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O título definitivo a ser gerado no Contas a Pagar irá realizar a baixa proporcional do título de previsão original da despesa. Quando for a última despesa do documento que estiver sendo conciliada, o título de previsão será baixado totalmente e o documento terá a sua situação de integração com o financeiro igual a Ok.


Objetivo da

tela:

Conciliar as despesas de importação:

  • Parametrizadas para gerar duplicata no Recebimento no Cadastro de Despesas Internacionais (cd1070);
  • Vinculadas a um documento de entrada no Recebimento já atualizado no estoque e que não esteja parametrizado como Nota Fiscal Fatura


Outras Ações Relacionadas:

AçãoDescrição
ProvedorCódigo e descrição do fornecedor do documento
DocumentoCódigo do documento de conciliação
MoedaMoeda utilizada
Tabela GastosTabela onde é possível verificar informações sobre as despesas.
Tabela Gastos - Documento

Exibe o número do documento a ser conciliado.


Tabela Gastos - GastoExibe a despesa do documento a ser conciliado.
Tabela Gastos - DescriçãoExibe a descrição do documento a ser conciliado.
Tabela Gastos - Valor Exibe o valor do documento a ser conciliado.
Tabela Gastos - TotalExibe o total das despesas, na moeda do Documento.
Botão MarcarCom o acionamento desse botão, é permitido marcar a despesa para vinculação ao documento de conciliação.
Botão TodosCom o acionamento desse botão, são marcados todos as despesas exibidas para serem conciliados com a fatura
Botão Seleção

Com o acionamento desse botão, é possível selecionar determinadas faixas de despesas a serem consideradas para a conciliação.

Nota
titleNota:

Será exibida uma janela (IM0994B) para seleção dos dados apresentados. A seleção poderá ser por: Número Documento e Data de Emissão do Documento.

Seta para BaixoCom o acionamento desse botão, a despesa é vinculada ao documento de conciliação.
Seta para CimaCom o acionamento desse botão, é desvinculado a despesa do documentos de conciliação.
Tabela de FaturasTabela onde é possível verificar informações sobre as faturas.
Tabela de Faturas - DocumentoExibe o número do documento da fatura a ser conciliada.
Tabela de Faturas - GastoExibe a despesa da fatura a ser conciliada.
Tabela de Faturas - DescriçãoExibe a descrição do documento.
Exibe a descrição do documento.Exibe o valor do item da fatura a se conciliada.
Tabela de Faturas - TotalExibe o total das despesas, na moeda do Documento.
Botão Modificar

Com o acionamento desse botão, é permitido modificar os dados do item do documento a ser conciliado.

Nota
titleNota:

Esse botão só estará disponível quando a opção Despesas estiver assinalada.

Botão ImpostosCom o acionamento desse botão, será aberta uma janela onde será possível informar os impostos para o documento de conciliação.


Inclusão de Fatura - IM0994A

Objetivo da

tela:

A janela é apresentada ao acionar o botão para incluir nova ocorrência, localizado na janela principal do IM0994, e é responsável por criar uma nova ocorrência


Outras Ações Relacionadas:

AçãoDescrição
ProvedorCódigo e descrição do fornecedor do documento.
SerieSérie do documento a ser conciliado.
DocumentoCódigo do documento de conciliação
SucursalCódigo do estabelecimento no qual a nota fiscal está sendo conciliada.
EstadoEstado do estabelecimento.
Data de TransaçãoInforma a data de transação, por padrão sendo a data atual
Data de EmissãoInforma a data de Emissão da nota fiscal.
Conta TransitóriaInforma a conta transitória de fornecedores, para a qual será realizada a contabilização.
MoedaInforma código e descrição da moeda utilizada.
Cotação DiaExibe a cotação da moeda para a conversão dos valores da nota fiscal.
Check Box - Entrega FuturaQuando assinalado, determina que será uma compra com entrega futura.
Tipo VinculadoNatureza de operação que será utilizada na geração de saldo em poder de terceiros, quando se tratar de uma nota de entrega futura.
Aba ObservaçãoResponsável pela inclusão de observações.
Aba Argentina - Comprovantes Nacionais - T/C AFIP

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Exibe o Tipo de Comprovante AFIP.

Aba Argentina - Comprovantes Nacionais - CAI

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Exibe o Código de Autorização Impresso.

Aba Argentina - Comprovantes Nacionais - Data Vencimento

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Exibe a data de vencimento da fatura.

Aba Argentina - Comprovantes Nacionais - Check Box Emitido por CF

Image Modified

Seleciona se foi emitido ou não por CF.

Aba Argentina - Comprovantes do Exterior - Código aduaneiro

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Exibe Código Aduaneiro.

Aba Argentina - Comprovantes do Exterior - Código Destino

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Exibe o Código do Destino.

Aba Argentina - Comprovantes do Exterior - Número Despacho

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Exibe número referente ao despacho.

Aba Argentina - Comprovantes do Exterior - Dígito verificador

Image Modified

Exibe Dígito Verificador para o despacho.

Aba Argentina - Comprovantes do Exterior - Data Despacho

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Exibe a Data da nota de despacho

Aba Argentina - Comprovantes do Exterior - Ano Documento Importação

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Exibe o ano do Documento

Aba Argentina - Comprovantes do Exterior - Tipo Operação de Importação

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Exibe os Tipos de Operação de Importação, contendo dois tipos:

  • Importações do Exterior
  • Importar da Zona Franca


Impostos da Fatura - IM0994C

Objetivo da

tela:

A janela é apresentada ao acionar o botão Impostos e é responsável por apresentar todos os impostos da fatura.


Outras Ações Relacionadas:

AçãoDescrição
MoedaExibe a moeda do documento.
DocumentoExibe o número do documento que terá o imposto agregado.
Total DespesasExibe o total de despesas da fatura.
Código ImpostoExibe o código do imposto.
DescriçãoExibe a descrição do código do imposto.
% ImpostoExibe porcentagem do imposto sobre o valor total das despesas.
Valor Imposto MEExibe o valor do imposto sobre o valor total das despesas.


Impostos da Fatura - IM0994D

Objetivo da

tela:

A janela é apresentada ao acionar o botão de Cálculo da Fatura,  e é responsável por realizar o cálculo da fatura.

Outras Ações Relacionadas:

AçãoDescrição
EmitenteExibe o emitente da fatura.
DocumentoExibe o código do documento.
Aba Gerais - Condição de PagamentoExibe a condição de pagamento para a geração das duplicatas no módulo de Contas a Pagar.
Aba Gerais - EspécieExibe a espécie do documento a ser gerado no módulo de Contas a Pagar.
Aba Gerais - Tipo DespesaExibe o código do tipo de despesa.
Aba Gerais - Valor DespesaExibe o valor total da mercadoria.
Aba Gerais - Tipo ImpostosExibe o valor total dos impostos da nota fiscal.
Aba Gerais - Total DescontoExibe o valor total dos descontos da nota fiscal.
Aba Gerais - Valor TotalExibe o valor total da nota fiscal.
Aba Narrativa - NarrativaExibe a narrativa para o título a ser gerado.

DOCUMENTO TRADUZIDO

Espanhol