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No browser da rotina você pode alterar a ordem dos campos através da seguinte opção:
Em Ações Relacionadas selecione a opção desejada:
Ambiente:
- Ambiente: Configure o Ambiente de Transmissão da GNRE - Produção ou Homologação. O que for configurado neste momento será gravado no parâmetro MV_AMBGNRE.
- Versão: Configure o Ambiente de Transmissão da GNRE - 1.00 ou 2.00. O que for configurado neste momento será gravado no parâmetro MV_GNREVE.
Wiz.Config :
Wizard de Configuração do TSS.
Transmissão :
Wizard de transmissão da GNRE onde deverá ser informado:
- Guias do tipo Simples (FISA095)
- Número Inicial da Gnre - Obrigatório
- Número Final da Gnre - Obrigatório
- Estado - Obrigatório
Comportamentos:
- São transmitidas guias do ICMS ST (F6_TIPOIMP igual a 3) e DIFAL (F6_TIPOIMP igual B)
- Não é possível transmitir uma guia que está em um lote
- A transmissão altera o Status da Guia.
- Guias do tipo Múltiplos Documentos (FISA214)
- Lote Inicial - Obrigatório
- Lote Final - Obrigatório
- Estado - Obrigatório
Monitor :
- Guias do tipo Simples (FISA095)
- Número GNRE Inicial. Obrigatório
- Número GNRE Final. Obrigatório
- Estado. Obrigatório
- Guias do tipo Múltiplos Documentos (FISA214)
- Lote Inicial
- Lote Final
- Estado
Quando as guias forem do tipo Múltiplos Documentos a ID GNRE no monitor terá um L para identificação. Trata-se de um código interno.
Ao clicar no Botão Mensagens dentro da rotina de Monitoramento será possível obter maiores detalhes da GNRE transmitida.
Ao clicar no Botão OK dentro da rotina de Monitoramento o sistema processa o retorno da SEFAZ e grava importantes informações como:
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Aviso | ||
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Os campos juros, multa e atualização monetária só são preenchidos automaticamente se os campos estiverem vazios. |
Impressão:
Nesta rotina é possível imprimir em PDF - Modo Retrato as GNREs a serem pagas.
Obs. Somente as que tiveram o retorno do Código de Barras no momento do retorno do Monitor que serão impressas.
- Guias do tipo Simples (FISA214)
- Número GNRE Inicial
- Número GNRE Final
- UF
- Guias do tipo Múltiplos Documentos (FISA214)
- Número lote inicial
- Número lote Final
- UF
Informações Extras
Consultar Manual FIS0041_Cadastro_Informacoes_Extras_GNRE_WS para maiores esclarecimentos. E de suma importância sincronizar a rotina antes de transmitir as guias para a SEFAZ. O não preenchimento desse cadastro ou preenchimento incorreto gera problemas na transmissão da GNRE.
Gerar Lote (Somente múltiplos documentos)
Disponível apenas na opção Múltiplos Documentos da versão 2.00.
- Dt.Pgto Inicial
- Dt.Pgto Final
- Estado
Selecione as guias que irão compor o lote.
É exibido para seleção somente as guias:
- Com data de pagamento preenchidas, por ser um campo obrigatório para a transmissão.
- Guias do tipo ICMS/ST (F6_TIPOIMP=3) ou Difal (F6_TIPOIMP=B)
- Guias que não tenham sido autorizadas
- Guias que sejam do mesmo Estado do informado no pergunte no inicio dessa opção
Comportamentos da opção Gerar Lote
- Não é permitido adicionar guias manualmente somente selecionar as guias
- Em outras ações existe a opção Marcar Todos e Desmarcar Todos.
- Ao selecionar uma guia o valor total do lote/documento já é calculado automaticamente
- O campo Tipo GNRE (CIB_TPGNRE) é preenchido automaticamente com as opções
- 1= Múltiplos Documentos
- 2= Múltiplas Receitas
- Não é possível gerar um lote com apenas uma guia selecionada. Se desejar enviar apenas uma guia utilizar a opção Tipo GNRE Simples da pergunta inicial da rotina GNREWS.
- Os campos multa, juros, atualização monetário, recibo, código de barras e número de controle são atualizados através do monitor. Para informações consulte a opção Monitor do indice desse documento.
- Quando uma GNRE está dentro de um lote ela não poderá ser transmitida a através da rotina FISA095 ou seja, guia do tipo Simples da pergunta inicial da rotina GNREWS.
- É permitido incluir uma guia somente na opção Alterar Lote.
Cancelar (Somente múltiplos documentos)
Opção disponível apenas na opção Múltiplos Documentos
Essa opção só é possível quando o lote está autorizado. Quando cancelamos o sistema efetua as seguintes operações:
- Desfaz a associação do lote da GNRE (CIB) de todas as Guias (SF6), ou seja, limpa o campo F6_IDGUIA
- Ao fazer isso essa guia poderá ser transmitida novamente.
- Após cancelar, o lote fica no browser para visualização, entretanto as guias do lote não mais são exibidas na opção visualizar pois foram desassociadas do lote.
- Abaixo segue diversos questionamentos importantes antes de se cancelar um lote
- Limpa os campos recibo, número de controle e código de barras.
- Os campos multa e juros e atualização monetária não são limpos. Caso deseje reutilizar a guia (SF6) verifique esse campos pois o reenvio pode causar divergência nos valores. Lembrando que esses campos são alterados automaticamente com o retorno da SEFAZ quando houver.
A opção de cancelar o Lote no ERP também cancela o lote na SEFAZ?
Não, pois a SEFAZ não permite fazer essa operação.
Essa opção cancela o lote somente no ERP?
Sim, o cancelamento ocorre apenas no ERP
Por que essa opção de cancelar foi criada no sistema?
Veja o cenário criado pela própria SEFAZ http://www.testegnre.pe.gov.br/gnre/portal/faq.jsp / como cancelar guia?
Suponhamos que o lote foi autorizado só que por erro ou esquecimento ele não foi pago na data máxima de pagamento. Automaticamente a SEFAZ cancela aquele lote. Essa opção visa permitir que as guias utilizadas contidas no lote possam ser liberadas para serem transmitidas novamente. Com essa opção de Cancelar o lote fica cancelado mas as guias (SF6) podem ser utilizados para serem enviadas como Tipo Simples ou Múltiplos Documentos novamente. Fica a critério / responsabilidade da empresa. Utilize essa opção com cuidado por o retorno de autorização altera valores da guia.
As guias que foram autorizadas no lote e depois canceladas acarretam alguma obrigação fiscal?
Segue documentação da SEFAZ, mas aconselhamos que entre em contato com a SEFAZ da UF favorecida do lote /guia em questão e pergunte especificamente.
É possível que o sistema consulte a SEFAZ e ao ver que o lote foi cancelado efetuar isso automaticamente no sistema?
A Sefaz não disponibiliza esse método, ou seja, os meios para fazer esse procedimento de forma automática.
Excluir Lote (Somente múltiplos documentos)
Disponível apenas na opção Múltiplos Documentos da versão 2.00.
Essa opção só é possível quando o não lote está autorizado. Quando cancelamos o sistema efetua as seguintes operações:
- Exclui o lote da GNRE (CIB) por inteiro.
- Desfaz a associação do lote da GNRE (CIB) de todas as Guias (SF6), ou seja, limpa o campo F6_IDGUIA
- Ao fazer isso essa guia poderá ser transmitida novamente.
- Acima seguem os pontos que devem ser considerados antes de cancelar o lote.
- Limpa os campos recibo, número de controle e código de barras.
Alterar Lote (Somente múltiplos documentos)
Disponível apenas na opção Múltiplos Documentos da versão 2.00. A opção alterar possui os seguintes comportamentos:
- Permite remover uma guia do lote
- Permite adicionar uma guia no lote
- Permite alterar a data de pagamento do lote
- Não é possível altera um lote já autorizado
Conceitos básicos
- GNRE Simples - Esta é a GNRE que gera uma guia para somente um documento de origem, quando a receita solicitar o preenchimento deste campo.
- GNRE com Múltiplos Documentos de Origem – Esta é a GNRE Simples, acrescida da funcionalidade de adicionar múltiplos documentos de origem, desde que mantida a mesma UF destinatária, o mesmo Contribuinte Emitente, o mesmo Código de Receita e o mesmo Tipo de Documento de Origem.
- GNRE Com Múltiplas Receitas – Esta é a GNRE Simples, acrescida da funcionalidade de adicionar diversos códigos de receitas, desde que se mantenha a mesma UF destinatária e o mesmo Contribuinte Emitente. Nesta opção serão aceitos vários códigos de receita, inclusive podendo repetir o mesmo código de receita. Cada receita deverá ser combinada com um número de documento diferente.
- Receita - Corresponde ao tributo que se deseja recolher. A cada receita podem estar associadas outras informações, dependendo da UF: detalhamento(s) de receita, produto(s), documento(s) de origem, período de referência e parcela:
- Detalhamento da Receita - Corresponde ao detalhamento do tributo que se deseja recolher;
- Detalhamento da Receita - Corresponde ao detalhamento do tributo que se deseja recolher;
- Produto - Corresponde ao produto da receita selecionada;
- Documento de Origem - Selecionar o tipo de documento de origem e após a seleção, digitar o número de Identificação desse documento. No caso das empresas de courier, o Portal documento de origem a ser selecionado é a DIRE (Declaração de Importação de Remessa Expressa).
- Período de Referência - Período referente à ocorrência do fato gerador do tributo. Quando for solicitado, o período de referência pode ser:
- Mensal - 01 a 30 do mês de competência;
- Quinzenal - 01 a 15 (1ª quinzena) ou 16 a 30 (2ª quinzena) do mês de competência;
- Decendial - 01 a 10(1° decêndio) ou 11 a 20 (2° decêndio) ou 21 a 30 (3° decêndio)) do mês de competência), de acordo com cada estado. - Parcela - Número da parcela, quando s tratar de parcelamento. Digitar até no máximo 03 dígitos.
- Convênio/Protocolo - Corresponde ao número do Convênio ou Protocolo que criou a obrigação tributária. Não é um campo de preenchimento obrigatório.
- Data de Vencimento - Corresponde à data de vencimento do tributo a ser recolhido (no formato DD/MM/AAAA). Pode ser definida pela UF no momento da geração da guia.
- Data de Pagamento - Corresponde à data de pagamento do tributo a ser recolhido (no formato DD/MM/AAAA). A data digitada deve ser igual ou maior que a data atual.
- Valor Principal - Corresponde ao valor do tributo a ser recolhido.
- Valor Total - Corresponde ao valor total a ser recolhido.
- Campos adicionais - poderão existir outros campos para obtenção de informação que a receita selecionada necessite. Esses campos serão obrigatórios ou não, a depender da UF Favorecida.
Dúvidas
Pergunta: Todos os estados participam no Portal GNRE Online?
Resposta: Não. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo não geram GNRE no Portal GNRE Online. (http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/faq.jsp). Para esses estados consultar a SEFAZ em questão pois a atualização da 2.00 está ocorrendo na GNRE Online PE.
...
Antes da emissão de uma GNRE para pagamentos de valores declarados e já vencidos, certificar se o débito não se encontra encaminhado para inscrição (ou inscrito) em Dívida Ativa, situação em que o pagamento deverá ser realizado em documento de arrecadação interno e específico da UF Favorecida. (http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/faq.jsp)
Pergunta: Após autorizar uma guia na SEFAZ encontrei um erro e tenho que efetuar uma nova transmissão, existe algum problema?
Resposta: Alguns estados quando a guia é autorizada retornam o valor de multa, juros e atu. monetária. Pode acontecer de no segundo envio esses valores estarem preenchidos ocorrendo um pagamento maior do que esperado. Dessa forma, sempre que reutilizar uma guia verifique os valores de multa, juros e atu. monetária.
Pergunta: Preciso preencher juros e multa antes de enviar?
Resposta: Nesse caso é necessário consultar o Manual para Preenchimento do XML de Lote disponível em http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/automacao.jsp#. Caso a dúvida não seja sanada entre em contato com a SEFAZ. O protheus envia o valor principal e total (que incluir juros, multa e atu.monetária) e a SEFAZ decide qual utilizar dependendo da situação.
Pergunta: Quais estados permitem enviar a GNRE 2.0?
Resposta: No ambiente de produção consulte http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/consultarTabelas.jsp e Versões das UF's . Ambiente de homologação consulte http://www.testegnre.pe.gov.br/gnre/portal/consultarTabelas.jsp e Versões das UF's
Pergunta: Posso utilizar a múltiplos documentos e múltiplas receitas normalmente?
Resposta: Sim, entretanto de todos 24 estados participantes da GNRE Online apenas dois homologaram esse tipo de GNRE em produção são eles PE e RO. No Protheus atualmente a Guias Múltiplos Documentos não possui atualização automática de títulos, sendo que a Guia Simples possui. Lembrando que a Guia Simples e Guia múltiplos documentos estão no mesmo menu GNREWS mas são rotinas diferentes com algumas regras e tratativas bem distintas. Alguns estados já estão a meses homologando junto a SEFAZ PE as opções Múltiplos Documentos.
Pergunta: Quais guias podem ser transmitidas?
Resposta: ICMS Subst. Tributária por Operação(F6_TIPOIMP3) e DIFAL(F6_TIPOIMP=B) ambos via operação.
Pergunta: As receitas 100099 e 100102 podem ser utilizadas no meu estado?
Resposta: Consulte Manual de preenchimento - http://www.testegnre.pe.gov.br/gnre/portal/automacao.jsp em Manual para Preenchimento do XML de Lote
Pergunta: Como preencher o detalhamento da receita ?
Resposta: Consulte Detalhamento das Receitas para o estado da UF favorecida
Pergunta: Como preencher os campos adicionais ?
Resposta: Consulte Campos Adicionais para o estado da UF favorecida. E também leia o documento FIS0041_Cadastro_Informacoes_Extras_GNRE_WS . O sistema possui uma opção de sincronização automática. E caso seja necessário efetuar um ajuste existe a opção altear e criar.
Pergunta: Qual documento de origem devo informar?
Resposta: Consulte Documentos de Origem para o estado da UF favorecida. O sistema controle isso de form automática. Quando se utiliza a Múltiplos documentos existem limitações quando o Documento de Origem não é uma chave eletrônica, veja mais detalhes em Monitor deste documento. Caso não se possa suportar a limitação utilize a opção do Tipo de guia Simples.
Pergunta: Qual produto devo informar?
Resposta: Consulte Produtos para o estado x código de receita da UF favorecida. Ele deve ser informado manualmente.
Pergunta: Como faço para saber se o estado da UF favorecida está com os servidores no AR?
Resposta: Em base de produção consulte http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/GNRE_DisponibilidadeUF.jsp . Em base de homologação consulte http://www.testegnre.pe.gov.br/gnre/portal/GNRE_DisponibilidadeUF.jsp . Em determinada situações quando a SEFAZde um estado fica indisponível demora algum tempo para que o SITE reflita a real condição do servidor. Nessa situações é importante entrar em contato com a própria SEFAZ para obter mais informações.
Pergunta: Quais tipos de guia eu posso transmitir via sistema?
Resposta: Somente guias do tipo ICMS ST (F6_TIPOIMP igual a 3) e Difal (F6_TIPOIMP igual B).
Pergunta: Como implementar a versão 2.00?
Resposta: Primeiro verifique se o seu estado já possui a versão 2.00 disponíveis em ambiente de homologação e produção. Na sequencia em base de homologação do Protheus efetue a atualização e os diversos testes pertinentes.
Pergunta: Precido preencher a data de pagamento?
Resposta: Sim, é um campo obrigatório.
Pergunta: Estou confuso com os seguintes termos simples, múltiplos documentos, múltiplas receitas, lote, UF Favorecida, 1.00 e 2.00?
Resposta: Aconselhamos a leitura http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/ajuda.jsp. Diversas terminalogias utilizadas nas rotinas e nesse documento estão embasadas nos documentos oficiais da SEFAZ PE. Utilizamos essa terminologia em nossos documentos visando facilitar uma posterior consulta no própria site da SEFAZ.
Pergunta: Com base na impressão da guia é complicado localizar os registros correspondentes no sistema, como resolver isso?
Resposta: Na impressão da guia temos algumas informações como código de barras, número de controle e recibo. Foram criados índices na tabela de guia (SF6) e Lote da GNRE (CIB) que permitem buscar a guia ou lote por: código de barras, número de controle e recibo. Lembrando que quando você envia um guia múltiplos documentos são replicados do lote para as guias os campos código de controle e recibo.
Pergunta: Ao consultar a guia no monitor os valores de juros, multa e atu.monetária não é atualizado?
Resposta: Nem toda SEFAZ retorna o valor de juros, multa e Atu.monetária. Vale ressaltar que os valores de multa, juros, e Atu.Monetária só serão atualizados se os campos supracitados estiverem zerados. Caso eles já estejam preenchidos eles não serão atualizados o que pode ocasionar divergências na impressão do relatórios.
Pergunta: Quando comparo o valor do relatório gerado pelo sistema com o do site os valores estão diferente?
Resposta: Provavelmente a diferença está nos campos multa, juros e atualização monetária. Possível solução é deixar os campos zerados e consultar o monitor novamente para que eles sejam atualizados no sistema.
Pergunta: No Protheus utilizo integração com o banco através do CNAB, posso utilizar a opção múltiplos documentos / receitas?
Resposta: Visto que a opção múltiplos documentos / receitas não aceita atualiza os títulos financeiros (Juros, multa, atualização monetária e código de barras). Dessa forma, dessa forma não é aconselhável utilizar a opção múltiplos documentos / receitas quando a empresa utiliza integração CNAB pois poderá gerar sérios problemas na operação da empresa pela falta de atualização.
04. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
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MV_SUBTRIB
...
Caracter
...
Número da Inscrição Estadual do contribuinte em outro estado quando houver Substituição Tributária
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PE18154502270978/SC123456789/RJ99999999/
Dica | ||
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Caso o parâmetro MV_SUBTRIB não seja suficiente para detalhar todas as Inscrições Estaduais da empresa, deverão ser criados parâmetros com nome MV_SUBTRIB e final numérico sequencial para acrescentar as demais inscrições. Exemplo: MV_SUBTRI2, MV_SUBTRI3, etc. Em uma nova perspectiva, foram criadas as tabelas tabelas CLO - Tabela de Inscrição Estadual e F0L - Inscrição Estadual de DIFAL para configuração de uma outra forma para quem não quiser utilizar os parâmetros. Nesta perspectiva, basta preencher estas tabelas e deixar os parâmetros em branco. |
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Caracter
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MV_COMBST
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Caracter
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Indicar os CFOPS que serão utilizados para identificar as Notas de Combustíveis para o processamento da GIAST.
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6656/6657
Aviso | ||
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Para o correto funcionamento da GUIA 2.0 é necessário estar com o TSS atualizado com o pacote acumulado do TSS disponível no portal com data igual ou superior ao dia 11/10/2019. |
Legenda
Para verificar a descrição da Legenda (referente à situação da GNRE) na tela inicial da Rotina, basta clicar no ícone da própria legenda seja na opção Simples ou Múltiplos Documentos
04. INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Tabelas Utilizadas | SA1 – Clientes |
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Função Envolvidas | FISA095.PRW |
Sistemas Operacionais | Windows®/Linux® |
...
MV_TRANFST
...
Caracter
...
Indicar os CFOPS que serão utilizados para identificar as Notas de Transferência para o processamento da GIAST.
...
2557/2658
...
MV_CIDADE
...
Caracter
...
Informe o nome do município em que o contribuinte está estabelecido.
...
SÃO PAULO
...
MV_GNDIFUF
...
Caracter
...
Informe código da receita por Operação ICMS complementar EC 87.
Por Estado separados por barra '\'.
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SP100080
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MV_GNFPDUF
...
Caracter
...
Informe código da receita por Operação Fundo de Combate Pobreza EC 87
Por Estado separados por barra '\'.
...
SP100080
Demais Informações
SA1 – Cadastro de Clientes
SF4 – Tipos de Entrada e Saída
CLO – Tabela de Inscrição Estadual
F0L – Inscrição Estadual de DIFAL