Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Faturamento_Guias_Antecipação_Outras_Unidades_FP0710U
Faturamento_Beneficiários_Outras_Unidades_RPW_DTVW15AA


Image RemovedImage Added

Objetivo da tela:

Realizar a geração das faturas de cobrança de custo operacional de outras unidades. 

...

Informar se o relatório será emitido em arquivo formato texto e se a emissão será em impressora, arquivo ou vídeo (tela).


Image RemovedImage Added      

Botão Parâmetros: 

Image Added

Principais Campos:

Campo:

Descrição

Cobrar valores alterados pelo usuário após a valorização do contas para?

Procedimentos: após o procedimento ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes procedimentos ou não.
Insumos: após o insumo ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes insumos ou não.

Somente Transações PCMSO

Quando essa opção for selecionada, o processo irá considerar apenas movimentos de transação PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). As exclusividades de transações de PCMSO são cadastradas no campo “Trans.Exclus.PCMSO” da tela “Manutenção Transação Movimento” – RC0110F.

Consid.Indic. Grupo Proc. p/ Div.Hono

Informar “Sim” ou “Não”. Se informado SIM, irá considerar o indicador do cadastro da Manutenção Grupos Procedimentos (PR0110Z), campo “Div.Honorario” = SIM para que quando o procedimento for digitado mais de uma vez (em virtude de pagar para prestadores diferentes), cobrar apenas uma vez. Caso o indicador for NÃO, não irá tratar esta regra, cobrando sempre.

Ano / Mês Referencia

Informar o ano e mês de referência para a previsão do faturamento de custo operacional, a fim de buscar os eventos programados para este período ou outra parametrização necessária.

Espécie

Informar as de espécies utilizadas no pagamento do movimento para selecionar os movimentos a serem processados.

Image Removed

Image Added


Ação:

Descrição:

Enter- Marca/Desmarca

Seleciona/marca a espécie

F1- Confirma

Confirma a seleção de espécies da lista

F4 - Abandona

Sai da funcionalidade

F5 - Marca Todos

Seleciona/marca todas as espeécies da lista

F6 - Desmarca Todos

Desmarca todas as espécies da lista

Somente mov. contest.

Informar “Sim” ou “Não”. Se informado SIM serão processados apenas movimentos contestados (que estejam em situação de contestados). Se informado NÃO serão processados apenas os movimentos não contestados.

Data emissão

Informar a data da emissão das notas de serviços para a seleção dos movimentos.

Separa fatura

Este parâmetro possibilita a separação da cobrança dos movimentos com prazo superior à ‘X’ dias dos demais (regras definidas a partir do manual de intercâmbio - PTU 4.0). 
Informar “Sim” ou “Não”.

Se for informado SIM, será necessário informar também, o número de dias limite para separação e a data em que será postado o arquivo (PTU A500), campos “Dias limite separação”, “Data postagem”.

Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado no parâmetro “Dias limite separação”, a partir da data informada no campo “Data postagem”, deverão ser gerados em faturas diferentes das demais.

Além disso, é necessário informar se será utilizada a data de emissão ou a data de postagem para calcular o número de dias para cobrança da taxa de intercâmbio.


Seguem exemplos:


Separa Fatura = Não

Situação

Resultado Esperado

Separa fatura CO = 00-Não Separa

Deve ser gerada uma nota de serviço independente da data de realização dos movimentos.

Separa fatura CO = 01-Separa Credenciado / Não Credenciado + Insumos credenciados = 00-Nota não credenciado

Devem ser geradas 2 notas de serviço:

- Uma com movimentos de prestador credenciado;

-Uma com movimentos de prestador não credenciado.

Separa fatura CO = 01-Separa Credenciado / Não Credenciado + Insumos credenciados = 01-Nota credenciado

Devem ser geradas 2 notas de serviço:

- Uma com movimentos de prestador credenciado;

- Uma com movimentos de prestador não credenciado.


Separa Fatura = Sim

Situação

Resultado Esperado

Separa fatura CO = 00-Não Separa

Devem ser geradas 2 notas de serviço:

- Uma com movimentos realizados até 150 dias;

- Outra com movimentos realizados a mais de 150 dias.

Separa fatura CO = 01-Separa Credenciado / Não Credenciado + Insumos credenciados = 00-Nota não credenciado

Devem ser geradas 4 notas de serviço:

- Uma com movimentos de prestador credenciado realizados até 150 dias;

- Uma com movimentos de prestador credenciado realizados a mais de 150 dias;

- Uma com movimentos de prestador não credenciado realizados até 150 dias;

-Uma com movimentos de prestador não credenciado realizados a mais de 150 dias.

Separa fatura CO = 01-Separa Credenciado / Não Credenciado + Insumos credenciados = 01-Nota credenciado

Devem ser geradas 4 notas de serviço:

- Uma com movimentos de prestador credenciado realizados até 150 dias;

- Uma com movimentos de prestador credenciado realizados a mais de 150 dias;

- Uma com movimentos de prestador não credenciado realizados até 150 dias;

- Uma com movimentos de prestador não credenciado realizados a mais de 150 dias.


Os parâmetros “Separa Fatura CO” e “Insumos Credenciados CO” são informados na manutenção de contratantes ().

Os casos de testes acima supõem que sejam informados 150 dias no parâmetro “Dias Limite Separação”.

Dias limite separacao

Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Neste caso, informar o número de dias limite para separação. Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado neste campo deverão ser gerados em faturas diferentes dos demais.

Data postagem

Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Neste caso, informar a data em que será postado o arquivo (PTU A500). Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado no parâmetro “Dias limite separação”, a partir da data informada neste campo, deverão ser gerados em faturas diferentes dos demais.

Dias calc.tx.interc.

Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Ele indicará qual data deve ser considerada (‘Emissão’ ou 'Postagem’) como data base para calcular o número de dias para cobrança da taxa de intercâmbio.
Data emissão: Se o documento do movimento sendo processado estiver associado a alguma guia de autorização, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de emissão e a data de autorização é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio.
No entanto, se o documento do movimento sendo processado não estiver associado a nenhuma guia de autorização, mas possuir data de alta, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de emissão e a data de alta do documento é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio.
Caso o documento do movimento sendo processado não estiver associado a nenhuma guia de autorização e não possuir data de alta, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de emissão e a data de realização do movimento é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio.
Data postagem: Se o documento do movimento sendo processado estiver associado a alguma guia de autorização, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de postagem e a data de autorização é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio.
No entanto, se o documento do movimento sendo processado não estiver associado a nenhuma guia de autorização, mas possuir data de alta, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de postagem e a data de alta do documento é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio.
Caso o documento do movimento sendo processado não estiver associado a nenhuma guia de autorização e não possuir data de alta, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de postagem e a data de realização do movimento é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio.

Vencimento: Tipo Vencimento

Informar o código do tipo de vencimento. O tipo de faturamento é cadastrado no programa “Manutenção Tipos de vencimentos” - VP0210P.

Vencimento: Dias

Informar o número de dias que, a partir do tipo de faturamento, será considerado no cálculo da data de vencimento. Por exemplo, se informado 10 dias e o tipo de faturamento informado considera como base de cálculo a data de emissão, então o sistema calculará como data de vencimento a data de emissão informada mais 10 dias.

Vencimento: Data vencimento

Data de vencimento, calculada pelo sistema para qual a fatura será gerada.

Emitir fatura para Camara de Compensacao

Informar “Sim” ou “Não”. Quando informado SIM a fatura será emitida para câmara de compensação e não para a própria operadora (Unimed).

...