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Pergunta "Imprime Crédito ST" - Apuração de ICMS.
Produto: |
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Microsiga Protheus® |
Versões: |
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11 e 12 |
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Avaliação
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1
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Environment
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Unspecified
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Solução
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A pergunta em questão está presente tanto na apuração de ICMS quanto na geração do EFD-Fiscal e tem a mesma utilidade: selecionar a forma em que o sistema vai interpretar os valores de ICMS destacados como substituição tributária nos documentos de entrada.
Imprime Crédito ST (Apuração do ICMS) - Selecione a opção para valores de ICMS-ST nas entradas:
Sim – O sistema verifica os valores do campo ICMS SOL. TRI. (FT_SOLTRIB.)
Não – O valor é obtido do campo Vlr ICMS Ret (FT_ICMSRET).
Dev.– O sistema considera apenas as devoluções de venda com cálculo de ST.
Ocorrência: | Qual a funcionalidade da pergunta "Imprime Crédito ST" na apuração de ICMS? |
Passo a passo: | É de conhecimento geral que não existe o conceito |
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de crédito |
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para o valor do ICMS por substituição tributária, porém como existem situações específicas que temos que demonstrar um valor a deduzir do imposto a pagar, o sistema está preparado para esta questão. |
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A pergunta trabalha em conjunto com a configuração do campo Ret. ST (F4_CREDST) do TES - Tipos de Entrada e Saída (Tabela SF4) |
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, e, por consequência, com os campos F3_CREDST e FT_CREDST, onde é definido o comportamento do sistema para cada item |
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das notas fiscais. Com este campo é possível |
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configurar se o sistema irá “creditar”, debitar ou se é uma operação onde a empresa foi substituída, e neste caso o valor será calculado, gravado na nota fiscal, porém não haverá efeito algum na apuração de ICMS-ST. |
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A pergunta "Imprime Crédito ST"
O comportamento da apuração de ICMS em relação ao valor de "crédito" de ICMS-ST é definido pela configuração da pergunta Imprime Crédito ST na parametrização da rotina. Esta pergunta possui 3 opções, e conforme a opção selecionada o valor é obtido de uma forma diferente.
Opção 1 - SimAo selecionar esta opção serão considerados como crédito, além das devoluções de venda, apenas os valores correspondentes aos documentos escriturados com a opção "1 - Credita" no TES. Ao utilizar esta opção, documentos de entrada que tenham sido escriturados utilizando-se a opção "2 - Retido ST" não serão considerados como geradores de crédito. Observação: Nesta configuração o valor de crédito é obtido dos campos F3_SOLTRIB e FT_SOLTRIB. Opção 2 - NãoAo selecionar esta opção serão considerados como crédito, além das devoluções de venda, apenas os valores correspondentes aos documentos escriturados com a opção "2 - Retido ST" no TES. Ao utilizar esta opção, documentos de entrada que tenham sido escriturados utilizando-se a opção "1 - Credita" não serão considerados como geradores de crédito. Observação: Nesta configuração o valor de crédito é obtido dos campos F3_ICMSRET e FT_ICMSRET. Opção 3 - DevoluçãoAo selecionar esta opção serão consideradas como crédito apenas as devoluções de venda, independentemente de como os documentos tenham sido escriturados em relação ao campo F4_CREDST. Ao utilizar esta opção nenhum documento de entrada será considerado como gerador de crédito. Observação: Nesta configuração o valor de crédito é obtido dos campos F3_ICMSRET e FT_ICMSRET. Configuração do campo F4_CREDSTAbaixo seguem alguns exemplos e recomendações de configuração do campo F4_CREDST conforme a operação realizada.
Notas fiscais de entrada nas quais a empresa tenha sido substituída.Nesta situação o campo F4_CREDST deve ser configurado com a opção "4 - Subst. Trib", para que o valor seja apenas demonstrado na nota de entrada e não tenha nenhum efeito na apuração do imposto. Esta é a configuração recomendada para documentos de entrada em geral, visto que não existe crédito do valor do imposto previamente recolhido por substituição tributária e, portanto, o documento não deve influenciar nos valores apurados. Notas fiscais de entrada com antecipação de ICMSNesta situação o campo F4_CREDST deve ser configurado com a opção “3 – Debita”. Esta opção fará com que |
Exemplos de configuração:
- Nota fiscal de entrada onde a empresa foi substituída:
F4_CREDST = “4 – Subst Trib.”
Neste caso o valor será demonstrado na nota de entrada porém não terá efeito algum na apuração do imposto, independentemente de qualquer escolha da pergunta Imprime crédito ST na apuração.
- Nota fiscal de entrada com antecipação de ICMS:
F4_CREDST = “3 – Debita”
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o valor do ICMS-ST das operações de entrada |
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seja somado nos débitos da apuração. |
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Deve ser utilizado apenas nos casos que o ST pode ser pago no final do período junto com a apuração de ICMS |
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Notas fiscais de saída |
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quando a empresa é substituta:Nesta situação o campo F4_CREDST |
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deve ser configurado com a opção "2 - Retido |
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ST". Este é o |
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valor default deste campo, e |
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o ICMS-ST será |
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considerado como débito na apuração |
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Observação: Recomenda-se a utilização desta opção apenas nas saída para tratamento do débito do imposto, já que nas entradas ela “credita” independentemente da pergunta “Imprime Crédito ST”.
A opção onde F4_CRDST = “1 – Credita” o sistema irá gravar a informação no campo FT_SOLTRIB, que será lido na apuração de ICMS caso a pergunta “Imprime Crédito ST” da apuração de ICMS esteja preenchida como “Sim”. Essa configuração poderia ser utilizada, por exemplo, nas devoluções, então a devolução com ST seria exibida como “crédito” de ST. Outra forma de considerar as devoluções na apuração de ST, é informando na pergunta “Imprime crédito ST” a opção “3 – Dev.” Onde o sistema irá validar apenas se houve o cálculo da ST na devolução de venda.
PARÂMETRO
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. É importante ressaltar que esta configuração deve ser utilizada apenas para notas de saída. |