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defaulteffectDuration | true0.5 |
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id | 0Cotação |
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label | CONSULTORIA DE SEGMENTOS |
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| Você já conhece o nosso ESPAÇO COMPRAS?
A área ESPAÇO COMPRAS da Totvs é destinada a apresentar todas as novidades e atualizações.
Confira!
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default | true |
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id | 1 |
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label | EFD ICMS/IPI |
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default | true |
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id | PIMP |
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label | Pontos Importantes |
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FIS0009_Manual_Utilização_SPEDFISCAL
FIS0005_SPED_FISCAL
Manual Atualizador de dicionário de dados - UPDSIGAFIS
Manual Atualizador de dicionário de dados - UPDDISTR
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A partir de quando se torna obrigatória a entrega no Bloco B no Sped Fiscal? Clique aqui para mais informações.
Artigos relacionados:MP - FIS - SPEDFISCAL Erro ao aplicar o patch do Bloco B
MP - FIS - SPEDFISCAL - Quando as prestações e retenções devem ser geradas no BLOCO B?
MP - FIS - SPEDFISCAL_FISA300 Erro ao tentar processar a apuração do ISS "FISA300ASERVICO F1O_CODISS REGNOIS Não existe registro relacionado a este código".
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Para verificar o procedimento e atualizar o sistema para a geração do Bloco H, clique aqui. |
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id | PA |
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label | Principais alterações |
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title | PA |
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Bloco B
Bloco B: Escrituração e apuração do ISS. Será obrigatório, exclusivamente, para contribuintes de ISS domiciliados no Distrito Federal, conforme definições estabelecidas em legislação própria do DF. Para os demais contribuintes deverão ser gerados apenas os registros de abertura e encerramento do Bloco B.
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MP - FIS - SPEDFISCAL_FISA300 Erro ao tentar processar a apuração do ISS "FISA300ASERVICO F1O_CODISS REGNOIS Não existe registro relacionado a este código".
Campo 17 (IND_FRT) do registro C100
A partir de 01/01/2018 passaram a ser:
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros;
3 - Transporte Próprio por conta do Remetente;
4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário;
9 - Sem Ocorrência de Transporte.
Campo 19 (COD_MOT_RES) do registro C176
Acrescentada a opção “5 – Exportação”.
Mais informações sobre o registro C176 podem ser encontrados neste link: Manual Ressarcimento ICMS ST.
Campos COD_MUN_ORIG e COD_MUN_DEST do registro D100
Foram incluídos os campos COD_MUN_ORIG e COD_MUN_DEST no registro D100 – Nota fiscal de Serviço de Transporte. Esta informação já era tratada no registro D130 e para fins de geração do registro a informação deve seguir a mesma regra.
Na íntegra: 1715886 DSERFIS1-3210 DT Geração do Registro D100 Para Documentos Modelo 67 (CT-e OS)
Importante:
Para criação dos campos UF Origem Transporte (F1_UFORITR), Município Origem Transporte (F1_MUORITR), UF Destino Transporte (F1_UFDESTR) e Município Destino Transporte (F1_MUDESTR) será necessário aplicar a patch do link abaixo aceitando apenas os fontes atualizados:
Protheus 12.1.17: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO
Protheus 12.1.16: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO
Protheus 11.80: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO
Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.
Será necessário substituir o arquivo SDFBRA que está na pasta systemload pelo arquivo SDFBRA.txt disponibilizado nos links acima e executar o UPDDISTR para atualização do dicionário de dados com os novos campos.
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id | ConsTrib |
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label | Consultoria de Segmentos |
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Últimas consultas tributárias:
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id | 2 |
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label | EFD CONTRIBUIÇÕES |
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Não deixe de conferir os conteúdos disponíveis em nossa Central de Atendimento acerca da EFD Contribuições clicando em Fiscal Arquivos Magnéticos - SPED Contribuições.
Clique aqui para acessar os pacotes que contemplam a atualização para a versão 05 da EFD Contribuições.
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id | P_I |
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label | Pontos importantes |
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Apuração EFD Contribuições
Arquivo EFD Contribuições
Manual Apuracão EFD Contribuições em PDF
Preenchimento da Conta contábil na EFD Contribuições
Procedimento para gravar os dados do contabilista - FISA008
Relatório Conferencia EFD Contribuições
Relatório de Conferência da EFD Contribuições - FISR101 (Telas)
Obs: A rotina SPEDPISCOF, foi descontinuada em 2015. O link abaixo contém o comunicado da descontinuação da rotina.
EFD Contribuições - Nova apuração e geração do arquivo (FISA001 e FISA008)
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BLOCO I: Operações das Instituições Financeiras, Seguradoras, Entidades de Previdência Privada, Operadoras de Planos de Assistência à Saúde e Demais Pessoas Jurídicas Referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da lei nº 9.718/98. De acordo com o Guia Prático da EFD Contribuições, neste bloco serão informadas pelas pessoas jurídicas referidas, as operações geradoras da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, de conformidade com a legislação específica a elas aplicáveis e com a Instrução Normativa RFB nº 1.285, de 2012. A escrituração do Bloco I só é de natureza obrigatória em relação aos fatos geradores a ocorrer a partir de 01 de janeiro de 2014, conforme disposto na IN RFB nº 1.387, de 2013. Geração do Bloco I pelo Protheus: Bloco I - Operações das Instituições Financeiras |
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BLOCO M – Apuração da Contribuição e Crédito do PIS/Pasep e da Cofins
Para a geração dos registros do Bloco M pelo Protheus, siga as orientações apresentadas nos links abaixo:
M110 - Ajuste de Crédito de PIS e COFINS
M205 e M605 - Detalhamento por Código de Receita
M220 - Ajuste de Débito de PIS e COFINS
M400 / M410 / M800 / M810 - FISA001_FISA008
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BLOCO P: Apuração da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB)
Para gerar o Bloco P, o sistema poderá buscar informações de dois módulos: Faturamento ou Recursos Humanos.Pelo módulo Faturamento, será possível realizar o cálculo de duas formas diferentes: pelo faturamento total ou considerando as tabelas de livro fiscal (Documentos fiscais).
Parâmetros para realizar o cálculo sobre o Faturamento Total:
Se MV_SPCBPRH = .F. e MV_CPRBNF = .F.
Parâmetros para realizar o cálculo via Documentos fiscais (tabela SFT):
Se MV_SPCBPRH = .F. e MV_CPRBNF = .T.
Parâmetros para realizar o cálculo buscando informações do módulo de RH:
Se MV_SPCBPRH = .T.
Obs.: Neste caso, a equipe de Recursos Humanos deverá ser contatada para a resolução de possíveis incidentes.
Para a geração dos registros do Bloco P pelo Protheus, siga as orientações apresentadas nos links abaixo:
P100 pelo Faturamento
P100 via Documentos Fiscais
Como atualizar a tabela CG1 - Contribuição Previdenciária
P200 - Código da Receita, Campo 07 - COD_REC
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BLOCO 1: Complemento da Escrituração – Controle de Saldos de Créditos e de Retenções, Operações Extemporâneas e Outras Informações
Para a geração dos registros do Bloco P pelo Protheus, siga as orientações apresentadas nos links abaixo:
Registro 1100 e 1500 - Controle de Créditos Fiscais
Aproveitamento de Crédito X PER/DCOMP
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id | devolucao |
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label | Devoluções |
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Devolução de Compra:
A devolução de compra poderá ocorrer no próprio período de compra ou em período posterior. Caso a devolução ocorra no próprio período, então a base de cálculo de crédito será reduzida conforme percentual da devolução. Se a devolução ocorrer em período posterior, então caberá ajuste de redução de crédito. Lembrando que somente teremos devolução de compra no regime Não Cumulativo.
Devolução de Venda:
A devolução de venda também poderá ocorrer no próprio período da venda, ou em período posterior da venda, tanto no regime Cumulativo quando no regime Não Cumulativo. Para o regime Cumulativo, se a devolução ocorrer no próprio período de venda, então a base de cálculo da contribuição será reduzida conforme o percentual de devolução. Se ocorrer em período posterior, então será efetuado estorno mediante ajuste de redução da contribuição.
Para o regime Não Cumulativo, seja a devolução no próprio período, ou em período posterior da venda, em ambos os casos será hipótese de crédito, não haverá estorno da contribuição.
Devolução de compra - Regime Não Cumulativo
Devolução de venda - Regime Não Cumulativo
Devolução de venda - Regime Cumulativo
Devolução - Tabelas
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id | ConsTrib |
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label | Consultoria de Segmentos |
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Últimas consultas tributárias:
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O Estado de São Paulo, através da Portaria CAT 42/2018, apresenta uma nova regra de cálculo para ressarcimento ou complemento do ICMS retido por substituição tributária ou antecipado.
Para acessar o pacote de implantação da rotina de Apuração do Ressarcimento e Complemento do ICMS Retido por Substituição Tributária ou Antecipado do Estado de São Paulo no Protheus, clique aqui .
Conheça a funcionalidade da rotina:
FIS0025_Portaria CAT42_APURAÇÃO DO RESSARCIMENTO OU COMPLEMENTO DO ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA OU ANTECIPADO
O sistema não está carregando os saldos iniciais dos produtos, o que fazer? Verifique na documentação abaixo as possíveis causas que fazem com que os saldos iniciais não sejam carregados.
MP - FIS - FISA190 - Rotina de carregar saldos iniciais não grava informações do produto
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O Estado de SC, através do Decreto Nº 1.818 DE 28/11/2018, introduz, no RICMS/SC-2001 as alterações 3.991 e 3.992, que, em resumo, instituem o ressarcimento, a restituição e a complementação de ICMS retido por substituição tributária em operações anteriores em favor deste Estado. Também dispõe sobre a nova obrigação acessória para a apuração dos valores, a DRCST (Demonstrativo para Apuração Mensal do Ressarcimento, da Restituição e da Complementação do ICMS Substituição Tributária).
Para acessar o pacote de implantação da rotina de Apuração do Ressarcimento, Restituição e Complementação do ICMS ST de Santa Catarina no Protheus, clique aqui .
Conheça a funcionalidade da rotina:
Apuração para Ressarcimento, Restituição e Complemento de ICMS - SC
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Para acessar os pacotes de atualização e o PROCEDIMENTO COMPLETO para a geração do arquivo da GIA através do TAF, clique aqui.
Está disponível em nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - GIA os principais erros referentes a geração do arquivo da GIA SP, não deixe de conferir!
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ATENÇÃO:
A rotina MATA972 que gerava o arquivo da GIA no módulo de Livros Fiscal foi descontinuada, desta forma, o arquivo da GIA deve ser gerado pelo TAF.
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effectDuration | 0.5 |
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id | DAPI |
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label | DAPI-MG |
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Está disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950) a geração do arquivo magnético para entrega da Declaração de Apuração e Informação do ICMS – DAPI. O programa no sistema trata, exclusivamente, das informações referentes às notas fiscais relativas às mercadorias que tenham entrado ou saído do estabelecimento com incidência do ICMS.
Clique aqui para acessar os pacotes de atualização das rotinas referentes a DAPI-MG: MATA950, MATXMAG e DAPIMG.INI.Acesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais erros de validação do arquivo da DAPI-MG entre outros conteúdos.
Principais registros da DAPIMG:
DAP0001_Coluna_04_da_DAPIMG DAP0002_Coluna_05_da_DAPIMG DAP0003_Coluna_06_Entradas_da_DAPIMG DAP0004_Coluna_07_da_DAPIMG DAP0005_Coluna_08_da_DAPIMG DAP0006_Coluna_09_da_DAPIMG DAP0007_Coluna_10_da_DAPIMG DAP0008_Coluna_11_da_DAPIMG DAP0009_Coluna_11_da_DAPIMG_com_redução_de_base_de_ICMS DAP0010_Linha_016_da_DAPIMG DAP0011_Linha_017_da_ DAPIMG DAP0012_Linha_018_da_DAPIMG DAP0013_Linha_019_da_DAPIMG DAP0014_Linha_020_da_DAPIMG DAP0015_Linha_021_da_DAPIMG DAP0016_Linha_022_da_DAPIMG DAP0017_Linha_023_da_DAPIMG | DAP0018_Linha_024_da_DAPIMG DAP0019_Linha_026_da_DAPIMG DAP0020_Linha_027_da_DAPIMG DAP0021_Linha_028_da_DAPIMG DAP0022_Linha_029_da_DAPIMG DAP0023_Linha_030_da_DAPIMG DAP0023_Linha_030_da_DAPIMG DAP0024_Linha_031_da_DAPIMG DAP0025_Linha_032_da_DAPIMG DAP0026_Linha_033_da_DAPIMG DAP0027_Linha_034_da_DAPIMG DAP0028_Linha_036_da_DAPIMG DAP0029_Linha_037_da_DAPIMG DAP0030_Linha_038_da_DAPIMG DAP0024_Linha_031_da_DAPIMG DAP0025_Linha_032_da_DAPIMG DAP0026_Linha_033_da_DAPIMG | DAP0027_Linha_034_da_DAPIMG DAP0028_Linha_036_da_DAPIMG DAP0029_Linha_037_da_DAPIMG DAP0030_Linha_038_da_DAPIMG DAP0031_Linha_039_da_DAPIMG DAP0032_Linha_040_da_DAPIMG DAP0033_Linha_041_da_DAPIMG DAP0034_Linha_044_da_DAPIMG DAP0035_Linha_045_da_DAPIMG DAP0036_Linha_046_da_DAPIMG DAP0037_Linha_047_da_DAPIMG DAP0038_Linha_048_da_DAPIMG DAP0039_Linha_049_da_DAPIMG DAP0040_Linha_050_da_DAPIMG DAP0041_Linha_052_da_DAPIMG DAP0042_Linha_053_da_DAPIMG DAP0043_Linha_054_da_DAPIMG | DAP0044_Linha_055_da_DAPIMG DAP0045_Linha_056_da_DAPIMG DAP0046_Linha_057_da_DAPIMG DAP0047_Linha_058_da_DAPIMG DAP0048_Linha_060_da_DAPIMG DAP0049_Linha_061_da_DAPIMG DAP0050_Linha_062_da_DAPIMG DAP0051_Linha_076_da_DAPIMG DAP0052_Llinha_077_da_DAPIMG DAP0053_Linha_082_da_DAPIMG DAP0054_Linha_083_da_DAPIMG DAP0055_Linha_084_da_DAPIMG DAP0056_Linha_085_da_DAPIMG DAP0057_Linha_086_da_DAPIMG DAP0058_Linha_101_da_DAPIMG DAP0059_Linha_102_da_DAPIMG DAP0060_Inclusão_de_saldo_credor_da_apuração_de_ICMS |
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Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:
DAPI - Declaração de Apuração e Informação do ICMS
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effectDuration | 0.5 |
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id | DIME |
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label | DIME-SC |
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Está disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950) a geração do arquivo magnético da DIME -Declaração de ICMS e do Movimento Econômico do Estado de Santa Catarina.
Este arquivo deve ser enviado mensalmente, via internet, utilizando o software da DIME.
Clique aqui para acessar os pacotes de atualização das rotinas referentes a DIME-SC: DIMESC e MATA953.
Acesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais erros de validação do arquivo da DIME-SC entre outros conteúdos.
Para a gerações dos principais Quadros da DIME consulte os links:
DIM0001_Geração_do_Quadro_47_da_DIME-SC
DIM0002_Geração_do_Quadro_90_da_DIME-SC
DIM0003_Geração_do_Quadro_91-Ativo_da_DIME-SC
DIM0004_Geração_do_Quadro_92_da_DIME-SC
DIM0005_Geração_do_Quadro_93_da_DIME-SC
DIM0006_Geração_do_Quadro_94_da_DIME-SC
DIM0007_Geração_do_registro_34_item_120_e_130
Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:
DIME - Declaração de ICMS e do Movimento Econômico do Estado de Santa Catarina
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effectDuration | 0.5 |
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id | DCTF |
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label | DCTF |
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Está disponível a rotina Declaração de Contribuições e Tributos Federais (MATA978) com o objetivo de prestar mensalmente, informações referentes à obrigação principal de tributos e contribuições federais. A obrigação foi instituída em 1986, por meio da IN SRF 129/86.
Clique aqui para acessar os pacotes de atualização da DCTF (MATA978).Acesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais erros de validação do arquivo da DCTF entre outros conteúdos.
Para gerar os principais registros verifique a documentação abaixo:
DCT0001_Inconsistência_no_Registro_R01
DCT0002_Arquivo_Gerado_do_Protheus_não_Aparece_com_o_Código_de_Receita
ARQ0010_Erro_Codigo_da_Receita_R10_DCTF
ARQ0042_DCTF_PARAMETRO_MV_TPTITU
ARQ0058_Aglutinar_titulos_PCC_DCTF
ARQ0085 Erro_Logradouro_DCTF
Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:
http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0025_DCTF
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effectDuration | 0.5 |
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id | GNREWS |
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label | GNRE-WS |
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Segue abaixo o link com o pacote de atualização das rotinas referentes a GNRE WS: FISA095, FISA117 e FISA119.
MP - FIS - GNREON E GNRE WS - Atualização da rotina GNREON e GNRE WS
Acesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais problemas referentes a GNRE WS entre outros assuntos.
Para transmissão é importante que o RPO do TSS esteja atualizado. |
A cotação é um método do processo de compras que tem como objetivo encontrar fornecedores para produtos e serviços identificados e formalizados através de Solicitações de Compras. Os fornecedores enviam propostas de fornecimento para os produtos e serviços solicitados informando preços, prazos, eventuais reajustes, condições de pagamentos, taxas de financiamento, entre outros. A empresa, por intermédio do comprador, negocia com estes fornecedores para obter a melhor condição de compra, ou seja, aquela que é capaz de atender as expectativas do solicitante e da empresa. O processo de compras é concluído através da Análise da Cotação, assim o comprador confere todas as propostas recebidas e opta por uma que apresenta as melhores condições para atendimento das solicitações transformando-a em um contrato formal de compra por meio de um Pedido de Compras ou Contrato (SIGAGCT - Gestão de Contrato). Verifique exemplo do processo de Cotação clique aqui.
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effectDuration | 0.5 |
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id | Cotação |
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label | GERA COTAÇÃO |
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Esta rotina permite gerar cotações com base na Solicitação de Compras considerando as informações relacionadas nas rotinas de Produto X Fornecedor e Grupos x Fornecedores. Isto porque, ao acionar a rotina Gera Cotações é exibida uma janela de Parâmetros e, dentre os campos apresentados, está o Utiliza amarração?. Se nele for selecionada a opção Produto, são geradas as cotações para todos os fornecedores que estão relacionados ao cadastro de Produto X Fornecedor. Ao escolher a opção Grupo, são geradas as cotações para todos os fornecedores relacionados ao cadastro de Grupos X Fornecedores. Image AddedObservação O sistema permite que os compradores selecionem os fornecedores que participam da cotação e informem a quantidade dos últimos fornecimentos que devem considerados na execução desta rotina, desde que, o parâmetro MV_SELFOR esteja configurado como Sim, pois, nesta condição, no momento da geração das cotações é apresentada uma tela de Parâmetros para que o comprador informe o número máximo de fornecedores para o processo e a quantidade dos últimos fornecimentos. |
Artigos TDN: - PCOM12020 - Conceito do Parâmetro MV_PCEXCOT
- PCOM04002 - MATA120 - Restaurar cotação ou solicitação de compras
- PCOM19001 - É possível utilizar rotina automática (ExecAuto) para Gerar Cotações?
- PCOM10008 - Posso gerar cotação para um fornecedor não cadastrado no sistema?
- PCOM19002 - Replicar fornecedores
- PCOM19003 - Gerar cotação / Fornecedores excluídos.
Artigos KCS: - MP - SIGACOM - CICLO DE VIDA - Rotina Gera Cotações (MATA130)
- MP - SIGACOM - Validade da cotação é preenchida com base em qual informação?
- MP - SIGACOM - Desabilitar a opção de filtro que antecede a tela de cotação
- MP - SIGACOM - Não habilita a inclusão do Fornecedor (Inclusão Manual) no Gerar Cotação
- MP - SIGACOM - Cotação com legenda parcial (amarela) não permite a seleção para Gerar outra cotação
- MP - SIGACOM - Aglutinação de produtos na cotação (MV_COTRATP)
- MP - SIGACOM - Limitar numero de Fornecedores na cotação
- MP - SIGACOM MATA131 Número Máximo de Fornecedores na Cotação
- MP - SIGACOM - Fornecedor não habilitado no Quality é impedido de participar do processo de cotação
- MP SIGACOM - FWNOWIDTH - Valor atribuído difere do tamanho do campo C8_FORMAIL
- MP - SIGACOM - É possível a geração de Cotações para Contratos de Parceria?
- MP - SIGACOM - Permitir a geração de cotação para mais de um usuário de forma simultânea
- MP - SIGACOM - MP - SIGACOM - Alterar relatório de impressão da geração da Cotação
- MP - SIGACOM - Gerar cotação modelo para envio de e-mail em HTML
- MP - SIGACOM - É possível a geração de Cotações para Contratos de Parceria?
- MP - SIGACOM - MP - SIGACOM - Alterar relatório de impressão da geração da Cotação
- MP - SIGACOM - Help MV_TPPLA ao analisar Cotação
- MP - SIGACOM - Permitir a geração de cotação para mais de um usuário de forma simultânea
- MP - SIGACOM - Desabilitar a opção de filtro que antecede a tela de cotação
- MP - SIGACOM - Atenção: Não possui amarração Produto/Grupo x Fornecedor na geração de cotação
- MP - SIGACOM - Travar quantidades de fornecedores na Cotação para algum Grupo/usuário
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Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:
Parte 1: Configurando o TSS para a GNRE WS
TSS0015_Configuração_do_Job_de_ Transmissão_da_GNRE
Parte 2: Rotina FISA117 Cadastro Informações Extras GNRE WS
http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0041_Cadastro_Informacoes_Extras_GNRE_WS
Parte 3: Gerando a GNRE WS FISA095
http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0039_GNREWS_Guia_Nacional_de_Recolhimento_via_Web_Service
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effectDuration | 0.5 |
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id | GNRE ONLINE |
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label | GNRE ONLINE |
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Segue abaixo o link com o pacote de atualização das rotinas referentes a GNRE ONLINE: GNREON.
MP - FIS - GNREON E GNRE WS - Atualização da rotina GNREON e GNRE WS
Acesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais problemas referentes a GNRE ONLINE entre outros assuntos.
Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:
http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/GNR0001_Pontos_importantes_para_gerar_a_GNRE_Online
http://tdn.totvs.com/display/PROT/GNRE+Online?preview=/145359417/145883649/FIS_GNRE_Online.pdf
http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0017_GNREON_Guia_Nacional_de_Recolhimento_de_Tributos
http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0077_PRINCIPAIS_PONTOS_GNREON
Abaixo link com o Manual para Preenchimento do XML de Lote onde possui os códigos para cada UF:
http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/automacao.jsp#
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effectDuration | 0.5 |
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id | SEFII |
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label | SEFII |
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SEFII
Está disponível na rotina SEF II (SEFII) a geração do arquivo magnético baseado no Ato Cotepe 35/05 atualizado pelo AC 40/09 – Anexo II (publicado no DOU de 13/10/2009). Esse arquivo contém informações sobre as operações internas e interestaduais realizadas por contribuintes de Pernambuco, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda.
Após a geração do arquivo SEF, é imprescindível a validação das informações declaradas. Logo, o programa SEF II executa essa tarefa. Essa validação é o pré-requisito básico a ser observado antes do envio do referido arquivo para a Secretaria. O programa mencionado, assim como sua documentação, estão disponíveis no endereço www.sefaz.pe.gov.br da SEFAZ/PE.
Segue pacote de atualização das rotinas referente a SEFII:
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360019732932-MP-FIS-SEFII-Atualiza%C3%A7%C3%A3o-dos-Fontes
Geração do -RI (Registro de Inventário) - ICMS
Arquivo gerado pela rotina MATR460 - Inventário P7 NOME_DO_ARQUIVO+EMPRESA+FILIAL
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A pergunta Nome arq. Gerado no Reg. Inv. Mod P7 deve conter a empresa e Filial
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Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 1-LA-ICMS/GIAM-ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 20-Livros fiscais, mapas e documentos de controle e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 5-Livro de resultados e obrigações.
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Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 2-eDoc-Extrato, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 91-Extrato de documentos fiscais, quando selecionado o layout eDoc-Extrato e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 9-Extratos de documentos.
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Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 3-RI (Registro de Inventário) - ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 21-Livros fiscais de apuração, quando selecionado o layout RI (Registro de Inventário) e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 6-Livros e mapas de controle.
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Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 4- Prodepe - GI/ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 30 - Guia de informações Econômicos Fiscais e declarações e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 7-Guia de informações Econômicos Fiscal.
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Para a gerar os principais Registros:
SEF0001_As_Informações_que_Identificam_o_Documento_não_Estão_em_Conformidade_com_o_Leiaute
SEF0002_Não_Conformidade_ao_Validar_SEFII_Registro_E360
SEF0003_Mensagem_"Não_foi_Possível_Conectar_com_o_Servidor_do_SEFAZ
Facilitador de análise do incidente
Encaminhar arquivo txt
Print do erro
Demonstrar as Wizards da SEFII
Fontes Envolvidos.
SEFII.PRW
Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:
http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0024_SEFII
Card |
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effectDuration | 0.5 |
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id | SINTEGRA |
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label | SINTEGRA |
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SINTEGRA - MATA940
Temos disponível a rotina de geração do arquivo magnético do SINTEGRA.
Esta resolução estabelece procedimentos para a aquisição de mercadoria, bem ou serviço com a isenção do ICMS prevista no item 136 da Parte 1 do Anexo I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2.002, por órgãos da Administração Pública Estadual Direta, suas autarquias e fundações.
Acesse no link abaixo o pacote de atualização das rotinas referente ao SINTEGRA (MATA940).
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360018673452-MP-FIS-SINTEGRA-Atualiza%C3%A7%C3%A3o-dos-Fontes
Para a gerar os principais Registros:
SIN0001_Geração_do_Registro_74_no_Arquivo_Sintegra
SIN0002_Geração_de_Registro_Tipo_54_para_CFOP's_de_Serviço_no_Arquivo_SINTEGRA
SIN0003_Inclusão_de_Alíquota_de_ICMS_ao_Gerar_Registro_50_no_SINTEGRA
Facilitador de análise do incidente:
- Encaminhar arquivo txt
- Print do erro
- Demonstrar as Wizards do Sintegra
- Fontes Envolvidos: MATA940/MATA950/SINTEG05.INI/SINTMG05.INI
Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:
Sintegra Nacional
http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/Sintegra+Nacional+-+MP11+–+36824
Sintegra Minas Gerais – SINTMG05
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=196805300
http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0039_Registro_88stes_Sintegra_Minas_Gerais
Card |
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effectDuration | 0.5 |
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id | FCI |
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label | FCI |
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Está disponível a rotina de Geração do Arquivo Magnético FCI – Ficha de Conteúdo de Importação (FISA061) conforme especificado e definido no Convênio ICMS 38, de 22 de maio de 2013 – DOU de 23.05.2013 (revogação do Ajuste SINIEF nº 19, de 07.11.2012 – DOU 1 de 09.11.2012).
Acesse no link abaixo os pacotes de atualização das rotinas referentes a FCI (FISA061 / FCIXFUN)
MP - FIS - FCI - As rotinas para a geração do arquivo da FCI estão desatualizadas
Acesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais problemas referentes a FCI.
Para a gerar os principais Registros:
FCI0001_Apuração_de_FCI_com_menos_de_40%_de_item_importado
FCI0002_Componente_com_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco
FCI0003_Componente_sem_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco
FCI0004_Revenda_com_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco
FCI0005_Revenda_sem_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco
FCI0007_Percentual_de_produto_importado_e_confecção_de_produto_nacionalizado
FCI0008_Produto_importado_e_nacional
FCI0009_Cadastro_de_estruturas_tabela_SG1
FCI0010_Pré-requisitos_para_gerar_FCI
FCI0011_Versão_do_validador_na_Wizard?
FCI0012_Campos_CFD_PERCAL_e_CFD_PERVEN_com_diferenças
Facilitador de análise do incidente
- Encaminhar os dados da tabela CFD;
- Solicitar arquivo gerado;
- Conteúdo do parâmetro MV_FCICALC (só pode ser 1 ou 3);
- Verificar se o problema ocorre no campo CFD_VSAIIE ou CFD_VPARIM;
- CFD_VPARIM, verificar se a tabela SA8 foi preenchida.
TABELA CFD não é gerada ou está vazia.
- CFD_FCICOD = Vazio: produtos que já foram apurados e já possuem códigos de períodos anteriores não devem ser levados para o arquivo a menos que a origem da mercadoria seja alterada.
- CFD_ORIGEM diferente de 0: Origem 0 se trata de produto com origem nacional e portanto não deve ser levado para o arquivo. Só serão levados para o arquivo, produtos com origens 3, 5 ou 8.
- CFD_PERVEN no mesmo mês de geração do arquivo .txt: Somente serão levados para o arquivo, os produtos apurados no mesmo mês que a geração do arquivo.
Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:
Segue abaixo algumas documentações sobre o funcionamento da rotina FISA061:
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=185758724
http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0079_-_Funcionamento_FCI
Quanto aos relatórios de conferência, possuímos os relatórios FCIR001, FCIR002 e FCIR003:
http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=286228020
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=238033729
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effectDuration | 0.5 |
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id | COTEPE35 |
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label | COTEPE35 |
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COTEPE35 Está disponível na rotina Ato Cotepe 35 (COTEPE35) a geração do arquivo magnético baseado no Ato Cotepe 35/05 de 17 de junho de 2005, alterado pelos Atos Cotepe 70/05 e 49/06. Esse arquivo contém informações sobre as operações internas e interestaduais efetuadas por contribuintes do Distrito Federal, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda. Acesse no link abaixo o pacote de atualização das rotinas referentes a Ato Cotepe 35 (COTEPE35) https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360019958252-MP-FIS-Ato-Cotepe-35-Atualiza%C3%A7%C3%A3o-dos-Fontes Facilitador de análise do incidente Informar o REGISTRO e CAMPO nos quais está sendo apresentado o incidente conforme layout.: Encaminhar o arquivo gerado. Enviar print do erro. Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo. Fontes envolvidos COTEPE35.PRW Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0001_COTEPE35
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