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Índice |
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exclude | .*ndice |
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printable | false |
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Nota |
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Esta funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2410 |
Nota |
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Para el funcionamiento de este recurso, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno, de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View Esta funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2410 |
01. DATOS GENERALES
Producto: | TOTVS Backoffice |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | |
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Función: | |
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treportsOrdenPago.tlpp | Objeto de negocios: Orden de pago | 19/04/2024 | backoffice.sv.fin.PreOrder.PrePaymentOrder.dg.Arg.trp | Visión de datos: Orden de pago |
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14/08/2023Rutina | Nombre | Menú | Fecha |
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FINSV504.PRW | Orden de pago | SIGAFIN/Consultas/Smart View/ | 19/04/2024 |
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País: |
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Genérico se StoryStory/Issue (informe el requisito relacionado) : | DMINA - |
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2003702. VISIÓN GENERAL
Objeto de negocio que permite la generación de informaciones detalladas de órdenes orden de pago a proveedores.
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Al ejecutar el objeto [ backoffice.sv.fin.PaymentOrderPreOrder.tlpp ], se se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:
Image RemovedImage Added
04. VISIONES DE DATOS
Conjunto Cada visión de datos tiene su conjunto de parámetros para filtrar el filtro de los datos que se mostrarán en las visiones de datos:
¿De ?: | Informe el código del proveedor inicial para el filtro de los datos |
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¿A ?: | Informe el código del proveedor final para el filtro de los datos |
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¿De Orden de Pago ? el número de la orden de pago la tienda/sucursal inicial para el filtro de los datos |
¿A Orden de Pago ? el número de la orden de pago la tienda/sucursal final para el filtro de los datos |
¿De Emision ?Emission: | Informe la fecha de emisión inicial para el filtro de los datos |
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¿A Emision ?Emission: | Informe la fecha de emisión final para el filtro de los datos |
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¿Qué moneda? que desea utilizar para filtro de datospara conversión de los valores de la orden previa y de los títulos. |
PaymentOrder.tlpp- FINR998 E FINR999 E FINR085AImage Removed Image Removed
Image Removed
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PreOrder.PrePaymentOrder.dg.Arg.trp |
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Image Added |
Image Added
05
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Al ejecutar el informe Orden de pago se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:
Nota |
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La sesión de datos de RETENCIONES solamente se imprimirá para los países donde se utiliza este conjunto de información. [Argentina y Paraguay]. Los datos de la firma impresos en la parte inferior del informe provienen del registro de proveedor A2_NOME y del registro de empresa M0_NOME. Nota: Como el SMART VIEW aún no extrae datos de la empresa, TOTVS está arreglado.
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Image Removed
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.GRUPO DE PREGUNTAS
Grupo:
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FINSV851
Paquete: 012946
EspanholEspañol | Tipo | Tamaño | Decimal | Variable | Validación | Objeto | Consulta F3 | Selección previa | Opciones | Grupo de campo |
1 | De Fornecedor ? | 01 ¿De Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_ |
PAR01 PAR01 |
| G | SA2 |
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| 001 |
2 | Até Fornecedor ? | 02 ¿A Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_ |
PAR02 Orden de Pagamento Orden de pago 12PAR03 Orden de Pagamento ? Orden de pago 12PAR04 PAR04 |
| G |
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5 | De Data de Emissão ? |
05 emision PAR05 PAR05 |
| G |
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6 | Até Data de Emissão ? |
06 emision PAR06 Qual Cual Moeda ? | 07 ¿Qué moneda ? | N | 1 | 0 | MV_ |
PAR07 C | ...
PAR07 |
| G |
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| 1=Moneda1, 2=Moneda 2, 3=Moneda 3, 4=Moneda 4, 5=Moneda 5 |
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06.CAMPOS UTILIZADOS
Nota |
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Personalización de campos: La herramienta pone a disposición una interfaz para que el administrador Protheus consiga visualizar todos los recursos disponibles, realizar modificaciones, cambiar el vínculo entre un informe estándar y un informe personalizado y registrar nuevos recursos personalizados. Para conocer mejor los recursos puestos a disposición, acceda a: Vinculación Protheus vs. Smart View ( APCFG770 ) Observación: La herramienta estará disponible en el menú del configurador a partir de la release 12.1.2310, sin embargo, es posible agregarla manualmente, llamando la función APCFG770. |
CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ESPAÑOL |
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A2_ |
CGC NOME | C |
1440 | 0 |
CUIT/CUIL | CGC/CPF do cliente | CUIT/CUIL del Cliente | Razao Social | Nome ou Razao Social | Nombre o razon social |
E2_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Data de Emissao do Titulo | Fecha de Emision del Tit. |
E2_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda | Moeda do Titulo | Moneda del Titulo |
E2_NUM | C | 12 | 0 | No. Titulo | Numero do Titulo | Numero del Titulo |
E2_PARCELA | C | 2 | 0 | Parcela | Parcela do Titulo | Cuota del Titulo |
E2_PREFIXO | C | 3 | 0 | Prefixo | Prefixo do Titulo | Prefijo del Titulo |
E2_SALDO | N | 16 | 2 | Saldo | Saldo a Receber | Saldo por cobrar |
E2_TIPO | C | 3 | 0 | Tipo | Tipo do Titulo | Clase del Titulo |
E2_VENCREA | D | 8 | 0 | Vencto Real | Vencimento real do Titulo | Vencimiento Real del Tit. |
FJK_STATUS | C | 20 | 0 | Estatus | Status da Pré Ordem | Estatus del Pre-Orden Aprobada Efectivada Original Reprobada/Cancelada |
FJK_CCR | C | 15 | 0 | Cont. Corren | Conta Corrente AFIP | Cuenta corriente AFIP |
FJK_DTANLI |
A2_EMAIL | C | 30 | 0 | E-Mail | E-Mail | E-Mail |
A2_END | C | 40 | 0 | Dirección | Endereco do Fornecedor | Direccion del proveedor |
A2_EST | C | 2 | 0 | Estado/Prov/Reg | Sigla da Federacao | Sigla de la provincia |
A2_MUN | C | 40 | 0 | Municipio | Municipio do Fornecedor | Municipio del proveedor |
A2_NOME | C | 40 | 0 | Razón social | Nome ou Razao Social | Nombre o razón social |
A2_TEL | C | 50 | 0 | Teléfono | Numero do Telefone | Número de teléfono |
EK_AGENCIA | C | 5 | 0 | Agencia | Agencia do banco | Agencia del banco |
EK_BANCO | C | 3 | 0 | Banco | Codigo do banco | Código del banco |
EK_CONTA | C | 10 | 0 | Cuenta banco | Conta corrente no banco | Cta.Corriente en el banco |
EK_DESCONT | N | 16 | 2 | Descuento | Valor do Desconto | Valor del descuento |
EK_EMISSAO | D | 8 | 0 |
Fch Emisión Data Analise | Data de |
Emissao do TituloAnalise | Fecha de |
emision del Tít.EK_FORNEPG | C | analisis |
FJK_DTCANC | D | 8 |
6 | 0 |
Proveedor | Fornecedor para Pagamento | Proveedor para pago | Data Cancela | Data Cancelamento | Fecha de anulacion |
FJK_DTDIG | D | 8 | 0 | Dt. Modific. | Data Ultima Modificacao | Fecha ultima modificacion |
FJK_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Sucursal del sistema |
FJK_FORNEC | C | 6 | 0 | Fornecedor | Codigo do Fornecedor | Codigo del proveedor |
FJK_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Codigo Loja do Fornecedor | Codigo tienda proveedor |
FJK_MOEDA | C | 2 | 0 | Moeda | Moeda da Pre-Ordem Pago | Moneda orden pago previa |
FJK_ORDPAG |
EK_JUROS | N | 16 | 2 | Intereses | Valor dos Juros | Valor de los intereses |
EK_LOJAPG | C | 2 | 0 | Tienda | Loja do Fornecedor Pgto | Tienda del proveedor Pg |
EK_MOEDA | C | 1 | 0 | Moneda | Moeda do Titulo | Moneda del título |
EK_NATUREZ | C | 10 | 0 | Modalidad | Natureza | Modalidad |
EK_NUM | C | 12 | 0 | Nº Título | Numero do Titulo | Número del título |
EK_ORDPAGO | C | 12 | 0 |
Orden de pago | Campo para Localizaçöes | Nº de Orden de pago | Ord. Pago | Ordem de Pago | Orden de pago |
FJK_PREOP |
EK_PARCELA | C |
212 | 0 |
Cuota | Parcela do Titulo | Cuota del título | EK_PREFIXO | C | 3 | 0 | Prefijo | Prefixo do Titulo | Prefijo del título |
EK_SALDO Pre-Ordem | Numero da Pre Ordem Pago | Nº orden previa de pago |
FJK_VLCONV | N | 16 | 2 | Vl. Convert. | Valor Convertido | Valor Convertido |
FJK_VLRPRE | N | 16 | 2 |
Saldo | Saldo | Saldo | EK_TIPO | C | 3 | 0 | Tipo | Tipo do Titulo | Clase del título |
EK_TIPODOCValor P.O.P. | Valor Pre-Ordem de Pago | Valor orden de pago prev. |
FVC_ALIQ | N | 6 | 2 | Alíquota | Alíquota Imposto/Retenção | Alicuota Impuesto/Retenci |
FVC_CONCEP | C | 2 | 0 |
Tipo de Doc | Tipo do Documento | Tipo de documento | | Verba | Verba p/Líq de IR | Concepto p/neto de IR |
FVC_DEDUC |
EK_VALOR | N | 16 | 2 |
Val.Título Dedução | Valor |
do Titulo da Dedução | Valor |
del título EK_VALORIGde la Deducción |
FVC_RETENC | N | 16 | 2 |
Valor Orig. Retenção | Valor |
Original do Titulo da Retenção | Valor |
Original del Tít. EK_VENCTO | D | de la Retención |
FVC_TIPO | C | 1 |
8 | 0 |
Vencimiento | Vencimento do Titulo | Vencimiento del título | Tipo | Tipo de Imposto | Tipo de Impuesto |
FVC_VALBAS |
EK_VLMOED1 | N |
1612 | 2 |
Val.Mda.StanValor Base | Valor |
na moeda nacional Base Disponível | Valor |
en moneda nacional
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07.TABLAS UTILIZADAS
- SA2FJK - Archivo Orden previa de proveedores pago
- SE2 FJL - Ítems/Títulos de cuentas por pagar
- SEK - Órdenes de pago
- la Orden previa de pago
- FVC - Retenciones de los ítems/títulos de la Orden previa de pago
- SE2 - Títulos de cuentas por pagar
- SA2 - ProveedoresSFE - Retenciones