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NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_DATATMS

Data de encerramento da movimentação dos serviços de transporte no mês, determinando a data de fechamento para a geração de documentos de transporte ou estornos de documentos.

Exemplo: 31/12/05.

<em branco>

MV_DACTENVArmazena a opção escolhida de configuração de envio de DACTE por e-mail.  <em branco>

MV_DELDDU

Define o tipo de exclusão da tabela DDU, sendo as opções:

.T. = Deleção Física.

.F. = Deleção Lógica


.T.

MV_DELRENT

Informe se o histórico da rentabilidade previa será deletado fisicamente da base de dados.      

.F.

MV_DEPSVG

Código de Despesa e Depreciação de veículo sem viagem.

 

MV_DESABA

Código de Despesa de Veículo para Abastecimento.

 

MV_DESABSTCódigo de Despesa para Vale Abastecimento - Integração com Operador de Frota.<em branco>

MV_DESADF

Despesa referente ao valor do adiantamento quando utilizada a integração com operadoras de frota/vale-pedágio.

<em branco>

MV_DESAWB

Código da despesa do AWB, utilizado para gravar o custo de transporte dos AWBs (SDG - Movimento de Custo de Transporte).

<em branco>

MV_DESCTC

Código da despesa do Contrato do Carreteiro, utilizado para gravar o custo de transporte dos contratos de carreteiro (SDG - Movimento de Custo de Transporte).

<em branco>

MV_DESDEP

Código de Despesa de Depreciação.

<em branco> 

MV_DESMOT

Código de Despesa de Veículo para custo do motorista.

<em branco> 

MV_DESPDG

Código da despesa de pedágio, utilizado para gravar o custo dos pedágios (SDG - Movimento de Custo de Transporte).

<em branco>

MV_DESPRE

Código da despesa do contrato do prêmio, utilizado para gravar o custo dos prêmios (SDG - Movimento de Custo de Transporte).

<em branco>

MV_DESSALD

INTEGRAÇÃO REPOM FASE II

Código Despesa de Saldo

<em branco>

MV_DESSAQ

INTEGRAÇÃO REPOM FASE II

Código Despesa de Saque.

<em branco>

MV_DESSEG

Código da Despesa de Seguros.

<em branco> 

MV_DESTXBA

Código da Despesa de Taxa Bancarias de saque e transferência, utilizado na PAMCARD.

<em branco>

MV_DESVEI

Código e Despesa de Veículo para custo de viagem.

<em branco> 

MV_DESVGE

Código de Despesa de Viagens.

 <em branco>

MV_DIASCET

Quantidade de dias para filtrar os documentos a serem exibidos na tela de Consulta.

O filtro considera a data de emissão do documento.

180

MV_DIASPOS

Número de dias para encontrar a viagem do veículo a partir da data do posicionamento recebido, considerando datas inferiores ao posicionamento.

 

MV_DMOTESTTipos de documentos que exigem preenchimento do motivo do estorno. Exemplo: 2;5;6;7;8. Os códigos do tipo de doc. visualiza-se na rotina TMSA150.<em branco>

MV_DOCNAVB

Utilizado para definir os tipos de documentos que não deverão ser averbados no fechamento de seguro., sendo que a separação deve ser efetuada por vírgula.

A,B

MV_DOCVGE

Determina se os endereços/documentos podem ser vinculados a uma viagem pelo carregamento:

  • T (True/Verdadeiro)
  • F (False/Falso)

F

MV_DOMFERI

Permite decidir se o Domingo deve ou não ser considerado como uma data válida para cálculo.

N

MV_DOCREE

Documento de reentrega na viagem:

  • .T. (True/Verdadeiro): utiliza o CTRC de reentrega em viagens.
  • .F. (False/Falso): reentrega realizada com o CTRC original.

 

F

MV_DTSSEST


Define se na integração com Datasul será considerado o valor de SEST/SENAT:

1-Separado; 2-Junto

1

...

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_EDIDIRE

Diretório em que serão gerados os arquivos de envio do EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados).

<em branco>

MV_EDIDIRR

Diretório em que serão gravados os arquivos de recebimento do EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados).

<em branco>

MV_EDILOG

Indica se deve ser gravado o arquivo do log de geração do EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados):

  • T (True/Verdadeiro)
  • F (False/Falso)

F

MV_EDIRMOV

Diretório em que serão movidos os arquivos de recebimentos que forem concluídos com sucesso no EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados).

<em branco>

MV_EMITMP

Modo de codificação do emitente de transporte.

0

MV_EMPRMOT

CNPJ do empregador do motorista próprio, o qual é utilizado integração dos dados do motorista com a operadora de frotas/vale-pedágio.

Caso seja omitido será utilizado o arquivo de empresas.

<em branco>

MV_EMVIAG

Utilizado na rotina Complemento de Viagem, permite validar se o veículo está em uso para outra viagem, mesmo que o controle de veículos esteja desativado (MV_CONTVEI = “F”):

  • T (True/Verdadeiro): verifica se o veículo está em uso para outra viagem.
  • F (False/Falso): não verifica se o veículo está em uso para outra viagem.

T

MV_ENCVIAG

Define se a viagem será encerrada automaticamente quando todos os documentos estiverem baixados:

1 - Para encerrar a viagem automaticamente
2 - Para não encerrar a viagem automaticamente.

2

MV_ENTAER

Tipo de transporte que realizará a entrega de um transporte aéreo:

1 - Rodoviário
2 - Aéreo

2

MV_ENREPOM

Efetua encerramento da viagem na REPOM:

1=Rotina Encerramento;
2=Lançamento de operações;
3=Quitação conf. MV_LIBCTC;
4=Quitação Pagto Saldo.

Importante: Este parâmetro não funcionará quando o parâmetro MV_VSREPOM = 2.2. 



<em branco>

MV_ENTSAGE

Indica se é permitido ou não gerar pelo processo de Carga Fechada em uma Viagem de Entrega, sem que exista um Agendamento:

  • T (True/Verdadeiro)
  • F (False/Falso)

Este parâmetro trabalha em conjunto com o parâmetro MV_TMSCFEC, sendo que depende deste para efetivação do processo de Carga Fechada.

F

MV_ENTSOCO

Permite gerar Contrato de Carreteiro para as viagens de entrega sem registro de ocorrência apontado:

  • T (True/Verdadeiro)
  • F (False/Falso)
F


MV_ESPECIE

Parâmetro Faturamento.

Contém tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais.                           

<em branco>

FMV_ESTADO

Sigla do Estado da empresa usuária do sistema, para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%).

Exemplo: SP

<sigla do estado>

MV_EXSGROT

Verifica se exibe sugestão de Rota.

.F.

...

NomeDescriçãoConteúdo Padrão
MV_IMPCTCIFISSER

Indica se é possível informar os dados fiscais    como código da TES e produto fiscal na Geração  Cobrança de Serviço Adicional.                    

.F.
MV_IMPCTC

Calculo de impostos do contrato de carreteiro:

0 - Impostos ERP;

1 - Impostos pela operadora de frota

1
MV_IMPEMIT

Cadastro do Emitente via EDI. Na Importação do XML Será cadastrado na tabela SA1.                    

.T.

MV_INCISS

Indica se o valor do ISS

Calculo de impostos do contrato de carreteiro:

0 - Impostos ERP;

1 - Impostos pela operadora de frota

1

MV_INCISS

Indica se o valor do ISS está incluso no valor do frete:

  • T (True/Verdadeiro)
  • F (False/Falso)

.T.

MV_INSCEDI

Inscrição Estadual EDI.

.F.

MV_INTGFE

Ativa a integração com o SIGAGFE:

  • T (True/Verdadeiro)
  • F (False/Falso)

.F.

MV_INTGFE2

Modo de integração entre Protheus e SIGAGFE, com as opções:

1 - Direto
2 - XML

<em branco> 

MV_INTTMS

Identifica se o ambiente SIGATMS (Gestão de Transportes) está integrado aos demais ambientes do sistema:

  • T (True/Verdadeiro)
  • F (False/Falso)

.T.

MV_ISENSUB

Relação de UFs que desobrigam a emissão de CT-e para prest. do serv. do tipo Subcontratação.

Preenchido haverá mudança no processo de geração de DOC e MDFE     

<em branco>

MV_ITMSDMD

Ativa integração entre TMS e Gestão de Demandas.

.T.

...

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_LIBCTC

Habilita o conceito de Liberação de Contratos de Carreteiro:

  • T (True/Verdadeiro)
  • F (False/Falso)

T

MV_LIBLTSC

Libera a digitação de lote, vinculado a mesma solicitação de coleta, por diversos usuários simultaneamente.

Quando o parâmetro estiver configurado com o conteúdo:

  • .T. (True/Verdadeiro): o sistema permite a digitação de um lote, vinculado à mesma solicitação de coleta, por diversos usuários simultaneamente.
  • .F. (False/Falso) ou não for criado: o sistema bloqueia a digitação do lote, vinculado a uma solicitação de coleta, enquanto não for finalizada a digitação.

F

MV_LIBVGBL

Permite o encerramento de viagem com documentos bloqueados:

  • T (True/Verdadeiro)
  • F (False/Falso)

T

MV_LIMINSS

Valor máximo do INSS (valor limite).

Se o valor calculado ultrapassar o valor informado no conteúdo do parâmetro, será considerado este valor.

205.02

MV_LIMVOO

Quantidade de voos que poderão ser exibidos na tela de grade de voo. 

<em branco>

M

MANVIAG
NomeDescriçãoConteúdo Padrão
MV_LOTAUT

Permite efetuar a criação automática dos lotes na inclusão de documentos do cliente. Esse parâmetro indica se a forma de inclusão do lote será automática ou não.

Se o parâmetro estiver definido como T, não será necessário incluir o lote, já que ele será criado após o preenchimento do código do cliente. 

.F.

M

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_MANVIAG

Permite configurar se configurar se é possível manifestar uma viagem que ainda não está disponível na Filial corrente:

Mais detalhes podem ser obtidos na rotina Manifesto.

F

MV_MCUSTO 

Moeda utilizada para a verificação do limite de crédito informado no Cadastro de Clientes.

2

MV_MINRENT

% de Rentabilidade Mínima utilizado pelo SIGATMS para realizar o cálculo da Rentabilidade Prévia da viagem quando não encontra % no Contrato do Cliente.

30
MV_MODTAUT

Modelos de documentos eletrônicos que serão transmitidos via Schedule, exemplo: {"57","58"};

Exemplo: {"57"} - para CTe.

Exemplo: {"57","58"} - - para CTe / MDFe;

<em branco>

MV_MODVIAG

Define o modelo de viagem a ser apresentado na manutenção de documentos.

1 -Viagem Mod 1;

2 -Viagem Mod 2.

1

MV_MOTGEN

Código do motorista genérico que será utilizado nas rotinas de  Movimento de Veículos ou Movimento de Motorista.

F

MV_MOTREDE

Motorista a ser utilizado no redespacho.

 

MV_MOTSVG

Código de Despesa de Motorista sem viagem.

 

MV_MUNIC

Identifica o código da Secretaria das Finanças do Município para recolhimento do ISS.

MUNIC

MV_MULTEND

Indica se permite múltiplo endereçamento (localização física) para cada Nota Fiscal do cliente:

  • T (True/Verdadeiro)
  • F (False/Falso)

Se este parâmetro estiver habilitado, será possível informar vários endereços físicos para a Nota Fiscal.  Caso contrario, será permitido informar apenas um endereço por Nota.

F

MV_MAILPRE

Indica o e-mail de recebimento do pré-alerta da Filial.

Este parâmetro deve ser configurado para cada Filial da empresa.

 

MV_MNTSVG

Código de Despesa de Manutenção de veículo sem viagem.

 

 MV_MDFEAUTHabilita a transmissão automática de MDF-e F
MV_MDFECAN

Habilita a exclusão do manifesto somente após a autorização do cancelamento do MDF-e pela SEFAZ.

F
MV_MDFEDOC

Este parâmetro permite definir os Tipos de Documentos de Transporte que não serão transmitidos à SEFAZ.


MV_MDFEENC

Indica se o encerramento do MDF-e ocorrerá na Operação de Chegada ou mediante o apontamento da Operação de saída. (0=Chegada, 1=Saída).

0
MV_MDFEEXC

Prazo em horas para cancelamento do MDF-e após autorizado.

24
MV_MDFESRVDefine o Serviço de Transporte para o MV_MDFEAUT ativo. Em Branco-Todos;2-Transferencia;3-Entrega <em branco>

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NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_NATCTC

Código da natureza utilizado para a geração de títulos a pagar, provenientes de Contratos de carreteiros.

<em branco>

MV_NATDEB

Código da natureza utilizado para a geração de títulos a pagar provenientes de Contratos de carreteiros para a Filial débito.

<em branco>

MV_NATFAT

Código da natureza do título da fatura de transporte a ser gerado.

<em branco>

MV_NATPDG

Código da natureza utilizado para geração de títulos a pagar provenientes de valores de pedágio.

NATFTRA

Parâmetro para uso no Série 3 – Gestão de Transporte

Código da natureza de fatura de transporte. Informe uma natureza para cada tipo de transporte

1=Rodoviário;

2=Aéreo;

3=Fluvial.                    



<em branco>

MV_NATPDG

Código da natureza utilizado para geração de títulos a pagar provenientes de valores de pedágio.

<em branco>

MV_NFCHGDT

Informa ao sistema se a data base do sistema deve ser alterada, se a data do sistema operacional for alterada, na preparação do documento de saída? 

Este parâmetro é utilizado quando existe diferença de fuso horário com relação a data e horário da máquina do usuário com a data e horário do local físico do servidor.

Exemplo :

  • Horário de Verão.
  • Servidor está localizado no Sul do Brasil.
  • Usuário está emitindo documento de saída no Norte e Nordeste do Brasil.
  • Horário de emissão do documento de saída do usuário 00:00.
  • Horário do Servidor 01:00.

Com este parâmetro ativo o sistema apresentará um help para usuário informando que "O sistema identificou a troca da data do sistema operacional, deseja atualizar a data base do sistema?" Sendo assim o documento de saída (CTE) será gerado com a data e horário correto do local que está sendo emitido.

Em complemento ao parâmetro mencionado para o SIGATMS existem dois parâmetros que controlam o horário de verão , sendo eles : MV_TMSHRVR , MV_TMSHRFL.   





.F.<em branco>

MV_NGMNTMS

Integração Manutenção (MNT) com Gestão de Transporte (TMS).

Informar S=Sim ou N=Não.

<em branco>

MV_NTLAWB

Natureza do título para liberação da AWB.

a definir pelo usuário

MV_NORM

Caractere ASCII utilizado para descompactação da impressora.

Deve ser informado o código decimal do caractere.

Exemplo: 18

18

MV_NUMFAT

Indica o número sequencial das faturas.

000001

MV_NIVDDU

Verifica Se Existe Liberador Para O Nível De Bloqueio.

T verifica,

F não verifica.                  


.F.

O

NomeDescriçãoConteúdo Padrão

MV_OBSARM

Observação que deve ser gravada no documento de armazenagem.

<em branco>

MV_OBSREEN

Contém a mensagem de observação que deve ser impressa no documento de reentrega (Conhecimento ou Nota Fiscal). 

Exemplo:

"Primeira (ou segunda, terceira, etc.) reentrega referente à nota fiscal nº ..... de .../.../... e conhecimento (ou nota fiscal) original nº .... de .../.../..."

<em branco>

MV_OBSREFA

Observação que deve ser gravada no documento de refaturamento.

<em branco>

MV_OCOBREF

Código da ocorrência para o registro da baixa de refaturamento.

<em branco>

MV_OCODOC

Parâmetro para uso no Série 3 – Gestão de Transporte

Se a Categoria da Ocorrência for por Documento, considera todos os Documentos da Viagem ?        

.T.

MV_OCORAUT

Ocorrência utilizada no apontamento automático.

Informar um código de Ocorrência que seja dos tipos "01"(Encerra Processo),  "04"(Retorna Documento) ou "05"(Informativa).

<em branco>

MV_OCORCAN

Define a ocorrência de cancelamento automático utilizada na viagem de coleta do tipo Planejada.

Informe um código de ocorrência que esteja cadastrado na rotina Registro de Ocorrências.

Exemplo:  605 (Cancelamento Viagem Planejada)


MV_OCORARM

Código da ocorrência que gera a armazenagem.

<em branco>

MV_OCORCFE

Código da ocorrência para o registro da confirmação de embarque do transporte aéreo.

<em branco>

MV_OCORCOL

Define a ocorrência de coleta utilizada no apontamento automático de ocorrência, na geração da Nota Fiscal.

No conteúdo deste parâmetro deve ser informado o código de uma ocorrência cadastrada na Tabela de Ocorrências, ocorrência deve ser do tipo Encerra Processo e o serviço de transporte igual a Coleta.

<em branco>

MV_OCORENT

Código da ocorrência de entrega utilizado no apontamento automático de ocorrências no cálculo de frete.

<em branco>

MV_OCORRDP

Indica a ocorrência para documento de redespacho do tipo indicado para entrega.

 

MV_OCORREE

Código de ocorrência da reentrega.

<em branco>

MV_OPREPOM

Código da Operação REPOM para viagem do tipo Vazia.

 

...