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tabsPre-condiciones, Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20979.
  3. Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
  4. Desde el módulo módulo Facturación (SIGAFAT):
    • En el menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una modalidad.
    • En el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), configurar un Cliente informando la modalidad, configurada anteriormente, en el apartado Adm./Fin. >> Modalidad.
    • En el menú Actualizaciones menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Productoun Producto.
    • En el menú Actualizaciones menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Bancoun Banco.
    • En el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N), agregar una factura de salida informando el cliente y el producto registrados; validar que en la carpeta Títulos esté informada la Modalidad.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ir a Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Transferencias (FINA060).
  3. Seleccionar el Título por Cobrar generado por la factura de salida registrada en las precondiciones, dar clic en Transferir.
  4. Dar clic en No, en la ventana ¿Desea realizar filtro de cheques?.
  5. Ventana "Transferencias/Bordero", sección "Transferir para"
    1. Indicar el banco registrado en las precondiciones.
    2. Indicar "Situación" 2 - Descontada.
    3. Posicionarse en el campo "Contrato".
    4. Ventana "Datos de Cobranza":
      1. Indicar la Ts Desc y dar clic en Ok.
  6. En la ventana "Transferencias/Bordero" dar clic en Ok.
  7. A continuación "Confirmar los datos" haciendo clic en Si.
  8. Validar que el proceso concluya correctamente sin mostrar el mensaje "AYUDA:VALORMAIOR":


  9. Ingresar a SIGAFIN | Consultas | Ctas. Por Cobr. | Posición de Títulos a Cobrar (FINC040)
  10. Consultar la posición del Título por Cobrar:


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04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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Informações
titleNota

Para el correcto funcionamiento de este proceso, es necesario informar la Modalidad en la creación de la factura.



Card documentos
InformacaoSolución disponible para Protheus versión 12.1.2210 o posterior.
Titulo¡IMPORTANTE!

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