01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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Función: | |
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País: | Paraguay |
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Ticket: | 18436158 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-18695 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al generar la compensacion de una NF Factura con una NCP, el sistema calcula incorrectamente el valor del impuesto durante la grabacion en la tabla SEK.
03. SOLUCIÓN
Se remove elimina el filtro que no permitia permitía la grabacion grabación de la retencion retención del impuesto “IV” de la NCP.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| A través - Por medio de la
rutina - rutina "Proveedores" en el módulo
de - Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos),
se - debe
tener creado - crearse un proveedor para que se calcule la retención de IVA.
A través - Por medio de la rutina "Productos" en el módulo
de - Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos),
se debe tener creados y configurados - deben crearse y configurarse los productos.
A través - Por medio de la
rutina - rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos),
se debe tener - deben haber dos TES de entrada configuradas, una para realizar el cálculo de IVA y
retencion - la otra para la retención de IVA.
- Por medio de la rutina Registrar Nbm (SIGACOM| Actualizaciones |Archivos |Registrar Nbm) incluir un registro de IVR indicando el número de código fiscal
indicado - mencionado en la TES utilizada 112 y 511.
- Acceder a la rutina Factura de
Entrada- entrada (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), crear una Factura con la TES de Entrada generada anteriormente.
- Acceder a la rutina Nota Credito y Debito (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), crear una Nota de Credito al Proveedor(NCP) con la TES de Salida generada anteriormente.
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Totvs custom tabs box items |
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| A través - Por medio de la rutina Orden
Pago- de pago (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas
Por Pagar- por pagar), crear una Orden de
Pago - pago utilizando los documentos
antes - anteriormente creados.
Seleccionamos la NF (Nota Fiscal) - Seleccione la Factura y la NCP (Nota de Credito al Proveedor).
- Informe los medios de pago.
- Valide que el campo Ret. IVA
sea - esté correcto.
- Grabe la Orden de
Pago- pago.
Verificar - Verifique, mediante el
APSDU - APSDUe, en
ka - la tabla SEK, que se tiene el registro de la
retencion - retención para la
NF - Factura y
para - la NCP.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Card documentos |
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Informacao | La solucion solución solo estará disponible para las Ordenes de Pago generados após la aplicacion del pacote de correcionÓrdenes de pago generadas después de la aplicación del paquete de correción. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS