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  1. Por medio de la rutina Punto de Venta (FISA083) es necesario que efectué la configuración de un nuevo punto de venta.
    1. Código (CFH_CodigoCODIGO) = ''001''
    2. Descripción (CFH_DescriDESCRI) = ''PUNTO DE VENTA 0001''
    3. Id PV (CFH_IDPV) = ''012''

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Informações

En el campo Sucursal Uso (FP_FILIAL) en este campo debe determinar a qué sucursal se refiere la información deI de registro.

En el campo Serie (FP_SERIE) en este campo debe constar qué serie de factura se refiere la información deI de registro.

El campo Nº Inicial (FP_NUMINI) campo del número inicial de un determinado intervalo de documentos.

El campo Nº Final(FP_NUMINI) campo del número final de un determinado intervalo de documentos.

El campo Punto de Venta (FP_PV) en este campo debe determinar a qué punto de venta se refiere la información deI de registro.

El campo N° Aprob. (FP_CAI) el número del CAI es el identificador del impresor (gráfica) del formulario de la factura. Este número se utilizará en los archivos generados por medio de la rutina de Duplicados electrónicos, si se trata de formulario propio.

El campo Clase (FP_ESPECIE) Informar la especie que se podrá utilizar para emisión de documentos fiscales registrados en este Rango.

El campo Activo (FP_ATIVO) campo para informa si el respectivo intervalo de numeración está activado o no.

El campo Fecha validez (FP_DTAVAL) campo para indicar la fecha de vigencia del registro.

El campo Tipo e-FactE (FP_NFEEX) campo de llenado automático, este campo representa el id del punto de venta

El campo Cód. RG1415 (FP_RG1415) en este campo se informa el código referente a RG1415 para carga automática en el documento, cuando se informa en el folio.

    1. Para Facturas Serie A cód - 001 o 201.
    2. Para Facturas Serie B cód - 006 o 206.
    3. Para Notas Crédito Serie A cód - 003 o 203.
    4. Para Notas Crédito Serie B cód - 008 o 208.
    5. Para Notas Débito Serie A cód - 002 o 202.
    6. Para Notas Débito Serie B cód - 007 o 207.


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