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  • DDMEDICA-785 DT - Alteração de Pedido de Venda Consignado.

Versões comparadas

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Totvs custom tabs box
tabsPasso 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04Atualização,Rotina 2323,Venda em Consignado (TV20),Devolver Venda Consignada,Faturamento do Consignado (TV1),Alteração de Cliente (2316)
idspasso1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6idsAtualização,Rotina 2323,Rotina2316
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Atualizar as Rotinas abaixo para seguintes versões:

PCSIS2300 a partir da versão 29.5.0.72
- Selecionar na Aba "Criação/Alteração de Menus e Permissões de Acesso", a Opção " Permissões Rotina 2316 - Digitação de Pedido de Venda"
- Na Aba "Seleção de Opções", clicar no Botão "Televendas - Promoções"
Selecionar na Aba "Criação/Alteração de Procedures/Functions", a Opção "PKG_PROMOCAO_MED [94]"

PCSIS2316 a partir da versão 29.5.0.15

PCSIS2323 a partir da versão 29.5.0.5


Na Rotina 530, conceder a permissão 94 - Permitir Faturamento de Consignado para a Rotina 2316.

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defaultno
referenciapasso2

Inclusão da Origem Consignado no Cadastro de Promoções na Rotina 2323:

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Obs.: Ao gravar a promoção, na tabela PCDESCONTO o campo ORIGEMPED será igual a T – Televendas, porém o campo TIPOVENDA será igual a PG – Pedido de Consignado.

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defaultno
referenciapasso3

Na Rotina 2316, foi adicionado a opção de Origem da Venda Consignado, com duas opções de Tipo de Venda: Venda em Consignado (TV20) e Faturamento do Consignado (TV1):

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Na opção Venda em Consignado (TV20) será possível efetuar um pedido com as seguintes observações:

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- Mensagem de Venda em Consignado (no título da rotina)
- Fixo Tipo de Venda 20
- Filtra por Promoções com Origem = Consignado
- Permite Duplicar o Pedido
- Permite Gravar como Orçamento
- Filtro de Promoções de Consignado na inclusão do item:

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defaultno
referenciapasso4

Realizar uma Devolução de Venda Consignada na Rotina 2344,

Importante: As opções Abrir 1452 AutomaticamenteFaturar automaticamente deverão estar desmarcadas!

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Ao final do processo, será questionado se deseja abrir a Rotina 2316 para edição do pedido. Clique em Não.

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defaultno
referenciapasso5

De volta a Rotina 2316, informe o cliente e selecione as opções:
Origem da Venda: Consignado
Tipo de Negociação: Faturamento do Consignado (TV1)

Ao pressionar ENTER, será exibida a janela de Informações de Pedidos e Contas a Receber. Nela serão apresentados os pedidos TV1 gerados a partir da Devolução Simbólica na Rotina 2344:

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Clicando em Editar Pedido, teremos algumas observações na tela de digitação do pedido:

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- Mensagem de Faturamento do Consignado
- Fixo Tipo de Venda 1
- Filtro de Promoções com Origem = Consignado
- Não será possível duplicar o pedido
- Não será possível incluir ou alterar produtos
- Não será possível Gravar como Orçamento

Na janela de inclusão do item no pedido não será possível alterar a quantidade do produto, somente o valor do desconto e selecionar a promoção da negociação:

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Ao finalizar o pedido, o mesmo será gravado com Posição M - Montado.

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O usuário será questionado se deseja realizar o Faturamento do Consignado:

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Clicando em Sim, o pedido é faturado automaticamente. Caso contrário será possível efetuar posteriormente o faturamento do pedido montado através da rotina 1406.

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defaultno
referenciapasso6

Realizar a troca de cliente para pedidos de vendas consignadas.

Necessita fazer um pedido consignado (tv20) e faturar. Após o faturamento fazer a devolução simbólica na rotina 2344.

Ir na Aba Pesquisas de pedido para edição, informar nos filtros o que deseja buscar e clicar em pesquisar. Após pesquisar  selecione o pedido desejado e clique no botão Trocar Cliente.

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Ao clicar no botão Trocar Cliente irá aparecer a mensagem para a confirmação da troca, clique em SIM.

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Após clicar em SIM, aparecerá uma tela Wizard para iniciar o fluxo de troca.

Clique em próximo.

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Apresentará a tela para informar o novo cliente.

Clique me próximo.

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Aparecerá a tela para alterar a cobrança.

Serão apresentadas as cobranças do novo cliente. Se a cobrança original do pedido não estiver disponível para o novo cliente, terá que selecionar uma nova cobrança.

Clique em próximo.

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O mesmo se repete para o plano de pagamento, se o cliente tiver acesso ao plano de pagamento original do pedido, o mesmo será mantido.

Senão terá de fazer a alteração para um plano de pagamento que atenda a nova negociação.

Clique em próximo.

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Depois das alterações será apresentado a mensagem de confirmação da troca do cliente.

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04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Aviso

Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW.

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!

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