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  • Estoque de terceiros com WMS Logix

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Informações
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Processo Esse processo é válido para itens controlados pelo WMS Logix e com SKU válido, cadastrados na rotina MAN10021 (Cadastro de Item).

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  • Controle Estoque: 6 - Controle de armazenagem.
  • Controle Estoque Físico: assinalado.



  • Após isso, é necessário dar entrada na Nota Fiscal de Terceiros na rotina SUP3760 (Entrada de Notas Fiscais - Aba WMS).

Informações
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A Nota pode ser:

  • Tanto do terceiro remetendo o material diretamente para a empresa.
  • Quanto do terceiro remetendo o material pela conta e ordem do fornecedor dele.

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Primeiramente, executaremos o processo com o terceiro remetendo o material diretamente do seu estoque. Para

Para isso:

  • Acesse a rotina SUP3760 (Entrada de Notas Fiscais - Aba WMS) e proceda com a entrada como de costume.
  • Observe apenas que o campo ESP (Espécie) precisa ser informado como NFR – Nota Fiscal de Remessa e o campo TIPO como T (Terceirização), conforme abaixo:

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  • Após a entrada da nota já terá sido lançado lançada a quantidade de terceiros, que é um saldo fiscal somente, mas ainda não estará disponível para consulta.

  • Deve ser executado o processo de recebimento conforme padrão do WMS, efetuando a inclusão e relacionamento do CESV e o planejamento e execução da conferência de recebimento físico.

  • Após o recebimento e conferência pelo WMS Logix será gerado o estoque de terceiros dentro da consulta das rotinas SUP0170 (Situação Estoques) / WMS6170 (Consulta de Estoque):.

Informações
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  • Neste formato a quantidade de terceiros sempre será equivalente a quantidade da Nota e não a quantidade conferida no WMS Logix.
  • Caso exista uma falta, pode ser executado o processo de devolução ao fornecedor.

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  • Com isso, o estoque está apto a ser utilizado no processo de manufatura, sendo parte componente de um item.

  • Note que após os processos de apontamentos, o estoque de terceiros e o estoque físico permanecerão diferentes na consulta SUP0170 (Situação Estoques).

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  • Isso ocorre porque o estoque de terceiro somente pode ser movimentado com Nota Fiscal. Então, durante os consumos de produção, ele de fato permanecerá diferente. 
  • Ao emitir a Nota Fiscal de Retorno Simbólico ou da Dev de Mercadoria Não Utilizada na industrialização, esse estoque de terceiros será baixado.
  • A operação de estoque do retorno simbólico não pode possuir movimentação de estoque na rotina VDP0050 (Natureza da Operação).
  • A devolução de mercadoria não utilizada na industrialização deve ser efetuada a partir de um Pedido de Venda com essa natureza de operação, para que seja possível executar o processo de expedição e que também seja baixado o estoque de terceiros na rotina SUP2270 (Controle Remessas).Vamos ao primeiro exemplo, a devolução simbólica.

3.1. Exemplo - Devolução Simbólica

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  • Acesse a rotina VDP0746 (Solicitação Faturamento) e inclua uma nova solicitação com os seguintes dados de exemplo:

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  • Muito importante, a natureza de operação utilizada na devolução não deve ter opção de baixa de estoque.

  • Lembre-se, isso é apenas um retorno simbólico para fins fiscais, o estoque já foi consumido no processo de produção, conforme o exemplo abaixo:

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  • Após a inclusão do item da Nota na rotina VDP0746 (Solicitação Faturamento) será aberta a tela para relacionar de onde está sendo efetuado o retorno da Nota de Remessa, conforme o exemplo abaixo:

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  • É extremamente importante que seja efetuado corretamente o relacionamento, pois é nesse momento que será gerada a rotina SUP2300 (Retorno de Materiais de Terceiros) e baixado o saldo de terceiros da rotina SUP2270 (Controle Remessas).

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  • Observe que depois da Nota Fiscal faturada, a quantidade devolvida na rotina SUP2270 (Controle Remessas) será igual ao total desta Nota:.

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  • E atualiza as quantidades na rotina SUP0170 (Situação Estoques):

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  • Isso , isso porquea quantidade física e contábil foi movimentada.

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04. PROCESSO - RETORNO DA QUANTIDADE DO ESTOQUE DE TERCEIROS QUE NÃO FOI UTILIZADA EM PROCESSOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO

Agora vamos efetuar um retorno de uma quantidade do estoque de terceiros e que não foi utilizada em processos de industrialização. Para  

Para isso:

  • É necessário que seja incluído um Pedido na rotina VDP20000 (Dados Adicionais Itens - Exportação), com uma natureza de operação que na rotina VDP0050 (Natureza da Operação) esteja como controle "3" e que possua OPERACAO ESTOQUE Operação Estoque e o campo Pedido assinalado.PEDIDO?

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  • Ao incluir o Pedido, deverá deve ter um Pedido semelhante a este:



  • Prossiga com o faturamento normal via WMS Logix.

  • Ao final, também será movimentado no estoque de terceiros e no estoque físico, justamente porque esse processo fará a devolução física e fiscal do material para o remetente.

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Informações
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O material nunca pode ser devolvido a outro CNPJ que não seja o da empresa que remeteu à empresa controlada pelo WMS Logix, afinal, ele é o real proprietário do material e ela é apenas o depositário.

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  • O Grupo de Despesa utilizado na entrada esteja cadastrado na rotina SUP1187 (Grupo Despesa x Processo Terceirização), com classificação de Terceiro (T):.

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  • Na rotina VDP10000 (Cadastro de Cliente e Fornecedor), opção Fornecedor > Triangulação, também é necessário que ambos os fornecedores estejam relacionados:.

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  • Na rotina SUP3760 (Entrada de Notas Fiscais - Aba WMS) deve ser efetuada a entrada com o Grupo de Despesa que consta na rotina SUP1187 (Grupo Despesa X Processo Terceirização), sendo necessário informar a opção *Fornecedor_triang... com os dados do real proprietário da mercadoria que será alimentado na rotina SUP2270 (Controle Remessas).

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  • Observe que a Nota veio da empresa Pallecon, porém, na entrada a terceirização foi por conta e ordem, então, na rotina SUP2270 (Controle Remessas) foi dado entrada como um estoque de propriedade da empresa Golden Pack.

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  • O item recebido de terceiros não e um item que deve ser contabilizado, então,  para que as Notas do TIPO NFR T da rotina SUP3760 (Entrada de Notas Fiscais - Aba WMS) não sejam contabilizadas é necessário que na rotina MAN10021 (Cadastro de Item), na aba Fiscal, seja informada uma conta contábil que não seja de estoque.

  • E na rotina SUP0600 (Códigos Fiscais para Entradas) é necessário informar que o código fiscal tem o Objetivo Entrada como 99 – REMES/RETORNO/OUTROS. Desta forma, a Nota Fiscal permanecerá sem contabilização.

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  • Ao final deste processo, o Sistema deverá deve possuir estoque disponível para consumo da produção e devidamente armazenado no Almoxarifado, possibilitando a devolução, se necessário, e o correto controle dos estoques de terceiros.

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07. ANEXO



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