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CampoLong.ObligatorioLlave unicaDescripciónFormatoObservacionesObservaciones TOTVS
18SiSiPeriodo.Numérico1. Obligatorio
2. Validar formato AAAAMM00
3. 01 <= MM <= 12
4. Menor o igual al periodo informado
5. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 22 es igual a '1'
6. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 22 es diferente a '1'

*Es la fecha de digitación del sistema, D2_EMISSAO.

*Solo se imprime el AÑO y el MES, completando con 00

21SiSiCódigo del catálogo utilizado.Numérico1. Obligatorio
2. Validar con parámetro tabla 13
Si la configuración del ambiente usa Código de Barras ( parámetro MV_USACBAR), se informa:
-"1" Si el código del producto (B1_COD) es igual al código SUNAT (B1_PRODSAT).
-"3" Si el código del producto (B1_COD) es igual al código de barras (B1_CODBAR).
-"9" Si no maneja código de barras o si no se cumplen las condiciones anteriores.
32SiSiTipo de existencia.Numérico1. Obligatorio
2. Validar con parámetro tabla 5
3. No acepta valor por default
Contenido del campo B1_TIPOEX.
4Hasta 24SiSiCódigo de la existencia.Alfanumérico1. Obligatorio
2. Según catálogo utilizado (campo 2)

Depende del valor del campo 2:

1 - Código SUNAT (B1_PRODSAT)

3 - Código de barras (B1_CODBAR)

9 - Código del producto (D2_COD / D1_COD)


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Hasta 40SiSi1. Contribuyentes del Régimen General: Código Único de la Operación (CUO), que es la llave única o clave única o clave primaria del software contable que identifica de manera unívoca el asiento contable en el Libro Diario o en el Libro Diario de Formato Simplificado en que se registró la operación.
2. Contribuyentes del Régimen Especial de Renta - RER:  Número correlativo del mes.
Texto1. ObligatorioCorrelativo, a partir de los campos F2_NODIA (NF) / F1_NODIA (NCC).
6Hasta 80SiNoNombre de la existencia.Texto1. Obligatorio
2. Si campo2 =  3 o 9 entonces campo6 será <> “-“
3. Si campo2 <> 3 o 9 entonces campo6 “-“
Verifica el parámetro MV_USATSX5 para colocar la descripción a partir de la tabla P7 de la SX5, en base al contenido de Tp Existen (B1_TIPOEX), caso contrario, coloca la descripción del producto (B1_DESC).
7Hasta 3SiNoCódigo de la unidad de medida.Alfanumérico1. Obligatorio
2. Validar con parámetro tabla 6
Campo Código ERP "AH_CODERP", ligado al campo Unidad (B1_UM).
810SiNoFecha de emisión de la guía de remisión emitido por el consignador.DD/MM/AAAA1. Obligatorio
2. Menor o igual al periodo informado
3. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.
Fecha de emisión (F2_EMISSAO / F1_EMISSAO) de la guía de remisión, de la Factura o de la NCC, según sea el caso.
9Hasta 20SiNoSerie de la guía de remisión emitido por el consignador, con la que entrega los bienes al consignatario o se recibe los bienes no vendidos por el consignatario.Numérico1. Obligatorio
2. Positivo
Serie 2 de la guía de remisión (F2_SERIE2).
10Hasta 20SiNoNúmero de la guía de remisión emitido por el consignador, con la que entrega los bienes al consignatario o se recibe los bienes no vendidos por el consignatario.Numérico1. Obligatorio
2. Positivo
Número de la guía de remisión (F2_DOC).
112SiNoTipo de Comprobante de Pago o Documento emitido por el consignador.Numérico1. Obligatorio
2. Validar con parámetro tabla 10
3. Si no existe registrar '00'

Si Especie ="NCC" entonces imprime 07.

Si Especie ="NF" entonces imprime 01.

Si Especie ="RFN" entonces imprime 09.

Si no cumple ninguna de las condiciones anteriores, imprime 00.

1210NoNoFecha de emisión del comprobante emitido por el consignador.DD/MM/AAAA1. Obligatorio
2. Menor o igual al periodo informado
3. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.
Fecha de emisión (F2_EMISSAO / F1_EMISSAO) de la factura o NCCRemisión, Factura/Boleta Venta o Nota de Crédito.
13Hasta 20SiNoSerie del Comprobante de Pago emitido por el consignador (1).Alfanumérico1. Obligatorio
2. Si no existe registrar '0'
Serie 2 de la factura o NCC Remisión, Factura/Boleta Venta o Nota de Crédito (F2_SERIE2 / F1_SERIE2). Si no se encuentra definida, grabar "0000".
14Hasta 20SiNoNúmero del Comprobante de Pago emitido por el consignador (1).Alfanumérico1. Obligatorio
2. Si no existe registrar '0'

Número de la

factura o NCC

Remisión, Factura/Boleta Venta o Nota de Crédito (F2_DOC / F1_DOC).

Factura/Boleta Venta o Nota de Crédito: Hasta 8 carecteres

Remisión, hasta 20 caracteres.

1510SiNoFecha de entrega o devolución del bien.DD/MM/AAAA1. Obligatorio
2. Menor o igual al periodo informado
3. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1.
Fecha de emisión (F2_EMISSAO / F1_EMISSAO) de la factura o NCC o Remisión.
161SiNoTipo de documento de identidad del consignatario.Alfanumérico1. Obligatorio
2. Validar con parámetro tabla 2
Tipo de documento del cliente (A1_TIPDOC), teniendo en consideración las características de la facturación, como por ejemplo, clientes de exportación.
17Hasta 15SiNoNúmero de RUC del consignatario o del documento de identidad.Alfanumérico1. ObligatorioNúmero de RUC del cliente (A1_CGC), cuando es persona jurídica (A1_PESSOA = 'J'). Si es persona natural (A1_PESSOA = 'F'), se imprime el campo DNI (A1_PFISICA) validando si el RUC (A1_CGC) esta vacío.
18Hasta 100SiNoApellidos y Nombres, Denominación o Razón Social del consignatario.Texto1. ObligatorioNombre del proveedor (A1_NOME).
19Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales sin comas de milesSiNoCantidad de bienes entregados en consignación (la primera tupla corresponde al saldo inicial).Numérico1. Obligatorio
2. Positivo o '0.00'
3. Si no existe registrar '0.00'
4. Es excluyente de los campos 20 y 21
5. Campo 19, 20 y 21 no pueden ser todos 0.00
Si campo 11 fue remisiones entonces imprime Cantidad (D2_QUANT) de la remisión. Si no, imprime 0.00
20Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales sin comas de milesSiNoCantidad de bienes devueltos por el consignatario.Numérico1. Obligatorio
2. Negativo o '0.00'
3. Si no existe registrar '0.00'
4. Es excluyente de los campos 19 y 21
5. Campo 19, 20 y 21 no pueden ser todos 0.00
Si campo 11 fue NCC  entonces imprime Cantidad (D2_QUANT) de la NCC, con signo negativo. Si no, imprime 0.00
21Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales sin comas de milesSiNoCantidad de bienes vendidos.Numérico1. Obligatorio
2. Negativo o '0.00'
3. Si no existe registrar '0.00'
4. Es excluyente de los campos 19 y 20
5. Campo 19, 20 y 21 no pueden ser todos 0.00
Si campo 11 fue NF  entonces imprime Cantidad (D2_QUANT) de la NF, con signo negativo. Si no, imprime 0.00
221SiNoIndica el estado de la operación.Numérico1. Obligatorio
2. Registrar '1' cuando la operación corresponde al periodo.
3. Registrar '8' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho periodo.
4. Registrar '9' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y SI ha sido anotada en dicho periodo.
Imprime 1
23 a 44Hasta 200NoNoCampos de libre utilización.Texto1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya  ni la información ni los palotes.

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"LE" (Identificador Fijo) + RUC del Emisor + Año y Mes pregunta 1 + "00"  + "910100090100" (Identificador del Libro) + "00" + "1" (Indicador de Operaciones) + "0" ó "1"  (Indicador del contenido del libro) + "1" (Indicador de la moneda) + "111" (Generado por PLE) + ". TXT".

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