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Cadastro Regra de Cálculo Documentos Fiscais - ICMS Outros

Aviso

Os operandos referentes à base de cálculo, alíquota e valor do ICMS-ST Recolhido Anteriormente e do FECP Recolhido Anteriormente, serão consideradas somente no próprio documento de entrada. 

Caso haja a necessidade de utilizar essas informações nos documentos de saída, deverá ser utilizado os operandos referentes ao ICMS-ST Recolhido Anteriormente (Última Aquisição) e ao FECP Recolhido Anteriormente (Última Aquisição).

Inclusão da Nota Fiscal de Entrada

Para o sistema deduzir o ICMS-ST do livro Outros conforme a configuração demonstrada acima, é necessário informar manualmente o Valor de ICMS-ST Anterior (D1_ICMNDES), além da base de cálculo do ICMS-ST Anterior (D1_BASNDES) e da alíquota do ICMS-ST Anterior (D1_ALQNDES). Além disso, a operação deverá se enquadrar nos perfis utilizados para o tributo.


Lançamentos de Apuração 

Release 12.1.33

Até a release 12.1.33, os lançamentos de apuração serão feitos somente pela TES. 

No exemplo abaixo, foram inseridos os códigos de lançamento SP90090104 e SP90090278 na TES informada no documento de entrada:

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Código de reflexo do lançamento SP90090104, referente ao ICMS Outros:

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Código de reflexo do lançamento SP90090278, referente ao ICMS-ST Recolhido Anteriormente:

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Dica
titleNota

Para manutenção dos códigos de reflexo conforme demonstrado acima, acesse a rotina Códigos de reflexo – Apuração de ICMS (FISA072).


Demonstração pelo Relatório de Regime de Processamento de Dados (MATR930)


Ao consultar o relatório MATR930, perceba como o valor do ICMS-ST Recolhido Anteriormente é destacado na coluna Observações.

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TABELAS UTILIZADAS

Campo

Descrição

FE2Configurador de Tributos

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