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    1. Sucursal Uso = 'D MG 01'
    2. Serie = 'A2AF'
    3. N Inicial = '000200000001'
    4. Fech. Validez = '31/12/2050'
    5. Classe = '1 - NF'
    6. Activo = '1 - Si'
    7. Punto de Venta = '0002'

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    1. Sucursal Uso = 'D MG 01'
    2. Serie = 'A2AC'
    3. N Inicial = '000200000001'
    4. Fech. Validez = '31/12/2050'
    5. Classe = '1 - NCC'
    6. Activo = '1 - Si'
    7. Punto de Venta = '0002'

...

    1. Sucursal Uso = 'D MG 01'
    2. Serie = 'AR'
    3. N Inicial = '000200000001'
    4. Fech. Validez = '31/12/2050'
    5. Classe = '1 - RFD'
    6. Activo = '1 - Si'
    7. Punto de Venta = '0002'

         Classe NDC

    1. Sucursal Uso = 'D MG 01'
    2. Serie = 'AD = 'A2'
    3. N Inicial = '000200000001'
    4. Fech. Validez = '31/12/2050'
    5. Classe = '1 - RFD'
    6. Activo = '1 - Si'
    7. Punto de Venta = '0002'

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Por medio de la rutina Pedido de venta (MATA410) se carga un Pedido de venta con TES que calcula impuestos, genera título financiero y mueve Stock. El pedido genera Remito.

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Por medio de la rutina Pedidos (MATA010) confirme la cantidad de productos disponibles del producto que esté utilizando para realizar las pruebas.

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Por medio de la rutina Generac. de remito (MATA462AN) genere un Remito de venta a partir del pedido creado anteriormente.

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El remito mueve el stock, no genera título financiero ni calcula impuestos. 

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Nuevamente, por medio de la rutina Pedidos (MATA010), confirme la cantidad de productos disponibles del producto que esté utilizando para realizar las pruebas.

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Por medio de la rutina Generación de notas (MATA468N) genere una Nota a partir del Remito de venta.

Esta nota calcula impuestos y genera el título financiero.

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Incluir los parámetros necesarios de acuerdo con lo solicitado.

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A partir del punto de venta 0002.

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Seleccione la factura generada anteriormente, haga clic en "Otras acciones" y Genera Fact.

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Haga clic en "No".

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Incluya la serie de la Factura y grabe el número generado para la fatura para consultarlo posteriormente.

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Confirme que el documento se generó de forma correcta.

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Nuevamente, por medio de la rutina Pedidos (MATA010) confirme la cantidad de productos disponibles del producto que está utilizando para realizar las pruebas.

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Por medio de la rutina Facturaciones (MATA467N) asegúrese de que la factura se generó con el mismo número y serie informado del documento anterior.

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A partir del Punto de venta 0001, por medio de la rutina Generac. de remito de devolución (MATA462DN) genere un Remito de devolución (después de generar la factura).

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Haga clic en la opción "Otras acciones" y después en la opción "Remito".

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Seleccione el documento generado anteriormente y haga clic en "Grabar"

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Haga clic en "Grabar" nuevamente.

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A partir del Punto de venta 0002 , por medio de la rutina Generac. de nota de crédito y débito (MATA465N) genere una Nota de crédito con el objetivo de anular los valores de los impuestos y el saldo de la factura.

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Haga clic en "Otras acciones".

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Haga clic en la opción "Facturas".

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Observe que se carga la Nota de crédito (NCC) para vincular a la Factura, y se muestra la factura, generada en el flujo de pruebas anteriores.

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Actualizacion de Productos

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04. TABLAS UTILIZADAS

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