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Possuir acesso ao módulo Contábil e suas aplicações.
Ter realizado:
Acesse o Módulo Contábil, clique no menu Movimentações, em seguida em Conciliação de Lançamentos.
Imagem 1 - Menu de acesso
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Imagem 2 - Filtros
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Será exibido os Lançamentos Contábeis no Grid onde será possível conciliar as informações a débito e a crédito que totalizem o mesmo valor.
Imagem 4 - Grid de lançamentos
Para a conciliação automática basta clicar no botão Conciliação Automática - Documento após informar os filtros de Data Inicial, Data Final e Empresas. Nesse modo, a aplicação levará em conta o campo Nº de Documento e o valor das partidas para realizar a conciliação. Na conciliação automática não é realizada a conciliação de valores de mesmo Processo. Exemplo: Um documento do Financeiro que tenha débito e crédito não é conciliado entre si, apenas as contra partidas geradas em outro processo, como: Um número de documento do Financeiro que gerou uma contra partida no Orçamento é conciliado, uma nota fiscal no Fiscal que gera um documento Financeiro com o número documento é conciliado.
Imagem 5 - Conciliação Automática por documento.
Selecione as informações a Crédito e a Débito, e clique no no botão Conciliação Manual. Será exibida uma mensagem com as partidas que foram conciliadas.
É possível consultar as Conciliações de Lançamentos no Livro Razão.
Imagem 5 6 - Conciliar Manual
Card documentos | ||||
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Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Cadastrar Centro de Resultado | |
Cadastro de |
grupos chamados Lote | |
Cadastrar Plano de Contas | |
Realizar Lançamentos Contábeis | |
Livro Razão | Relatório que contempla a movimentação de todas as contas da empresa. |
Relatório que apresenta o resultado de Lucro ou Prejuízo nas movimentações da empresa. |
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Principais Campos e Parâmetros
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Card documentos | ||||
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Não há.
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