Versões comparadas

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  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Tela XXXConciliação de Lançamentos
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Tela XXXConciliação de Lançamentos
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas

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Possuir acesso ao módulo Contábil e suas aplicações.

Ter realizado:

Passo a Passo

Acesse o Módulo Contábil, clique no menu Movimentações, em seguida em Conciliação de Lançamentos.

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Imagem 1 - Menu de acesso

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  • Nro do Documento: Número do documento fiscal e originou o lançamento (disponível das origens, fiscal, orçamento, financeiro e patrimonial).
  • Nro do Processo: Número do processo do lançamento contábil.
  • Partidas: Todas as partidas, conciliadas e não conciliadas.
  • Tipo Conciliação: Todos os Tipos de Conciliações, Automático e Manual.
  • Data Inicial: Data inicial do lançamento
  • Data Final: Data final do Lançamento
  • Conta Inicial: Número da conta contábil inicial. Utilize a botão (Lupa) para pesquisar.
  • Conta Final: Número da conta contábil final. Utilize a botão (Lupa) para pesquisar.
  • Valor: Valor do lançamento com as opções, Igual, Maior ou Igual, Menor ou Igual. Digite o Valor no campo seguinte.
  • Desconsiderar lançamentos sem Número de Processo: Serão desconsiderados lançamentos que não possuam Número de Processo.
  • Conciliar contas inativas: Serão considerados lançamentos onde contas contábeis estejam com o status Inativo.

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Imagem 2 - Filtros

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Será exibido os Lançamentos Contábeis no Grid onde será possível conciliar as informações a débito e a crédito que totalizem o mesmo valor.

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Imagem 4 - Grid de lançamentos

Para a conciliação automática basta clicar no botão Conciliação Automática - Documento após informar os filtros de Data Inicial, Data Final e Empresas. Nesse modo, a aplicação levará em conta o campo Nº de Documento e o valor das partidas para realizar a conciliação. Na conciliação automática não é realizada a conciliação de valores de mesmo Processo. Exemplo: Um documento do Financeiro que tenha débito e crédito não é conciliado entre si, apenas as contra partidas geradas em outro processo, como: Um número de documento do Financeiro que gerou uma contra partida no Orçamento é conciliado, uma nota fiscal no Fiscal que gera um documento Financeiro com o número documento é conciliado.

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Imagem 5 - Conciliação Automática por documento.


Selecione as informações a Crédito e a Débito, e clique no  no botão Conciliação Manual. Será exibida uma mensagem com as partidas que foram conciliadas.

É possível consultar as Conciliações de Lançamentos no Livro Razão.

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Imagem 5 6 - Conciliar Manual


Card documentos
InformacaoEssa aplicação e seus dados são compartilhados entre a visão Fiscal e Gerencial, e pode ser utilizada tanto em conciliações contábeis padrão quanto gerenciais.
TituloFiscal e Gerencial

03. TELA

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CONCILIAÇÃO DE LANÇAMENTOS

Outras Ações / Ações relacionadas


AçãoDescrição
Livro Razão

Cadastro de Centro de Resultado

Cadastrar Centro de Resultado

Cadastro de Lote

Cadastro de

grubpos denominados Lote

grupos chamados Lote

Cadastro de Plano de Contas

Cadastrar Plano de Contas

Lançamento Contábil

Realizar Lançamentos Contábeis

Livro RazãoRelatório que contempla a movimentação de todas as contas da empresa.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Relatório que apresenta o resultado de Lucro ou Prejuízo nas movimentações da empresa.

04. TELA

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CONCILIAÇÃO DE LANÇAMENTOS

Principais Campos e Parâmetros

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Card documentos
InformacaoUse esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
TituloIMPORTANTE!

Não há.

05. TABELAS UTILIZADAS

...

  • Não há