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Se realizó un ajuste para que el sistema utilice únicamente la clave "código del proveedor + tienda + IVA", de esta manera, se generará únicamente un número de certificado de retención (FE_NROCERT) para todos los ítems referentes a IVA generados en el orden de pago. Este concepto de grabación solo aplica para registros generados después de la aplicación del patch.


Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

El sistema debe estar apto para la retención de los impuestos: Ingresos brutos, IVA y Ganancias. A continuación, los principales archivos y parámetros involucrados en el proceso.

Parámetros:

MV_AGENTE = SSSSSSS

MV_RETPA = S

MV_GRETIVA = S

Archivo de proveedor (MATA020)

Tener un proveedor para la inclusión de las facturas de entrada (Fact) y nota de crédito (NCP).

Archivo de tipos de entrada y salida (MATA080)

Tener una TES de entrada y una TES de salida.

Faturas de entrada (MATA101N)

Tener dos facturas de entrada. (NF)

Nota de credito/debito  (MATA466N)

Tener una nota de crédito (NCP)

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Módulo Financiero

Orden de pago Mod II (FINA847)

Utilice la opción "+Pago automático"

Seleccione las dos Facturas de entrada (Fact) y seleccione la Nota de credito (NCP).

Por medio de la solapa pestaña "Retenciones" observe que se generaron los valores de retención para IVA, Ingresos brutos y Ganancias.

Complete los datos de la solapa pestaña "Documentos propios"

Confirme la grabación de la Orden de pago.

Apsdu o Base de datos

Al utilizar la numeración de la orden de pago (FE_ORDPAGO) realice un filtro en la tabla de Retención de impuestos (SFE), y observe que para cada tipo de retención (FE_TIPO) se generó un número de certificado (FE_NROCERT).  De acuerdo con el escenario presentado, se generaron tres tipos de retenciones Tipo B - Ingresos brutos, Tipo G - Ganancias y Tipo I - IVA.


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