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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela Programação de Pagamentos
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela Programação de Pagamentos
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

...

O objetivo desta atividade é

...

mostrar como programar um pagamento

...

e agendar a data em que

...

você deseja realizar os pagamentos dos títulos desejados.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Financeiro > Operador > Pagamento > Programação de

...

Pagamentos - FIPROGPGTO

Pré-Requisitos e Restrições

Atualizar o sistema para a versão (inserir a versão) ou versão superior.

Passo a Passo

Na aplicação Programação de  Pagamento, são apresentados os seguintes campos:

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Tooltip
appendIconadd-item
iconColororange
linkTextParâmetro Dinâmico relacionado.

Acesse o módulo Supervisor Financeiro, menu, Parâmetros, opção, Parâmetro Dinâmico - GEPARAMDINAM

Image Added

ParâmetroDetalhesValores
IND_OPERACAO_FILTROIndica se a operação será informada apenas no filtro

S - Sim (padrão)

N - Não

Passo a Passo 

Acesso o módulo Operador Financeiro, clique no menu Pagamento, em seguida, clique na opção Programação de Pagamentos.

Image Added

Imagem 1 - Menu de acesso


Dica

Utilize a combinação dos filtros disponíveis para listar os títulos.

Informações
iconfalse

Por padrão, são exibidas todas as Espécies e Empresas cadastradas. Ao menos uma Empresa e uma Espécie

Tooltip
onlyIcontrue
appendIconquestion-circle
iconColororange

Espécie(s) são cadastradas no módulo Supervisor Financeiro, menu Cadastros, aplicação Espécie

Image Added

 deve estar marcada. 

O campo Operação é obrigatório. Ao ser informada a operação, serão listados todos os títulos do código mencionado. 

Dica
titleOpcional

Se deseja que o campo Operação não seja obrigatório na tela de Filtros da Programação de Pagamentos, o parâmetro dinâmico 

Tooltip
linkTextStrongtrue
appendIconadd-item
iconColororange
linkTextIND_OPERACAO_FILTRO

Image Added

 deve ser definido como N (Não).

Esta alteração permite marcar diferentes títulos com operações diferentes.

Image Added

Imagem 2 - Filtros da Programação de Pagamento

Data e Operação Padrão

  • Data : data informada que será programado o pagamento.
  • Operação:  operação informada
  • Data : Indique a data que será programado esse pagamento.
  • Operação : Indique a operação que será utilizada na programação do pagamento.

Colunas:

  • OK:  Essa coluna informa o status do titulotítulo

 • Image Added Amarelo : Informa que existe um alerta. Exemplo, o fornecedor tem títulos a receber e pode-se realizar uma compensação. Não impede que a programação seja feita. Ao clicar duas vezes na bolinha, o alerta é informado.
  • Image Added Verde: Não  Não há erros no título, está ok.
  • Image Added Vermelho: Existem  Existem erros no título. Ao clicar duas vezes na bolinha o mesmo é informado.

  • Prog: Marque esta coluna para os títulos que deseja programar.

- Existem alguns opções como forma de pagamento, dentre elas :

...


Valores : Exibe os valores referente ao título selecionado.

Conta Corrente : Indique a Forma de Pagto e Tipo  

Tooltip
onlyIcontrue
appendIconquestion-circle
iconColororange

Opção disponível quando a forma de pagamento for Eletrônico conta padrão.
Recurso criado para Banco Bradesco onde há duas formas de Crédito em conta:
   Crédito Conta: Crédito é realizado na conta no dia posterior (D+1) em relação à data de pagamento programado.
   Crédito Conta Online: Crédito é realizado na conta na mesma data da programação de pagamento.  
Para os demais bancos, independente da escolha do Tipo (crédito em conta ou online) as informações geradas no arquivo serão as mesmas.
O tipo de pagamento PIX programa o título como PIX Transferência, utilizando os dados bancários da conta padrão do fornecedor.

 que o título selecionado será programado.

Image Added

Imagem 3 - Programação de Pagamentos

Nota
titleOpcional

Se o parâmetro dinâmico 

Tooltip
linkTextStrongtrue
appendIconadd-item
iconColororange
linkTextIND_OPERACAO_FILTRO

Image Added

 estiver definido como N (Não), será possível selecionar cada título com uma operação diferente para a programação de pagamentos.

Selecione o(s) título(s) desejado e altera o campo Operação de Pagamento.

Image Added

Imagem 4 - Operação de Pagamento

Formas de Pagto

  • Cheques pré-datado e próprio: Ambos geram um novo título assim que a programação é processada, pelo fato de que o título ainda não foi pago quando é realizado em cheque, por isso a necessidade de se criar um novo título. Quando o cheque for compensado há necessidade de se baixar esse título/cheque. Para a espécie aparecer na seleção é necessário que no

...

  • seu cadastro esteja marcado como “Aplicado em: pré-datado” e a opção

...

  • Mostra na programação de

...

  • pagamento .
    Quando é selecionado o cheque, alguns campos precisam ser preenchidos:

      ...

        • Agrup :

                          Exclusivo: Gera um título/cheque para cada título quitado.
                          Geral: Gera apenas um título/cheque para todos os títulos quitados.
                          Fornecedor: Gera um cheque para cada fornecedor. Ou seja, agrupa todos os títulos por fornecedor e gera um cheque para cada fornecedor.           -

        • Nominal: Por norma do banco, todo cheque maior do que R$100,00 é necessário informar nominal a quem. No próprio cheque é informado o nome da pessoa a quem o cheque é nominal

      ...

        • .

      ...

        •  

      ...

        • Nome: Só será habilitado se o cheque for exclusivo.

      ...

      • Dinheiro:

      ...

      •  Não se usa conta bancária para programação com forma de pagamento dinheiro, só conta caixa, porque se entende que você está com o dinheiro em mãos

      ...

      • .

      ...

      ...

      • Eletrônico:

      ...

      •  Pagamentos realizados por arquivos eletrônicos

      ...

      • . Para

      ...

      • ser selecionada, a conta precisa estar cadastrada como conta de pagamento eletrônica.
      • Eletrônico conta padrão: Pagamentos realizados por arquivos eletrônicos em conta padrão, informada no cadastro do Fornecedor. Para ser selecionada, a conta precisa estar cadastrada como conta de pagamento eletrônica.

      Na aplicação Assinatura do Pagamento Eletrônico, são apresentados os seguintes campos:

      • Conta Corrente: Indique a conta corrente de pagamento.
      • Período: Indique o período de Data programada.
      • Ass.: É possível definir três modos para busca: Todos, apenas títulos Assinados ou apenas títulos Não Assinados.
      • Exibir tela de resumo com os pagamentos por crédito em conta corrente: Ao marcar esse check box, após a assinatura será exibido um resumo dos pagamentos que foram agrupados.
      • Tipo Pagamento: É possível definir quatro modos para busca: Boleto, Conta Corrente, PIX e Tributo.
      • Espécie(s): Classe/Tipo de Título.
      • Saldos:  Exibe informações de saldo da Conta Corrente selecionada.
      • Tipo de Tributo: Indique o tributo.
      • Usuário Programação: Indique quais usuário que realizou a programação, a busca dos títulos deve ser feita.
      • Títulos Assinados: Exibe a quantidade e o valor dos títulos assinados.
      • Títulos à Assinar: Exibe a quantidade e o valor dos títulos que serão assinados.
      • Títulos com Erro: Exibe a quantidade e o valor dos títulos com erro para assinatura.

      Selecione a Conta Corrente e os campos desejados, em seguida, clique no botão Selecionar - <F8> para localizar os títulos referentes.

      Image Removed

      Imagem 1 – Assinatura do Pagamento Eletrônico

      Será apresentada as informações de acordos com os campos selecionados.

      A coluna Ok exibe a situação do título. Com a opção marcada, o título foi assinado, desmarcada não está assinado.

      A coluna Ass, quando marcadaexibe a intenção de assinatura.

      Na coluna Status, quando exibida a opção Ok, significa que o título está pronto para ser assinado.

      Quando na coluna Status for exibida a opção Erro, significa que o título precisa de ajustes antes de realizar a assinatura. Para realizar uma consulta rápida dos ajustes a serem realizados, basta posicionar o mouse em cima da palavra Erro que será exibida uma legenda a lista de ajustes.

      Image Removed

      Imagem 2 - Opções Títulos

      Para Assinar ou Cancelar Assinar, marque a opção da coluna Ass e clique respectivamente nos botões Assinar ou Cancelar Assinar.

      Image Removed

      Imagem 4 - Assinar / Cancelar Assinar

      Em ambas situações, será solicitada a validação de Assinatura requisitando a autenticação dos campos Código do Usuário e Assinatura.

      Image Removed

      Image Added

      Imagem 5 - Forma de Pagamento 


      Quando é selecionado o eletrônico conta padrão, é exibido as opções de tipos no campo Tipos:

      • Crédito em Conta: Programa o título como Crédito em Conta com dados bancários da conta padrão.
      • Crédito em Conta Online: Programa o título como Crédito em Conta Online com dados bancários da conta padrão.
      • PIX Transferência: Programa o título como PIX transferência tipo de chave dados bancários com a conta padrão.

      Image Added

      Imagem 6 - Tipo de Forma de Pagamento 

      Após selecionar o tipo, clique no botão atualizar - <F4>.

      Image Added

      Imagem 7 - Atualizar para Programar o Título. 

      Após realizar este processo será exibido uma mensagem de alerta informando que o título foi Programado.Image Added

      Imagem 8 - Titulo programado. 

      03. TELA PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS

      Outras Ações / Ações relacionadas

      AçãoDescrição
      EspécieCadastro de Espécie Financeira
      DepositárioCadastrar depositário

      Operação por Espécie

      Cadastrar Operação por Espécie
      OperaçãoCadastrar Operação

      Conta Corrente

      Cadastro de contas (Bancária, Caixa, Entidade, Transitória, Tesouraria) 

      04. TELA PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTOS

      Principais Campos e Parâmetros

      Não há


      05. TABELAS UTILIZADAS

      • Não há


      HTML
      <script>
      jQuery(document).ready
      (function()
      {
      jQuery(".wiki-content a").attr("target", "_blank");
      }
      );
      </script>

      ...