Histórico da Página
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Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
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MV_DATATMS | Data de encerramento da movimentação dos serviços de transporte no mês, determinando a data de fechamento para a geração de documentos de transporte ou estornos de documentos. Exemplo: 31/12/05. | <em branco> |
MV_DACTENV | Armazena a opção escolhida de configuração de envio de DACTE por e-mail. | <em branco> |
MV_DELDDU | Define o tipo de exclusão da tabela DDU, sendo as opções: .T. = Deleção Física. .F. = Deleção Lógica | .T. |
MV_DELRENT | Informe se o histórico da rentabilidade previa será deletado fisicamente da base de dados. | .F. |
MV_DEPSVG | Código de Despesa e Depreciação de veículo sem viagem. |
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MV_DESABA | Código de Despesa de Veículo para Abastecimento. |
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MV_DESABST | Código de Despesa para Vale Abastecimento - Integração com Operador de Frota. | <em branco> |
MV_DESADF | Despesa referente ao valor do adiantamento quando utilizada a integração com operadoras de frota/vale-pedágio. | <em branco> |
MV_DESAWB | Código da despesa do AWB, utilizado para gravar o custo de transporte dos AWBs (SDG - Movimento de Custo de Transporte). | <em branco> |
MV_DESCTC | Código da despesa do Contrato do Carreteiro, utilizado para gravar o custo de transporte dos contratos de carreteiro (SDG - Movimento de Custo de Transporte). | <em branco> |
MV_DESDEP | Código de Despesa de Depreciação. | <em branco> |
MV_DESMOT | Código de Despesa de Veículo para custo do motorista. | <em branco> |
MV_DESPDG | Código da despesa de pedágio, utilizado para gravar o custo dos pedágios (SDG - Movimento de Custo de Transporte). | <em branco> |
MV_DESPRE | Código da despesa do contrato do prêmio, utilizado para gravar o custo dos prêmios (SDG - Movimento de Custo de Transporte). | <em branco> |
MV_DESSALD | INTEGRAÇÃO REPOM FASE II Código Despesa de Saldo | <em branco> |
MV_DESSAQ | INTEGRAÇÃO REPOM FASE II Código Despesa de Saque. | <em branco> |
MV_DESSEG | Código da Despesa de Seguros. | <em branco> |
MV_DESTXBA | Código da Despesa de Taxa Bancarias de saque e transferência, utilizado na PAMCARD. | <em branco> |
MV_DESVEI | Código e Despesa de Veículo para custo de viagem. | <em branco> |
MV_DESVGE | Código de Despesa de Viagens. | <em branco> |
MV_DIASCET | Quantidade de dias para filtrar os documentos a serem exibidos na tela de Consulta. O filtro considera a data de emissão do documento. | 180 |
MV_DIASPOS | Número de dias para encontrar a viagem do veículo a partir da data do posicionamento recebido, considerando datas inferiores ao posicionamento. |
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MV_DMOTEST | Tipos de documentos que exigem preenchimento do motivo do estorno. Exemplo: 2;5;6;7;8. Os códigos do tipo de doc. visualiza-se na rotina TMSA150. | <em branco> |
MV_DOCNAVB | Utilizado para definir os tipos de documentos que não deverão ser averbados no fechamento de seguro., sendo que a separação deve ser efetuada por vírgula. | A,B |
MV_DOCVGE | Determina se os endereços/documentos podem ser vinculados a uma viagem pelo carregamento:
| F |
MV_DOMFERI | Permite decidir se o Domingo deve ou não ser considerado como uma data válida para cálculo. | N |
MV_DOCREE | Documento de reentrega na viagem:
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F |
MV_DTSSEST | Define se na integração com Datasul será considerado o valor de SEST/SENAT: 1-Separado; 2-Junto | 1 |
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Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
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MV_EDIDIRE | Diretório em que serão gerados os arquivos de envio do EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados). | <em branco> |
MV_EDIDIRR | Diretório em que serão gravados os arquivos de recebimento do EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados). | <em branco> |
MV_EDILOG | Indica se deve ser gravado o arquivo do log de geração do EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados):
| F |
MV_EDIRMOV | Diretório em que serão movidos os arquivos de recebimentos que forem concluídos com sucesso no EDI (Intercâmbio Eletrônico de Dados). | <em branco> |
MV_EMITMP | Modo de codificação do emitente de transporte. | 0 |
MV_EMPRMOT | CNPJ do empregador do motorista próprio, o qual é utilizado integração dos dados do motorista com a operadora de frotas/vale-pedágio. Caso seja omitido será utilizado o arquivo de empresas. | <em branco> |
MV_EMVIAG | Utilizado na rotina Complemento de Viagem, permite validar se o veículo está em uso para outra viagem, mesmo que o controle de veículos esteja desativado (MV_CONTVEI = “F”):
| T |
MV_ENCVIAG | Define se a viagem será encerrada automaticamente quando todos os documentos estiverem baixados: 1 - Para encerrar a viagem automaticamente | 2 |
MV_ENTAER | Tipo de transporte que realizará a entrega de um transporte aéreo: 1 - Rodoviário | 2 |
MV_ENREPOM | Efetua encerramento da viagem na REPOM: 1=Rotina Encerramento; | <em branco> |
MV_ENTSAGE | Indica se é permitido ou não gerar pelo processo de Carga Fechada em uma Viagem de Entrega, sem que exista um Agendamento:
Este parâmetro trabalha em conjunto com o parâmetro MV_TMSCFEC, sendo que depende deste para efetivação do processo de Carga Fechada. | F |
MV_ENTSOCO | Permite gerar Contrato de Carreteiro para as viagens de entrega sem registro de ocorrência apontado:
| F |
MV_ESPECIE | Parâmetro Faturamento. Contém tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais. | <em branco> |
FMV_ESTADO | Sigla do Estado da empresa usuária do sistema, para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%). Exemplo: SP | <sigla do estado> |
MV_EXSGROT | Verifica se exibe sugestão de Rota. | .F. |
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Nome | Descrição | Conteúdo Padrão | ||||
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MV_IMPCTCIFISSER | Indica se é possível informar os dados fiscais como código da TES e produto fiscal na Geração Cobrança de Serviço Adicional. | .F. | ||||
MV_IMPCTC | Calculo de impostos do contrato de carreteiro: 0 - Impostos ERP; 1 - Impostos pela operadora de frota | 1 | ||||
MV_IMPEMIT | Cadastro do Emitente via EDI. Na Importação do XML Será cadastrado na tabela SA1. | .T. | ||||
MV_INCISS | Indica se o valor do ISS | Calculo de impostos do contrato de carreteiro: 0 - Impostos ERP; 1 - Impostos pela operadora de frota | 1 | MV_INCISS | Indica se o valor do ISS está incluso no valor do frete:
| .T. |
MV_INSCEDI | Inscrição Estadual EDI. | .F. | ||||
MV_INTGFE | Ativa a integração com o SIGAGFE:
| .F. | ||||
MV_INTGFE2 | Modo de integração entre Protheus e SIGAGFE, com as opções: 1 - Direto | <em branco> | ||||
MV_INTTMS | Identifica se o ambiente SIGATMS (Gestão de Transportes) está integrado aos demais ambientes do sistema:
| .T. | ||||
MV_ISENSUB | Relação de UFs que desobrigam a emissão de CT-e para prest. do serv. do tipo Subcontratação. Preenchido haverá mudança no processo de geração de DOC e MDFE | <em branco> | ||||
MV_ITMSDMD | Ativa integração entre TMS e Gestão de Demandas. | .T. |
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Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
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MV_LIBCTC | Habilita o conceito de Liberação de Contratos de Carreteiro:
| T |
MV_LIBLTSC | Libera a digitação de lote, vinculado a mesma solicitação de coleta, por diversos usuários simultaneamente. Quando o parâmetro estiver configurado com o conteúdo:
| F |
MV_LIBVGBL | Permite o encerramento de viagem com documentos bloqueados:
| T |
MV_LIMINSS | Valor máximo do INSS (valor limite). Se o valor calculado ultrapassar o valor informado no conteúdo do parâmetro, será considerado este valor. | 205.02 |
MV_LIMVOO | Quantidade de voos que poderão ser exibidos na tela de grade de voo. | <em branco> |
M
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão | |
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MV_ | MANVIAGLOTAUT | Permite efetuar a criação automática dos lotes na inclusão de documentos do cliente. Esse parâmetro indica se a forma de inclusão do lote será automática ou não. Se o parâmetro estiver definido como T, não será necessário incluir o lote, já que ele será criado após o preenchimento do código do cliente. | .F. |
M
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
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MV_MANVIAG | Permite configurar se configurar se é possível manifestar uma viagem que ainda não está disponível na Filial corrente: Mais detalhes podem ser obtidos na rotina Manifesto. | F |
MV_MCUSTO | Moeda utilizada para a verificação do limite de crédito informado no Cadastro de Clientes. | 2 |
MV_MINRENT | % de Rentabilidade Mínima utilizado pelo SIGATMS para realizar o cálculo da Rentabilidade Prévia da viagem quando não encontra % no Contrato do Cliente. | 30 |
MV_MODTAUT | Modelos de documentos eletrônicos que serão transmitidos via Schedule, exemplo: {"57","58"}; Exemplo: {"57"} - para CTe. Exemplo: {"57","58"} - - para CTe / MDFe; | <em branco> |
MV_MODVIAG | Define o modelo de viagem a ser apresentado na manutenção de documentos. 1 -Viagem Mod 1; 2 -Viagem Mod 2. | 1 |
MV_MOTGEN | Código do motorista genérico que será utilizado nas rotinas de Movimento de Veículos ou Movimento de Motorista. | F |
MV_MOTREDE | Motorista a ser utilizado no redespacho. |
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MV_MOTSVG | Código de Despesa de Motorista sem viagem. |
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MV_MUNIC | Identifica o código da Secretaria das Finanças do Município para recolhimento do ISS. | MUNIC |
MV_MULTEND | Indica se permite múltiplo endereçamento (localização física) para cada Nota Fiscal do cliente:
Se este parâmetro estiver habilitado, será possível informar vários endereços físicos para a Nota Fiscal. Caso contrario, será permitido informar apenas um endereço por Nota. | F |
MV_MAILPRE | Indica o e-mail de recebimento do pré-alerta da Filial. Este parâmetro deve ser configurado para cada Filial da empresa. |
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MV_MNTSVG | Código de Despesa de Manutenção de veículo sem viagem. |
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MV_MDFEAUT | Habilita a transmissão automática de MDF-e | F |
MV_MDFECAN | Habilita a exclusão do manifesto somente após a autorização do cancelamento do MDF-e pela SEFAZ. | F |
MV_MDFEDOC | Este parâmetro permite definir os Tipos de Documentos de Transporte que não serão transmitidos à SEFAZ. | |
MV_MDFEENC | Indica se o encerramento do MDF-e ocorrerá na Operação de Chegada ou mediante o apontamento da Operação de saída. (0=Chegada, 1=Saída). | 0 |
MV_MDFEEXC | Prazo em horas para cancelamento do MDF-e após autorizado. | 24 |
MV_MDFESRV | Define o Serviço de Transporte para o MV_MDFEAUT ativo. Em Branco-Todos;2-Transferencia;3-Entrega | <em branco> |
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Nome | Descrição | Conteúdo Padrão | ||
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MV_NATCTC | Código da natureza utilizado para a geração de títulos a pagar, provenientes de Contratos de carreteiros. | <em branco> | ||
MV_NATDEB | Código da natureza utilizado para a geração de títulos a pagar provenientes de Contratos de carreteiros para a Filial débito. | <em branco> | ||
MV_NATFAT | Código da natureza do título da fatura de transporte a ser gerado. | <em branco> | ||
MV_NATPDG | Código da natureza utilizado para geração de títulos a pagar provenientes de valores de pedágio. | NATFTRA | Parâmetro para uso no Série 3 – Gestão de Transporte Código da natureza de fatura de transporte. Informe uma natureza para cada tipo de transporte 1=Rodoviário; 2=Aéreo; 3=Fluvial. | <em branco> |
MV_NATPDG | Código da natureza utilizado para geração de títulos a pagar provenientes de valores de pedágio. | <em branco> | ||
MV_NFCHGDT | Informa ao sistema se a data base do sistema deve ser alterada, se a data do sistema operacional for alterada, na preparação do documento de saída? Este parâmetro é utilizado quando existe diferença de fuso horário com relação a data e horário da máquina do usuário com a data e horário do local físico do servidor. Exemplo :
Com este parâmetro ativo o sistema apresentará um help para usuário informando que "O sistema identificou a troca da data do sistema operacional, deseja atualizar a data base do sistema?" Sendo assim o documento de saída (CTE) será gerado com a data e horário correto do local que está sendo emitido. Em complemento ao parâmetro mencionado para o SIGATMS existem dois parâmetros que controlam o horário de verão , sendo eles : MV_TMSHRVR , MV_TMSHRFL. | .F.<em branco> | ||
MV_NGMNTMS | Integração Manutenção (MNT) com Gestão de Transporte (TMS). Informar S=Sim ou N=Não. | <em branco> | ||
MV_NTLAWB | Natureza do título para liberação da AWB. | a definir pelo usuário | ||
MV_NORM | Caractere ASCII utilizado para descompactação da impressora. Deve ser informado o código decimal do caractere. Exemplo: 18 | 18 | ||
MV_NUMFAT | Indica o número sequencial das faturas. | 000001 | ||
MV_NIVDDU | Verifica Se Existe Liberador Para O Nível De Bloqueio. T verifica, F não verifica. | .F. |
O
Nome | Descrição | Conteúdo Padrão |
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MV_OBSARM | Observação que deve ser gravada no documento de armazenagem. | <em branco> |
MV_OBSREEN | Contém a mensagem de observação que deve ser impressa no documento de reentrega (Conhecimento ou Nota Fiscal). Exemplo: "Primeira (ou segunda, terceira, etc.) reentrega referente à nota fiscal nº ..... de .../.../... e conhecimento (ou nota fiscal) original nº .... de .../.../..." | <em branco> |
MV_OBSREFA | Observação que deve ser gravada no documento de refaturamento. | <em branco> |
MV_OCOBREF | Código da ocorrência para o registro da baixa de refaturamento. | <em branco> |
MV_OCODOC | Parâmetro para uso no Série 3 – Gestão de Transporte Se a Categoria da Ocorrência for por Documento, considera todos os Documentos da Viagem ? | .T. |
MV_OCORAUT | Ocorrência utilizada no apontamento automático. Informar um código de Ocorrência que seja dos tipos "01"(Encerra Processo), "04"(Retorna Documento) ou "05"(Informativa). | <em branco> |
MV_OCORCAN | Define a ocorrência de cancelamento automático utilizada na viagem de coleta do tipo Planejada. Informe um código de ocorrência que esteja cadastrado na rotina Registro de Ocorrências. Exemplo: 605 (Cancelamento Viagem Planejada) | |
MV_OCORARM | Código da ocorrência que gera a armazenagem. | <em branco> |
MV_OCORCFE | Código da ocorrência para o registro da confirmação de embarque do transporte aéreo. | <em branco> |
MV_OCORCOL | Define a ocorrência de coleta utilizada no apontamento automático de ocorrência, na geração da Nota Fiscal. No conteúdo deste parâmetro deve ser informado o código de uma ocorrência cadastrada na Tabela de Ocorrências, a ocorrência deve ser do tipo Encerra Processo e o serviço de transporte igual a Coleta. | <em branco> |
MV_OCORENT | Código da ocorrência de entrega utilizado no apontamento automático de ocorrências no cálculo de frete. | <em branco> |
MV_OCORRDP | Indica a ocorrência para documento de redespacho do tipo indicado para entrega. |
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MV_OCORREE | Código de ocorrência da reentrega. | <em branco> |
MV_OPREPOM | Código da Operação REPOM para viagem do tipo Vazia. |
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