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Procedimiento para incluir nuevamente una factura borrada indebidamente en el sistema

Producto

Procedimento para reinserir uma nota fiscal excluída indevidamente no sistema

Produto:

Microsiga Protheus®

Módulo:

Faturamento Facturación (SIGAFAT)

OcorrênciaOcurrencia:

Nota foi indevidamente excluída do sistema porém está Autorizada no SEFAZ e não pode/não deve ser Cancelada.

Necessário restaurar a Nota no sistema.

Una factura fue borrada indebidamente en el sistema, sin embargo está Autorizada en el Fisco y no puede/no debe anularse.

Es necesario restaurar la Factura en sistema.

Paso a paso:

El borrado del Documento de salida en el ERP Protheus con relación al Estatus de la factura en el Fisco son diferentes.

Si el usuario borra el documento de salida en el ERP, entonces, para el

Passo a passo:

A exclusão do Documento de Saída do ERP Protheus em relação ao Status da Nota junto ao SEFAZ são distintos.

Se o usuário exclui o documento de saída do ERP, então, para o ERP, este documento está cancelado. Deste modo é preenchido o anulado. De esta forma se completa el campo F3_OBSERV com con "NF CANCELADAFACTURA ANULADA"

Porém, a transmissão e autorização desse cancelamento junto ao SEFAZ é uma Sin embargo, la transmisión y autorización de esta anulación en el Fisco es una etapa posterior e independente.

Caso o usuário exclua uma nota erroneamente, à qual na realidade não está apta ao cancelamento pelo SEFAZ (ou mesmo a qual não deve ser cancelada), utilize o seguinte procedimento de contorno para restaurar o registro.

independiente.

 

Si el usuario borrara una factura por equivocación, la cual en realidad no está apta para la anulación por el Fisco (o incluso la cual no debe anularse), utilice el siguiente procedimiento alternativo para restaurar el registro.

  • Modifique la Data Base al día de la emisión del Pedido/Factura.

  • Incluya y libere un Pedido de ventas con todos los datos de la referida Factura.

  • Active la Preparación del documento de salida.
    En el Alterar a Data Base para o dia da emissão do Pedido/Nota;
    Incluir e liberar um Pedido de Vendas com todos os dados da Nota em questão;
    Acionar a Preparação do Documento de Saída.
    No momento de "Preparar documento de saída" é aberta uma janela para selecionar a 'série / núm de nota' que irá gerar. Avalie se o número sugerido é o salida" se abre una ventana para seleccionar la 'serie / nº de la factura' que generará. Evalúe si el número sugerido es el número que realmente corresponde à esta Nota no SEFAZ.a esta Factura en el Fisco.

Si fuera necesario edite la numeración manualmente para que quede compatible con el Fisco, haga 2 clics encima del número de la factura y el campo se abrirá para la modificaciónCaso seja necessário editar a numeração manualmente para que fique compatível ao SEFAZ, dê 2 cliques em cima do número da Nota e o campo será aberto para alteração.
Obs:  Para que o el sistema permita editar este campo onde é mostrado o número da Nota, o parâmetro donde se muestra el número de la factura, el parámetro MV_TPNRNFS tem de tiene que estar diferente do conteúdo del contenido 3, ou seja, o controle de Numeração da empresa deve es decir, el Control de numeración de la empresa debe ser diferente de "Controle Control por SD9" no qual realmente não é permitido alterar en el cual realmente no se permite modificar manualmente (salvo la empresa do del Estado de SC com MVcon  MV_MUDANUM = .T.).

FAT0049 Controle Control de Numeração de Documento de Saída no numeración del documento de salida en el Protheus

  • Digitar Digite manualmente o número correto da Nota;
    el número correcto de la Factura.

  • Prepare el Documento de salida.
  • Acceda a la rutina NFESEFAZ y monitoree específicamente este Documento de salida (Otras acciones > Monitor > Rango)
    Al monitorear, el TSS buscará la clave de la E-FACT y completar en los campos FT_CHVNFE y F3_CHVNFE.
    Además completará el Estatus de la factura en F3_CODRSEF y en Preparar o Documento de Saída;
    Acessar a rotina NFESEFAZ e monitorar especificamente este Documento de Saída (Outras Ações > Monitor > Faixa)
    Ao monitorar, o TSS irá buscar a chave da NFE e preencher nos campos FT_CHVNFE e F3_CHVNFE
    Além disso irá preencher o status da Nota no F3_CODRSEF e no F2_FIMP como S
    Validar na tabela SPED050 que a Nota esteja com STATUS e STATUSCANC corretos e validar tabela SPED054 que registra rejeição do cancelamento. - crtificar que não tenha ficado a data de cancelamento para a NotaEn la tabla SPED050 asegúrese que la Factura esté con ESTATUS y STATUSCANC correctos y valide la tabla SPED054 que registra el rechazo de la anulación. - asegúrese que no haya quedado la fecha de anulación para la Factura.
Aviso
titleImportante
  • Si la Factura no se hubiera transmitido al Fisco, al monitorear no tendrá este efecto. Podrá transmitir posteriormente cuando necesite.
  • Este es un procedimiento paliativo. Lo correcto sería no borrar la factura. La funcionalidad del Protheus que valida la anulación en el Fisco antes del borrado de la factura (para
  • Caso a Nota não tenha sido transmitida ao Sefaz, ao monitorar não terá esse efeito. Poderá transmitir posteriormente quando precisar.
  • Este é um procedimento paliativo. O correto seria não excluir a nota. A funcionalidade do Protheus que valida o cancelamento junto ao SEFAZ antes da exclusão da nota (de forma a evitar este problema), é oes: FAT0191_FATJOBNFE_para_ExclusãoBorrado_documento_de_Saídasalida_MATA521

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