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  1. Necessita que seja configurado o Job FINA718 para alimentar os Logs das Baixas Títulos, caso não configurado será exibida um mensagem de alerta encaminhando o usuário para Configuração dos Jobs de boletos.
  2. Em Configurações de contas (Configuração de Contas (Pagar e Receber) - FINA710), editar a conta desejada e configurar/habilitar o retorno automático.

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

  1. Ao realizar o acesso ao Protheus, utilizando o modulo Financeiro, deverá ser acessado o menu Atualizações → Gestão Financeira → Novo Gestor Financeiro
  2. Assim que acessado o sub menu Novo Gestor Financeiro, será necessário clicar no menu Comunicação bancaria (online) → Contas a pagar → Log Retorno (Baixas):
  3. Será mostrado uma browse contendo as baixas que não deram certo no ERP.

Descrição das colunas:

    • Banco - Banco oficial previamente configurado no cadastro de bancos (A6_BCOOFI)
    • Agência - Agencia do banco (A6_AGENCIA
    • Nro Conta - Numero da conta do banco (A6_NUMCON)
    • Dt. Proces - Data do processamento (F79_DTPROC)
    • Hr. Proces - Hora do processamento (F79_HRPROC)
    • Qtde. Títulos - Quantidade de títulos que fazem parte do processo (F79_QTDTIT)
    • Qtde. Process - Quantidade de títulos que foram processados (F79_QTPROC)
    • Qtde. Process - Quantidade de títulos que tiveram algum tipo de falha durante o processamento (F79_NBAIXA)
    • Processo - Sempre terá o conteúdo igual a BAIXA.

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    • Status - Determina a situação do detalhe do Log (Título), onde podemos possuir dois valores: (F7A_STATUS)
      • Resolvido - Este status determina que o detalhe do log (Título) foi corrigido. Para esse status as ações ficam desabilitadas.
      • Pendente - Este status determina que o detalhe do log (Título) ainda possuí erros. Para esse status as ações ficam habilitadas. 
    • Filial - Filial de origem do titulo (F7A_FILORI
    • Prefixo - Prefixo do titulo (F7A_PREFIX)
    • Nro. Titulo - Numero do titulo (F7A_NUMERO)
    • Parcela - Parcela do titulo (F7A_PARCEL)
    • Tipo - Tipo do titulo (F7A_TIPO)
    • Fornecedor - Fornecedor informado no titulo (F7A_FORNEC)
    • Loja - Loja do fornecedor (F7A_LOJA)
    • Dt Emiss - Data de emissão do titulo (F7A_EMISSA)
    • Vlr. Titulo - Valor do titulo que foi enviado ao banco (F7A_VALOR)
    • Vlr. Multa - Valor da multa que foi enviado ao banco (F7A_MULTA)
    • Vlr. Juros - Valor do juros que foi enviado ao banco (F7A_JUROS)
    • Vlr. Desconto - Valor do desconto que foi enviado ao banco (F7A_DESCON)

...

Deck of Cards
startHiddenfalse
idAções
Card
idpasso1
labelDetalhes do erro

Exibe os detalhes erros de um detalhe do Log (Título) que não foi baixado por algum motivo .

Image Removed

(F7A_ERREXE)

Card
idpasso2
labelMarcar como Resolvido

Marca o registro do como resolvido e altera o status. Image RemovedImage Removed(F7A_STATUS)


09. RELAÇÃO DE BAIXA

Através do relatório de "Relação de baixas - FINR190" é possível listar todas as baixas realizadas pelo job (FINA718).

O histórico padrão gravado nos movimentos de baixa é "Baixa por processo automático(API)" e a origem do movimento FINA718 (E5_ORIGEM), sendo possível criar layout personalizado com o filtro de origem para exibição das baixas via APIs API's.

10. TABELAS UTILIZADAS

  • F79 - Log retorno boleto API Cabec.  
  • F7A - Log retorno boleto API Itens  

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