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  • DT Alterações NT 005

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...

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tabsRotina 560, Rotina 300, Rotina 1400, Rotina 1460, Rotina 500, Rotina 1103, Rotina 507, Rotina 3324, Rotina 3012, Responsável Técnico NF-e, Demais Atualizações Necessárias, Parametrizações Rotina 132, Motivo Isenção Anvisa ( Segmento Medicamentos), Rotina 2030, Rotina 4116, Rotina 4139, Rotina 4181, Rotina 4101, Rotina 2075, Servidor de Faturamento, Servidor de Carga, Rotina 2097, Rotina 6001
idspasso1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7,passo8,passo9,passo10,passo11,passo12,passo13,passo14,passo15,passo16,passo17,passo18,passo19,passo20,passo21,passo22,passo23,passo24
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defaultyes
referenciapasso1

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.7.164.2
29.0.103.2
29.2.37.2

  1. Acesse a rotina 560 e marque as seguintes opções:
  • Aba Criação/Alteração de tabelas e Campos,sub-aba P, sub-aba PAC-PCP, marque a opção Tabela de Parâmetros por Filial - 132(PCPARAMFILIAL);


  • Aba Criação/Alteração de Tabela e Campos, Sub-aba E, Sub-aba EMB-EST, marque a opção Tabela de Estoque (PCEST);


  • Aba Criação/Alteração de Tabela e Campos, Sub-aba L-M, Sub-aba MOV-MOV, marque as opções Tabela de Complemento da Movimentação de Registros(PCMOVCOMPLE)  e Tab. Compl. Moviment. de Registro - Pre-entrada(PCMOVCOMPLEPREENT);

          


  • Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PLA-PRE, marque a opção Tabela de Portos (PCPORTOS), e clique o botão Confirmar.

  • Aba Criação/Alteração de índices, sub-aba E, sub-aba EMB-EST;

          

  • Aba Dicionário de Dados, sub-aba Criação do Novo Dicionário de Dados clique a opção Criar Novo Dicionário de Dados.

        

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defaultno
referenciapasso2

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.7.126.5
29.0.41.7
29.2.13.7


  1. Acesse a rotina 300, aba Procedures Módulo 3 e marque a opção 14 - Pacote funções de processamento (VENDAS):

Observação: Ao selecionar a opção 14, automaticamente as opções 12 e  13 serão habilitadas

.

|
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defaultno
referenciapasso3

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.7.74.3

29.0.23.8 

29.2.9.8 

  1. Acesse a rotina 1400, aba Procedures e marque a opção 01 - Faturar Pedido de Venda:


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defaultno
referenciapasso4

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.07.72

29.00.23

29.02.02


  1. Acesse a rotina 1460, aba Doc. Eletrônico, marque as opções Tabela de Mensagem e  Funções de NF-e , em seguida clique o botão Iniciar;


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defaultno
referenciapasso5

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.7.141.2
29.0.67.2
29.2.17.2


  1. Acesse a rotina 500, na aba Functions, marque a opção Função Resumo de Faturamento;



  2. Na aba Procedures, marque a opção Procedure de Recalculo da Qtde. Reservada e Pendente do Estoque dos Pedidos de Venda (507), e em seguida clique o botão Atualizar;
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defaultno
referenciapasso6

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.7.8.19
29.0.7.18

29.2.6.15

  1. Na rotina 1103, na aba Manutenção dos Custos, preencha os campos conforme necessidade, os campos  em destaque devem ser obrigatoriamente preenchidos, pois se referem ao valor do ICMS e base aplicado a operação própria e ICMS Retido.

    Aviso
    titleImportante

    Os dados preenchidos na tela apresentada, devem ser verificados junto ao contador responsável por sua empresa.

    Observação: os parâmetros da rotina 132 -  Parâmetros da Presidência, 1547 - Usar Base ST BCR  na entrada e  2649 - Gerar valores da BCR no Danfe em suas respectivas Tags devem estar marcados com valor SIM. 


                



Identificar Produtos com Dados Inconsistentes:


Para facilitar a visualização das inconsistências do cadastro siga os seguintes procedimentos:

  1. Acesse a Rotina 1103, aba Manutenção ICMS Retido;
  2. Informe a Filial, o departamento e demais filtros conforme necessidade;
  3. Clique o botão Pesquisar;
  4. Verifique os dados apresentados e  realize as devidas correções.

Observação: as informações relacionadas à correção de seu cadastro devem ser verificadas  junto ao contador responsável pela empresa.

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defaultno
referenciapasso7

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.07.33
29.00.12


  1. Acesse a rotina 507, aba Outros, marque a opção  37 - Replicar para PCEST valores utilizados para cálculo do ST da ultima entrada e clique o botão Confirmar

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defaultno
referenciapasso8

Observação: Para exibição dos campos do Local de Entrega na rotina 3324 é necessário a atualização da opção Dicionário de Dados na rotina 560.


1. Acesse a rotina 3324, clique o botão Novo Registro ou Manutenção de Registro (Para este exemplo acionamos o botão Manutenção de Registro);

2. Informe o Código do cliente, Nome Fantasia ou acione diretamente o botão Pesquisar;

3. Selecione o cliente desejado com duplo clique;

4. Note os campos: Nome/Razão Social do Recebedor, E-mail Recebedor, CEP do Receber, Código do País do recebedor, IE do recebedor e Telefone do recebedor.


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defaultno
referenciapasso9
  • Para implementar a alteração será necessário atualizar a rotina 3012 para uma das versões citadas abaixo ou superior:
    - 28.7.4.6
    - 29.0.5.2
    - 29.2.4.8
  1. Acesse a Rotina 3012 - Cadastrar Portos, na aba Cadastro, opção Incluir, foram criados os seguintes campos de preenchimento obrigatório, Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual, para as notas fiscais emitidas para desembaraço aduaneiro, informando assim o local onde a mercadoria será retirada. 

     
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referenciapasso10
Aviso
titleImportante

A obrigatoriedade da geração das informações referentes ao Responsável Técnico, pode variar de acordo com as regras da SEFAZ de cada Estado. Antes de realizar a parametrização, verifique estes dados junto a Secretaria de Fazenda responsável pela emissão de Notas em sua UF.


  1. Acesse a rotina 132, localize o parâmetro 4177 - Gerar Grupo Zd - Responsável Tecnico NF-e, selecione o valor conforme necessidade e clique o botão Salvar.

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defaultno
referenciapasso11

O processo das rotinas abaixo não foi alterado, porém é necessário atualiza-las para uma das versões citadas ou versão superior. Assim os procedimentos serão executados corretamente:


Rotina 1307:

28.07.17

29.00.17

Rotina 1322:

28.7.35.6

29.0.19.6

29.2.8.6

Rotina 1346:

28.7.16.6

29.0.10.6

29.2.6.6

Rotina 1419:

28.7.42.6

29.0.15.6

29.2.9.6

Rotina 1423:

28.7.15.7

29.0.9.7

29.2.6.7

Rotina 1436:

28.7.44.10

29.0.18.9

29.2.7.10

Rotina 1301:

28.07.114

29.00.45

29.02.02

Rotina 1303

28.7.46.5

29.0.17.5

29.2.8.9

Rotina 1306:

28.7.24.6

29.0.17.6

29.2.9.6

Rotina 1306:

28.7.24.6

29.0.17.6

29.2.9.6

Servidor NF-e:

1.3.103

Rotina 1124:

28.7.32

 29.0.22

 29.2.5




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defaultno
referenciapasso12

Para que o processo funcione corretamente é necessário realizar as seguintes parametrizações na rotina 132:


  • 1547 - Usar Base ST BCR  na entrada e  2649 - Gerar valores da BCR no Danfe em suas respectivas Tags devem estar marcados com valor SIM. 



  • 4177 - Gerar Grupo Zd - Responsável Tecnico NF-e, selecione o valor conforme necessidade e clique o botão Salvar.

Observação: A obrigatoriedade da geração das informações referentes ao Responsável Técnico, pode variar de acordo com as regras da SEFAZ de cada Estado. Antes de realizar a parametrização, verifique estes dados junto a Secretaria de Fazenda responsável pela emissão de Notas em sua UF.


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referenciapasso13
Aviso
titleAtenção

Estes processo deverá ser realizado somente por clientes que utilizam o módulo 23 -  Farma Hospitalar.

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

Rotina 2300:

28.07.40
29.00.32
29.02.12

Para utilizar a nova funcionalidade implementada acesse a rotina 2300, aba Criação/Alteração de Procedures/Functions, a Opção FATURAMENTO [18] e clique o botão Confirmar.


Acesse a rotina 560, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, marque as opções abaixo e em seguida clique o botão Confirmar:

  • Sub-aba P, sub-aba PRE-PRO, opção Tabela de Produtos(PCPRODUT);
  • Sub-aba L-M, sub-aba MOV-MOV, opções Tabela de Complementos da Movimentação de Registros(PCMOVCOMPLE) e Tabela dos Itens da Nota do Pré-Faturamento(PCMOVCOMPLEPREFAT).


Rotina 203:


Foi criado o campo Motivo de Isenção Anvisa para que seja possível informar os produtos  regulamentados pela Anvisa que são passível desta isenção.

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defaultno
referenciapasso14

Para implementar a alteração será necessário atualizar a rotina 2030 - Frente de Caixa para uma das versões citadas abaixo ou superior.

  • 28.07.07.062
  • 29.00.04.327


Aviso
titleImportante!

A versão estará disponível no link: http://servicos.pcinformatica.com.br/autoservico/instaladores/

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defaultno
referenciapasso15

Para implementar a alteração será necessário atualizar a rotina 4116 - Venda para uma das versões citadas abaixo ou superior.:

  • 28.7.106.026
  • 29.0.44.011
  • 29.2.16.011

Foram criados os campos Razão Social Recebedor, Inscrição Estadual Recebedor, E-mail do Recebedor, CEP do Recebedor, Cod. Pais Recebedor, Fone Recebedor na rotina conforme imagem abaixo:

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defaultno
referenciapasso16

Para implementar a alteração será necessário atualizar a rotina 4139 - Orçamento de Venda para uma das versões citadas abaixo ou superior.

  • 28.7.25.15
  • 29.0.5.17
  • 29.2.5.13

Foram criados os campos Razão Social Recebedor, Inscrição Estadual Recebedor, E-mail do Recebedor, CEP do Recebedor, Cod. Pais Recebedor, Fone Recebedor na rotina conforme imagem abaixo:

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defaultno
referenciapasso17

Para implementar a alteração será necessário atualizar a rotina 4181 - Cadastrar Endereço de Entrega para uma das versões citadas abaixo ou superior.

  • 28.7.4.15
  • 29.0.4.13 
  • 29.2.4.14 

Foram criados os campos Razão Social Recebedor, Inscrição Estadual Recebedor, E-mail do Recebedor, CEP do Recebedor, Cod. Pais Recebedor, Fone Recebedor na rotina conforme imagem abaixo:

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defaultno
referenciapasso18

Para implementar a alteração será necessário atualizar a rotina 4101 - Procedure de Venda Assistida para uma das versões citadas abaixo ou superior.

  • 28.07.28.17
  • 29.0.12.12
  • 29.2.6.10

Acesse a rotina 4101 - Procedure de Venda Assistida e execute a função 01 - Faturamento_VA (Venda Assistida) para que a implementação seja aplicada às demais rotinas dependentes conforme demonstrado na imagem abaixo:

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defaultno
referenciapasso19

Responsável Técnico

Foi criado o parâmetro 4177 - Gera Grupo ZD - Responsável Técnico NFe na rotina 132 - Parâmetros da Presidência para que, ao realizar uma venda na rotina 2075 - Frente de Caixa seja gerado todo o grupo ZD no XML referente a venda.

A rotina 2075 irá validar todas as informações pertinentes a esse arquivo e a legislação e trará as informações nas tags do XML, caso o parâmetro fique marcado como Não as informações do grupo ZD serão suprimidas e não serão apresentadas na venda.

Para implementar a alteração será necessário atualizar a rotina 2075 - Frente de Caixa para das versões citadas abaixo ou superior.

O Doc Fiscal também foi ajustado para implementação da legislação em questão e possui as versões disponíveis no CCW ou no link: http://servicos.pcinformatica.com.br/instaladornfce_v40/


Para implementar as alterações será necessário atualizar a rotina 2075 - Frente de Caixa para uma das versões citadas abaixo ou superior.

  • 28.07.101.62
  • 29.0.19.65
Aviso
titleImportante!

A versão estará disponível no CCW na opção de Download de Aplicações.



Dados de Entrega

Rotina 2075 - Frente de Caixa alterada para gravar nos XMLs das vendas os dados de entrega, foram criados novos campos para a gravação destes nas tabelas utilizadas pela rotina na identificação do cliente. As informações dos dados de entrega serão gravadas em todos os documentos emitidos e as informações também serão registradas no servidor.


Para implementar as alterações será necessário atualizar a rotina 2075 - Frente de Caixa para uma das versões citadas abaixo ou superior.

  • 28.7.102.7
  • 29.0.20.9



ICMS Por Substituição

Rotina 2075 - Frente de Caixa ajustada para gravar na tabela PCPEDIECF os campos BASEICMSBCR e VLICMSBCR com replicação para o servidor de carga e servidor de faturamento.


Para implementar as alterações será necessário atualizar a rotina 2075 - Frente de Caixa para uma das versões citadas abaixo ou superior.

  • 28.7.102.9
  • 29.0.20.16



Aviso
titleImportante!

A versão estará disponível no CCW na opção de Download de Aplicações e também no link:  http://servicos.pcinformatica.com.br/autoservico/instaladores/


Confira também os documentos referente a estas alterações:

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defaultno
referenciapasso20

Dados de Entrega

A rotina 2099 - Faturamento Autosserviço foi alterada para subir as informações dos novos campos criados com os dados de entrega dos documentos emitidos na rotina 2075.


Para implementar as alterações será necessário atualizar o Servidor de Faturamento para uma das versões citadas abaixo ou superior.

  • 28.0.53.2
  • 29.0.6.2



ICMS Por Substituição

A rotina 2099 - Faturamento Autosserviço foi ajustada para replicar os campos BASEICMSBCR e VLICMSBCR vindos da tabela PCPEDIECF na tabela PCMOV.


Para implementar as alterações será necessário atualizar o Servidor de Faturamento para uma das versões citadas abaixo ou superior.

  • 28.0.54.8
  • 29.0.7.11



Aviso
titleImportante!

A versão estará disponível no CCW na opção de Download de Aplicações e também no link:  http://servicos.pcinformatica.com.br/autoservico/instaladores/


Confira também os documentos referente a estas alterações:

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defaultno
referenciapasso21

ICMS Por Substituição

A rotina 2026 - Servidor de Carga de Dados foi ajustada para gravar na tabela PCEST os campos BASEICMSBCR e VLICMSBCR. Estes campos também estarão presentes nas tags de notas emitidas pela rotina 2075.


Para implementar as alterações será necessário atualizar o Servidor de Carga para uma das versões citadas abaixo ou superior.




Aviso
titleImportante!

A versão estará disponível no CCW na opção de Download de Aplicações e também no link:  http://servicos.pcinformatica.com.br/autoservico/instaladores/



Confira também os documentos referente a estas alterações:

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defaultno
referenciapasso22

Dados de Entrega

A rotina 2097 - Auditoria NFC-e  foi alterada com a implementação das tags do XML preenchidas com os dados de entrega dos documentos emitidos na rotina 2075 e da rotina 2099. As informações serão gravadas para todos os documentos emitidos na rotina. 


Para implementar as alterações será necessário atualizar a rotina 2097 - Auditoria NFC-e para das versões citadas abaixo ou superior.

  • 28.7.33.2
  • 29.0.17.2 
  • 29.2.11.1 



Aviso
titleImportante!

A versão estará disponível no CCW na opção de Download de Aplicações.



Confira também os documentos referente a estas alterações:

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defaultno
referenciapasso23

Dados de Entrega

Foi criado na rotina 6001 - Gerenciamento de Pessoas, na edição de Cadastro de Pessoa os campos: Razão Social, E-mail, Insc. Est., Tel. Recebedor e País Receb.


Para implementar as alterações será necessário atualizar a rotina 6001 - Gerenciamento de Pessoas para das versões citadas abaixo ou superior.

  • 28.7.6.1
  • 29.0.6.1 
  • 29.2.4.1


Acesse a rotina 6001 - Gerenciamento de Pessoas e selecione a edição do cadastro desejado, nesta tela serão apresentados os novos campos para preenchimento de acordo com os dados de entrega.

Image Added




Aviso
titleImportante!

A versão estará disponível no CCW na opção de Download de Aplicações.



Confira também os documentos referente a estas alterações:

Confira também o documento referente a essa alteração: DT Responsável Técnico - NT 005/2018.




Templatedocumentos


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