Con base en la información definida en este programa, el sistema tomará como parámetros formas diferenciadas en los movimientos (ventas y adquisiciones) de productos y servicios en la corporación, identificando las características fiscales de los ítems de la factura referentes a la operación fiscal que se está realizando.
Este programa es válido para todas las localizaciones, excepto para Brasil. Para la localización Brasil debe utilizar el programa Mantenimiento de origen de operación - CD0606.
Objetivo de la pantalla: | Permitir identificar las características fiscales de los ítems de la factura referente a la operación fiscal que se está realizando. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Parámetros | Por medio de este botón se activará la pantalla Parámetros Mantenimiento Origen Operación. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: | |||||
Orig Operación | Incluir el código y la descripción correspondiente al origen de operación que se registrará. | |||||
Tipo | Seleccionar el tipo de origen de operación que se registrará. Las opciones posibles son: Entrada, Salida, Servicio. | |||||
Activa | Al seleccionarla, indica que el origen de operación seleccionado está activo. Esta opción solamente es para visualización.
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Uso CFDI | Incluir el código de uso CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), de acuerdo con el registro efectuado en el programa Mantenimiento tipo uso CFDI (MX0101).
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Tipo operación | Incluir el código de "Tipo operación".
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Clase Docto | Incluir la clase de documento de la factura. Esta clase puede asumir los siguientes valores:
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Mercado | Seleccionar el tipo de mercado e la factura. Las opciones disponibles son: Interno, Externo, o Diversos. | |||||
No Calcula Retención IVA en el APB | Indica si en este origen de operación, se calculará o no la retención del Impuesto de valor agregado (IVA) en el módulo Cuentas por pagar, para documentos de entrada (Recepciones). | |||||
Uso | Seleccionar cuál es el módulo de uso de este origen de operación. Las opciones disponibles son: Facturación, Inventario o Ambos. | |||||
Canal Venta | Seleccionar el canal de ventas que se utilizará en la factura. Se tratará en los módulos Pedidos de venta y Facturación. En el programa Mantenimiento de Cuentas para Facturación (CD0309), es posible crear grupos de cuentas para facturación utilizando el canal de venta, por lo tanto, si existiera esta información en la factura, la contabilización estará influenciada, considerando otro grupo de cuentas etc. El módulo Recepción también utiliza en la devolución de esta venta.
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Mensaje | Seleccionar el código del mensaje relacionado al origen de operación. Esta información se imprimirá en el cuadro de Observaciones del formulario de la factura.
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Tipo Tributación | Seleccionar el tipo de tributación de este origen. Las opciones disponibles son:
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Clase Título | Incluir la clase de documento que se utilizará para generar títulos, en el módulo Cuentas por cobrar.
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Tipo Ingr/Gast | Seleccionar el tipo de ingreso o el tipo de gasto, que se grabará en los títulos, por las facturas, en el momento de la integración.
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Objetivo de la pantalla: | Permitir parametrizar si se actualizarán los mensajes correspondientes a los pedidos no facturados |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Actualizar Código Mensaje Pedidos | Al activarlo, se actualizarán los mensajes correspondientes a los pedidos no facturados. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir información adicional sobre el origen de operación. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: | |||||
Generar Factura Facturación | Al activarlo, define si la factura, anteriormente digitada en la recepción, se generará en el módulo Facturación.
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Factura Prorrateo | Al activarlo, indica si las facturas digitadas con este origen de operación se considerarán para realizar el prorrateo, entre otras facturas que se informarán durante la recepción. Es utilizado por el módulo Recepción. | |||||
Compra/Venta Activo | Al activarlo, identifica una factura de compra/venta de activo. En las ventas para consumidor final, con recaudación de ICMS retenido por sustitución tributaria con lista de pauta, si el producto vendido fuera incorporado al activo del cliente, debe agregarse el valor del IPI al valor del ítem en la lista de pauta, para informar la base de cálculo del ICMS retenido.
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Operación con terceros | Al activarlo, determina si la factura debe actualizar el saldo en poder de terceros.
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Tipo Operación Terceros: | Para los Orígenes de operaciones, que generan actualización en el saldo en poder de terceros, también es necesario identificar el tipo de operación con terceros. Las opciones disponibles son:
Esta información es utilizada por los módulos Facturación y Recepción. | |||||
Altera valor ítems terceros | Al activarlo, determina que el usuario podrá alterar los valores de los ítems de las facturas de retorno de maquila, facturación de consignación o devolución de consignación, en el momento del cálculo o de la digitación de la factura. Es utilizado por los módulos Facturación y Recepción. | |||||
Porcentaje variación | Incluir el porcentaje de límite de variación del valor de los ítems, de las facturas de retorno maquila, de la facturación consignación o de la devolución consignación, en el momento del cálculo o de la digitación de la factura.
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Operación triangular | Al activarlo, indica que el origen de la operación se refiere a la adquisición de productos cuya forma está vinculada a una operación triangular.
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Origen Venta Retorno. | Al activarlo, indica que la venta que se está realizando es un retorno de maquila, para suplir la siguiente necesidad: En una empresa beneficiadora, el producto que entra para ser beneficiado genera saldo en poder de terceros y se espera que este se baje en el retorno de la maquila. Sin embargo, puede ocurrir el caso en el cual la factura de retorno se genere para el producto acabado, que tiene un código diferente del producto que entró para ser beneficiado, y en este caso el origen de operación utilizado es de venta en lugar de retorno. Con lo cual, el saldo en poder de terceros que se generó en la entrada no se baja en la salida, pues se pierde el vínculo con el ítem que está en el saldo en poder de terceros. En este caso, debe informarse el "Origen vinculado". | |||||
Origen vinculado | Seleccionar el código del origen vinculado.
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Operación transferencia | Al activarlo, identifica las facturas de transferencia entre sucursales. Solamente debe activarse si las dos sucursales, la de origen y la de destino, utilicen el EMS (cuando las facturas de salida y de entrada se digiten en el sistema). Las empresas que no utilicen EMS en las dos sucursales no deben utilizar este parámetro, pues si estuviera seleccionado indica al sistema que existe un saldo en tránsito. Solamente se tratará de forma correcta si las dos facturas se hubieran digitado en el sistema (salida en la Facturación y entrada en la Recepción). Es utilizado por los módulos Facturación y Recepción. | |||||
Orig Complementario | Seleccionar el origen de operación complementaria. Esta información se utiliza para generar la factura de transferencia de entrada (automáticamente), en la sucursal de destino.
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Genera factura de crédito | Al activarlo, indica que el origen de operación generará una factura de crédito para el emitente. Es utilizado para Facturación y Recepción. | |||||
Genera factura de débito | Al activarlo, indica que el origen de operación generará una factura de débito para el emitente. Es utilizado para Facturación y Recepción. | |||||
Origen bonificación | Al activarlo, indica que el origen de operación generará un pedido de bonificación a partir del pedido de venta original, si el módulo Descuentos y Bonificaciones estuviera implantado. Utilizará para esta generación, el origen de operación especificado en el campo "Orig Bonificación". | |||||
Orig Bonificación | Incluir el origen de operación de la bonificación. Esta información se utiliza para caracterizar pedidos de bonificaciones. Este campo debe informarse solamente si el campo "Origen Bonificación" estuviera activado, lo cual indica que la corriente origen generará pedidos de bonificación. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir parametrizar las actualizaciones de los orígenes de operaciones. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: | |||||
Cálculo automático | Al activarlo, determina que los pedidos de venta con este origen de operación pueden utilizar el recurso de cálculo automático de facturas a partir de Implantación Pedido (PD4000).
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Impresión automática | Al activarlo, determina la impresión o no de la factura automáticamente, después del cálculo de las facturas. Con eso, no habrá necesidad de la ejecución del programa emisor de facturas.
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Transmisión automática | Al activarlo, determina la transmisión de la factura electrónica automáticamente, después del cálculo de las facturas.
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Bajar inventario | Al activarlo, determina que los ítems de la factura deben generar movimientos en el inventario (baja del saldo).
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Control inventario automático | Al activarlo, actualiza automáticamente, en el momento del cálculo de la factura, los movimientos de inventario, generados por las facturas de facturación, en el módulo Control de inventario. Con lo cual, los movimientos de inventario se integrarán con el módulo Inventario, sin necesidad de la ejecución del programa Actualización de facturas en el inventario (FT2100). | |||||
Generar duplicatas | Al activarlo, determina que los ítems de la factura deben generar duplicatas.
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CR Automático | Al activarlo, efectúa la actualización de las duplicatas generadas en facturación con el módulo Cuentas por cobrar de forma automática, permitiendo que no sea necesario ejecutar el programa de actualización Cuentas por cobrar (Programa FT0603). | |||||
Actualizar cuotas | Al activarlo, determina que los ítems de la factura deben generar datos para el módulo Cuotas.
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Facturación anticipada | Al activarlo, informa que este origen se utilizará para facturas de Facturación anticipada.
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Generar contabilización | Al activarlo, informa que los ítems de la factura generan datos para la contabilización.
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Contabilización automática | Determina si la contabilización de los movimientos del documento se efectuará automáticamente en el módulo Contabilidad. | |||||
Factura de muestra | Al activarlo, determina que el origen de operación se utilizará para factura de muestras. | |||||
Actualizar estadística | Al activarlo, determina que los ítems de la factura deben generar datos para el módulo Estadística. Es utilizado por el módulo Facturación. | |||||
Estadística automática | Al activarlo, actualiza los valores de estadísticas de las facturas de facturación. Con lo cual, la información de estadísticas se grabarán automáticamente, en el momento del cálculo de la factura, en un archivo, en el propio módulo Facturación, sin necesidad de la ejecución del programa Actualización de estadísticas de Facturación (FT0605). | |||||
Emite Remito | Al activarlo, indica que el origen emite remito, entonces los resúmenes deben tener remitos relacionados. Es utilizado para Facturación. | |||||
Generar Remito después de la factura | Al activarlo, indica que la generación del remito se realizará después de la emisión de la factura. | |||||
Actualizar inventario por el Remito | Al activarlo, indica que la baja del inventario se realizará por el remito en lugar de la factura. | |||||
Remito genera Previsión CR | Al activarlo, indica que el remito generará una previsión en el módulo Cuentas por cobrar. | |||||
Emisión Picking | Al activarlo, indica que debe emitirse el reporte de picking del embarque, por medio de los programas Reporte de separación de ítem (EQ0605) o Reporte de separación de entrega (EQ0606). | |||||
Remito de traslado | Al activarlo, indica que el remito solamente se utilizará para Traslado, sin generar una factura posteriormente. | |||||
Remito Remesa de Facturación Anticipada | Al activarlo, indica que el remito generado será una remesa de facturación anticipada.
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Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir una observación para el origen de operación. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Narrativa | Incluir la narrativa para el origen de operación implementado. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir incluir información de importación para el origen de operación.
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Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: | |||||
Tributación II (Impuesto de importación) | Seleccionar el tipo de tributación del Impuesto de importación (II) que se considerará para el origen informado. | |||||
Origen Drawback | Al activarlo, determina que el origen de operación se utiliza en las operaciones de comercio exterior que utilizan el beneficio de Drawback.
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Transferencia Drawback | Al activarlo, determina que el documento de importación que utilice el origen de operación se generará solamente con los valores de impuestos, ya que se entiende que es una entrada de impuestos para costear el ítem.
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Tributación (Tasa de estadística) | Seleccionar el tipo de tributación de la Tasa de estadística que se considerará para el origen informado. |
Contenidos relacionados:
Mantenimiento de clase de títulos (CD0906)
Mantenimiento de canales de venta (CD1517)
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