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1. Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), deberá realizar la configuración de los parámetros:
Nombre | Descripción | Valor Default |
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MV_DIFCAMP | Define si se utiliza la rutina de diferencia de cambio automática en la orden de pago. S - Sí. N - No. | N - No. |
MV_MDCFIN | Define las divisas utilizadas para generar la diferencia de cambio. | 01,02,03,04 |
MV_CTLIPAG | Controla bajas a pagar a través de fecha de aprobación informada, si (.T.) sistema verifica si campo E2_DATALIB se informó; caso contrario no controla. .T. - Cierto .F. - Falso | .F. - Falso |
MV_MOEDA$ | El parámetro define el título de la moneda que según corresponde al número consecutivo($ - 1,2,3...) | "" |
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Si no es creado el parámetro MV_DIFCAMP, el Sistema considera por defecto el contenido N = No utilizar automáticamente la rutina de diferencia de cambio. Al realizar una diferencia de cambio en una moneda que ha sido ajustado, el tipo de divisa utilizado con la moneda original es el tipo utilizado en el ajuste anterior. El tipo de divisas utilizado para generar la diferencia de cambio es siempre el introducido en la rutina de monedas. |
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Informações |
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En campo de Fecha (M2_DATA) se registra el día al que corresponde el valor de la moneda. En los campos de Moneda # (M2_MOEDA#) es importante utilizar el valor que corresponde a la tasa monetaria del día configurado en el campo Fecha (M2_DATA). Las monedas de la rutina es tomada según el título configurado en el parámetro MV_MOEDA$ (Ejemplo: MV_MOEDA2 = "Dólar") |
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Ejemplo: Se genera una Factura en moneda dos por 100 $USD. (tasa del dia $10,00). Se realiza la orden de pago (tasa del dia de $15,00). Diferencia de cambio generada una NDP con valor de $500. |
Informações | ||
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Ejemplo: Se genera una Factura en moneda dos por 100 $USD. (tasa del dia $10,00). Se realiza la orden de pago (tasa del dia de $5,00). Diferencia de cambio generada una NCP con valor de $500. |
04. CAMBIOS LIBERADOS PARA DIFERENCIA CAMBIARIA CUENTAS POR PAGAR
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Código | Asiento |
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57C | Diferencia de cambio de Cuentas por Pagar. |
57D | Diferencia de cambio de Cuentas por Pagar que ya se contabilizó y se anuló. |
598 | Variación Monetaria. |
La configuración del Asiento estándar puede ser de Partida Doble o bien por tipo de movimiento (Crédito / Débito)
- Partida Doble (Habilite esta configuración si desea el débito y crédito en una sola línea).
- Configure una secuencia para el Débito y otra secuencia para el Crédito (Habilite esta configuración si desea que el débito de genere en una línea y el crédito de genere en otra línea)
07. TABLAS UTILIZADAS
- SB1 - Productos.
- SA2 - Proveedores.
- SF1 - Encabezado de Documentos de Entrada.
- SD1 - Ítems de Documentos de Entrada.
- SF2 - Encabezado de Documentos de Salida.
- SD2 - Ítems de Documentos de Salida.
- SE4 - Condiciones de pago.
- SEK - Orden de Pago.
SE2 - Cuentas por Pagar.
SE5 - Movimientos bancarios.
SFR - Resolución