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Atenção: Esta versão expirará no dia 10/07/2024
Introdução
Este documento contém breves descritivos acerca das alterações efetuadas até 08 de setembro de 2023.
As informações do documento de Alterações estão organizadas conforme estrutura abaixo:
Alterações: são apresentadas todas as implementações acumulados até esta versão. Compreendem melhorias e correções em processos sistêmicos já existentes.
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26 de julho de 2024.
As informações do documento de Alterações estão organizadas conforme estrutura abaixo:
Alterações: são apresentadas todas as implementações acumulados até esta versão. Compreendem melhorias e correções em processos sistêmicos já existentes.
Alterações
Funções alteradas até 26 de julho de 2024
- Lentidão módulo de trocas - RMS Controladoria/Inventário
- Solução: Após a criado o bloqueio de notificações, foi constatado que ao retirar o flag da notificação, o sistema estava apresentando uma demora para limpar a tela. Ajustado o sistema para verificar o parâmetro de bloqueio de notificação. Caso não esteja utilizando o bloqueio, o sistema não vai entrar na função de desbloqueio de notificação.
- Documentação: 20676644 ERM6-7653 DT Cliente SLA - Lentidão módulo de trocas - RMS Controladoria/Inventário
- Data de expedição: 02/08/2024
- Erro importação arquivo inventário
- Solução: Foi ajustado a sequencia do lote aonde o mesmo estava sendo iniciado pelo valor de -1. Ajustado para iniciar a partir do valor 1.
- Documentação: 20701720 ERM6-7633 DT Erro importação arquivo inventário
- Data de expedição: 02/08/2024
- EFD Reinf - Evento R-2010
- Solução: Correção no filtro do evento R-2010.
- Documentação: 20669658 MTRS-10900 - EFD Reinf - Evento R-2010
- Data de Expedição: 02/08/2024
- Conciliação Bancária - Produto 600
- Solução: Tratamento na importação do arquivo de extrato bancário do Produto 600.
- Documentação: 20568800 MTRS-10822 Conciliação Bancária - Produto 600
- Data de Expedição: 02/08/2024
- Erro Encerramento/Exclusão de Oferta vigente - Módulo Cadastros/Preços
- Solução:Foi executada a correção para que não apresente erro encerramento/exclusão de oferta vigente - módulo cadastros/preços.
- Documentação: 20656419 NEXUS-8524 DT Erro Encerramento/Exclusão de Oferta vigente - Módulo Cadastros/Preços
- Data de Expedição: 02/08/2024
Funções alteradas até 19 de julho de 2024
- Estorno de Débitos - Notas de Devolução
- Solução: Alteração no programa de geração do SPED Fiscal, para correção da geração dos registros C195 / C197 de Devolução de Uso e Consumo ou Ativo Imobilizado.
- Documentação: 20236521 MTRS-10768 DT Estorno de Débitos - Notas de Devolução
- Data de Expedição: 26/07/2024
- Geração Arquivo Remessa Bancária Banco do Brasil
- Solução: Passamos a enviar os dados referente a conta do favorecido.
- Documentação: 20415055 MTRS-10709 DT Geração Arquivo Banco Brasil
- Data de Expedição: 26/07/2024
- PIS e COFINS para Itens Baixados
- Solução: Implementada correção no programa de depreciação de bens, para que os créditos de PIS/COFINS não sejam gerados para bens baixados.
- Documentação: MTRS-10952 DT PIS e COFINS para Itens Baixados
- Data de Expedição: 26/07/2024
- ECF 2024 - Registro 0020
- Solução: Alteração do programa de geração da ECF (PROC_VCT_ECF) que está gerando o registro "0020" em duplicidade quando não gera o registro "0021".
- Documentação: 20700888 MTRS-10951 DT ECF 2024 - Registro 0020
- Data de Expedição: 26/07/2024
- Preços Sugeridos estão Zerados no DMProdutoLoja RMS
- Solução: Corrigida procedure e tabela temporária para que sejam enviadas as colunas de preço sugerido para a view do pricing (vw_pric_pmz_cst).
- Documentação: NEXUS-8542 DT Preços Sugeridos estão Zerados no DMProdutoLoja RMS
- Data de Expedição: 26/07/2024
- Otimização da integração da tabela de custos e preços no Pricing
- Solução: Criado uma tabela para armazenar os dados de custo e preço. Criado também uma procedure para alimentar a tabela tendo a loja como parâmetro.
- Documentação: NEXUS-NEXUS-8424 DT Otimização da integração da tabela de custos e preços no Pricing
- Data de Expedição: 26/07/2024
Funções alteradas até 12 de julho de 2024
- NT 2024.001 - MEI - Ajuste no Recebimento de Notas Fiscais
- Solução: Ajuste no tratamento do Importador XML do Recebimento na verificação da configuração do cliente com a configuração do fornecedor da Nfe para o MEI (CRT=4).
- Documentação: ERM6-7592 DT NT 2024.001 - MEI - Recebimento de Notas Fiscais
- Data de Expedição: 19/07/2024
- Conciliação de Cartões - Importação GETNET
- Solução: Ajuste nas datas de transação, movimento e credito quando a linha estiver tratando movimentação e-commerce.
- Documentação: 20484994 MTRS-10845 Importação arquivos GETNET esta gravando as datas de maneira equivocada
- Data de Expedição: 19/07/2024
- PIS e COFINS na Amortização do Bem
- Solução: Implementado a flag "Considera Parcela de Amortização para PIS/COFINS" no Painel de Controle (VAIMPAIN) e o tratamento da flag.
- Documentação: MTRS-10580 DT PIS e COFINS na Amortização do Bem
- Data de Expedição: 19/07/2024
- Crédito Presumido no Extra Fornecedor
- Solução: Alteração do programa Extra Fornecedor (VGLMMANU) que está gerando valores indevidos para o imposto de Crédito Presumido.
- Documentação: 20658382 MTRS-10884 DT Geração de Crédito Presumido no Extra Fornecedor
- Data de Expedição: 19/07/2024
- Gerencial - Reprocessamento de Estoque
- Solução: Criação de parâmetro e alteração no módulo para reconhecer o mesmo onde fará com que o reprocessamento seja imediato e não agendado como era anteriormente.
- Documentação: 20058255 MTRS-10876 DT Gerencial Estoque
- Data de Expedição: 19/07/2024
- Conciliação Bancária - Extrato Bancário
- Solução: Correção nos scripts das tabelas.
- Documentação: 20671845 MTRS-10883 Conciliação Bancária - Extrato Bancário
- Data de Expedição: 19/07/2024
Funções alteradas até 05 de julho de 2024
- Criar tratativas no Recebimento para validar o ICMS Simples nacional, comparando o XML com o valor calculado pelo sistema.
- Solução: Desenvolvidas validações na Critica da Nota para notas fiscais de Fornecedores Simples Nacional.
- Documentação: DT Recebimento - Tratativas Simples Nacional
- Data de expedição: 12/07/2024
- IT2024.002 - Novos Meios de Pagamento
- Solução: Tratamento para gravação do meio de pagamento para as notas de entrada pelo Recebimento emitidas pelo sistema (emite nota = SIM)
- Documentação: ERM6-7539 DT Atualização dos meios de pagamento - NFe
- Data de Expedição: 12/07/2024
- Problema na critica do inventário
- Solução: Retirado a codificação aonde eliminava sujeira de tabela. Esta codificação estava influencia nos inventários realizado pelo coletor.
- Documentação: 20472402 ERM6-7578 DT Problema na critica do inventário.
- Data de expedição: 12/07/2024
- Erro runtime ao selecionar produto
- Solução: O erro era causado ao ser pressionado o enter no campo quantidade com o campo estoque em branco no produto de saída. Ajustado para que quando não for selecionado nenhum produto e o campo estoque estiver em branco. O campo estoque vai ser preenchido com 0 ao ser pressionado o enter do campo quantidade sem nenhum produto selecionado.
- Documentação: 20389186 ERM6-7558 DT Erro runtime ao selecionar produto
- Data de expedição: 12/07/2024
- Reintegração de títulos do contas a pagar.
- Solução: Ajustada lógica implementada.
- Documentação: 20304243 MTRS-10677 DT Problema na reintegração de títulos do contas a pagar
- Data de Expedição: 12/07/2024
- Conciliação de Cartões - Importação SODEXO
- Solução: Tratada conversão de dados do tipo decimais e ajustado o código do estabelecimento, removendo os espaços no final do código.
- Documentação: 20496902 MTRS-10780 Importação arquivos SODEXO esta travando
- Data de Expedição: 12/07/2024
- Produtos não visualizados na regra de 3 meses
- Solução: Correção da exibição dos dados mensais na régua dos 13 meses.
- Documentação: 20264503 NEXUS-8487 DT PRODUTOS COM ENTRADAS NAO SAO VISUALIZADOS NA REGUA DOS 13 MESES
- Data de Expedição: 12/07/2024
Funções alteradas até 28 de junho de 2024
- Correção gravação dados FECOP Estorno NFCe
- Solução: Foi efetuada a correção da gravação do registro na AG2TRBIT para a sessão.
- Documentação: 20337435 ERM6-7525 DT NFe de estorno de NFCe Rejeitada
- Data de Expedição: 05/07/2024
- Erro ao gerar avisos e puxar produtos diferentes dos marcados
- Solução: Criado também a regra para o cliente "RED" para imprimir somente os itens selecionados e não todo o lote.
- Documentação: 20255494 ERM6-7538 DT Erro ao gerar avisos e puxar produtos diferentes dos marcados
- Data de expedição: 05/07/2024
- ECF 2024 Ano Calendário 2023
- Solução: Implementações ECF 2024 Ano Calendário 2023, layout 10.
- Documentação: Manual de ECF
- Data de Expedição: 05/07/2024
- 002 - Novos Meios de Pagamento
- Solução: Feito o tratamento dos novos meios de pagamento no Conector.
- Documentação: MTRS-10657 DT Atualização dos meios de pagamento - NFe/NFCe
- Data de Expedição: 05/07/2024
- Geração Arquivo Remessa Bancária Banco Brasil.
- Solução: Ajustada montagem do segmento J de acordo com o cadastro.
- Documentação: 20415055 MTRS-10709 DT Geração Arquivo Banco Brasil
- Data de Expedição: 05/07/2024
- Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS
- Solução: Implementadas críticas para os campos Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS, não permitindo que sejam superiores à Base Depreciação.
- Documentação: MTRS-10589 DT Base Crédito PIS/COFINS e Valor Total ICMS
- Data de Expedição: 05/07/2024
- VGTINTEF - Relatório com Código do Estabelecimento Completo
- Solução: Correção no processo de emissão do relatório para demonstrar o código do estabelecimento completo.
- Documentação: 20472504 MTRS-10743 DT VGTINTEF - Relatório com Código do Estabelecimento Completo
- Data de Expedição: 05/07/2024
- VAPRVCTO - Relatório de Títulos por Vencimento
- Solução: Correção do relatório para apresentar os valores com dezenas de milhões.
- Documentação: DT VAPRVCTO - Relatório de Títulos por Vencimento
- Data de Expedição: 05/07/2024
- Novo Simulador VABPRSIM - calculo com ICMS redução de base
- Solução: Foi corrigido o Simulador VABPRSIM na memória de cálculo para considerar redução de base ICMS e calcular os tributos corretamente. Igualando a Margem e preços de sugestão do simulador / memoria de cálculo.
- Documentação: 19338281 NEXUS-8435 Novo Simulador VABPRSIM - calculo com ICMS redução de base
- Data de Expedição: 12/07/2024
- Cálculo margem no simulador não está correto
- Solução: Foi corrigido o programa VABPRSIM para calcular a margem corretamente quando se tratar de margem bruta e o produto for cosit..
- Documentação: 19887507 NEXUS-8386 DT Cálculo margem no simulador não está correto
- Data de Expedição: 12/07/2024
Funções alteradas até 21 de junho de 2024
- Não importar número do pedido maior que 7 dígitos
- Solução: Efetuado ajuste na importação do XML, tag XPED, para avaliar corretamente o parâmetro se tem ou não dígito para o número do pedido. Não é aceito se o número do pedido, sem o dígito, for maior que 7 números (9999999).
- Documentação: 20316925 ERM6-7520 DT Erro na parametrização tag XPED pedido XML
- Data de Expedição: 28/06/2024
- Efetuar gravação CTe na tabela de Importação de XML
- Solução: Efetuar a gravação das informações do CTe importado na tabela VW03_NFEEntrada mesmo que a configuração do cliente NÃO seja armazenagem em Banco de Dados.
- Documentação: 20011529 ERM6-7444 DT Efetuar gravação CTe na tabela de Importação de XML
- Data de Expedição: 28/06/2024
- Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
- Solução: Voltado a ordenação pela data de movimento e alterado a data impressa pela data do movimento.
- Documentação: 19973683 ERM6-7531 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
- Data de expedição: 28/06/2024
- Arquivo DECLAN / RJ
- Solução: Alteração do programa de geração da DECLAN/RJ (VGLDCLAN) para que sejam gerados os registros de ajustes, mesmo quando os valores estiverem zerados.
- Documentação: 20116425 MTRS-10689 DT Arquivo DECLAN / RJ
- Data de Expedição: 28/06/2024
- EFD-Reinf - Importação do Registro R-2010
- Solução: Correção do processo de importação do Registro R-2010.
- Documentação: 20438265 MTRS-10729 DT EFD-Reinf - Importação do Registro R-2010
- Data de Expedição: 28/06/2024
- Conciliação de Cartões - Layout Cielo
- Solução: Correção na importação do Layout Cielo.
- Documentação: 20249063 MTRS-10678 - Conciliação de Cartões - Layout Cielo V15
- Data de Expedição: 28/06/2024
- Produto 600 - Conciliação Bancaria para PIX
- Solução: Tratamento na importação do arquivo de extrato bancário do Produto 600 para PIX.
- Documentação: 19490359 MTRS-10161 - Produto 600 - Conciliação Bancaria para PIX
- Data de Expedição: 28/06/2024
- Antecipação Parcial ICMS
- Solução: Correção do cálculo da antecipação parcial do ICMS na interface de manutenção.
- Documentação: 20435858 MTRS-10728 DT Antecipação Parcial ICMS
- Data de Expedição: 28/06/2024
- DDA - Associação dos títulos
- Solução: Ajustamos a gravação do campo NUMERO DO TITULO (eas_numtit) que estava sendo registrado removendo os espaços o que estava atrapalhando na associação do select que busca os títulos.
- Documentação: MTRS-10697 DT Preenchimento Automático da Linha Digitável
- Data de Expedição: 28/06/2024
- Problema tabela de fornecedor
- Solução: Correção na PC_NEG_TABELA.pck para que a geração da tabela de fornecedor seja feita de forma correta assim como o calculo do fator de preço.
- Documentação: 20075022 NEXUS-8438 DT Problema tabela de fornecedor
- Data de Expedição: 28/06/2024
- O campo discountPercent não aceita valores decimais e o campo productPriceOffer não é utilizado na inclusão/atualização do preço da oferta
- Solução:A API CAD foi alterada para permitir a digitação de valores decimais no campo discountPercent e a inclusão ou atualização do preço de oferta utilizando o valor digitado no campo productPriceOffer quando não for informado o valor do campo discountPercent.
- Documentação: 19993024 NEXUS-8415 DT API CAD dando retornos incorretos
- Data de Expedição: 28/06/2024
Funções alteradas até 14 de junho de 2024
- Atualização de Custo para Item Bonificado
- Solução: Verificar a agenda associada ao item se deve ou não atualizar CUSTO. Quando tem bonificado a agenda do item é diferente da agenda da nota e pode estar configurada para não atualizar custo para aquele item.
- Documentação: 19872028 ERM6-7469 DT Atualizando custo de última entrada - quando tem produto de compra e bonificação na mesma NF.
- Data de Expedição: 21/06/2024
- Criticar a falta de pedido na Importação XML do CD
- Solução: Tratar o Depósito como Fornecedor na importação de XML no caso de Venda do CD (parâmetro IMPDEPFORN) para que na crítica da nota apresente os erros no tratamento de pedidos (E14).
- Documentação: 19819976 ERM6-7423 DT Criticar a falta de pedido na Importação XML do CD
- Data de Expedição: 21/06/2024
- Cadastro de PIX não aceita hífen na chave
- Solução: Realizamos ajuste para manter as informação imputadas pelo usuário.
- Documentação: 20339784 - MTRS-10660 DT Caracteres Especiais no Cadastro de PIX
- Data de Expedição: 21/06/2024
- Carregar automaticamente a linha digitável ao sair do campo código de barras.
- Solução: Realizamos ajuste para alimentar automaticamente o campo linha digitável.
- Documentação: MTRS-10697 DT Preenchimento Automático da Linha Digitável
- Data de Expedição: 21/06/2024
- EFD-Reinf - Importação do Registro R-4080
- Solução: Correção do processo de importação do Registro R-4080
- Documentação: 20129296 MTRS-10544 DT EFD-Reinf - Importação do Registro R-4080
- Data de Expedição: 21/06/2024
- Conciliação de Cartões - Layout Scope
- Solução: Correção na importação do Layout Scope.
- Documentação: MTRS-10583 - Conciliação de Cartões - Layout Scope
- Data de Expedição: 21/06/2024
- Distorções na margem e preços - VABRADMP e VABPRSIM
- Solução: Foi corrigido o VABPRSIM para que o mesmo exiba os valores de forma correta.
- Documentação: 19285870 NEXUS-8314 DT Distorções na margem e preços - VABRADMP e VABPRSIM
- Data de Expedição: 21/06/2024
Funções alteradas até 07 de junho de 2024
- Correção FCP ST quando Item Normal e Bonificado na mesma nota
- Solução: Efetuado ajustes na crítica da nota para tratar corretamente o valor do FCP ST quando tem Item Normal e Bonificado na mesma nota.
- Documentação: 19794291 ERM6-7408 DT Diferença no valor do FECOP.
- Data de Expedição: 14/06/2024
- Remoção do Componente Calendário no Recebimento do Coletor Android
- Solução: Retirado componente de calendário do campo validade e de fabricação, além de acrescentado validações referente as respectivas datas.
- Documentação: 20161237 EXPTS-7911 DT Remoção do Componente Calendário no Recebimento do Coletor Android
- Data de Expedição: 14/06/2024
- Gerar XML
- Solução: Foi reestruturada a geração das tags referentes às NTs 2023_004 e NT2019_001, no que tange ao Crédito Presumido.
- Documentação: 20258359 MTRS-10600 DT Gerar XML
- Data de Expedição: 14/06/2024
- Serviços do Conector
- Solução: Mudança na forma da compilação dos serviços e atualização das DLLs de terceiros.
- Documentação: 20276576 MTRS-10593 DT Serviços da NFe
- Data de Expedição: 14/06/2024
- Importação de Notas - SOCIN
- Solução: Rotina alterada para testar o valor retornado no campo e fazer os devidos tratamentos.
- Documentação: 20251147 MTRS-10615 DT Importação de notas - SOCIN/TES
- Data de Expedição: 14/06/2024
- Livro Fiscal de Saída - Fornecedor Estrangeiro
- Solução: Correção do tratamento do estado e município quando o fornecedor é do EXTERIOR.
- Documentação: 20322413 MTRS-10631 DT Livro Fiscal - Fornecedor Estrangeiro
- Data de Expedição: 14/06/2024
- Manutenção de Notas
- Solução: O campo de Indicador de Dedução do Valor do Desonerado, apesar de estar NULL para o CST 0, estava sendo exibido como 0 na grade. Ao tentar efetuar uma alteração em qualquer campo, a crítica estava sendo executada como se o campo estivesse preenchido, indevidamente, com o valor 0. Alteração do programa de manutenção do Fiscal Mensal (VGLFFISC) para correção da exibição e crítica do campo de Indicador de Dedução do Valor do Desonerado.
- Documentação: 20275438 MTRS-10613 DT Manutenção de Movimento - Fiscal Mensal
- Data de Expedição: 14/06/2024
Funções alteradas até 31 de maio de 2024
- Criar tratativas no Recebimento para validar o ICMS Simples nacional, comparando o XML com o valor calculado pelo sistema.
- Solução: Desenvolvidas validações na Critica da Nota para notas fiscais de Fornecedores Simples Nacional.
- Documentação: DT Recebimento - Tratativas Simples Nacional
- Data de expedição: 07/06/2024
- Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
- Solução: O sistema estava ordenando pela data de movimento e imprimindo em tela a data da agenda. Por isso do entendimento que não está sendo ordenado. Para solucionar este problema, foi alterado o relatório para ordenar pela data da agenda, a mesma que esta sendo impressa.
- Documentação: 19973683 ERM6-7412 DT Inconsistência na ordenação das datas no Relatório Kardex
- Data de expedição: 07/06/2024
- Fornecedor com Chave PIX Cadastrada - Contas a Pagar (VAPMONLI)
- Solução: Ajuste para manter as informações do agendamento anterior, facilitando o reagendamento e gerar agendamento em PIX apenas se o usuário decidir agendar em PIX.
- Documentação: 20148128 - MTRS-10582 DT Fornecedor com Chave PIX Cadastrada - Contas a Pagar (VAPMONLI)
- Data de expedição: 07/06/2024
- Alterar a label do campo de "Simples Nacional" para "Simples Nac./MEI" e incluir no combo de CRT a tributação "4" além da "1" e da "2" já existentes
- Solução: A tela de Cadastro de Fornecedores foi alterada para que a label "Simples Nacional" passasse a ser nomeada como "Simples Nac/MEI" e a opção CRT exibisse os valores 1,2 e 4.
- Documentação: NEXUS-8393 DT NT 2024.001 - MEI - Cadastro
- Data de expedição: 07/06/2024
Funções alteradas até 24 de maio de 2024
- VERSAO 23.07.046 - ORD. DE PRODUÇÃO. NÃO ATUALIZA E NEM GERA NFE.
- Solução: Foi criado um bloqueio para não permitir que uma ordem já atualizada, seja atualizada novamente por outro usuário. E nesta verificação o número de romaneio estava sendo formatado com 6 dígitos. Assim as ordens que estavam com número de romaneio menor que 6 dígitos, não estava sendo encontradas. Foi ajustado para não formatar o número do romaneio na pesquisa da ordem de produção. Sendo assim solucionando o problema.
- Documentação: 20195209 ERM6-7414 DT VERSAO 23.07.046 - ORD. DE PRODUÇÃO. NÃO ATUALIZA E NEM GERA NFE
- Data de expedição: 31/05/2024
- Conforme o DECRETO N.º 35.958, DE 17 DE ABRIL DE 2024 do Ceará, abate-se o ICMS da Base de Cálculo do PIS/COFINS. Porém, não está funcionando no Recebimento.
- Solução: Foi efetuado ajuste na crítica da nota para não zerar o ICMS que vai ser usado para abater da BC do PIS/COFINS conforme determina o DECRETO DO CE para notas internas quando o CST é 90 e o CFOP é 1403.
- Documentação: 20114589 ERM6-7451 DT Correção ICMS para abater da BC do PIS/COFINS
- Data de expedição: 31/05/2024
- Relatório de Vendas por Item - VGPRMRVE
- Solução: Alteração da consulta do relatório.
- Documentação: 20082495 MTRS-10545 DT Relatório de Vendas por Item - VGPRMRVE
- Data de Expedição: 31/05/2024
- Inclusão de segmento J e J52 para arquivos BB - PIX QRCODE
- Solução: Fechamento BB inclusão dos segmentos J e J52;
- Documentação: 20111814 - MTRS-10546 DT Arquivo Remessa gerados parcialmente (VAPGEREX)
- Data de Expedição: 31/05/2024
- Tratamento de QR-Code do FGTS Digital
- Solução: Tratamento da captura do QR-Code e geração da remessa bancária no Contas a Pagar.
- Documentação: 20111814 - MTRS-10546 DT Arquivo Remessa gerados parcialmente (VAPGEREX)
- Data de Expedição: 31/05/2024
- O arquivo de log não está exibindo os registros retornados em consultas feitas com Query Bind
- Solução:A gravação do arquivo de log foi alterado para exibir no log os registros retornados a partir de um consulta Query Bind.
- Documentação:NEXUS-8396 DT Incluir
- Data de Expedição: 31/05/2024
Funções alteradas até 17 de maio de 2024
- item evidenciado m2 estão apresentando problema ao inserir pela segunda vez no faturamento online a quantidade.
- Solução: Alterado para recriar as referencias das dlls de funções.
- Documentação: 19924306 ERM6-7297 DT Problema ao Incluir Item M2 no Faturamento Online
- Data de expedição: 24/05/2024
- Hoje a data da validade do vale-troca (voucher) que é gerado para os clientes que fazem devolução de produtos na loja está no código fonte, impossibilitando que seja informado o prazo que os clientes tem para a troca do produto devolvido.
- Solução: Criada funcionalidade para gerenciar as mensagens que aparecerão no relatório de Troca/Devolução.
- Documentação: 19747038 ERM6-7245 DT Devolução - Observações do Vale Troca
- Data de expedição: 24/05/2024
- Alteração nos Lotes de Inventário duplica os itens que pertencem ao lote 001
- Solução: Foi criado mais uma verificação na tela de digitação de itens. Nesta verificação vai trazer somente produtos com números de ficha. Para que assim não traga produtos indevidos.
- Documentação: 19891138 ERM6-7391 DT Alteração nos Lotes de Inventário duplica os itens que pertencem ao lote 001.
- Data de expedição: 24/05/2024
- Implementação chamado 19522863 faturamento no trocas com registro do produto excluído por outro usuário
- Solução: Criado uma verificação no campo status da notificação, para verificar se a mesma já se encontra faturada. Este processo foi realizado no faturamento e na exclusão.
- Documentação: 19975065 ERM6-7360 DT Implementação chamado 19522863 faturamento no trocas com registro do produto excluído por outro usuário
- Data de expedição: 24/05/2024
- Falha na digitação manual de itens no inventário
- Solução: Ajustado para que na digitação manual também grave o campo FI_NFICHA.
- Documentação: ERM6-7424 DT Falha na digitação manual de itens no inventário
- Data de expedição: 24/05/2024
- Gerencial Metas - Mensal
- Solução: Na opção de recálculo, passou a carregar filiais que não tinham metas calculadas.
- Documentação: 19908373 MTRS-10461 DT Gerencial Metas - Mensal
- Data de Expedição: 24/05/2024
- Tratamento de PIX Saque para o Zanthus
- Solução: Implementada novas funcionalidade e alteração do layout da aba Zanthus.
- Documentação: 19773485 MTRS-10305 DT Processo Pix Saque para Zanthus
- Data de Expedição: 24/05/2024
- Tratamento dados do PIX ao fazer a validação dos títulos
- Solução: Implementada novas funcionalidade no processo de validação de títulos.
- Documentação: 19991079 MTRS-10480 DT Chave PIX removida na validação de títulos
- Data de Expedição: 24/05/2024
- Ressarcimento de ICMS ST - RJ
- Solução: Alterações no processo de recálculo dos valores de Ressarcimento de ST para atender ao RJ.
- Documentação: Manual do Processo de Ressarcimento de ICMS ST
- Data de Expedição: 24/05/2024
Funções alteradas até 10 de maio de 2024
- Correção Impressão Cupom Troca
- Solução: Ajuste na definição da pasta de geração do relatório do cupom.
- Documentação: 19507202 ERM6-7342 DT Devolução de Cliente com erro na emissão de comprovante para assinatura do cliente
- Data de Expedição: 17/05/2024
- Necessidade de informar outros custos no Recebimento de Mercadorias.
- Solução: Foi criado o campo Outras Despesas para que seja informado quaisquer valores para compor o custo dos produtos da nota fiscal.
- Documentação: 19271919 ERM6-7247 DT Inclusão de Outras Despesas para o Custo da Nota
- Data de expedição: 17/05/2024
- Problema no VGDTROCA - Sistema não esta apresentando notas para referenciar
- Solução: Ajustado o sistema para pegar a filial que esta na tela de "Consulta de últimas entrada do produto" da coluna filial.
- Documentação: 19443883 ERM6-7359 DT Re: # SP_23.7.24- Problema no VGDTROCA - Sistema não esta apresentando notas para referenciar
- Data de expedição: 17/05/2024
- Conciliação de Cartões - Layouts GETNET e Alelo / Antecipações SITEFWEB
- Solução: Desenvolvimento dos leiautes da ALELO e GetNet V10 e correção nos valores brutos das transações antecipadas da SODEXO importado através do SITEF WEB.
- Documentação: 19843373 MTRS-10464 DT Conciliação de Cartões - Layouts GETNET e Alelo / Antecipações SITEFWEB
- Data da Expedição: 17/05/2024
- DDA - Tratamento do número do título
- Solução: Alteração do campo AA2ASEXI.EAS_NUMTIT para 15 caracteres e revisão completa do processo.
- Documentação: 19829196 MTRS-10486 DT DDA - Tratamento da tabela AA2ASEXI
- Data de Expedição: 17/05/2024
- Alteração de agenda para transferência CD p Loja
- Solução: Corrigida rotina para observar apenas a validação da raiz de CNPJ ao invés de observar também o código interno das empresas. Com isso, o sistema passa a utilizar agenda de transferência se as empresas envolvidas estiverem na mesma raiz de CNPJ.
- Documentação: 19924805 NEXUS-8364 DT alteração de agenda para transferência CD p Loja
- Data de Expedição: 17/05/2024
- Novo Simulador VABPRSIM - valor Custo UE com IPI
- Solução: Zerar os valores/Alíquotas de IPI ao simular os preços utilizando a opção CST ULT ENT BRT(Custo de última entrada bruta) pois o custo do fornecedor já esta embutido os valores de IPI.
- Documentação: 19666268 NEXUS-8351 DT Novo Simulador VABPRSIM - valor Custo UE com IPI
- Data de Expedição: 17/05/2024
Funções alteradas até 03 de maio de 2024
- Com a atualização do sistema as notas faturadas pelo nosso CD para as lojas não estão mais verificando a ACARTEIRA DE PEDIDO DE COMPRAS e sim o PEDIDO FEITO pelo faturamento online. AVERN
- Solução: Parametrizado para não usar os dados da Dobra e importar a nota como de Fornecedor, no caso de Compra por Venda. AVERN.
Alterado para permitir o cadastro de dois códigos no parâmetro - Documentação: 19049550 ERM6-7036 DT Validando Notas com Pedido do Faturamento CD AVERN
- Data de expedição: 10/05/2024
- Está apresentando erro na emissão de nf-e de estorno de nfc-e.
- Solução: Aumentado tamanho da string da consulta
- Documentação: 19744531 ERM6-7283 DT [HELPDESK #0025688] Erro ao emitir Estorno de NFC-e
- Data de expedição: 10/05/2024
- Pedido de Venda Não Exibe os Componentes de Itens CJ
- Solução: Ao realizar a alteração de um pedido de venda com exclusão e re-inclusão de um item CJ, as informações dos componentes desta receita não eram exibidas.
- Documentação: DT Pedido de Venda Não Exibe os Componentes de Itens CJ
- Data de expedição: 10/05/2024
- Exportação Gravando Campo PDV_OPERACAO Incorretamente
- Solução: Ao realizar exportação, alguns itens ficavam com o valor incorreto ("S") no campo PDV_OPERACAO, causando erro no agrupamento de EANs no XML do PDV.
- Documentação: DT Exportação Gravando Campo PDV_OPERACAO Incorretamente
- Data de expedição: 10/05/2024
- Erro ao selecionar a Ordem de Produção
- Solução: Criado uma analise no status da coluna "ATU" da ordem de produção. Nesta verificação o sistema vai analisar se este campo esta com "S" na base de dados. Estando com o valor "S" indica que esta ordem já foi atualizada. Sendo assim não será mais permitido a sua atualização. Resolvendo o problema de dois usuários atualizarem a mesma ordem.
- Documentação: 19715945 ERM6-7321 DT Erro ao selecionar a Ordem de Produção.
- Data de expedição: 10/05/2024
- Registro C191 - Notas Conjugadas
- Solução: Alterar o programa de geração do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para zerar os valores de FECOP e FECOP-ST para as notas conjugadas e não gerar o registro C191.
- Documentação: 19916226 MTRS-10441 DT Registro C191 - Notas Conjugadas
- Data de Expedição: 10/05/2024
- Gravação dos Pagamentos da NFe - PC_FIS_NFE
- Solução: Alteração da gravação da tabela de pagamentos (VW53_NFE_PAGAMENTOS) na PC_FIS_NFE, que estava com a quantidade de campos diferente.
- Documentação: MTRS-10499 DT Gravação dos Pagamentos da NFe - PC_FIS_NFE
- Data de Expedição: 10/05/2024
- Pagamento PIX - Geração EDI Pagar FGTS por QR-Code
- Solução: Alteramos a consulta e a montagem da remessa bancária para atender o layout.
- Documentação: 19973725 MTRS-10453 DT Pagamento PIX - Pegar os Dados do Fornecedor Principal
- Data de Expedição: 10/05/2024
- Compras não valida o bloqueio nem por valor e nem por percentual
- Solução: Corrigida tabela de consulta da central de trocas, para permitir validação dos valores e quantidades das trocas, no programa Compras RMS.
- Documentação: 19737932 NEXUS-8341 DT Compras não valida o bloqueio nem por valor e nem por percentual
- Data de Expedição: 10/05/2024
Funções alteradas até 26 de abril de 2024
- Não Importa XML com Tag XPED com Hífen no final
- Solução: Efetuado ajuste no importador XML para tratar o hífen no final da tag XPED, pois estava impedindo de efetuar a importação.
- Documentação: 19807191 ERM6-7263 DT Não Importa XML com Tag XPED com Hífen no Final
- Data de Expedição: 03/05/2024
- No programa VGRMMENU ao digitar uma nota fiscal pelo processo padrão do recebimento, ao incluir as quantidades salvar e criticar a nota novamente, as quantidades não ficam salvas.
- Solução: Ajustada a consulta da busca do produto ao realizar a gravação da digitação.
- Documentação: 19294381 ERM6-7248 - Digitação não Salva.
- Data de expedição: 03/05/2024
Notificação produto KT VGDTROCAS não aparece na tela de documentos da notificação
Solução: O problema ocorre quando é notificado um produto 6KT. Isso se da porque quando existe um produto 6kT, uma nota é gerada especificamente para este item.
E nesta geração da nota do produto 6KT, não estava gerando os registros na tabela AG1WTROC. Que é necessária para que o produto apareça na tela de documento.
Foi ajustado o sistema para que quando houver produto 6KT notificado. Vai ser gerado o registro na tabela AG1WTROC, e possível a sua visualização na tela de documentos.Documentação: 19737990 ERM6-7319 DT Notificação produto KT VGDTROCAS não aparece na tela de documentos da notificação
Data de expedição: 03/05/2024
Extrato de itens fiscal apresentando erro
Solução: Ajustado os campos tabelas WG1NNFI conforme a tabela AG1LGNFI.
Documentação: 19778660 ERM6-7264 DT Extrato de itens fiscal apresentando erro
Data de expedição: 03/05/2024
- Permissão de Acesso ao programa VAIMGRUP no VITUTRAN
- Solução: Alterar a rotina de Configurar Menu do programa de Cadastro de Grupo (VAIMGRUP), para correção do erro ao ser chamado pelo programa de Permissão de Acesso (VITUTRAN).
- Documentação: 19926803 MTRS-10400 DT Permissão de Acesso ao programa VAIMGRUP no VITUTRAN
- Data de Expedição: 03/05/2024
- Geração de Prévias Contábeis - VCTGRCAL
- Solução: Alterar o processo para gerar prévias contábeis quando elas não existem. O processo só está disponível para o Fiscal Normal, Contas a Pagar, Pagamentos e Contas a Receber.
- Documentação: 19926903 MTRS-10422 DT Cálculo de Prévias da Contabilidade
- Data de Expedição: 03/05/2024
- Importação do Arquivo Retorno da Remessa Bancária de 240 Posições do Bradesco
- Solução: Alteração do processo de remessa bancária para tratar corretamente o leiaute do Bradesco no formato CNAB 240
- Documentação: 19118909 MTRS-9972 DT Importação do Arquivo Retorno da Remessa Bancária de 240 Posições do Bradesco
- Data de Expedição: 03/05/2024
- Pagamento PIX - Pegar os Dados do Fornecedor Principal
- Solução: Alterar a consulta que busca os dados para sempre buscar os dados do fornecedor principal.
- Documentação: 19852028 MTRS-10408 DT Pagamento PIX - Pegar os Dados do Fornecedor Principal
- Data de Expedição: 03/05/2024
- PCO - Vigência da Planilha Orçamentária
- Solução: Correção na associação do orçamento com a planilha orçamentária vigente
- Documentação: 19238561 MTRS-10346 DT - PCO - Vigência da Planilha Orçamentária
- Data de Expedição: 03/05/2024
- Nota de Transferência de Crédito de Ativo
- Solução: Alterar o programa de geração dos Livros Fiscais (PROC_FIS_FLFIS) e retirar a condição de imprimir na coluna de ICMS o valor contábil para as notas de Transferência de Créditos do Ativo, com CFOP 1602, para o estado do RJ.
- Documentação: 18922003 MTRS-10033 DT Nota de Transferência de Crédito de Ativo
- Data de Expedição: 03/05/2024
- Associação do DDA
- Solução: Correção na pesquisa da associação do título. O número do título está com 10 caracteres em uma tabela e com 15 e outra.
- Documentação: MTRS-10454 DT Associação do DDA
- Data de Expedição: 03/05/2024
Funções alteradas até 19 de abril de 2024
- O problema está nas diferenças de FECOP, em que os produtos de venda e bonificado apresentam erros, não deixando atualizar a nota fiscal.
- Solução: Ajustado calculo do FCP ST quando existe o mesmo item normal e bonificado na nota.
- Documentação: 19572155 ERM6-7218 DT Pedido de Bonificação e Venda Com Custos Diferentes FCP ST
- Data de expedição: 26/04/2024
- Correção Despesa Acessória na Devolução por Valor
- Solução: Foi efetuado correção na Devolução por Valor para que a Despesa Acessória vá para complemento tributado. Assim, o valor do produto na DANFE ficará correto.
- Documentação: 19430647 ERM6-7224 DT Custo unitário errado em NF de devolução
- Data de Expedição: 26/04/2024
- Quebra de esteira
- Solução: Ao realizar o push entrou caracteres indevidos no código.
- Documentação: ERM6-7305 DT Quebra de esteira
- Data de expedição: 26/04/2024
- Deposito de troca Notificação Bloqueada
- Solução: Criado um novo parâmetro no programa VGFMPAIN. Com este parâmetro é possível dizer o sistema vai realizar bloqueio de usuário nas notificações.
- Documentação: 19833528 ERM6-7261 DT [CLIENTE SLA] - Deposito de troca Notificação Bloqueada
- Data de expedição: 26/04/2024
- Problema no VGDTROCA - Sistema não esta apresentando notas para referenciar
- Solução: Ajustado o sistema para ser listado as notas de entradas tanto da filial de estoque com a filial origem. Sendo assim possível fazer o referenciamento de notas para o faturamento.
- Documentação: 19443883 ERM6-7250 DT Problema no VGDTROCA - Sistema não esta apresentando notas para referenciar
- Data de expedição: 26/04/2024
- Remessa Bancaria Itaú - Segmento J52
- Solução: Correção do processo de geração da remessa bancária do Itaú.
- Documentação: 19828093 MTRS-10347 DT Remessa Bancária Itaú - Segmento J52
- Data de Expedição: 26/04/2024
- Tratamento da Varredura de Sacado no Retorno Bancário
- Solução: Alterar o processo de retorno bancário para desassociar a Varredura de Sacado de um Título a Pagar que tenha sido criticado pelo banco
- Documentação: 19676435 MTRS-10286 DT Tratamento da Varredura de Sacado no Retorno Bancário
- Data de Expedição: 26/04/2024
- Nota Fiscal de Transferência do Bem
- Solução: A nota fiscal de transferência, parcial ou total, passa a considerar a quantidade e valor da transferência ocorrida
- Documentação: MTRS-10389 DT Nota Fiscal de Transferência do Bem
- Data de Expedição: 26/04/2024
- NT 2019.001
- Solução: Alterar o produto para atender às alterações da NF-e NT 2019.001
- Documentação: DT Alterações da NFe - NT 2019.001 e NT 2023.004
- Data de Expedição: 26/04/2024
- NT 2023.004
- Solução: Alterar o produto para atender às alterações da NF-e NT 2023.004
- Documentação: DT Alterações da NFe - NT 2019.001 e NT 2023.004
- Data de Expedição: 26/04/2024
- Calculando MARGEM REAL INCORRETA
- Solução: VPRCMANU exibindo a margem de forma incorreta. VABPRSIM Simulando valores de reposição baseados na última nota de entrada com valores incorretos.
- Documentação: 19482376 NEXUS-8312 DT V23.07.033 - Calculando MARGEM REAL INCORRETA.. Tomando credito do Pis Cofins Aliquota cheia
- Data de Expedição: 26/04/2024
- Diferença no PMZ ERP e Pricing
- Solução: Na formação do preço de venda não estava levando em conta o valor percentual do CPMF.
- Documentação: NEXUS-8252 DT (RMS) Diferença no PMZ ERP e Pricing
- Data de Expedição: 26/04/2024
Funções alteradas até 12 de abril de 2024
- Alterando MVA indevidamente
- Solução: Efetuado ajuste na emissão da nota de saída para não alterar o MVA quando não for do Estado do CE.
- Documentação: 19789074 ERM6-7265 DT Divergência tributação NF Devolução Fornecedor
- Data de Expedição: 19/04/2024
- Adição de impostos na Base Depreciação do Bem
- Solução: Implementado, através de parâmetro assinalado no Painel de Controle, a adição de impostos PIS, COFINS e ICMS ao campo Base Depreciação do Bem.
- Documentação: MTRS-10312 DT Adição de impostos na Base Depreciação do Bem
- Data de Expedição: 19/04/2024
- Estorno de Crédito por Baixa - SPED Fiscal
- Solução: Alterar o programa de geração automática dos lançamentos no VGLMOCOD (PROC_ESTORNO_CREDITO) para gravar a série da nota fiscal como está no campo fisc_ser ao invés do conteúdo do campo fisc_ser_fis, fazendo com que o programa não encontre a chave eletrônica da nota.
- Documentação: 19298630 MTRS-10301 DT Estorno de Crédito por Baixa - SPED Fiscal
- Data de Expedição: 19/04/2024
- Relatório de Estorno de Débitos de ICMS-ST
- Solução: Alterar o relatório VGLRDBST_STL para correção das variáveis numéricas que estão declaradas como string e criar variáveis para os cálculos dos valores a serem estornados.
- Documentação: 19831738 MTRS-10362 DT Relatório de Estorno de Débitos de ICMS-ST
- Data de Expedição: 19/04/2024
- Diferença no PMZ ERP e Pricing
- Solução: Ajustado para utilizar o percentual da alíquota de CPMF na formação do preço de venda.
- Documentação: NEXUS-8252 DT (RMS) Diferença no PMZ ERP e Pricing
- Data de Expedição: 19/04/2024
Funções alteradas até 05 de abril de 2024
- Consulta de Lançamentos Não Exibe Ciclos
- Solução: Ao realizar a consulta de ciclos do convênio, a aplicação retornava erro de execução.
- Documentação: DT Consulta de Lançamentos Não Exibe Ciclos
- Data de expedição: 12/04/2024
- O XML do armazém geral continua sem integrar e não finaliza o processo no recebimento.
- Solução: Ajustado o importador para não cancelar notas de Armazém Geral caso a nota referenciada ainda não tenha sido importada.
Adicionado o CFOP 6120 e 5120 para permitir liberação do Botão "Armazém Geral" no Recebimento. - Documentação: 18957985 ERM6-6941 DT XML do armazém geral não é importado.
- Data de expedição: 12/04/2024
- DDA - Associação de movimentos
- Solução: Correção das consultas do processo.
- Documentação: 19342570 MTRS-10111 DT DDA - Associação de movimentos
- Data de Expedição: 12/04/2024
- Relatório de FECOP - Novos Códigos
- Solução: Inclusão dos novos códigos de FECOP e FECOP-ST no relatório de FECOP (VGLRFECP)
- Documentação: 19116044 MTRS-9997 DT Relatório de FECOP - Novos Códigos
- Data de Expedição: 12/04/2024
- Transferência Total e Parcial de Bens
- Solução: Implementado rateio de PIS/COFINS e ICMS por Amortização no processo de Transferência Parcial de Bens
- Documentação: MTRS-10295 DT Transferência Total e Parcial de Bens
- Data de Expedição: 12/04/2024
- EFD-Reinf - Importação do Registro R-4020
- Solução: Correção do processo de importação do Registro R-4020.
- Documentação: 19772344 MTRS-10324 DT EFD-Reinf - Importação do Registro R-4020
- Data de Expedição: 12/04/2024
- SOCIN/TES - Integração NFe PDV Zanthus
- Solução: Ajustada a tag MonoDTO
- Documentação: Manual para Atualização Socin/Tes
- Data de Expedição: 12/04/2024
- Filtro de Depósito - Sugestão Automática
- Solução: Corrigida rotina de sugestão do abastecimento automático para respeitar o filtro do depósito de fornecimento dos produtos.
- Documentação: 19609051 NEXUS-8311 DT Filtro de Depósito - Sugestão Automática
- Data de Expedição: 12/04/2024
Funções alteradas até 28 de março de 2024
- Descrição: Estamos com problema na devolução de cestas as vendas tem uma quantidade e na devolução a quantidade é diferente.
- Solução: Corrigida a consulta dos itens tipo 6 KT para buscar a quantidade da coluna M43BS.
- Documentação: 18792516 ERM6-7151 DT Problema na devolução de cestas quantidades de venda e devolução diferentes
- Data de expedição: 05/04/2024
- Descrição: Sistema apresenta erro ao incluir novamente item m2 faturamento on-line.
- Solução: Alterado para não multiplicar a quantidade pela embalagem no caso de embalagem M2 para o cliente LDR.
- Documentação: 19437420 ERM6-7159 DT Sistema Apresenta Erro ao Incluir Novamente Item M2
- Data de expedição: 05 /04/2024
- Diferença arredondamento no Relatório do inventário geral
- Solução: Ajustado o relatório do inventário VGIRRP7 para que também saia com 3 casas decimais nos valores conforme informado no SPED.
- Documentação: 19462591 ERM6-7229 DT Diferença arredondamento no Relatório do inventário geral.
- Data de expedição: 05/04/2024
- Data de Atualização do Inventário
- Solução: Criado parâmetro onde é possível escolher com qual a data será emitida a nota gerada pelo inventário.
Caso esse parâmetro esteja selecionado a data será pela data do congelamento, caso esteja sem a seleção será emitida pela data do dia. - Documentação: DT Data de Atualização do Inventário
- Data de expedição: 05/04/2024
- Itaú - Cobrança com multa percentual - CNAB240
- Solução: Implementação da multa percentual na cobrança Itaú - CNAB 240.
- Documentação: 19585677 MTRS-10234 DT Cobrança Itaú com multa percentual - CNAB 240
- Data de Expedição: 05/04/2024
- Saldo Credor do IPI - SPED Fiscal
- Solução: Alteração da consulta do valor do Saldo Credor de IPI do mês anterior no programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS).
- Documentação: 19421151 MTRS-10233 DT Saldo Credor do IPI - SPED Fiscal
- Data de Expedição: 05/04/2024
Funções alteradas até 22 de março de 2024
- Faturamento no trocas com registro do produto excluído por outro usuário
- Solução: Criado o bloqueio para que não permita dois usuários diferente interaja na mesma notificação. Criado também o botão ShF9 para desbloquear notificações.
- Documentação: 19522863 ERM6-7160 DT Faturamento no trocas com registro do produto excluído por outro usuário
- Data de expedição: 28/03/2024
- Erro de custo na transferência interestadual
- Solução: Correção para não abater o FECOP ST Retido (trbit 59) quando já abateu o FECOP ST Destacado do custo de transferência entre estados. Valores obtidos através da utilização da rotina de ressarcimento do fiscal.
- Documentação: 19138154 ERM6-7195 DT Erro de custo na transferência interestadual
- Data de expedição: 29/03/2024
- Alterações da CTe - NT 2024.001
- Solução: Adequar a estrutura do XML do CTe para atender a nota técnica.Guardar as informações do valor do ICMS Desonerado e o Código do Benefício Fiscal.tag vICMSDeson - Valor do ICMS Desonerado tag cBenef - Código do Benefício fiscal
- Documentação: DT Alterações da CTe - NT 2024.001
- Data de expedição: 29/03/2024
- Solicitação de Correção Packages
- Solução: Corrigido o objeto para que o mesmo passe a obedecer o parâmetro 30, ORAGERALOG na geração do arquivo de log.
- Documentação: 19535419 NEXUS-8299 DT Solicitação de Correção Packages
- Data de expedição: 29/03/2024
- Gerencial - Alteração de Custo
- Solução: Alteração do processo de atualização das tabelas do Gerencial (AGG_VDA_PROD_VEND).
- Documentação: 18749158 MTRS-10119 DT Gerencial - Alteração de custo
- Data de Expedição: 28/03/2024
- Alteração no Vencimento do Título
- Solução: Alteração para permitir a Alteração no Vencimento do Título e não travar o processo.
- Documentação: 19506549 MTRS-10221 - Contas a Receber - Alteração no Vencimento do Título
- Data de Expedição: 28/03/2024
- Conciliação Bancária - Extrato Bancário
- Solução: Alteração no processo de geração do sequencial nos lançamentos do extrato bancário.
- Documentação: 19617667 MTRS-10235 Conciliação Bancária - Extrato Bancário
- Data de Expedição: 28/03/2024
- DDA - Abatimento entre títulos da mesma empresa
- Solução: Tratamento do Abatimento Automático para abater títulos somente da mesma empresa.
- Documentação: 19560599 MTRS-10251 DT DDA - Abatimento entre títulos da mesma empresa
- Data de Expedição: 28/03/2024
- Rateio PIS/COFINS e ICMS por Amortização
- Solução: Implementado rateio para não ocorrência de valores negativos, com 2 casas decimais e qualquer número de parcelas.
- Documentação: MTRS-10202 DT Rateio PIS/COFINS e ICMS por Amortização
- Data de Expedição: 28/03/2024
Funções alteradas até 15 de março de 2024
- Desossa o rendimento parcial precisa baixar o estoque e atualizar custo
- Solução: Com a nova modificação ao entrar na tela da coleta, você vai notar que o custo previsto esta sendo calculado pelo índice cadastrado no rendimento.
- Documentação: 19226020 ERM6-7121 DT Desossa Web : Desossa o rendimento parcial precisa baixar o estoque e atualizar custo
- Data de expedição: 22/03/2024
- Ordem de Produção permitindo data futura
- Solução: Para evitar a criação de nota de produção com data futura. Foi ajustado a verificação de dias de liberação pela data da produção. Também foi criado mais uma verificação se a data de produção é maior que a data atual.
- Documentação: 19289211 ERM6-7127 DT Ordem de Produção permitindo data futura
- Data de expedição: 22/03/2024
- Erro - Nf de Devolução
- Solução: Alterado o tamanho da variável responsável por armazenar dados para impressão no arquivo de log.
- Documentação: 19537989 EXPTS-7850 DT Erro - Nf de Devolução.
- Data de Expedição: 22/03/2024
- Geração da remessa bancária Bradesco - CNAB240 - TED
- Solução: Correção do processo de geração do segmento "A" do arquivo remessa.
- Documentação: 19282573 MTRS-10162 DT Geração da Remessa Bancária Bradesco - TED/DOC
- Data de Expedição: 22/03/2024
- Geração da remessa bancária Caixa - CNAB240 - Segmento J e J52
- Solução: Correção do processo de geração do segmentos "J" e "J52" do arquivo remessa.
- Documentação: 19425272 MTRS-10129 DT Geração da Remessa Bancária Caixa
- Data de Expedição: 22/03/2024
- Contrato de Fornecedor apresentando erro após a troca de versão 24.1.1
- Solução: Corrigida a rotina para não gravar arquivo teste durante a criação do contrato de fornecimento.
- Documentação: 19425272 MTRS-10129 DT Geração da Remessa Bancária Caixa
- Data de Expedição: 22/03/2024
- Recalculo de contratos com erro
- Solução: Corrigida chamada da procedure que recalcula o acordo para executar com e sem evento selecionado.
- Documentação: 19460818 NEXUS-8274 DT #problemasp - Recalculo de contratos com erro
- Data de Expedição: 22/03/2024
Funções alteradas até 08 de março de 2024
- Erro na Exclusão do Item no Pedido do Faturamento Online
Solução: Ao excluir um item do pedido no Faturamento Online (VGFMFAT2), apresentava erro:
ORA-20000: ORA-20000: PROC_BUSCA_PEDIDO: ORA-20000: PROGRAMA: VGFMFAT2. TRG_PEDIDO: VGFMFATU. N?O EXISTE UMA REQUISICAO (PEDIDO) PARA ESTA ALTERACAO DO ESTOQUE. PROCESSO NEGADO.Documentação: DT Erro na Exclusão do Item no Pedido do Faturamento Online
- Hotfix: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1140418
Data de expedição: 15/03/2024
- Nota Fiscal Valor Total da Mercadoria Deve Constar em Isento
Solução: Corrigida a formatação da gravação dos valores do isento.
Documentação: 19370417_ERM6-7073 DT Nota Fiscal Valor Total da Mercadoria Deve Constar em Isento
Data de expedição: 15/03/2024
- Desossa não permite lançar outro corte na mesma nota
- Solução: No bloqueio para não criar um lote com a mesma nota, foi alterado para também verificar o produto. Pois na nota pode existe mais de um produto que é feito a coleta.
- Documentação: 19316276 ERM6-7065 DT Desossa não permite lançar outro corte na mesma nota
- Data de expedição: 15/03/2024
- PCO - Manutenção de Orçamento - Exclusão de Orçamento
- Solução: Alteração no programa VCOMORCT para não permitir a exclusão do orçamento quando já tiver pedido associado.
- Documentação: 18929654 MTRS-9780 - PCO - Manutenção de Orçamento - Exclusão de Orçamento
- Data de Expedição: 15/03/2024
- Geração do evento 4010 do EFD-Reinf
- Solução: Correção do processo de geração do evento 4010, PC_FIS_REINF
- Documentação: 19398599 MTRS-10123 DT Geração do evento 4010 do EFD-Reinf
- Data de Expedição: 15/03/2024
- Transferência de Saldo - Apuração Centralizada
- Solução: Alterar o programa de Apuração Centralizada (VGLICMCT) para criação de uma função de calcular o último dia do mês e evitar os dias fixos no programa.
- Documentação: 19549011 MTRS-10150 DT Transferência de Saldo - Apuração Centralizada
- Data de Expedição: 15/03/2024
- Cálculo do Custo da Venda com dedução do ICMS na base PIS COFINS
- Solução: Correção para permitir que o cálculo de custo utilize 3 decimais no total de impostos.
- Documentação: 18407595 NEXUS-8240 DT Calculo Custo da Venda com dedução do Icms na base PIS COFINS
- Data de Expedição: 15/03/2024
- VPRCMANU - Não está cancelando ofertas efetuadas
- Solução: Realizada a correção para realizar o cancelamento de forma correta.
- Documentação: 19174158 NEXUS-8189 DT VPRCMANU - Não está cancelando ofertas efetuadas
- Data de Expedição: 15/03/2024
- Problema na tela de compras (VGCMSITM ) sistema esta replicando informação dos 13 meses para próximo item
- Solução: Corrigida função de navegação para atualizar a régua de 13 meses quando houver a troca de produtos utilizando os botões "próximo" e "anterior".
- Documentação: 19297344 NEXUS-8264 DT Problema na tela de compras (VGCMSITM ) sistema esta replicando informação dos 13 meses para próximo item
- Data de Expedição: 15/03/2024
Funções alteradas até 01 de março de 2024
- Ao lançar uma nota no faturamento on-line e dobrar a mesma no recebimento e atualizar a nota fiscal, o valor total da mercadoria deve constar em isento, mas o sistema não está fazendo corretamente.
- Solução: Corrigida a formatação da gravação dos valores do isento.
- Documentação: 19370417_ERM6-7073 DT Nota Fiscal Valor Total da Mercadoria Deve Constar em Isento
- Data de expedição: 08/03/202
- Valor da GARE estava sendo incluída duas vezes para determinação da BC do PIS/COFINS
- Solução: O valor da mercadoria passado para a função de determinação da BC do PIS/COFINS já estava somado com o valor da GARE (Situação 2 ou 3). Foi alterada a rotina da CALCUSTO que calcula o PIS/COFINS para retirar o valor da GARE do Custo da Mercadoria. O valor da GARE é passada para a rotina que vai determinar conforme a parametrização do cliente se deve adicionar ou não para determinar a BC do PIS/COFINS.
- Documentação: 19329071 ERM6-7085 DT Erro na crítica de nota interestadual - custo e base de pis/cofins não confere com a nota
- Data de Expedição: 08/03/2024
- Erro ao incluir NF CTe no Recebimento.
- Solução: Estava apresentando erro por que existia um registro na tabela AG1ORDNF que, teoricamente, não deveria existir para CTe, já que é uma nota sem itens. O sistema exclui o registro da AG1ORDNF, mas tenta acessar um registro de item da nota que não existe e, assim, apresenta o erro. Após efetuado o ajuste, foi possível salvar a nota.
- Documentação: 19201943 ERM6-7101 DT Erro ao Incluir CTe no Recebimento
- Data de Expedição: 08/03/2024
Relatório Demonstrativo de Atividade por Filial VGDNIATD com dados faltantes
Solução: Adicionado a condicional que ao ser processado os dados pelo Painel de expedição e ocorrendo ajustes de Mapa este parâmetro seja lido e exibido no relatório VGDNIATD.
Documentação: 19145312 EXPTS-7841 DT Relatório Demonstrativo de Atividade por Filial VGDNIATD com dados faltantes.
Data de expedição: 08/03/2024
Erro na atualização do inventário
Solução: Implementado mais linha de código com a geração de log. Para que se consiga ficar mais assertivo aonde ocorre o problema. Lembrando que este erro também pode ser causado por falta de permissão na gravação do arquivo, ou de lentidão ao acessar o arquivo na rede, ou devido ao arquivo estar muito grande.
Documentação: 18992589 ERM6-7047 DT Erro na atualização do inventario
Data de expedição: 08/03/2024
- Lentidão na alteração de qualquer dado no programa da carteira de pedidos
- Solução: Realizada refatoração da consulta de itens do pedido de compras para que os processos de leitura e gravação ocorram de forma otimizada.
- Documentação: 19090216 NEXUS-8224 DT Lentidão na alteração de qualquer dado no programa da carteira de pedidos
- Data de Expedição: 08/03/2024
- Geração de remessa bancária - Alteração do Nosso Numero
- Solução: Alteração da rotina de reenvio de dados ao banco.
- Documentação: 19224218 MTRS-9991 DT Número Bancário Repetindo nos Boletos.
- Data de Expedição: 08/03/2024
- Parametrização para Impostos da Ampliação adicionados no campo Base de Depreciação
- Solução: Aberto parâmetro, no Painel de Controle (VAIMPAIN), para adição dos impostos, no campo Base de Depreciação (VAIMATIV), quando do processamento da Ampliação do Bem
- Documentação: MTRS-10029 DT Parametrização para Impostos da Ampliação adicionados no campo Base de Depreciação
- Data de Expedição: 08/03/2024
Funções alteradas até 23 de fevereiro de 2024
- Não está Vinculando XML de Complemento ao XML de Compra.
- Solução: Corrigida consulta dos itens na nota de complemento
- Documentação: 19345876 ERM6-7061 DT Não está Vinculando XML de Complemento ao XML de Compra.
- Data de expedição: 01/03/2024
- Validando Notas com Pedido do Faturamento CD
- Solução: Parametrizado para não usar os dados da Dobra e importar a nota como de Fornecedor, no caso de Compra por Venda.
- Documentação: 19049550 ERM6-7036 DT Validando Notas com Pedido do Faturamento CD AVERN
- Data de expedição: 01/03/2024
- Estamos com um problema no rateio da NF do Fornecedor , o mesmo gera um rateio de 0,01 e logo após gera um outro rateio com um valor maior ao invés de zerar.
- A base de calculo só altera se lançarmos manual, o que é um processo incorreto
- Solução: O fornecedor estava com crédito especial de icms com redução.
- E o produto tem pauta cadastrada com um valor bem maior que o custo unitário.
- Com esta configuração o sistema gera uma valor de isento, e como na importação teve uma diferença de 1 centavo. O sistema entra na regra de rateio.
- E ao entrar nesta regra de rateio, o sistema gerava uma diferença que era abatida da base. Sendo assim dando o problema mencionado pelo cliente.
- Foi ajustado a PC_RCP_CRITICA para não gerar diferença, quando o produto estiver com pauta maior que o valor unitário.
- Documentação: 19168046 ERM6-7046 DT Problema no rateio da NF 149213 do Fornecedor 308498 - Recebimento
- Data de expedição: 01/03/2024
- Quando fazer um pedido que ele tem varias NFs para dar entrada, a quantidade na separação fica errada.
- Solução: Alterado para adicionar a quantidade restante da divisão na filial com maior percentual de distribuição.
- Documentação: 18680923_ERM6-6996 DT Grade de Distribuição errada.
- Data de expedição: 01/03/2024
- Ajuste de Pallets não considerando quantidade decimal em itens KG (VGDAJPLT)
- Solução: Agora a quantidade decimal é considerada na grid ao realizar o ajuste de um item KG pelo botão.
- Documentação: 19289450 EXPTS-7814 DT Ajuste de Pallets não considerando quantidade decimal em itens KG (VGDAJPLT)
- Data de Expedição: 01/03/2024
- Emissão de boletos - Tratamento do Nosso Número
- Solução: Adicionado mensagens informativas de processamento no contas a pagar e ajustada rotina de incrementar o número bancário.
- Documentação: 19224218 MTRS-9991 DT Número Bancário Repetindo nos Boletos.
- Data de Expedição: 01/03/2024
- Relatório CIAP - Modelo D
- Solução: Igualadas as seleções de dados para os modelos C e D do Relatório CIAP
- Documentação: MTRS-9990 DT Relatório CIAP - Modelo D
- Data de Expedição: 01/03/2024
- Movimentações e Prévias no Painel de Controle do Ativo
- Solução: Implementação na rotina, considerando grupos não depreciáveis assinalados pelo usuário
- Documentação: MTRS-10040 DT Movimentações e Prévias no Painel de Controle do Ativo
- Data de Expedição: 01/03/2024
- Lentidão na procedure proc_pgcabaut
- Solução: Realizada refatoração das consultas na proc_pgcabaut para obter o plano de execução adequado e otimizar a performance de execução.
- Documentação: DT Lentidão na procedure proc_pgcabaut
- Data de Expedição: 01/03/2024
Funções alteradas até 09 de fevereiro de 2024
- Problema para fazer desmontagem de cestas
- Solução: Ao realizar a desmontagem de cestas com a quantidade maior que 1.
- O sistema estava realizando duas vezes a multiplicação da quantidade pelo preço.
- Ajustado a nota de saída para que faça a multiplicação da quantidade com o preço uma única vez.
- Documentação: 18904224 ERM6-6983 DT Problema para fazer desmontagem de cestas
- Data de expedição: 16/02/2024
- Placa presa ao faturar no Painel de Expedição (VGDSEPCD)
- Solução: Foram realizadas alterações na tela de Ajuste de Quantidades (botão ShF10 nas abas 'Separados', 'Recolhidos' e 'Conferidos') para que a mesma só seja exibida quando houver um pallet selecionado.
- Documentação: 18527145 EXPTS-7767 DT Placa presa ao faturar no Painel de Expedição (VGDSEPCD)
- Data de Expedição: 16/02/2024
- RMS não permite a exclusão de placas no VGRFTSKR
- Solução: Adicionado verificação de filial na consulta chamada no processo da exclusão.
- Documentação: 19086186 EXPTS-7800 DT RMS não permite a exclusão de placas no VGRFTSKR
- Data de Expedição: 16/02/2024
- Embalagem de Combustível Monofásico
- Solução: Alteração nas procedures de geração dos registros do SPED Contribuições (PROC_FIS_SPED_FFPIS - Lucro Real e PROC_FIS_SPED_FPPIS - Lucro Presumido) para a correta geração dos registros 0190 (tipos de embalagem).
- Documentação: 18659803 MTRS-9870 DT Embalagem de Combustível Monofásico
- Data de Expedição: 16/02/2024
- EFD-Reinf - Alteração do Funrural no Cadastro do Produtor
- Solução: Alteração para busca a informação do FUNRURAL também na tabela AA1LTIPO.
- Documentação: 19032553 MTRS-9889 DT EFD-Reinf - Alteração do Funrural no Cadastro do Produtor
- Data de Expedição: 16/02/2024
- Leitura do Qr-Code (Link/Pix)
- Solução: Ajuste na leitura do QR-Code, realizamos tratativa para conseguir realizar a leitura de Qr-Code tanto de link quanto de pix.
- Documentação: 19004821 MTRS-9919 Leitura de Qr-Code
- Data de Expedição: 16/02/2024
- Gravar nota de importação
- Solução: Campos em brando agora estão levando um espaço para poder persistir no banco.
- Documentação: 18617221 MTRS-9860 Recebimento com erro na confirmação da digitação da DI
- Data de Expedição: 16/02/2024
- Subtração de Impostos no Relatório de Posição Valorizada de Bens
- Solução: Considerar subtração dos impostos ao Valor Atual na composiçãop do Saldo a Depreciar do Bem.
- Documentação: Subtração de Impostos no Relatório de Posição Valorizada de Bens
- Data de Expedição: 16/02/2024
- Ampliação de Bens
- Solução: Implementados ajustes e rotinas para rateios de PIS/COFINS com crédito por Depreciação/Amortização e rateios de impostos ampliados no curso da vida útil do bem.
- Documentação: MTRS-9841 DT Ampliação de Bens
- Data de Expedição: 16/02/2024
- Integração Fiscal Mensal
- Solução: Alterar o programa de integração para o Fiscal Mensal (PC_FIS_MES) para, quando a nota fiscal for de Venda ou Devolução de Cliente varejo, pesquisar se existe registro na tabela FIS_END_DEST_NOTA e, se existir, utilizar a UF gravada nesta tabela.
- Documentação: 18964790 MTRS-9868 DT Integração Fiscal Mensal
- Data de Expedição: 16/02/2024
- Redecard - Pré-Pago
- Solução: Alteração do processo para tratar os cartões pré-pagos.
- Documentação: 19146232 MTRS-9885 DT Conciliação de Cartões - Redecard - Pré-Pago
- Data de Expedição: 16/02/2024
- Razão Contábil - Melhoria de performance
- Solução: Tratamento na pesquisa da informação.
- Documentação: MTRS-9981 DT Razão Contábil - Melhoria de Performance
- Data de Expedição: 16/02/2024
- DT Versionamento RMS - Fabrica
- Solução: Reserva de versão "10" para uso da fábrica de software.
- Documentação: DT Versionamento RMS - Fabrica.
- Data de Expedição: 16/02/2024
- Problema na consulta de cadastro de cliente varejo com CPF menor que 11 dígitos
- Solução: A validação de CPF do VABUCVAR foi corrigida para verificar se o CPF está correto considerando apenas o limite máximo de 11 caracteres.
- Documentação: 19169690 NEXUS-8197 DT #problemasp Problema na consulta de cadastro de cliente varejo com CPF menor que 11 dígitos
- Data de Expedição: 16/02/2024
- Erro ao Tentar Excluir Mensagens no VGFMSGNF
- Solução: O processo de exclusão foi alterado para efetuar a exclusão mesmo que o campo chave da tabela esteja com valor nulo.
- Documentação: 18974285 NEXUS-8198 DT Erro ao Tentar Excluir Mensagens no VGFMSGNF
- Data de Expedição: 16/02/2024
- VABUTRCN 23.1.35 apresentando erro ao colocar o subgrupo 14
- Solução: Correção para que o programa não apresente erro ao colocar o subgrupo 14.
- Documentação: NEXUS-8190 VABUTRCN 23.1.35 apresentando erro ao colocar o subgrupo 14.
- Data de Expedição: 16/02/2024
Funções alteradas até 02 de fevereiro de 2024
- Erro ao gerar nota de devolução (divergência no recebimento) nota de produtor não atualiza
- Solução: Por conta de particularidades para o cliente DAVO, foi necessário criar mais uma condição para quando for referencia nota de produtor rural sem chave de acesso.
- Documentação: 19035027 ERM6-6965 DT Erro ao gerar nota de devolução (divergência no recebimento) nota de produtor não atualiza
- Data de expedição: 09/02/2024
- Criar uma parametrização para que o usuário decida se quer ou não exibir a tela de observação, mesmo quando estiver utilizando o processo de faturamento de múltiplos Fornecedores e Filiais. Realizado ajuste na manutenção, para quando não utilizar o processo de faturamento de múltiplos Fornecedores e Filiais
- Solução: Criado o parâmetro "Bloqueia abertura da tela de dados da faturamento" aonde será possível dizer se a tela de dados de faturamento vai ser apresentada ou não.
Este parâmetro só vai estar disponível se o parâmetro "Permite faturar para várias filiais simultaneamente " estiver ativo. Na tabela AA2CPARA esse parâmetro fica com as seguintes informações: PAR_CODIGO : 030
PAR_ACESSO : BLOABDDFAT
PAR_CONTEUDO : 'S' SIM ou 'N' NÃO - Documentação: DT Exibir tela de Observações no VGDTROCA utilizando processo de múltiplas lojas
- Data de expedição: 09/02/2024
Funções alteradas até 26 de janeiro de 2024
- EFD-Reinf - Aumentar Número de Dígitos nos Campos Nota Fiscal e Série
- Solução: Alteração para aumentar o número de dígitos nos campos Nota Fiscal e Série.
- Documentação: 18994147 MTRS-9836 DT EFD-Reinf - Aumentar Número de Dígitos nos Campos Nota Fiscal e Série
- Data de Expedição: 02/02/2024
- Descrição: O XML do armazém geral continua sem integrar e não finaliza o processo no recebimento.
- Solução: Ajustado o importador para não cancelar notas de Armazém Geral caso a nota referenciada ainda não tenha sido importada
- Documentação: 18957985 ERM6-6941 DT XML do armazém geral não é importado.
- Data de expedição: 02/02/2024
Funções alteradas até 19 de Janeiro de 2024
- DECRETO Pis Cofins - cálculos incorretos no recebimento
- Solução: Ajustado para abater o valor do ICMS na chamada da PROC_RT_CALCUSTO_PIS_COFINS no processo do Decreto do CE.
- Documentação: 18902671 ERM6-6932 DT DECRETO Pis Cofins Maio2023 - os cálculos incorreto no recebimento, tabela Forn e Simulação Com C.liquida
- Data de expedição: 26/01/2024
- Numeração bancária se repetindo
- Solução: Colocamos um incremento na função do número bancário e retiramos a chamada da função de incremento de todo o processo deixando em apenas um ponto
- Documentação: 18594370 MTRS-9792 DT Numeração Bancária Repetindo
- Data de Expedição: 26/01/2024
- Adequação do Processo à IN 41/2023 - RS
- Solução: Adequação do processo à IN 41/2023 - RS
- Documentação: MTRS-9786 DT Adequação do Processo à IN 41/2023 - RS
- Data de Expedição: 26/01/2024
- Painel de Controle da Tesouraria - Exclusão de Estabelecimento
- Solução: Alteração para permitir excluir um estabelecimento na aba Parametrização de Cartões do Painel de Controle da Tesouraria.
- Documentação: 18913021 MTRS-MTRS-9776 - Painel de Controle da Tesouraria - Exclusão de Estabelecimento
- Data de Expedição: 26/01/2024
- Estoque no Gerencial
- Solução: Procedure foi ajustada chamando uma outra em caso do cliente ser o Líder.
- Documentação: 18794483 MTRS-9739 DT Estoque no Gerencial
- Data de Expedição: 09/02/2024
- Sistema não está cancelando as ofertas
- Solução: Ajustado para cancelar todas as ofertas selecionadas na tela do programa VPRCMANU..
- Documentação: 18956797 NEXUS-8154 DT Sistema não está cancelando as ofertas
- Data de Expedição: 26/01/2024
Funções alteradas até 12 de Janeiro de 2024
- Transferência entre seções com problema
- Solução: Ajustado o sistema para somar as quantidades quando houver o mesmo produto com seções diferentes.
- Documentação: 18633378 ERM6-6935 DT Transferência entre seções com problema
- Data de expedição: 19/01/2024
- Vendas Assistida Acusa Erro ao Abrir
- Solução: Estava retornando erro ao carregar o parâmetro LYTITEMETQ do código 110.
- Documentação: 18420435 TMN-6651 - Vendas Assistida Acusa Erro ao Abrir
- Data de expedição: 19/01/2024
Funções alteradas até 05 de Janeiro de 2024
- PIC WEB: Listagem Pics trás somente 10 produtos
- Solução: Ajustado a paginação para habilitar o botão carregar mais caso tenha mais itens a listar.
- Documentação: 18630894 NEXUS-8095 DT PIC WEB: Listagem Pics trás somente 10 produtos.
- Data Expedição: 12/01/2024
- Simulador de Preços - Custo de Reposição
- Solução:Os simuladores de preço foram ajustados para efetuar corretamente os cálculos para produtos CST com destaque de ICMS na nota de entrada sem considerar o crédito de ICMS no custo.
- Documentação: 18389145 NEXUS-8009 DT SIMULADOR DE PREÇOS - CUSTO DE REPOSIÇÃO
- Data Expedição: 12/01/2024
- Programa VABPRTRA Negociação frete por Transportadora não deixa atualizar
- Solução:Corrigida as rotinas de gravação e atualização do transportador.
- Documentação: 18847936 NEXUS-8152 DT Programa VABPRTRA Negociação frete por Transportadora não deixa atualizar.
- Data Expedição: 12/01/2024
- PCO - Geração de Pedido Com Divergência
- Solução: Alteração no programa para não gerar divergência na gravação do pedido.
- Documentação: 18121064 MTRS-MTRS-9652 - PCO - Geração de Pedido Com Divergência
- Data Expedição: 12/01/2024
- VAPMONLI - Contas a Pagar Pagamento EDI
- Solução: Query foi ajustada
- Documentação: 18812096 MTRS-9660 DT VAPMONLI - Contas a Pagar Pagamento EDI
- Data Expedição: 12/01/2024
Conciliação Bancária - Extrato Bancário Está Sumindo
Solução: Alteração no processo de geração do sequencial nos lançamentos do extrato bancário
Documentação: 18341132 MTRS-9394 Conciliação Bancária - Extrato Bancario Está Sumindo
Data da Expedição: 12/01/2024
- Acréscimos nos relatórios de remessa
- Solução: Foi corrigido o bloco J, para portador 033
- Documentação: 18389436 MTRS-9547 DT Acréscimos nos relatórios de remessa
- Data Expedição: 12/01/2024
Funções alteradas até 29 de dezembro de 2023
- Não está apresentando a data de fabricação na digitação de romaneio.
- Solução: Efetuado ajustes para obter a data de fabricação da tela de Controle de Lote e Validade para a grade do Romaneio.
- Documentação: 18664841 ERM6-6916 DT Não está apresentando a data de fabricação na digitação de romaneio.
- Data de expedição: 05/01/2024
Funções alteradas até 22 de dezembro de 2023
- Pedido de Bonificação e Venda Com Custos Diferentes
- Solução: Criada parametrização para, em pedido bonificado, apresentar apenas itens bonificados.
- Documentação: 18128415 ERM6-6876 DT Pedido de Bonificação e Venda Com Custos Diferentes.
- Data de expedição: 29/12/2023
- Grade de Distribuição errada
- Solução: Ajuste no relatório da Grade de Distribuição do Recebimento para que o total da grade seja igual a soma das quantidades de cada filial.
- Documentação: 18680923 ERM6-6868 DT Grade de Distribuição errada.
- Data de Expedição: 29/12/2023
- Manutenção de Orçamento - Exibição de Orçamentos de Competências Anteriores
- Solução: Alteração no programa VCOMORCT para exibir apenas os orçamentos criados na competência informada.
- Documentação: 18686595 MTRS-MTRS-9609 - Manutenção de Orçamento - Exibição de Orçamentos de Competências Anteriores
- Data de Expedição: 29/12/2023
- Registro 1400 - Receita Bruta Anual (RJ)
- Solução: Alterar o programa de geração dos registros do Bloco 1000 do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_MIL) para, a partir de Maio/2023, no último mês do ano, gerar o registro 1400 com a Receita Bruta Anual do estabelecimento, para o estado do RJ
- Documentação: 18600891 MTRS-9546 DT Registro 1400 - Receita Bruta Anual (RJ)
- Data de Expedição: 29/12/2023
- Geração DIFAL Para Fornecedor SN
- Solução: Ajustada a condição que abate do valor base de depreciação o somatório dos campos ICMS
- Documentação: MTRS-9360 DT Geração Difal Para Fornecedor SN
- Data de Expedição: 29/12/2023
- Cálculo Custo da Venda com dedução do Icms na base PIS COFINS
- Solução: Ajuste da memória de cálculo do valor do preço de sugestão do produto com abatimento do ICMS da base do PIS e COFINS.
- Documentação: 18407595 NEXUS-8101 DT Calculo Custo da Venda com dedução do Icms na base PIS COFINS
- Data de Expedição: 29/12/2023
Funções alteradas até 15 de dezembro de 2023
- Relatório de Origem de Movimentos
- Solução: A variável de quantidade de linhas não estava sendo zerada após a quebra, fazendo com que, após a primeira quebra, o relatório imprimisse apenas uma linha em cada página.
- Documentação: MTRS-9632 DT Relatório de Origem de Movimentos
- Data de Expedição: 22/12/2023
- VGGMJOBS Não Exibe os Jobs do Sistema
- Solução: Feito conversão de tipo de dados em dois campos.
- Documentação: 18003524 MTRS-9626 DT VGGMJOBS Não Exibe os Jobs do Sistema
- Data de Expedição: 22/12/2023
Funções alteradas até 08 de dezembro de 2023
- Ordenação de Busca da última entrada
- Solução: Foi alterada a forma de ordenação da consulta de busca da última entrada (PC_SELECIONA_ENTSAI), pois em algumas situações inerente ao banco de dados estava alterando a ordem dos registros da consulta e, consequentemente, não traria a nota de última entrada correta.
- Documentação: 18204127 ERM6-6857 DT Obtenção da última Nota de Entrada
- Data de Expedição: 15/12/2023
- XML do armazém geral (Depósito) não é reimportado.
- Solução: Ajustada exclusão da referencia da nota de armazém geral.
- Documentação: 18446709 ERM6-6830 DT XML do armazém geral (Depósito) não é reimportado.
- Data de expedição: 15/12/2023
- Nota vinculada apresentando em duplicidade VGDTROCA 23_07_14
- Solução: Criado um novo combo aonde não é apresentado notas fiscais com a mesma numeração.
- Documentação: 18359009 ERM6-6819 DT Nota vinculada apresentando em duplicidade VGDTROCA 23_07_14
- Data de expedição: 15/12/2023
- Rendimento - Tratar os lançamentos de cortes com custo zerado
- Solução: Criado uma validação aonde não será permitido incluir corte com o custo zerado.
- Documentação: DT Rendimento - Tratar os lançamentos de cortes com custo zerado
- Data de expedição: 15/12/2023
- Etiqueta com preço errado
- Solução: Criado uma particularidade para o cliente Atacarejo, onde na leitura do arquivo com produtos de ofertas. O sistema vai considerar a data que esta no nome do arquivo e não a data que esta no item dentro do arquivo.
- Documentação: 18396822 ERM6-6837 DT Etiqueta com preço errado
- Data de expedição: 15/12/2023
- Verificar o motivo da Devolução não efetuar o calculo do FECP.
- Solução: Ajustada devolução para, se existir FECOP, ler o trbit 61 caso não seja encontrado o trbit 37.
- Documentação: 18021389 ERM6-6786 DT Calculo de FECP
- Data de expedição: 15/12/2023
- Valores Nulos na Crítica da Nota Fiscal no Recebimento
- Solução: Corrigida a rotina de cálculo do FECOP da GARE, pois estava ficando com valor nulo e, consequentemente, anulando o PIS/COFINS e os custos líquido e da mercadoria na CALCUSTO.
- Documentação: 18636874 ERM6-6831 DT Valores Nulos na Crítica da Nota Fiscal no Recebimento
- Data de Expedição: 15/12/23
- Divergências não permite atualizar Nota Fiscal de Entrada
- Solução: Alteração na rotina de emissão das Divergências para que o FLAG da divergência não é marcado por algum problema impedindo a atualização da NF de entrada. Foram efetuados ajustes para que o flag seja marcado logo que a NF de devolução seja emitida, na rotina de abatimento das divergências.
- Documentação: DT Divergências não permite atualizar Nota Fiscal de Entrada
- Data de Expedição: 15/12/23
- NF-e - Tributos monofásicos de combustíveis
- Solução: Alterado para que os valores sejam calculados e corrigido um problema com a geração da tag dos totais
- Documentação: 18451406 MTRS-9458 Tributos monofásico no conector
- Data de Expedição: 15/12/2023
- Prorrogação de vencimentos
- Solução: Verificação se a data da parametrização segue até o final do mês. Se for o caso, a nova data passará para o mês seguinte.
- Documentação: 17480488 MTRS-9406 DT Prorrogação de Vencimentos
- Data de Expedição: 15/12/2023
- DIFAL de Uso e Consumo e Ativo Imobilizado
- Solução: Alterar o programa de Outros Créditos / Outros Débitos (VGLMOCOD) para gerar os lançamentos de DIFAL de Uso e Consumo e Ativo Imobilizado em Outros Débitos
- Documentação: 18467274 MTRS-9523 DT DIFAL de Uso e Consumo e Ativo Imobilizado
- Data de Expedição: 15/12/2023
Funções alteradas até 01 de dezembro de 2023
- Parametrização Para o Cálculo do Diferencial de Alíquota da Substituição Tributária com Base Dupla ou ICMS por Dentro, Aplicando a Alíquota do FECOPE Somente no Cálculo do ICMS-ST
- Solução: Alguns Estados estavam solicitando que as Notas Fiscais fossem emitidas com base de cálculo do ICMS Substituição POR DENTRO OU BASE DUPLA com a alíquota do FECOPE sendo utilizada apenas no valor do ICMS-ST.
- Documentação: 18565331 TMN-6572 DT Parametrização para o Cálculo do Diferencial de Alíquota da Substituição Tributária com Base Dupla ou ICMS por Dentro, Aplicando a Alíquota do FECOPE Somente no Cálculo do ICMS-ST
- Data de Expedição: 08/12/23
- Legislação Balanças - Informações Extras
- Solução: DECRETO Nº 7.212 DE 15 DE JUNHO DE 2010.
Regulamenta a cobrança, fiscalização, arrecadação e administração do imposto sobre produtos industrializados - ipi. - Documentação: 10286290 TMN-2918 - Legislação Balanças - Informações Extras
- Data de Expedição: 08/12/2023
- Romaneio - Quantidade Recebida mais Avariada maior que quantidade faturada
- Solução: Validar quantidade informada Recebida + Avariada que não pode ser superior a quantidade faturada do produto.
- Documentação: 18348730 ERM6-6761 DT Digitação do Romaneio - permite informar a quantidade total em avaria e recebida
- Data de Expedição: 08/12/2023
- No RMS não encontramos opção de incluir a NF Complementar a NF de Compra, desta forma o usuário é obrigado a dar manutenção no XML para corrigir os valores do XML da compra.
- Solução: Implementada funcionalidade para associar nota de Complemento à nota de Compra na importação do XML.
- Documentação: 13974422 ERM6-4583 DT Vincular o XML de Complemento ao XML de Compra
- Data de Expedição: 08/12/2023
- NF-e - Tributos monofásicos de combustíveis
- Solução: Alterado para que os valores sejam calculados e corrigido um problema com a geração da tag dos totais
- Documentação: 18451406 MTRS-9458 Tributos monofásico no conector
- Data de Expedição: 08/12/2023
- Captura de Movimento - Tributos Monofásicos
- Solução: Alterar a procedure de Crítica de Movimento da Tesouraria para tratar as tributações com CST 60 e 61
- Documentação: 18487969 MTRS-9531 DT Captura de Movimento - Tributos Monofásicos
- Data de Expedição: 08/12/2023
- Alteração de finalizadora - VGTUCOPE
- Solução: Alterado para que seja realizado a validação apenas no momento de alteração.
- Documentação: 17962339 MTRS-9402 Validação de linha no VGTUCOPE
- Data de Expedição: 08/12/2023
- Exclusão de Agendamento - VAPMONLI
- Solução: O filtro foi ajustado.
- Documentação: 18336224 MTRS-9387 DT Exclusão Agendamento
- Data de Expedição: 08/12/2023
- Permissão de Acesso - VASRMVFN
- Solução: Alterar o Relatório de Movimentos Financeiros - Caixa e Bancos (VASRMVFN) para correção do erro ao atualizar as permissões no VITUTRAN
- Documentação: 18482491 MTRS-9455 DT Permissão de Acesso - VASRMVFN
- Data de Expedição: 08/12/2023
- EFD Reinf - Exclusão dos registros manuais do R-4010 e R-4040
- Solução: Alteração para o programa excluir registros R-4010 e R-4040 incluídos manualmente.
- Documentação: 18645508 MTRS-9549 - EFD Reinf - Exclusão Registros R-4010 e R-4040 Incluídos Manualmente
- Data de Expedição: 08/12/2023
- Cielo - Novo leiaute, versão 15
- Solução: Alteração da importação para tratar o novo leiaute da Cielo
- Documentação: 18532202 MTRS-9385 - Conciliação de Cartões - CIELO - Leiaute Versão 015
- Data de Expedição: 08/12/2023
- PIC WEB: Aplicação não calcula custos e margens ao alterar novo custo
- Solução: Após corrigir o erro é possível salvar o novo custo corretamente
- Documentação: 18526663 NEXUS-8088 DT PIC WEB: Aplicação não calcula custos e margens ao alterar novo custo.
- Data de Expedição: 08/12/2023
Funções alteradas até 24 de novembro de 2023
- EDF Reinf - Correções e Melhorias
- Solução: Correções e melhorias no processo do EFD Reinf.
- Documentação: Manual da EFD-Reinf
- Data de Expedição: 01/12/2023
- Equalização da importação do gerencial
- Solução: Equalizado as duas procedures.
- Documentação: MTRS-9378 Alinhamento da PROC_GER_ATU_ESTQ_DIA
- Data de Expedição: 01/12/2023
- Alteração de finalizadora no VGTUCOPE
- Solução: Alterado para que seja realizado a validação apenas no momento de alteração.
- Documentação: 17962339 MTRS-9402 Validação de linha no VGTUCOPE
- Data de Expedição: 01/12/2023
- Importar antecipação na conciliação dos cartões
- Solução: Realizado uma divisão por 100 antes de inserir o valor.
- Documentação: 18396652 MTRS-9435 Importação manual na Conciliação de Cartões
- Data de Expedição: 01/12/2023
- Abastecimento Automático - Parâmetro para considerar a sugestão do CD e das lojas
- Solução: O processo de Sugestão de Compras para o CD foi alterado para, caso o parâmetro código 30, acesso "SGCDFILIAL", esteja preenchido com "S", calcular a sugestão com a saída por transferência do CD mais as saídas por venda das lojas.
- Documentação: DT Abastecimento Automático - Parâmetro para considerar a sugestão do CD e das lojas
- Data de Expedição: 01/12/2023
- Formação de Custos para Transferência entre Estados
- Solução: Efetuado ajustes para a formação correta do Custo de Transferência entre Estados:
1. Abater o FECOP ST Retido (TRBIT 59) obtido pela rotina de Ressarcimento na formação do custo de transferência entre Estados;
2. Para Operação Entre Estados, verificar se para o destino deve gerar FECOP ST, mesmo que a origem não trabalhe com FECOP (Estado de SC);
3. Na crítica do Recebimento, acrescentada a situação de recebimento de NF de DOBRA em que a Origem (SC) não trata FECOP e o Destino (RS) tem FECOP (nota de transferência por dobra de SC para RS em que destaca FECOP ST e SC não tem o % FECOP cadastrado e tem que ler do RS).
- Documentação: 18204127 ERM6-6759 DT Formação de Custo para Transferência entre Estados
- Data de expedição: 01/12/2023
- Corrigir Custo de emissão de notas de perdas no módulo de Trocas
- Solução: No programa VGFMPAIN na aba trocas foi criado o seguinte parâmetro "Utilizar custo bruto para agendas do tipo OUTROS".
Caso este parâmetro esteja ativo, ao faturar uma notificação no trocas. A nota dessa notificação vai sair com o custo bruto.
- Documentação: DT Corrigir Custo de emissão de notas de perdas no módulo de Trocas
- Data de expedição: 01/12/2023
- Não atualiza o custo - Filial 100-7
- Solução: Ajustado o sistema para atualizar a data e os custos dos produtos novos.
- Documentação: 18498389 ERM6-6779 DT Não atualiza o custo - Filial 100-7
- Data de expedição: 01/12/2023
- Erro depósito de trocas
- Solução: Ajustado o sistema para realização de trocas com agenda de devolução para o deposito, com troca de fornecedor na tela do evento.
- Documentação: 18533094 ERM6-6785 DT Erro depósito de trocas
- Data de expedição: 01/12/2023
Funções alteradas até 17 de novembro de 2023
- EDF Reinf - Correções e Melhorias
- Solução: Correções e melhorias no processo do EFD Reinf.
- Documentação: Manual da EFD-Reinf
- Data de Expedição: 24/11/2023
- Erro na Apuração do Acordo do Sell-Out
- Solução: Foi corrigido o select que estava com erro de sintaxe.
- Documentação: 18360703 NEXUS-8076 DT ERRO NA APURACAO ACORDO SELL OUT AUTOMÁTICO
- Data de Expedição: 24/11/2023
- Cadastro código beneficio fiscal
- Solução: Corrigida rotina do programa VABUBNEF para listar e incluir um código de benefício fiscal.
- Documentação: 18407238 NEXUS-8054 DT Cadastro código beneficio fiscal
- Data de Expedição: 24/11/2023
- Excluindo o pedido feito para as filiais
- Solução: O processo de cotação foi corrigido para carregar corretamente os dados da grid de filiais quando houver mudança de seleção na grid de produtos.
- Documentação: 18395865 NEXUS-8043 DT Excluíndo o pedido feito para as filiais
- Data de Expedição: 24/11/2023
Funções alteradas até 10 de novembro de 2023
- Impressão Data de Embalagem de Produto Tipo 4
- Solução: Ao realizar a exportação da balança 51 (MGV7), a informação da data da embalagem estava sendo enviada fixa.
- Documentação: 18083848 TMN-6562 DT Impressão Data de Embalagem de Produto Tipo 4
- Data de expedição: 17/11/2023
- Não Está Calculando a Base Dupla ao Faturar Pedido e Danfe
- Solução: No XML, estava apenas a alíquota do ICMS-ST, sem a alíquota do FECOPE e o correto é somar a alíquota do FECOPE com a do ICMS-ST.
- Documentação: 18525710 TMN-6572 DT Não Está Calculando a Base Dupla ao Faturar Pedido e Danfe
- Data de expedição: 17/11/2023
- Erro ao efetuar a importação da contagem
- Solução: Ajustada a gravação da sequencia dos itens.
- Documentação: 18150068 ERM6-6736 DT Erro ao Efetuar a Importação da Contagem
- Data de expedição: 17/11/2023
- RMS não esta Gerando na tela Ticket devolução de Clientes
- Solução: Ajustado o programa para que na finalização o vale compra seja impresso. Este problema ocorria somente quando o parâmetro (160, "IMPRBOBINA") esteja com o valor "3". Que identifica qual layout de vale compra será impresso.
- Documentação: DT RMS não esta Gerando na tela Tciket devolução de Clientes
- Data de expedição: 17/11/2023
- Gerando Valor ICMS ST Retido para Produtos que Tributam ICMS normal
- Solução: Efetuado ajustes nas emissões de notas de saída para não propagar impostos RETIDOS quando for Diferimento (CST 51).
- Documentação: 18441797 ERM6-6760 DT Gerando Valor ICMS ST Retido para Produtos que Tributam ICMS normal
- Data de expedição: 17/11/2023
- Custo Mercadoria sem FECOP ST para a definição da BC do PIS/COFINS
- Solução: Efetuado ajustes na CALCUSTO do Recebimento para calcular o PIS/COFINS depois do cálculo do FECOP, pois o Custo da Mercadoria (CUSMERC) estava sendo passado sem o valor do FECOP ST.
- Documentação: 18126734 ERM6-6697 DT Custo Mercadoria sem FECOP ST para a definição da BC do PIS/COFINS
- Data de expedição: 17/11/2023
- Emitindo Nota Fiscal Conjugada Sem Informações Cadastrais do Cliente.
- Solução: Na Nota Conjugada, quando o destino é um cliente varejo, na tela de cadastro do cliente padrão (VABUCVAR), estava deixando cadastrar apenas o CPF, ocasionando erro na NF-e por falta das outras informações.
- Documentação: 18316781 TMN-6504 DT Emitindo Nota Fiscal Conjugada Sem Informações Cadastrais do Cliente
- Data de expedição: 17/11/2023
- Problemas ao Gerar Arquivo Balança 51 (MGV7).
- Solução: Ao realizar a exportação da balança 51 (MGV7), não estava gravando os valores dos campos adicionais 8.
- Documentação: 18288458 TMN-6537 DT Problemas ao Gerar Arquivo Balança 51 (MGV7)
- Data de expedição: 17/11/2023
- Erro na Chamada de Caixa e Bancos - Devolução de Cheques
- Solução: Ao realizar a devolução de cheques, a rotina apresentava erro na chamada de Caixa e Bancos.
- Documentação: 17957160 TMN-6498 DT Erro na Chamada de Caixa e Bancos - Devolução de Cheques
- Data de expedição: 17/11/2023
- Erro ao alterar o tipo de embalagem do Fornecedor e da transferência.
- Solução: Ajustado para validar apenas quando o tipo da etiqueta for igual a 4.
- Documentação: 18306266 NEXUS-8005 DT Erro ao alterar o tipo de embalagem do Fornecedor e da transferência.
- Data de expedição: 17/11/2023
- Criar nova procedure para atualização do preço
- Solução: Foi criada rotina para integração de preço de venda e preço de oferta gerados pelo Pricing Insights.
- Documentação: DT (RMS) Criar nova procedure para atualização do preço
- Data de expedição: 17/11/2023
- Evolução da Precificação para Produtos de Ordem de Produção Tipo 6
- Solução: O processo de Tabela do Fornecedor foi ajustado para, quando existir o parâmetro 30 - PRDFTRRECT, utilizar sempre a proporção do produto receita pra calcular o valor do produto componente e manter o valor calculado para o produto receita conforme processo normal.
- Documentação: DT Evolução da Precificação para Produtos de Ordem de Produção Tipo 6
- Data de expedição: 17/11/2023
- EDF Reinf - Correções e Melhorias
- Solução: Correções e melhorias no processo do EFD Reinf.
- Documentação: Manual da EFD-Reinf
- Data de Expedição: 17/11/2023
Funções alteradas até 03 de novembro de 2023
- Tratamento AA3AGEXP
- Solução: Alteração na utilização da tabela AA3MINTA.
- Documentação: DT Tratamento AA3AGEXP
- Data de Expedição: 10/11/2023
- Baixa de Ativo
- Solução: Alterar o programa de Baixa do Ativo (VAIMBAIX) para correção do erro de "Division by zero"
- Documentação: 18219244 MTRS-9392 DT Baixa de Ativo
- Data de Expedição: 10/11/2023
- EDF Reinf - Correções e Melhorias
- Solução: Correções e melhorias no processo do EFD Reinf.
- Documentação: Manual da EFD-Reinf
- Data de Expedição: 10/11/2023
- Desossa - Abertura de uma sub-desossa
- Solução: Ajustado o pacote do desossa, para aparecer as notas internas. Assim sendo possível fazer as aberturas de lotes com elas.
- Documentação: DT Desossa - Abertura de uma sub-desossa
- Data de expedição: 10/11/2023
- Erro ao Gerar Devolução Automática Produtos Pesados
- Solução: Efetuado ajustes para não gerar dois registros de devolução para o mesmo item e correção no tratamento da tolerância para devolução.
- Documentação: 18170155 ERM6-6696 DT Erro ao Gerar Devolução Automática Produtos Pesados
- Data de Expedição: 10/11/23
- Erro ao efetuar a importação da contagem
- Solução: Corrigida atribuição do numero de inventario com mais de 6 dígitos.
- Documentação: 18150068 ERM6-6714 DT Erro ao efetuar a importação da contagem.
- Data de expedição: 10/11/2023
- Simulação de Preços - Custo de Reposição
- Solução: Os simuladores de preço foram ajustados para considerar o abatimento do ICMS na base do PIS/COFINS em produtos com carga líquida de ICMS fonte
- Documentação: 18149766 NEXUS-8023 DT Re: SIMULADOR DE PREÇOS - CUSTO DE REPOSIÇÃO - Solicitação anterior #17321675 "SIMULADOR DE PREÇOS - CUSTO DE REPOSIÇÃO"
- Data de expedição: 10/11/2023
Funções alteradas até 27 de outubro de 2023
- Programa VFICINGE Não Lista Dados Para Qualquer Período Informado
- Solução: Ao realizar a consulta de vendas, o programa não exibia registros.
- Documentação: 17637025 TMN-6497 DT Programa VFICINGE Não Lista Dados Para Qualquer Período Informado
- Data de expedição: 01/11/2023
- PDV0001 Fracionadores e Conservação
- Solução: Na Exportação de Cadastro PDV, foi adicionado aos arquivos ".FRA" e ".CON", os dados cadastrados de Fracionadores e Conservação, caso esteja devidamente parametrizado, Isso para todos os tipos de balança Toledo.
- Documentação: PDV0001 Fracionadores e Conservação
- Data de expedição: 01/11/2023
- DECRETO CE - Carga Líquida sendo gerada indevidamente
- Solução: Ajustes para não gerar carga líquida para produtos relacionados ao DECRETO CE, com CST 90 e CFOP 5403, em que o ICMS vem destacado na nota somente para efeito de abater da BC do PIS/COFINS. Para diferenciar a tributação de produtos com mesma figura fiscal no RMS, deve-se criar um REGIME ESPECIAL com o NCM do produto e colocar a tributação com Operação 1, CST 90 e alíquota do ICMS.
- Documentação: 18156263 ERM6-6692 DT DECRETO CE - Carga Líquida sendo gerada indevidamente
- Data de expedição: 01/11/2023
- Nota de Produtor RURAL com erro
- Solução: Ao transmitir a nota fiscal para sefaz do produtor rural cujo sua UF é RN e com sua inscrição estadual ISENTO o erro "805 - A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual". é apresentado.
Em analise foi constatado que a tag indIEDest seja informada com o valor 9 Não contribuinte. Foi criado mais uma condição para que quando for uma nota de UF ORIGEM E DESTINO RN passe a utilizar o valor 9 para a tag indiEDest. - Documentação: 18043806 ERM6-6620 DT Nota de Produtor RURAL com erro
- Data de expedição: 01/11/2023
- Manter o Custo das Cotações e de Outros Processos no Compras Corporativas
- Solução: Permitir manter o preço ganhador nas ordens de compra geradas no Compras Corporativa ou aumentar quantidades e incluir novas lojas quando necessário.
- Documentação: NEXUS-7885 DT Manter o Custo das Cotações e de Outros Processos no Compras Corporativas
- Data de expedição: 01/11/2023
Funções alteradas até 20 de outubro de 2023
- Pagamento de Fatura Private Label com o Status Bloqueado
- Solução: Ao realizar o pagamento de fatura do Private Label, a integração recusava caso o cartão estivesse bloqueado ou cancelado.
- Documentação: 18261014 TMN-6483 DT Pagamento de Fatura Private Label com o Status Bloqueado
- Data de expedição: 27/10/2023
- Identificação de Duplicidade de Itens
- Solução: Ao iniciar o programa de formação de cargas (VGDPEDCD), o sistema antes de executar o processo mencionado, verifica se o cliente possui o parâmetro da integração WMSC5XXXXX habilitado para algum depósito.
- Documentação: 18255366 EXPTS-7474 DT Identificação de Duplicidade de Itens
- Data de expedição: 27/10/2023
- Permitir carregamento do arquivo .sia mesmo sem informações na tabela AG2CCADD
- Solução: Ao importar o arquivo .SIA e neste momento o pedido estiver fechado, ou seja, sem dados na tabela AG2CCADD, isso não impedirá que a importação.
- Documentação: 00000000 EXPTS-7473 DT Permitir carregamento do arquivo .sia mesmo sem informações na tabela AG2CCADD
- Data de expedição: 27/10/2023
- Erro ao gerar nota de devolução (divergência no recebimento) - chave de acesso da nota de entrada não consta no XML
- Solução:Foi constatado que alguns trecho de código com esta particularidade estavam comentados e só em um determinado ponto ainda existia essa particularidade. Foi comentado o trecho de código com esta particularidade e adicionado em outro ponto no sistema mais uma particularidade para cliente. Para que o processo de referencia de nota passasse a funcionar para o cliente em específico.
- Documentação: 18103829 ERM6-6593 DT Re: Erro ao gerar nota de devolução (divergência no recebimento) - chave de acesso da nota de entrada não consta no XML
- Data de expedição: 27/10/2023
- Recebimento da nota fiscal não atualizou custo e data da última entrada
- Solução: Por se tratar de um produto com sua última movimentação na data de 01/07/97 e comparando com a data 29/09/23. Como essa comparação estava sendo convertida para ano, mês e dia. A data do produto ficava maior que a data da nota e não era aplicado a atualização. Foi incluído o século nesta comparação para resolver o problema.
- Documentação: 17672934 ERM6-6641 DT Recebimento da nota fiscal não atualizou custo e data da última entrada.
- Data de expedição: 27/10/2023
- Quebra de página na critica da importação do arquivo do Inventário
- Solução: Inserido código para realizar a quebra de página no relatório quando houver vários registros.
- Documentação: 18169024 ERM6-6627 DT Quebra de página na critica da importação do arquivo do Inventário
- Data de expedição: 27/10/2023
- Abatendo FECOP de Custo de Transferência Estadual
- Solução: Efetuado ajuste no processo de transferência para a utilização de parâmetro relacionado ao FECOP, que no caso de SC está configurado como NÃO, assim, não utilizará o FECOP nas emissões / tratamentos para Notas Fiscais de SAÍDA.
- Documentação: 18204127 ERM6-6621 DT Abatendo FECOP de Custo de Transferência Estadual
- Data de expedição: 27/10/2023
- Registro C197 para Nota de Complemento de ICMS (Devolução com ST)
- Solução: Alterar o programa de geração do arquivo do SPED Fiscal (PROC_FIS_SPED_LFIS) para inclusão dos CFOP´s 5553, 5556, 6553 e 6556, quando for uma nota fiscal de Complemento de ICMS com nota referenciada de Devolução com ST e gerar o registro C197 correspondente.
- Documentação: 18239633 MTRS-9366 DT Registro C197 para Nota de Complemento de ICMS (Devolução com ST)
- Data de Expedição: 27/10/2023
Funções alteradas até 13 de outubro de 2023
- Associação Automática de Pedido na Importação do XML
- Solução: Quando ativada a associação de pedido no painel de controle o sistema verifica se o XML veio com a tag XPED e tenta associar com este pedido do XML e, se não encontra, NÃO pesquisa na base do cliente se existe algum outro pedido que possa ser associado. O ajuste será um parâmetro para que o cliente possa decidir se quer que seja feita essa pesquisa, quando o pedido da tag XPED não for encontrado.
- Documentação: 18073240 ERM6-6601 DT Pedido não vincula automaticamente ao XML
- Data de Expedição: 20/10/2023
- Demonstrar tag XPED Pedido XML na crítica da Nota Fiscal no Recebimento
- Solução: Criada parametrização para demonstrar o pedido que veio no XML (tag XPED) no relatório da crítica, facilitando a verificação pelo usuário, quando apresenta E14 (pedido não encontrado).
- Documentação: 17779032 ERM6-6600 DT Importação do xml não mostra pedido
- Data de Expedição: 20/10/2023
- Vincular o XML de Complemento ao XML de Compra
- Solução: Implementada funcionalidade para associar nota de Complemento à nota de Compra na importação do XML.
- Documentação: 13974422 ERM6-4583 DT Vincular o XML de Complemento ao XML de Compra
- Data de expedição: 20/10/2023
- Acordo de Fornecimento - Data de Fechamento Incorreta
- Solução: O cálculo da data do próximo fechamento foi alterado para considerar o último dia do mês do fechamento quando o mês inicial for fevereiro.
- Documentação: 17860341 NEXUS-7954 DT Acordo de Fornecimento - Data de Fechamento Incorreta
- Data de Expedição: 20/10/2023
- Relatório de produtos (VABRPROD) não apresenta ICMS DE ENTRADA
- Solução: Correção do programa (VABRPROD) para que o mesmo faça a validação correta de vigência inicial e data fim da tabela de fornecedor.
- Documentação: 18105631 DT NEXUS-7972 Relatório de produtos (VABRPROD) não apresenta ICMS DE ENTRADA
- Data de Expedição: 20/10/2023
- Pagamento de Fatura Private Label com o Status Bloqueado
- Solução: Ao realizar o pagamento de fatura do Private Label, a integração recusava caso o cartão estivesse bloqueado ou cancelado.
- Documentação: 18261014 TMN-6483 - Pagamento de Fatura Private Label com o Status Bloqueado
- Data de Expedição: 20/10/2023
- Relatório de Origem dos Movimentos do F100
- Solução: Alterar o programa VGLMPCAF para inclusão do Relatório com as notas de origem dos movimentos dos registros F100.
- Documentação: MTRS-8855 DT Relatório de Origem dos Movimentos do F100
- Data de Expedição: 20/10/2023
- Efetivação de Bem de Adiantamento
- Solução: Alterar o programa de Cadastro do Bem (VAIMATIV) para não permitir a efetivação de um bem de adiantamento inativo.
- Documentação: 18144737 MTRS-9317 DT Efetivação de Bem de Adiantamento
- Data de Expedição: 20/10/2023
- Arquivo Remessa - Santander/Itaú
- Solução: ajustado dados do fornecedor para o PIX e valor título e líquido no TED Itaú.
- Documentação: 18013396 MTRS-9264 DT Arquivo Remessa - Santander/Itaú
- Data de Expedição: 20/10/2023
Funções alteradas até 06 de outubro de 2023
- Juros não integram na baixa do Private Label
- Solução: Ao realizar o pagamento de fatura do Private Label, os juros cobrados não eram repassados na baixa do título no Contas a Receber.
- Documentação: 18184019 TMN-6475 - Juros não integram na baixa do Private Label
- Data de Expedição: 13/10/2023
- Emissão da Nota Fiscal de Ressarcimento de ICMS ST
- Solução: Acrescentada nova parametrização para que o cliente possa informar a agenda e CFOP específicos para a emissão de nota de complemento de ICMS ST proveniente de geração por nota de entrada em que o ICMS ST não veio destacado (GARE), ou seja, não tem convênio entre os Estados.
- Documentação: 17847963 ERM6-6528 DT Emissão da Nota Fiscal de Ressarcimento de ICMS ST
- Data de Expedição: 13/10/2023
- Validação do CBENEF para o Estado do DF
- Solução: Foi comentado o trecho que apagava o CBENEF feito através da
ERM6-4385Nota de Devolução com Benefício, provavelmente porque a SEFAZ passou a validar o CBENEF para o Estado do DF. - Documentação: 18105705 ERM6-6611 DT Validação do CBENEF para o Estado do DF
- Data de Expedição: 13/10/2023
- Depreciação do Ativo
- Solução: Alterar o programa de Depreciação do Ativo (VAIMDEPR) para correção do erro de "Division by zero".
- Documentação: 18156176 MTRS-9286 DT Depreciação do Ativo
- Data de Expedição: 13/10/2023
- Importar antecipação na conciliação dos cartões
- Solução: Adicionados zeros a esquerda até que o número fique com, no mínimo 3 dígitos.
- Documentação: 17941348 MTRS-9295 Valor Pago na Conciliação de Cartões
- Data de Expedição: 13/10/2023
- Impressão de Boleto
- Solução: Alteração do programa de geração do boleto (VARRBOLE) para correção do número bancário.
- Documentação: 17265540 MTRS-9283 DT Impressão de Boleto
- Data de Expedição: 13/10/2023
- Limite de compras apresentando alerta com grupo inválido.
- Solução: O processo de Pedido de Compra foi alterado para verificar o Limite do Grupo juntamente com o Limite da Seção.
- Documentação: 17995080 NEXUS-7962 DT Re: o Limite de compras apresentando alerta com grupo inválido.
- Data de Expedição: 13/10/2023
Funções alteradas até 29 de setembro de 2023
- Sistema não Fatura por Custo Médio
- Solução: Identificamos que ao embarcar o pedido pelo fluxo do programa VGRFTCON, em uma das consultas era necessário acrescentar uma condicional.
- Documentação: 17190419 EXPTS-7360 DT Sistema não Fatura por Custo Médio.
- Data de expedição: 06/10/2023
- Romaneio não considerando depósito no select
- Solução: Quando o romaneio estava sendo executado a filial/deposito não estava sendo enviados. Ajustado o sistema para enviar a filial/deposito quando se executa o romaneio.
- Documentação: 17789932 ERM6-6554 DT Romaneio
- Data de expedição: 06/10/2023
- Formatação Relatórios Resumos do Diário Auxiliar do Contas a Pagar
- Solução: Corrigida a formatação para emissão dos resumos do diário Auxiliar do Contas a Pagar
- Documentação: MTRS-9213 DT Formatação Relatórios Resumos do Diário Auxiliar do Contas a Pagar
- Data de Expedição: 06/10/2023
- Resumo Fiscal de Saída
- Solução: Alterar o programa de geração do Resumo Fiscal (PROC_FIS_FRESU) para considerar a situação "C", além da "9", como cancelada
- Documentação: 17827940 MTRS-9277 DT Resumo Fiscal de Saída
- Data de Expedição: 06/10/2023
- Conciliação de cartões inserindo sem casa decimal
- Solução: Realizado uma divisão por 100 no valor recebido
- Documentação: 17976390 MTRS-9155 Importação manual na Conciliação de Cartões
- Data de Expedição: 06/10/2023
- Notas Emitidas no PDV não Integrando no RMS
- Solução: Tratamento para novos campos da NT
- Documentação: 18095844 MTRS-9256 DT Notas Emitidas no PDV não Integrando no RMS
- Data de Expedição: 06/10/2023
- Cadastro de Bens
- Solução: Alterar a configuração das colunas de datas no programa de Cadastro de Bens (VAIMATIV) para que a ordenação fique correta.
- Documentação: 18134677 MTRS-9262 DT Cadastro de Bens
- Data de Expedição: 06/10/2023
- SPED Fiscal - Bloco K
- Solução: Correção da data de início da ordem de produção do registro K230 a partir da menor data de saída do produto do estoque do registro K235 (PC_FIS_BLK)
- Documentação: 18010238 MTRS-9250 DT SPED Fiscal - Bloco K
- Data de Expedição: 06/10/2023
- QR-Code do boleto
- Solução: Ajuste validação de código de barras, alteração na apresentação das informações em tela e validação do leitor de QR-Code existe na pasta dos .exe
- Documentação: 17698614 MTRS-9136 DT Agendamento utilizando o QR-Code do boleto
- Data de Expedição: 06/10/2023
- Emissão de Boleto
- Solução: Correção da linha digitável e da rotina de reimpressão / reemissão do boleto no programa de emissão de boleto (VARRBOLE)
- Documentação: 17989733 MTRS-9152 DT Emissão de Boleto
- Data de Expedição: 06/10/2023
- Problemas no Compras
- Solução: O RMS Control foi corrigido para atualizar valores de parâmetros no banco de dados sem a ocorrência de erros.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/18100113+NEXUS-7941+DT+problema+no+compra
- Data de Expedição: 06/10/2023
Funções alteradas até 22 de setembro de 2023
- Criar opção para coletar peças considerando o rendimento previsto
- Solução: Foi incluído um novo botão na tela de coleta de cortes, para realizar a coleta de todos cortes de uma única vez utilizando o seu rendimento. Ao clicar nesse botão uma pergunta será realizada "Confirma coletar o rendimento previsto de todos os cortes?". Caso confirme os valores da coluna "Coletando" vai receber os valores que estão na coluna "Rend Prev KG".
- Documentação: DT Criar opção para coletar peças considerando o rendimento previsto
- Data de expedição: 29/09/2023
- Módulo de trocas alterar destino do fornecedor
- Solução: Após atualizar a versão 23.01.036 não está sendo permitido mais, alterar o fornecedor que vai levar a mercadoria. Lembrando que alguns fornecedores tem CNPJ distribuidor e que retirar a troca direto para fábrica etc.
- Documentação: 18063165 ERM6-6568 DT Módulo de trocas alterar destino do fornecedor
- Data de expedição: 29/09/2023
- Gravação Vencimento Parcelado errado na importação XML
- Solução: Efetuada correção no tratamento de diferenças nas parcelas do vencimento na importação do XML
- Documentação: 17778608 ERM6-6575 DT Gravação Vencimento Parcelado errado na importação XML
- Data de Expedição: 29/09/2023
- PCO - Consulta de Notas Fiscais
- Solução: Criada nova coluna para mostrar valores parciais
- Documentação: 17292711 MTRS-8891 DT PCO - Consulta de Notas Fiscais
- Data de Expedição: 29/09/2023
- Conclusão de alterações da VGLMFISX
- Solução: Comentados os blocos que estavam obsoletos
- Documentação: 17849041 MTRS-9106 Alteração dos dados na VGMLFISX
- Data de Expedição: 29/09/2023
- Relatório de Títulos por Agenda
- Solução: Alteração na tabela AA1XTTAG e no Relatório de Títulos por Agenda (VAPRTTAG), para aumentar o tamanho do código das agendas para até 5 caracteres
- Documentação: 18032129 MTRS-9183 DT Relatório de Títulos por Agenda
- Data de Expedição: 29/09/2023
- Relatório de Títulos por Vencimento
- Solução: Alteração no Relatório de Títulos por Vencimento (VAPRVCTO), para aumentar o tamanho do código das agendas para até 5 caracteres
- Documentação: 18032331 MTRS-9210 DT Relatório de Títulos por Vencimento
- Data de Expedição: 29/09/2023
- Sugestão Produtos em Promoção
- Solução: Correção do programa de abastecimento automático(VGCABSCT) permitindo o uso correto do filtro Produtos em Promoção.
- Documentação: 17932581 NEXUS-7908 DT Sugestão Produtos em Promoção
- Data de Expedição: 29/09/2023
Funções alteradas até 15 de setembro de 2023
- Criação de Índice Para Melhorar a Performance de Carga de Alterados
- Solução: Ao realizar a exportação de alterados, a rotina GERA_AA4MITEM_AA3MITEM estava demorando a ser concluída por causa de lentidão na leitura dos registros da tabela AA3MITEM.
- Documentação: TMN-6420 DT Criação de Índice Para Melhorar a Performance de Carga de Alterados
- Data de expedição: 22/09/2023
- Observação do Pedido é Apagado na Conferência
- Solução: Ao realizar a conferência dos pedidos, a informação de "Observação do Pedido" (campo PED_CUIDADOS), informada no pedido de venda (VATVENDA), estava sendo ignorado e o conteúdo era excluído.
- Documentação: 17744765 MN-6384 DT Observação do Pedido é Apagado na Conferência
- Data de expedição: 22/09/2023
- Não Imprime Etiqueta de Palete
- Solução: Corrigido problema colocando condicional para chamar o tipo de etiqueta selecionado.
- Documentação: 17702452 EXPTS-7335 DT Não Imprime Etiqueta de Palete.
- Data de expedição: 22/09/2023
- Criptografia de dados do front-end
- Solução: Ajustado o Front do desossa para utilizar a criptografia do RMS para manter esses dados do session store criptografados e protegidos.
- Documentação: DT Criptografia de dados - Front
- Data de expedição: 22/09/2023
- DECRETO CE - IN 91/2023 - Destaque ICMS para Dedução Base de Cálculo do PIS/COFINS
- Solução: Ajustes na emissão de nota de devolução para efetuar a conversão do CFOP normal em ST para a situação do DECRETO do CE em que se o CFOP da Entrada for 1403 ou 1405 com CST 90, sem fonte, deve-se converter o CFOP para de ST. Converter sempre que tiver MVA (subs trib) maior que 0 e CST 90 também (vale para qualquer nota).
- Documentação: LOJ0001 DECRETO CE - IN 91/2023 - Destaque ICMS para Dedução Base de Cálculo do PIS/COFINS
- Data de Expedição: 22/09/2023
- Erro Faturamento programa VGFTRFLJ
- Solução: Ajustada leitura da origem e destino na verificação do Pis e Cofins.
- Documentação: 17971608 ERM6-6529 DT Erro Faturamento programa VGFTRFLJ
- Data de expedição: 22/09/2023
- Problemas ao cancelar NFs
- Solução: Ajustada a chamada do cancelamento para verificar se a agenda está marcada para Emite Nota ou não.
- Documentação: 17846760 ERM6-6499 DT Problemas ao Cancelar NFs
- Data de expedição: 22/09/2023
- Tratamento de Chave de NFS-e
- Solução: Alterado para caso a chave acesso da nfe não venha buscar o campo AG1LGNFI.NFI_CHAVE_NFS
- Documentação: 17867426 MTRS-9078 Tratamento de Chave de NFS-e
- Data de Expedição: 22/09/2023
- IN 91/2023 - CE
- Solução: Criação de rotina para geração de lançamentos de Estorno de Débito (VGLMOCOD) para as NFe, NFCe e CFe com destaque de ICMS para fins de exclusão da BC de PIS/COFINS no estado do CE
- Documentação: DT Instrução Normativa 91/2023 - CE
- Data de Expedição: 22/09/2023
- Exclusão do ICMS da Base de Cálculo de PIS / COFINS
- Solução: Alterar as procedures de geração do SPED Contribuições (PROC_FIS_SPED_FFPIS e PROC_FIS_SPED_FPPIS) para exclusão do ICMS no campo 08 - VL_DESC do registro C170
- Documentação: DT Instrução Normativa 91/2023 - CE
- Data de Expedição: 22/09/2023
- Totalização de Registros Lote Pagamento PIX Remessa Itaú
- Solução: Corrigida a totalização de registros no trailler do lote pagamento PIX remessa Itaú
- Documentação: MTRS-9127 DT Totalização de Registros Lote Pagamento PIX Remessa Itaú
- Data de Expedição: 22/09/2023
- Alteração de finalizadoras - VGTUCOPE
- Solução: Alterado a forma como busca as informações alteradas
- Documentação: 17962339 MTRS-9154 Troca de documento no VGTUCOPE
- Data de Expedição: 22/09/2023
- Inventário Contábil - Tratamento de Preço de Venda
- Solução: Criação do parâmetro 10 - TRATAPRECO para calcular ou não o preço de venda no inventário retroativo.
- Documentação: 17754042 MTRS-9123 Tratamento de Preço de Venda no Inventário Contábil
- Data de Expedição: 22/09/2023
- Integração do Fiscal Mensal
- Solução: Tratamento de truncate/delete no processo de importação do Fiscal Mensal.
- Documentação: 17920585 MTRS-9153 Importação do Fiscal Mensal
- Data de Expedição: 22/09/2023
Funções alteradas até 08 de setembro de 2023
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- VGDTROCA - Mensagem indevida ao consultar últimas entradas
- Solução: Ajustado o sistema para que não verifique o Check-Box e sim a linha selecionada pelo usuário. Caso o usuário não selecione nenhuma linha e clique direto botão "F5-Ult Entrada". O sistema irá pegar o primeiro registro com o Check-Box selecionado.
- Documentação: https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=788608841
- Data de expedição: 15/09/2023
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- Tratar Parcela Vencimento igual ao valor do ICMS ST na importação XML
- Solução: Efetuado ajuste na importação do XML para tratar quando uma das parcelas do vencimento seja igual ao valor do ICMS ST da nota. Essa parcela não deve ser alterada.
- Documentação: 17778608 ERM6-6458 DT Tratar Parcela Vencimento igual ao valor do ICMS ST na importação XML
- Data de expedição: 15/09/2023
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- Incluir a memória de cálculo no VABPRSIM
- Solução: Implementar a memória da cálculo na tela de simulação de preço, para o usuário entender e criticar a precificação.
- Documentação: NEXUS-7318 DT Incluir a memória de cálculo no VABPRSIM
- Data de Expedição: 11/08/2023
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