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ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Pantalla XXX
    1. Otras acciones / Acciones relacionadas
  4. Pantalla XXX
    1. Principales campos y controles
  5. Tablas

Índice


01. VISIÓN GENERAL

Generar el archivo TXT del FORMATO 19.1: "Registro de consignaciones - para el consignador - control de bienes entregados en consignación" en base a lo sustentado en RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA Nº 234-2006/SUNAT http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2006/234.htmactualizada en la Resolución de Superintendencia N° 315-2018-SUNAT y el anexo II de la misma norma vigente a partir del 01/07/2020.

...

Layout Formato 9.1 REGISTRO DE CONSIGNACIONES - PARA EL CONSIGNADOR - CONTROL DE BIENES ENTREGADOS EN CONSIGNACIÓN


CampoLong.ObligatorioLlave unicDescripciónFormatoObservacionesObservaciones TOTVS
18SiSiPeriodo.Numérico1. Obligatorio
2. Validar formato AAAAMM00
3. 01 <= MM <= 12
4. Menor o igual al periodo informado
5. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 22 es igual a '1'
6. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 22 es diferente a '1'

*Es la fecha de digitación del sistema, D2_EMISSAO.

*Solo se imprime el AÑO y el MES, completando con 00

21SiSiCódigo del catalogo utilizado.Numérico1. Obligatorio
2. Validar con parámetro tabla 13
Si la configuración del ambiente usa Código de Barras ( parámetro MV_USACBAR), se informa:
-"1 Si el código del producto (B1_COD) es igual al código SUNAT (B1_PRODSAT).
-"3" Si el código del producto (B1_COD) es igual al código de barras (B1_CODBAR).
-"9" Si no maneja código de barras o si no se cumplen las condiciones anteriores.
32SiSiTipo de existencia.Numérico1. Obligatorio
2. Validar con parámetro tabla 5
3. No acepta valor por default
Contenido del campo B1_TIPOEX.
4Hasta 24SiSiCódigo de la existencia.Alfanumérico1. Obligatorio
2. Según catálogo utilizado (campo 2)

5Hasta 40SiSi1. Contribuyentes del Régimen General: Código Único de la Operación (CUO), que es la llave única o clave única o clave primaria del software contable que identifica de manera únivoca el asiento contable en el Libro Diario o en el Libro Diario de Formato Simplificado en que se registró la operación.
2. Contribuyentes del Régimen Especial de Renta - RER:  Número correlativo del mes.
Texto1. ObligatorioCódigo Único de la operación. Proviene de los campos NODIA, tanto de la tabla SF1, SF2.
6Hasta 80SiNoNombre de la existencia.Texto1. Obligatorio
2. Si campo2 =  3 o 9 entonces campo6 será <> “-“
3. Si campo2 <> 3 o 9 entonces campo6 “-“
Verifica el parámetro MV_USATSX5 para colocar la descripción a partir de la tabla P7 de la SX5, e base al contenido de Tp Existen (B1_TIPOEX) caso contrario, coloca el contenido del campo B1_DESC (SB1).
7Hasta 3SiNoCódigo de la unidad de medida.Alfanumérico1. Obligatorio
2. Validar con parámetro tabla 6
Campo "AH_CODERP" (SAH) llamado por el campo B1_UM (SB1).
810SiNoFecha de emisión de la guía de remisión emitido por el consignador.DD/MM/AAAA1. Obligatorio
2. Menor o igual al periodo informado
3. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.
F2_EMISSAO de la guía de remisión o de la Factura o de la NCC según sea el caso.
9Hasta 20SiNoSerie de la guía de remisión emitido por el consignador, con la que entrega los bienes al consignatario o se recibe los bienes no vendidos por el consignatario.Numérico1. Obligatorio
2. Positivo
F2_SERIE2 de la guía de remisión
10Hasta 20SiNoNúmero de la guía de remisión emitido por el consignador, con la que entrega los bienes al consignatario o se recibe los bienes no vendidos por el consignatario.Numérico1. Obligatorio
2. Positivo
F2_DOC de la guía de remision
112SiNoTipo de Comprobante de Pago o Documento emitido por el consignador.Numérico1. Obligatorio
2. Validar con parámetro tabla 10
3. Si no existe registrar '00'

Si Especie ="NCC" entonces imprime  07

Si Especie ="NF" entonces imprime  01Si Especie ="RFN" entonces imprime  09
Si no cumple ninguna de las condiciones anteriores, imprime 00
1210NoNoFecha de emisión del comprobante emitido por el consignador.DD/MM/AAAA1. Obligatorio
2. Menor o igual al periodo informado
3. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.
F2_EMISSAO de la factura o NCC
13Hasta 20SiNoSerie del Comprobante de Pago emitido por el consignador (1).Alfanumérico1. Obligatorio
2. Si no existe registrar '0'
F2_SERIE2 de la factura o NCC
14Hasta 20SiNoNúmero del Comprobante de Pago emitido por el consignador (1).Alfanumérico1. Obligatorio
2. Si no existe registrar '0'
F2_DOC de la factura o NCC
1510SiNoFecha de entrega o devolución del bien.DD/MM/AAAA1. Obligatorio
2. Menor o igual al periodo informado
3. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.
F2_EMISSAO  de la factura o NCC o Remisión
161SiNoTipo de documento de identidad del consignatario.Alfanumérico1. Obligatorio
2. Validar con parámetro tabla 2
Tipo de documento del cliente, se imprime a partir del campo A1_TIPDOC, tabla SA1, teniendo en consideración las características de la facturación, como por ejemplo, clientes de exportación.
17Hasta 15SiNoNúmero de RUC del consignatario o del documento de identidad.Alfanumérico1. ObligatorioSe imprime el numero del documento del cliente, A1_CGC, tabla SA1, cuando es persona jurídica, si es persona natural, se imprime el campo A1_PFISICA validando si el campo A1_CGC esta vacío.
18Hasta 100SiNoApellidos y Nombres, Denominación o Razón Social del consignatario.Texto1. ObligatorioImprime nombre del proveedor, tabla SA1, Campo A1_NOME
19Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales sin comas de milesSiNoCantidad de bienes entregados en consignación (la primera tupla corresponde al saldo inicial).Numérico1. Obligatorio
2. Positivo o '0.00'
3. Si no existe registrar '0.00'
4. Es excluyente de los campos 20 y 21
5. Campo 19, 20 y 21 no pueden ser todos 0.00
Si campo 11 fue remisiones entonces imprime D2_QUANT de la remisión. Si no, imprime 0.00
20Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales sin comas de milesSiNoCantidad de bienes devueltos por el consignatario.Numérico1. Obligatorio
2. Negativo o '0.00'
3. Si no existe registrar '0.00'
4. Es excluyente de los campos 19 y 21
5. Campo 19, 20 y 21 no pueden ser todos 0.00
Si campo 11 fue NCC  entonces imprime D2_QUANT de la NCC. Si no, imprime 0.00
21Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales sin comas de milesSiNoCantidad de bienes vendidos.Numérico1. Obligatorio
2. Negativo o '0.00'
3. Si no existe registrar '0.00'
4. Es excluyente de los campos 19 y 20
5. Campo 19, 20 y 21 no pueden ser todos 0.00
Si campo 11 fue NF  entonces imprime D2_QUANT de la NF. Si no, imprime 0.00
221SiNoIndica el estado de la operación.Numérico1. Obligatorio
2. Registrar '1' cuando la operación corresponde al periodo.
3. Registrar '8' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho periodo.
4. Registrar '9' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y SI ha sido anotada en dicho periodo.
Imprime 1
23 a 44Hasta 200NoNoCampos de libre utilización.Texto1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya  ni la información ni los palotes.


Nombre del Archivo Generado:

"LE" (Identificador Fijo) + RUC del Emisor + Año y Mes pregunta 1 + "00"  + "120100" (Identificador del Libro) + "00" + "1" (Indicador de Operaciones) + "1" (Indicador del contenido del libro) + "1" (Indicador de la moneda) + "1" (Generado por PLE) + ". TXT".


**  Actualizaciones vigentes a partir del 01/01/2021, de acuerdo a las publicaciones de la SUNAT:

Estructura de los Libros y Registros Electrónicos en el PLE

Obligaciones a partir del 01.01.2021

R. Superintendencia Nº 315-2018 - Sunat


* Tablas a las que se hace referencia en el formato del Layout:

Tabla 2 - Tipo de Documento de Identidad

...

Tabla 13 - Catalogo de Existencias


04. 

...

Principales campos y controles

...

Procedimiento de Implementacion

  1. Se recomienda respaldar el repositorio de objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
  2. Aplique el patch del issue, el cual contienen la siguiente rutina:

    • FISR009
  3. Configuración de parámetros:

NombreMV_USATSX5
Tipo
Descripción.T. indica que se tomará la descripción de P7 (SX5) relacionado al campo B1_TIPOEX, en caso contrario lo tomará de B1_DESC
Contenido (Ejm)


4. Configurar el grupo de preguntas, como sigue:


X1_GRUPOX1_ORDEMX1_PERSPAX1_VARIAVLX1_TIPOX1_TAMANHOX1_DECIMALX1_PRESELX1_GSCX1_VALIDX1_VAR01X1_DEFSPA1X1_DEFSPA2X1_F3X1_PYMEX1_HELP
FISR00901Fecha Inicial ?MV_CH1D8

G
mv_par01


S.FISR00901.
FISR00902Fecha Final ?MV_CH2D8

G
mv_par02


S.FISR00902.
FISR00903Sel. Sucursales ?MV_CH3N1
1C
mv_par03No
S.FISR00903.
FISR00904Generar ?MV_CH4N1
2C
mv_par04InformeArchivo
S.FISR00904.
FISR00905Ubicación del archivo ?MV_CH5C40

G
mv_par05

DIRS.FISR00905.


05. CASOS DE PRUEBA


CasoRemisiónFacturaNCCComentarios
1SiSiSi
2Si


3
Si
La remisión se realizó en meses pasados.
4

SiLa remisión y la factura se realizaron en meses pasados.
5SiSi

6
SiSiLa remisión se hizo en meses pasados.

...


05. TABLAS UTILIZADAS