina Contrato Prêmio, o sistema gera apenas o contrato de carreteiro do tipo Prêmio. | T |
MV_PRLAWB | Prefixo do título para liberação da AWB | a definir |
MV_PROCTMS | Habilita procedures no TMS no momento do cálculo do frete. | T |
MV_PROGEN | Define o código do produto que será utilizado para obtenção das tabelas de seguro quando não for encontrado o produto solicitado. | <em branco> |
MV_PTOAWB | Percentual de tolerância em relação ao valor calculado da AWB x valor digitado. | 0 |
R
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_REDESP | Na rotina Cadastro de Rotas, indica se o redespacho das mercadorias será controlado quando a filial de descarga for diferente da filial destino, podendo ser configurado com:
| T |
MV_ROTGCOL | Rota genérica para a coleta. | <em branco> |
MV_ROTGENT | Rota genérica para a entrega. | <em branco> |
MV_ROTGTAB | Rota genérica para a tabela de frete de carreteiros. | <em branco> |
MV_RTCTEID | Habilita o botão retorno de Status do CT-e. A partir de 17/08/2020. Mantém status do documento na recusa do cancelamento. Onde: .T. mantem o status do documento de antes da recusa da SEFAZ; | <em branco> |
S
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_SATVGER | Segmento de atividade do fornecedor, o qual é utilizado para empresas de rastreamento. | 000099 |
MV_SELFIS | Indica as Filiais que utilizam o selo fiscal. | <em branco> |
MV_SERARM | Código de serviço cadastrado na Tabela de Frete para a armazenagem. | <em branco> |
MV_SERDESP | Serviço de despesa que será utilizado na integração do SIGATMS com o módulo de Manutenção de Ativos. | S |
MV_SERISP | Serviço de Integração do SIGATMS com o módulo de Manutenção de Ativos. | INSPEC |
MV_SERMAN | Permite incluir o controle da numeração do Manifesto pela Tabela Genérica(SX5) ZV. Série do Manifesto utilizada no módulo SIGATMS. | .T. |
MV_SEST | Código da natureza padrão dos títulos de SEST. | SEST |
MV_SRVALI | Serviços de transporte da aliança com outras transportadoras para o segundo percurso. | <em branco> |
MV_SERTMS | Permite alterar as descrições dos serviços de transporte, os quais são utilizados em rotinas como Cotação de Frete, Notas Fiscais do Cliente, entre outras. Este parâmetro personaliza as descrições dos serviços de transporte de acordo com as necessidades do cliente, sem afetar as funcionalidades do sistema. Ao alterar a descrição neste parâmetro, o sistema atualiza as respectivas descrições nas rotinas que utilizam os serviços de transporte. Exemplo: 1=Coleta; 2=Transporte; 3=Entrega. | 1=Coleta 2=Transporte 3=Entrega |
MV_SRVFAT | Indica os serviços para o documento de fatura. Exemplo: B1=010 | <em branco> |
MV_SVCENT | Código do serviço para carregamento de entrega e reprocesso no ambiente SIGATMS. | <em branco> |
MV_SVCLOT | Código do serviço para conferência de lotes de Notas Fiscais no ambiente SIGATMS. | <em branco> |
MV_SELSERV | Permite visualizar uma tela para seleção dos serviços cadastrados para um cliente, no momento da inclusão de um documento de entrada, na rotina Contrato Cliente. Para que esta tela possa ser visualizada é necessário, também, que o campo Sel. Serviço, da rotina Contrato Cliente, esteja preenchido com a opção Automático.
| T |
MV_SERCOL | Identifica a série da ordem de Coleta para a qual foi autorizada a impressão da AIDF Eletrônica (Autorização para Impressão de Documentos Fiscais Eletrônicos). Neste caso, ao efetuar a geração do arquivo magnético referente a DIEF-CE (Declaração de Informações Econômico-Fiscais - Ceará), os dados da ordem de coleta (cancelado e emitido) serão processados. | <em branco> |
T
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV_TCIMP | Define qual rotina de importação de Nota Fiscal (XML) será utilizada, quando o TOTVS Colaboração estiver habilitado. 0 - Rotina de Importação do TOTVS Colab. | '0' | |||||||
MV_TMAPCKL | Habilita a integração com o My Checklist x Comprovante de Entrega. Assume os valores:
| .F. | |||||||
MV_TMINTEV | Permite definir em qual momento será realizada a integração do My Checklist e pode assumir a seguinte configuração: 1 - Integração ocorre ao realizar o fechamento da viagem; | ||||||||
MV_TMSCFUS | Empresa configurada para utilizar o saldo do cartão. | .F. | |||||||
MV_TMSCLE | Permite habilitar a CL-e (Capa de Lote Eletrônica), que possibilita identificar todas as NF-e das mercadorias numa unidade de carga, efetuando o controle e agilizando a liberação de cargas nos Postos de Fiscalização de mercadorias em trânsito.
| .F. | |||||||
MV_TMSCFEC | Indica se as funcionalidades de carga fechada estão ativas. | .F. | |||||||
MV_TMSCPAR | Permite o carregamento total ou parcial de uma viagem internacional. Se o parâmetro MV_TMSCPAR estiver preenchido com conteúdo igual a “T” será permitido o carregamento parcial, ou seja, um mesmo documento poderá ser vinculado à outras viagens. Esta funcionalidade é bastante útil para os casos em que a carga não é comportada por um único veículo, sendo necessário dividi-la. |
| |||||||
MV_TMSCOSB | Habilita a utilização da rotina Conciliação de Sobras e Faltas, na qual: 0 - Não Utiliza; | 0 | |||||||
MV_TMSCRTR | Controla o bloqueio de crédito na solicitação de transferência de débito. | F | |||||||
MV_TMSCTCA | Considera somente os valores de abatimentos específicos do Contrato Complementar no Pagamento de Saldo de Carreteiro. | .F. | |||||||
MV_TMSDIND | Número de dias que será permitido apontar uma ocorrência de indenização após a entrega do documento. É necessário configurar o parâmetro MV_TMSDIND, informando o número de dias permitido para o apontamento de uma ocorrência de indenização após a data de entrega do documento. Caso o parâmetro MV_TMSDIND não esteja configurado ou o prazo seja superior aos dias informados no parâmetro, o sistema não permitirá a apontamento da ocorrência de indenização para o documento com status Entregue. | 0 | |||||||
MV_TMSEFIX | Define o Wizard TMS eficaz, podendo ser configurado com:
| F | |||||||
MV_TMSEXP | Controla modo express. | F | |||||||
MV_TMSHPRZ | Configurar as horas úteis do dia. | <em branco> | |||||||
MV_TMSINCO | Define as rotinas que tratam a incompatibilidade de produtos com as opções:
| <em branco> | |||||||
MV_TMSPCOL | Define se deve incluir regiões coligadas para o cálculo do prazo de entrega:
| .F. | |||||||
MV_TMSPNDB | Permite informar a ocorrência do tipo Gera Pendência para um Docto Bloqueado. | .F. | |||||||
MV_TMSPRPD | Apresenta as informações da Praça de Pedágio no cálculo do pedágio. | .F. | |||||||
MV_TMSTCLK | Indica o link e o cadastro para o SIGATMS com GPE. |
| |||||||
MV_TMSUTSL | Utiliza o saldo para pagamento do pedágio. | .F. | |||||||
MV_TMSVERB | Identifica a verba de pagamento do salário do motorista. |
| |||||||
MV_TMSXML | Habilita a geração dos XMLs referentes às transações realizadas com a operadora de frotas em disco. | .F. | |||||||
MV_TESAWB | Indica o tipo de entrada e saída (TES) para a geração da AWB. | <em branco> | |||||||
MV_TESANUL | Indica o código de TES (Entrada) para o documento de anulação de CTRC. | <em branco> | |||||||
MV_TESDD | Indica o tipo de entrada e saída (TES) predeterminado para a geração de movimentos de materiais devolvidos a terceiros. | 981 | |||||||
MV_TESDR | Indica o tipo de entrada e saída (TES) predeterminado para a geração de movimentos de materiais remetidos de terceiros. | 481 | |||||||
MV_TIPFAT | Indica o tipo do título da fatura de transporte a ser gerado. | <em branco> | |||||||
MV_TM050NF | Valida a inclusão de notas com mesmo número de Documento/Série/Produto em lotes diferentes.
| .T. | |||||||
MV_TMPCOL | Indica o tempo médio previsto para efetuar as coletas na carga fracionada. Exemplo: 2:00 | <em branco> | |||||||
MV_TMPNORI | Utilizado para o cálculo do prazo de entrega entre a região origem/destino do frete:
| F | |||||||
MV_TMS2GFE | Integração de Ocorrências entre SIGAGFE e SIGATMS | <em branco> | |||||||
MV_TMS3GFE | Define o momento da integração entre viagem SIGATMS e o SIGAGFE: F=Fechamento da viagem; S=Saida da Viagem; C=Chegada da Viagem; N=Não integra | <em branco> | |||||||
MV_TMSADCV | ACV* Definido pelo usuário* |
| |||||||
MV_TMSAGD2 | Indica se deve aglutinar os itens da tabela SD2 ou SC6 ao efetuar Cálculo de Frete e Geração de Fatura para documentos de apoio:
| F | |||||||
MV_TMSALOC | Controla a alocação de veículos/motoristas na rotina Complemento de Viagens (TMSA240), permitindo alocar os veículos/motoristas para viagens diferentes ao mesmo tempo. Este parâmetro somente será validado se o parâmetro MV_CONTVEI estiver configurado com “F” (desabilitado), indicando que a transportadora não utiliza o controle de movimentos de veículos e motoristas. | T | |||||||
MV_TMSANTT | Número do registro da ANTT. | "Número do registro da ANTT com 14 dígitos." | |||||||
MV_TMSBACV | Permite bloquear ou não a viagem, quando o motorista e os veículos forem de Filiais diferentes. | T - Viagem bloqueada por bloqueio de documento; F - A viagem seguirá normalmente. | |||||||
MV_TMSBL70 | Compara a capacidade do cavalo com: 1 - A capacidade da carreta. | 2 | |||||||
MV_TMSBLVG | Indica se o sistema deve bloquear a viagem mesmo com a existência de um desbloqueio anterior:
| .F. | |||||||
MV_TMSCFEC | Indica se as funcionalidades de carga fechada estão ativas. | T | |||||||
MV_TMSCRET | Indica o código de retenção da DIRF utilizado para gerar o Contrato de Carreteiro (ambiente SIGATMS). | "0588" | |||||||
MV_TMSDOC | Permite definir as descrições dos documentos de transporte. Exemplo: B=ACT | <em branco> | |||||||
MV_TMSCDPG | Indica como serão gerados os títulos a pagar na rotina Contrato de Carreteiro, opção Por Viagem:
| F | |||||||
MV_TMSCTE | Habilita o CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico). | T | |||||||
MV_TMSCVIA | Indica qual ação deverá ser tomada para a viagem para a qual esta sendo apontada a ocorrência de transferência: 0 - Não utiliza o parâmetro; | 0 | |||||||
MV_TMSDGD2 | Aglutina os itens da tabela SD2 ou SC6 ao efetuar o Cálculo do Frete e a Geração de Fatura para os documentos de apoio. Quando este parâmetro estiver ativo pode ocorrer diferença de centavos no cálculo de impostos entre a cotação e o cálculo de frete. Os itens da Tabela Composição de Frete (DT8) não podem ser aglutinados por se tratarem justamente da separação de valores de cada componente. | F | |||||||
MV_TMSDTVC | Define a data de vigência do Contrato do Fornecedor utilizada na liberação do Contrato, sendo: 1 - Data Emissão do Contrato; | 1 - Data Emissão do Contrato | |||||||
MV_TMSEACV | Permite a impressão do endereçamento na carta de autorização para conduzir o veículo. | 1 - Endereçamento de Cobrança. 2 - Endereçamento de Entrega. | |||||||
MV_TMSETRP | Estados atendidos pela Transportadora. Esta informação é utilizada na Proposta CIF. |
| |||||||
MV_TMSFEXP | Utilizado para relacionar as filiais expedidoras ou emitentes de documento da Transportadora. Esta informação é utilizada tanto para a Proposta CIF quanto na FOB. |
| |||||||
MV_TMSFMSG | Permite configurar que ao confirmar a geração de uma fatura a receber na rotina Faturas por Docto (TMSA850) deve ser apresentada uma tela, na qual é apresentado o número da fatura gerada. Esse parâmetro pode ser configurado da seguinte forma:
| T | |||||||
MV_TMSFORI | Utilizado para relacionar as Filiais de origem da Transportadora. |
| |||||||
MV_TMSGFE | Ativa integração SIGATMS x SIGAGFE. | .F. | |||||||
MV_TMSGNRE | Informe o Estado inscrito para a geração do GNRE, sendo que esta legislação é vigente nos Estados de MT - Mato Grosso e RO - Roraima. Caractere - Para cada filial que deva gerar GNRE, deve ser gerado um parâmetro com a sua devida UF. | ||||||||
MV_TMSGREM | Indica se após a confirmação da gravação da primeira Nota Fiscal de Entrada do cliente, os campos Remetente (DTC_CLIREM), Loja Remet. (DTC_LOJREM) e Nome Remet. (DTC_NOMREM) devem ser mantidos preenchidos automaticamente na tela da rotina Entrada de Nota Fiscal do Cliente, agilizando a digitação. | F | |||||||
MV_TMSGRPC | Indica se o Contrato de carreteiro pode gerar pedido de compra para Pessoa Jurídica. | F | |||||||
MV_TMSGVT | Tempo em segundos para execução do refresh automático no painel de Gestão de Viagens. Se for parametrizado como 0 (zero), o refresh é desabilitado. | 0 | |||||||
MV_TMSIMGC | Pasta na qual se localizam as imagens vinculadas a um determinado comprovante de entrega e com registro na DLY (Eventos do Comprovante de Entrega). Exemplo: C:\Temp\ImagensVinculadas\ | <em branco> | |||||||
MV_TMSIMGS | Pasta na qual se localizam as imagens não vinculadas a um determinado comprovante de entrega. Exemplo: C:\Temp\ImagensNaoVinc\ | <em branco> | |||||||
MV_TMSJCTE | Tempo, em segundos, em que será chamado o JOB (padrão em segundos). | 180 | |||||||
MV_TMSLOCP | Armazém padrão utilizado para o endereçamento dos unitizadores na chegada da viagem. | 99 | |||||||
MV_TMSMFAT | Indica se a geração das faturas será efetuada com base no arquivo SE1 - Contas a Receber ou DT6 - Documentos de Transporte, onde: 1 - SE1 | 2 | |||||||
MV_TMSNFAT | Considera a sequência do parâmetro MV_NUMFAT para a numeração dos títulos quando utilizados documentos de apoio. | T | |||||||
MV_TMSNFE | Quanto .F. desabilita a consulta de chave de NF junto a SEFAZ apenas no Módulo TMS, mesmo que o parâmetro "global" MV_CHVNFE = .T. | T | |||||||
MV_TMSNFC | Define a descrição do Tipo da Nota Fiscal 6 e 7 |
| |||||||
MV_TMSFATU | Permite que na geração de um título a pagar seja considerada a Filial atual, ao invés da que consta no registro de indenização:
| F | |||||||
MV_TMSOPDG | Para ativar a integração é necessário alterar este parâmetro no ambiente Configurador, conforme valores a seguir: 0 – Integração não ativada. Nenhum controle será realizado em conjunto com a REPOM. | 2 | |||||||
MV_TMSPCLI | Permite realizar a busca por setor, configurado por código de cliente. | T | |||||||
MV_TMSRDPU | Indica o momento da Integração da Viagem de Redespacho x SIGAGFE e o controle da geração do Romaneio unico por Lote de Redespacho. F=Fechamento da viagem; S=Saida da Viagem; C=Chegada da Viagem; N=Não utiliza | <em branco> | |||||||
MV_TMSRRE | Define a abrangência da regra de restrição de embarque, onde: 1 - Cálculo de Frete | <em branco> | |||||||
MV_TMSRVOL | Este parâmetro trata o rateio do valor do frete a pagar por volumes coletados e/ou entregues. O parâmetro define a divisão do valor do frete a pagar calculado no momento da criação/geração do Contrato de Carreteiro (TMSA250), proporcional aos volumes coletados ou entregues. Quando estiver preenchido com F (Falso), não haverá rateio. |
| |||||||
MV_TMSSQTR | Número do sequencial de transmissão para o EDI. O parâmetro deve ser configurado de acordo com o seguinte padrão: UF do Estado + = (igual) + 7 caracteres válidos. Exemplo: CE=1234567. | Número do sequencial de transmissão para o EDI. | |||||||
MV_TMSTHRC | Determina a quantidade de threads que serão executadas simultaneamente no Cálculo de Frete. Quando o valor for 0 (zero), indica a não utilização de threads. A quantidade total de threads que será executada dependerá da quantidade de documentos e da regra de agrupamento que será aplicada na rotina de geração de documentos. O valor existente no parâmetro será considerado como limitador de threads simultâneas. | 0 | |||||||
MV_TMSTHRE | Determina a quantidade de threads que serão executadas simultaneamente no SIGATMS. Quando o valor for 0 (zero), indica que não há utilização de threads. | 0 | |||||||
MV_TMSUFPG | Indica o Estado que será utilizado na escrituração dos documentos de transporte no Livro Fiscal sendo que:
| .F. | |||||||
MV_TMSUNFS | Indica se deve ser gerado uma Nota Fiscal de Serviço ou Conhecimento de reentrega, de refaturamento ou de armazenagem, podendo ser configurado com:
| .F. | |||||||
MV_TMSUVER | Data da última verificação do período de prestação de serviços (Controle Documentos).
| 01/01/80 | |||||||
MV_TMSVDEP | Valor base para cálculo dos dependentes no Contrato de Carreteiro. | 106.00 | |||||||
MV_TMSVGCE | Indica se ao efetuar o cálculo do conhecimento de frete com uma viagem de coleta com status em trânsito, deve permitir que seja acrescentado, em outra viagem, o documento calculado. Quando o parâmetro estiver com conteúdo .F. (Falso), a viagem de coleta não estará configurada para efetuar entrega, permitindo, assim, a geração de uma outra viagem para efetuar a entrega do Conhecimento de Frete. Este parâmetro é utilizado para atender situações em que o veículo saiu para efetuar uma coleta e ainda não voltou para a filial de origem, porém, a Filial já possui todas as informações necessárias para a geração do Conhecimento de Frete. | .F. | |||||||
MV_TMSVINF | Indica se permite digitar o valor do frete informado na entrada de Notas Fiscais. | F | |||||||
MV_TMSTIPT | Indica o tipo de título a ser gerado no Contas a Receber, que pode ser:
| <em branco> | |||||||
MV_TPDCARM | Indica os tipos de documentos de origem que podem gerar armazenagem, sendo:
O parâmetro pode ser configurado com mais de um tipo de documento. | <em branco> | |||||||
MV_TPDCREE
| Indica quais os tipos de documentos de origem podem gerar a reentrega, sendo:
Este parâmetro pode ser configurado com mais de um tipo de documento. Exemplo: [2;5]. | <em branco> | |||||||
MV_TPDCTMS | Tipo de documento de carga que será utilizado na integração com o SIGAGFE. |
| |||||||
MV_TPTCTC | Tipo do título proveniente do Contrato de Carreteiro a ser gerado no Contas a Pagar. | <em branco> | |||||||
MV_TPTPDG | Tipo do título proveniente dos valores de pedágio a ser gerado no Contas a Pagar. | <em branco> | |||||||
MV_TPTPRE | Tipo do título a ser gerado no Contas a Pagar proveniente do Contrato de Prêmio de Carreteiro. | <em branco> | |||||||
MV_TXTES | Este parâmetro define o texto a ser gravado na TES, de acordo com o tipo de imposto. | <em branco> |
U
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_UNIAO | Identifica o código dado à Secretaria da Receita Federal (SRF) para pagamento do Imposto de Renda. | UNIAO |
MV_ULTDEST | Define se utiliza o último destino da Coleta/Entrega para o cálculo do frete:
| F |
MV_URLQCOD | Informar a URL para pesquisa via QR Code, impresso na DACTE. | Site SEFAZ |
V
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_VEIGEN | Código do veículo genérico de categoria Cavalo. | <em branco> |
MV_VEIREDE | Veículo a ser utilizado para o redespacho. |
|
MV_VERBMOT | Código da verba que será utilizado para a geração do prêmio do motorista próprio, na folha de pagamento. | <em branco> |
MV_VLDCOT | Prazo de validade das cotações de frete em dias. | 10 |
MV_VLDPRO | Validade da proposta em dias utilizados no Wizard. | 30 |
MV_VSREPOM | Versão Repom. | <em branco> |
#
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
---|---|---|
MV_1DUPNAT | Campo ou dado a ser gravado na natureza do título, quando o mesmo for gerado automaticamente pelo ambiente Faturamento. | SA1->A1_NATUREZ |
MV_1DUPPREF | Campo ou dado a ser gravado no prefixo do título, quando for gerado automaticamente pelo ambiente Faturamento. | SF2->F2_SERIE |
HTML |
---|
<!-- esconder o menu --> <style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style> |