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Para el cálculo del impuesto al valor agregado (IVA) es necesario realizar la siguiente configuración:

  1. Por medio de la rutina Impuestos Variables (MATA995) deberá configurar el impuesto IVA.

          Impuesto (FB_CODIGO): IVA

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          Impuesto FE: 01

Informações
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Importante

Importante

El porcentaje de alícuota para impuesto al valor agregado (IVA) puede variar dependiendo del bien o servicio. A principio se utiliza los siguientes impuestos y porcentajes de alícuota:

  • IVA → 19%
  • IV4→ 14%
  • IV5 → 5%IV4 → 14%


2. Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080) deberá configurar una TES con el código del impuesto IVA. En ventana de configuración de la TES, en la sección Impuestos              Variables deberá informar el impuesto:

   Impuesto (FC_IMPOSTO): IVA

   Suma en Título (FC_INCDUPL): Sumar

   Suma Tot Fac. (FC_INCNOTA): Sumar

   ¿Suma Costo? (FC_CREDITA): Indiferente

   Calcula Sobre (FC_CALCULO): Ítems Factura

   Cálc. S/Neto (FC_LIQUIDO): Sí

   Integra EIC (FC_INTEIC): No

Informações

En una misma TES se podría informar más de un IVA, por ejemplo: IVA (para bienes, servicios tarifa especial). En caso de incluir más de un IVA en la misma TES, se sugiere configurar un valor diferente en el campo Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO) para cada impuesto, aun cuando solo es calculado un IVA en el comprobante. 

Las TES de entrada o salida puede contener el cálculo de otros impuestos (retenciones).

En los impuestos de la TES, si es configurado el campo Cálc. S/Neto (FC_LIQUIDO) con el valor "Sí", el valor del impuesto se calcula en base al valor neto de la base imponible (Base imponible - Descuento). Caso contrario (FC_LIQUIDO = No), el valor del descuento no será descontado del total de la base imponible para el cálculo del impuesto.


03. PANTALLA XXXXX

Otras acciones / Acciones relacionadas 

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