Histórico da Página
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Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
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MV_OBSARM | Observação que deve ser gravada no documento de armazenagem. | <em branco> |
MV_OBSREEN | Contém a mensagem de observação que deve ser impressa no documento de reentrega (Conhecimento ou Nota Fiscal). Exemplo: "Primeira (ou segunda, terceira, etc.) reentrega referente à nota fiscal nº ..... de .../.../... e conhecimento (ou nota fiscal) original nº .... de .../.../..." | <em branco> |
MV_OBSREFA | Observação que deve ser gravada no documento de refaturamento. | <em branco> |
MV_OCOBREF | Código da ocorrência para o registro da baixa de refaturamento. | <em branco> |
MV_OCORAUT | Ocorrência utilizada no apontamento automático. Informar um código de Ocorrência que seja dos tipos "01"(Encerra Processo), "04"(Retorna Documento) ou "05"(Informativa). | <em branco> |
MV_OCORCAN | Define a ocorrência de cancelamento automático utilizada na viagem de coleta do tipo Planejada. Informe um código de ocorrência que esteja cadastrado na rotina Registro de Ocorrências. Exemplo: 605 (Cancelamento Viagem Planejada) | |
MV_OCORARM | Código da ocorrência que gera a armazenagem. | <em branco> |
MV_OCORCFE | Código da ocorrência para o registro da confirmação de embarque do transporte aéreo. | <em branco> |
MV_OCORCOL | Define a ocorrência de coleta utilizada no apontamento automático de ocorrência, na geração da Nota Fiscal. No conteúdo deste parâmetro deve ser informado o código de uma ocorrência cadastrada na Tabela de Ocorrências, a ocorrência deve ser do tipo Encerra Processo e o serviço de transporte igual a Coleta. | <em branco> |
MV_OCORENT | Código da ocorrência de entrega utilizado no apontamento automático de ocorrências no cálculo de frete. | <em branco> |
MV_OCORRDP | Indica a ocorrência para documento de redespacho do tipo indicado para entrega. |
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MV_OCORREE | Código de ocorrência da reentrega. | <em branco> |
MV_OPREPOM | Código da Operação REPOM para viagem do tipo Vazia. |
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Nome | Descrição | Conteúdo Padrão | |||
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MV_PAMCOFI | Código do débito para COFINS no Sistema Pamcard. | 63 | |||
MV_PAMCRED | Código para outros créditos no Sistema Pamcard | 42 | MV_PAMCSLL | Código do débito para CSLL no Sistema Pamcard. | 241 |
MV_PAMDEB | Código para outros débitos no Sistema Pamcard. | 41 | |||
MV_PAMROTA | Define se utiliza as rotas cadastradas no Sistema Pamcard, para cálculo do pedágio e inclusão de Contrato. | .T. | |||
MV_PAMNATC | Código padrão informado para a natureza das cargas na integração com o Sistema Pamcard | 0001 | |||
MV_PAMINSS | Código do débito para INSS no Sistema Pamcard. | 2 | |||
MV_PAMPIS | Código do débito para PIS no Sistema Pamcard. | 61 | |||
MV_PAMISS | Código do débito para ISS no Sistema Pamcard. | 61 | |||
MV_PAMIRRF | Código do débito para IRRF no Sistema Pamcard. | 1 | |||
MV_PAMSEST | Código débito para SEST/SENAT no Sistema Pamcard. | 2 | |||
MV_PASSTAB | Controle de passos na geração de tabelas de frete e reajuste de preços de cliente. Passos significa a quantidade de registros a serem gravados por transação. | 100.000 | |||
MV_PCANOP | Identifica se na chegada ou saída de viagem, existem operações anteriores em aberto e se estas devem ser canceladas automaticamente: 0 - Cancela automaticamente | 1 | |||
MV_PESCOB | Componente de frete que determina o peso cobrado. | <em branco> | |||
MV_PRCPROD | Determina se o valor base para cálculo do frete será por produto ou pelo total das notas fiscais que irão compor o frete, podendo ser configurado com:
| T | |||
MV_PRDCTC | Indica o código do produto genérico para gerar pedidos de compra no contrato de carreteiro (pessoa jurídica). O Contrato gera pedidos de compra se o fornecedor for Pessoa Jurídica e o parâmetro MV_TMSGRPC estiver preenchido com "T" . | <em branco> | |||
MV_PRDDIV | Indica se poder ser informado mais de um produto na cotação de frete, Nota Fiscal ou solicitação de coleta. | F | |||
MV_PREGPE | Permite configurar se na geração do Contrato de carreteiro do tipo Prêmio (rotina Contrato Prêmio), o prêmio a ser pago ao motorista próprio deve ser gravado na tabela SRC (Movimento Mensal), que é utilizada pelo ambiente Gestão de Pessoal. Este parâmetro pode ser configurado com: • T (True/Verdadeiro): ao executar a rotina Contrato Prêmio, o sistema gera automaticamente o Contrato de carreteiro do tipo Prêmio e grava o valor do prêmio na folha de pagamento, ambiente Gestão de Pessoal, tabela SRC – Movimento Mensal. • F (False/Falso): ao executar a rotina Contrato Prêmio, o sistema gera apenas o contrato de carreteiro do tipo Prêmio. | T | |||
MV_PRLAWB | Prefixo do título para liberação da AWB | a definir | |||
MV_PROCTMS | Habilita procedures no TMS no momento do cálculo do frete. | T | |||
MV_PROGEN | Define o código do produto que será utilizado para obtenção das tabelas de seguro quando não for encontrado o produto solicitado. | <em branco> | |||
MV_PTOAWB | Percentual de tolerância em relação ao valor calculado da AWB x valor digitado. | 0 |
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