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O objetivo desta atividade é demonstrar mostrar como programar um pagamento , e agendar a data em que se você deseja realizar os pagamentos dos títulos desejados.
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Tooltip | ||||||
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Acesse o módulo Supervisor Financeiro, menu, Parâmetros, opção, Parâmetro Dinâmico - GEPARAMDINAM |
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Informações | |||||||||
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Por padrão, são exibidas todas as Espécies e Empresas cadastradas. Ao menos uma Empresa e uma Espécie
deve estar marcada. |
Para exibir os títulos, independente do filtro selecionado, o campo Operação deve ser preenchido.
O campo Operação é obrigatório. Ao ser informada a operação, serão listados todos os títulos do código mencionado.
Dica | |||||||||||
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Se deseja Para que o campo Operação não seja obrigatório na tela de Filtros da Programação de Pagamentos, o parâmetro dinâmicodinâmico
deve deve ser definido como N (Não). Esta alteração permite marcar diferentes títulos com operações diferentes. |
Na aplicação Programação de Pagamentos, são apresentados os seguintes campos:
Imagem 2 - Filtros da Programação de Pagamento
• Amarelo : Informa que existe um alerta. Exemplo, o fornecedor tem títulos a receber e pode-se realizar uma compensação. Não impede que a programação seja feita. Ao clicar duas vezes na bolinha, o alerta é informado.
• Verde: Não Não há erros no título, está ok.
• Vermelho: Existem Existem erros no título. Ao clicar duas vezes na bolinha o mesmo é informado.
Prog: Marque esta coluna para os títulos que
se deseja programar.
Valores : Exibe os valores referente ao
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título selecionado.
Conta Corrente : Indique a Forma de Pagto e
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Tipo
Tooltip | ||||||
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Opção disponível quando a forma de pagamento for Eletrônico conta padrão. |
que o título selecionado será programado.
Imagem 1 3 - Programação de Pagamento
- Existem alguns opções como forma de pagamento, dentre elas :
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Pagamentos
Nota | |||||||||||
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Se o parâmetro dinâmico
estiver definido como N (Não), será possível selecionar cada título com uma operação diferente para a programação de pagamentos. Selecione o(s) título(s) desejado e altera o campo Operação de Pagamento. Imagem 4 - Operação de Pagamento |
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Exclusivo: Gera um título/cheque para cada título quitado.
Geral: Gera apenas um título/cheque para todos os títulos quitados.
Fornecedor: Gera um cheque para cada fornecedor. Ou seja, agrupa todos os títulos por fornecedor e gera um cheque para cada fornecedor. -
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Imagem 2 5 - Forma de Pagamento
Quando é selecionado o eletrônico conta padrão, é exibido as opções de tipos no campo Tipos:
Imagem 3 6 - Tipo de Forma de Pagamento
Após selecionar o tipo, clicar sobre o botão atualizar ou digitar a tecla <F4>clique no botão atualizar - <F4>.
Imagem 3 7 - Atualizar para Programar o TituloTítulo.
Após realizar este processo será exibido uma mensagem de alerta alerta informando que o titulo título foi Programado.
Imagem 4 8 - Titulo programado.
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Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Espécie | Cadastro de Espécie Financeira |
Depositário | Cadastrar depositário |
Cadastrar Operação por Espécie | |
Operação | Cadastrar Operação |
Cadastro de contas (Bancária, Caixa, Entidade, Transitória, Tesouraria) |
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Principais Campos e Parâmetros
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Card documentos
HTML |
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<script> jQuery(document).ready (function() { jQuery(".wiki-content a").attr("target", "_blank"); } ); </script> |