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Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Esta

...

opção permite

...

digitar notas de

...

crédito ou débito de um fornecedor ou gerar notas de débito ou crédito para o fornecedor (estas últimas serão chamadas

...

Internas ou com formulário próprio e serão usadas em casos especiais).

...

O objetivo das notas de crédito é documentar a devolução de

...

materiais, ajustes

...

para diferenças de preços, descontos,

...

etc. A nota

...

fiscal pode ou não estar associada a uma

...

nota fiscal de entrada original. No entanto, sugere-se que seja feita uma associação para fazer um controle mais preciso da variação dos custos dos produtos envolvidos.

...

O objetivo da nota de débito é documentar o complemento de uma nota fiscal emitida anteriormente. O complemento pode ocorrer por

...

várias razões, incluindo ajustes por

...

diferenças de preços, juros, multas, etc.


Image RemovedDica:

Help_buttonImage AddedImportante

Tanto as notas de crédito

quanto as notas

como de débito são complementares às notas fiscais emitidas anteriormente. Mesmo

não tendo amarração nenhuma

sem associação com alguma nota fiscal original,

esta

ela deve existir.

Para importar o PMS associado a uma Nota fiscal de entrada para uma Nota de débito, é necessário configurar o parâmetro MV_IMPPMS e, na parametrização da rotina, informar na pergunta Agrupa produtos a opção Não.


Veja o seguinte quadro

...

:

Formulário

Próprio/

próprio \ Tipo de

Nota

nota

"

D

"

- Débito

"

C

"

- Crédito

S

F

NDC

FDP

NCC

FCP

N

S

NDE

FDI

NCE

FCI

...


Sendo:

    NCC
    • NCP - Nota de
  • Crédito de Clientes
    • crédito do fornecedor

Será gerado um

...

débito na conta do fornecedor. Se o TES utilizado

...

nas notas fiscais for S (Sim) no campo Atualizar estoque?, será gerada uma saída do produto.

    NDC
    • NDP - Nota de
  • Débito de Clientes
    • débito do fornecedor

Será gerado um

...

crédito na conta do fornecedor. Se o TES utilizado na nota

...

fiscal for S (Sim) no campo Atualizar estoque?, será gerada uma entrada do produto.

    NCE
    • NCI - Nota de
  • Crédito Externa
    • crédito interna

Será gerado um

...

crédito na conta do fornecedor. Se o TES utilizado na

...

nota fiscal for S (Sim) no campo Atualizar estoque?, será gerada uma entrada do produto.

    NDE
    • NDI - Nota de
  • Débito Externa
    • débito interna

Será gerado um

...

débito na conta do fornecedor. Se o TES utilizado na

...

Image RemovedImportante:

...

Será habilitado se o parâmetro MV_BORRFAT for configurado como .T. (verdadeiro). E não será habilitado se for configurado como .F. (falso).

Esta opção é padrão do sistema, portanto se o parâmetro não for criado, permanecerá visível nessas rotinas.

Nota fiscal for S (Sim) no campo Atualizar estoque?, será gerada uma saída do produto.


...

Procedimentos

Como incluir uma nota de crédito / débito:

Image RemovedImportante:

...

Procedimentos

Para emitir uma nota de crédito ou débito:

1. Em Nota de Crédito/Débito, o sistema irá apresentar a janela de parametrização da rotina.

...

  1. Na janela Manutenção de notas de crédito/débito, o sistema apresenta a janela de parametrização de notas de crédito e débito.
  1. Configure os parâmetros e confirme.
    Será apresentada uma

...

  1. janela de parâmetros referentes aos dados genéricos da nota fiscal.

...

  1. Preencha os

...

  1. campos conforme orientação

...

  1. do help

...

  1. de campo.

...

  1. Confira os dados e confirme.
    Será apresentada uma

...

  1. lista de notas de crédito ou débito

...

  1. , de acordo com

...

  1. as configurações dos parâmetros.

...

  1. Clique

...

  1. em Incluir.

...

  1. Preencha os

...

  1. campos conforme orientação

...

  1. do help de campo.
    Em Ações relacionadas, algumas opções estão disponíveis, dependendo do tipo de nota fiscal selecionada:
         

NCP/NDI


Descrição

Tecla especial

Consultar estoques

F4

Notas fiscais


Documento original

F7

Guia de remessa

F9


NDP/NCI

Descrição

Tecla especial

Rateio do item por centro de custo

F9

 de campo.7. Na parte inferior da janela estão dispostas as informações do rodapé da nota. Essas informações estão distribuídas em pastas;é possível visualizar a informação do rodapé, que está distribuída em pastas.

8. Confira  Confira os dados e confirme.

Ações Relacionadas

NCC/NDE

  • Documento Original (Devolução/Beneficiamento) - [F7]
  • Lotes Disponíveis - [F8]
  • Remitos - [F6]
  • Rateio do Item por Centro de Custo - [F9]

NDC/NCE

  • Consulta Estoques - [F4]

Veja Também

...


Help_buttonImage AddedImportante:

Perú - Colômbia

  Antes de gerar as Notas fiscal, confirma o cadastro da rotina Controle de formulários. Este controle verifica se os formulários usados na impressão de documentos fiscais têm autorização. O número do documento também será validado e deve pertencer ao rango cadastrado para a série.

 


Informações
titleImportante

Funcionalidade do parâmetro Valor de Nota Débito/Crédito?, em NCP /NDI ,ao extrair produtos de uma Nota fiscal de entrada, opção Outras ações | Notas fiscais


1. Se o valor for zerado, a quantidade, o preço unitário e o valor total de cada produto extraído, irão ter os mesmos valores que constam na nota fiscal original.

2. Se for especificado um valor, será rateado entre os itens extraídos das notas fiscais selecionadas, de acordo com o valor total original de cada item. O preço unitário será igual ao valor total determinado e a quantidade ficará em zero.

Exemplo:

Temos uma nota fiscal de entrada com os seguintes itens e valores:

Image Added


Os parâmetros são especificados:

Image Added


A nota fiscal apresentada anteriormente é selecionada:

Image Added


São extraídos os itens correspondentes, calculando os preços unitários e os valores totais de acordo com o valor indicado:

Image Added


Fórmula de rateio do Valor da nota de crédito:

Valor total do item / Total mercadoria nota fiscal * Valor de Nota de Crédito



...

Veja também:

      • Link de notas de crédito e débito para projetos no Sigapms
      • Tipo de documentos
      • Controle de formulários

Austrália

      • Cálculo do GST na rotina Pedido de compras
      • Cálculo do LCT na rotina  Pedido de compras
      • Cálculo do CDU na rotina Pedido de compras
      • Cálculo do FUE na rotina Nota fiscal de entrada
      • Cálculo do EXC na rotina Nota fiscal de entrada

Chile

      • Cálculo do imposto adicional - IAD na rotina Nota fiscal de entrada

Costa Rica

      • Cálculo do imposto do valor agregado - IVA na rotina Nota fiscal de entrada
      • Cálculo do imposto seletivo para o consumo - ISC na rotina Nota fiscal de entrada
      • Retenção do imposto de renda - RIR na rotina Nota fiscal de entrada

Uruguay

...

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...

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...

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...

      • Imposto Retido na Fonte - IRF na
  • rotina Fatura de Entrada

...

      • rotina Nota fiscal de entrada