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01. DATOS GENERALES


Línea de producto: Microsiga Protheus
Segmento:Servicios - Mercado Internacional
Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaDescripción
FINA090Baja de Pago Automática
FINA085AÓrdenes de Pago Modelo
I
1         
Ticket:5370998
Requisito/Story/
Issue
(informe el requisito vinculado)
:DMINA-6478
Versión:12.1.17 12.1.23

02. SITUACIÓN/REQUISITO

...

Cuando a través de la rutina Descontar Cheques (FINA090), se desea

...

realizar la anulación de un cheque

...

mediante la opción: Anulación automática de bajas

...

,al confirmar la baja del cheque

...

se muestra el mensaje:  "HELP: TITNAOXADO Este título no se dió de baja, por lo tanto, no podrá anularse su baja.", no permitiendo la anulación.

03. SOLUCIÓN

Se modifica la rutina Orden de Pago Mod I (FINA985AFINA85A) para que cuando se registra un cheque, el registro generado en las Cuentas por Pagar (SE2) correspondiente a este cheque, registre información en el campo Filial Origen (E2_FILORIG). Mismo tratamiento se realiza al momento de realizar la Baja Automática baja automática de un cheque en la rutina Baja de Pagos Automática (FINA090), se asigna el valor a la filial la Filial Origen del Movimiento Bancario movimiento bancario a partir del contenido de la filial Filial Origen (E2_FILORIG) de la Cuenta por Pagar.

Para probar la solución realice el procedimiento descrito a continuación.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. 

...


Pasos para validación de la solución:

  1.  Generar una Factura de Entrada (En el módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada).
  2. Generar una Orden de Compra con Pago Especial y con Cheque a Pago Diferido (En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago Mod I).
  3. Realizar la baja automática del cheque (En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde Actualizaciones | Movimientos Bancarios | Descontar Cheques).
  4. Validar que el registro del cheque actualice su estatus a Título dado de Baja.
  5. Mediante la opción Anulación Automática de Bajas ubicada en el menú Otras acciones, realizar la anulación de la baja del cheque.
  6. Validar que el cheque se visualice con el estatus Título Pendiente.