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Boletim Técnico: Campo de Peso Bruto Unitário Ocorrência Nova Rotina Resumo Implementada melhoria nas rotinas Purchase Order (EICPO400), Embarque/Desembaraço (EICDI500), Manutenção de P.L.I (EICGI400), Recebimento de Importação (EICDI154), com o objetivo de exibir o campo de peso bruto unitário dos itens dos processos. Tendo os fontes e dicionários alterados para a exibição deste novo campo. ID do Chamado TDQQEM Produtos Módulos
Portais
Países
Sistema Operacional Bancos de Dados
Nome + Fonte EICPO400 - Purchase Order; EICDI500 - Embarque/Desembaraço; EICDI154 / EICDI554 - Manutenção de L.I Recebimento de Importação Ajustes no Compatibilizador Não Integridade Referencial Não Aplicação de Patch Não Procedimentos para Implementação · Aplicar a atualização do(s) programa(s) UI087896, EIC, EICDI154, EICDI500, EICDI554, EICGI400, EICPO400, AVGERAL, AVOBJECT, AVUPDATE01. · Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_UI087896.
Antes de executar o compatibilizador UI087896 é imprescindível: a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM). b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa. c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema. d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
1. Em Microsiga Protheus ByYou Smart Client, digite U_UI087896 no campo Programa Inicial. 2. Clique em OK para continuar. 3. Após a confirmação é exibida é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa UI087896. 4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo. 5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. 6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados. 7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado. 8. Clique em OK para encerrar o processamento. Descrição de Ajustes 1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos: · Tabela SW3 – Itens do Purchase Order:
· Tabela SW5 – Itens Preparação de Licença de Importação:
· Tabela SW7 – Itens Declaração de Importação:
· Tabela SW8 – Itens de Invoice:
O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.
2. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Procedimentos para Configuração 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
Procedimentos para Utilização Pré-Requisitos: · Configurar os parâmetros conforme abaixo: ü MV_EIC0014 = .T. ü MV_EASY = S · Possuir um processo até a fase de Solicitação de Importação com um item anuente e com o valor do Peso Bruto (B1_PESBRU) preenchido no cadastro de produtos.
Sequência 001: 1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações\Purchase Order\Manutenção (EICPO400). 2. Clique em Incluir. 3. Após preencher as informações e escolher uma SI de referência, clique emConfirmar. 4. Verifique se o valor do Peso Bru Uni (W3_PESO_BR) está correto,selecione os dois registros e clique em Confirmar. 5. Veja que na tela Conferência Final,o campo Peso Bru Uni (W3_PESO_BR) tambémestá correto, clique em Confirmarpara a gravação do PO.
Sequência 002: 1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações\Licença de Import.\Manutenção de P.L.I (EICGI401). 2. Clique emIncluir. 3. Preencha os dados e clique em Confirmar. 4. Clique em Ações Relacionadas e selecione a opção PO de Ref. 5. Selecione o pedido e clique em Confirmar. 6. Verifique que o campo Peso Bru Uni (W5_PESO_BR) aparece corretamente e clique emConfirmar. 7. Veja que na tela Conferência Final, o campo Peso Bru Uni (W5_PESO_BR) tambémestá correto. 8. Clique em Confirmar para gravar o processo.
Sequência 003: 1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações\Desembaraço\Manutenção(EICDI500). 2. Clique emIncluir. 3. Preencha os campos necessários e clique em Ações Relacionadas\Itens. 4. Informe os dados e clique em Confirmar. 5. Note que o campo Peso Bru Uni (W7_PESO_BR) é apresentado corretamente. Em seguida selecione o item. 6. Note que o campo Peso Bru Uni (W7_PESO_BR)é apresentado novamente. Clique em OK. 7. Clique em Ações Relacionadas\Invoices. 8. Clique em Ações Relacionadas\Incluir para incluir uma invoice e verifique que os valores de Peso Bru Uni (W8_PESO_BR) aparecem corretamente. 9. Selecione o item e clique em Confirmar. E novamente em Confirmar. 10. Em seguida clique em Ações Relacionadas\Reg. Trib e inclua um regime de tributação. 11. Em seguida clique em Ações Relacionadas\Adições e gere uma nova adição. Clique em Confirmar. 12. Na tela de Conferência Final verifique que o Peso Bru Uni (W7_PESO_BR) está correto. Clique em Confirmarpara a gravação do processo.
Sequência 004: 1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações\Desembaraço\Manutenção(EICDI500). 2. Clique emAlterar. 3. Na aba D.I. preencha as informações e clique em Confirmar. Em seguida confirme a gravação do processo.
Sequência 005: 1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações\Desembaraço\Receb. Importação (EICDI154). 2. Clique em Primeira. 3. Na tela Recebimento de Importação – NF(Primeira) - Primeirae clique em Itens. 4. Note que os valores do campo Peso Bru Uni (W8_PESO_BR) do itemé exibido corretamente. Marque o Item do processo e clique em Altera Marcados. 5. Na janela Alteração dos Itens Marcadospreencha os campos necessários e clique em OK. 6. Na tela de Itens da NF’s clique em Gerar NFE. 7. É apresentada a mensagem Geração de Nota Fiscal Concluída confirmando a geração da nota no financeiro. 8. Clique em OK e em Sair para finalizar este processo. Informações Técnicas
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