Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Comentário: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

...

Tela Faturamento de Pedidos – Pasta Itens Ped

Objetivo da tela:

Permitir realizar os cálculos para a emissão de notas fiscais a partir de um pedido de venda.

 


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Seleciona Pedido para Cálculo

Com o acionamento desse botão, será iniciado o processo de faturamento do pedido. Serão habilitadas as pastas Itens Faturamento, Representantes, Duplicatas e Embalagens.

Nota
titleNota:

Selecionar um pedido está diretamente relacionado à existência de saldo a ser faturado.

Os pedidos que possuírem itens com quantidade alocada maior que zero deverão ser faturados pela função Preparação do Faturamento (EQ0506).

Cancela Seleção do Pedido

Com o acionamento desse botão, a seleção do pedido de venda para os cálculos da nota fiscal será desfeita.

Modificar

Com o acionamento desse botão, será exibida a tela Cálculo de NF - Dados Gerais (FT4003B), onde o usuário poderá alterar as informações que deverão constar na nota fiscal do respectivo pedido de venda.

Nota
titleNota:
Esse botão será habilitado somente depois da seleção do pedido de venda para cálculo, por intermédio do botão Seleciona Pedido para Cálculo.

Calcula Nota Fiscal

Quando acionado, é apresentada a tela Cálculo de Notas Fiscais - Totais (FT4005), por intermédio da qual será confirmada a geração da nota fiscal com base nos dados do pedido apresentados na tela Faturamento de Pedidos.

Obrigatoriamente, para que seja confirmada a geração da nota, os itens devem estar confirmados, ou seja, são apresentados em destaque. Isto ocorre somente depois de pressionados os botões "Atend Seq" ou "Atend Ped"

Informações
titleImportante:

Caso o faturamento seja de um processo de Drawback e não exista saldo disponível para os itens do ato concessório que está sendo faturado, o sistema gera um relatório, o qual alerta para o fato de não haver saldo suficiente. Mesmo que essa listagem seja apresentada, o faturamento da nota fiscal não é barrado e o saldo disponível dos itens no ato concessório é baixado.

Simulação Cálculo

Com o acionamento desse botão, será gerado um relatório simulando a geração da nota, porém somente de caráter provisório, antecipando como seria gerada a nota.

Informações Adicionais da Nota Fiscal

Quando acionado, é apresentada a tela de Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), a qual permite que sejam inseridas as informações necessárias para o preenchimento do arquivo SPED Fiscal. Ver mais detalhes na função Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035).

Despesa Exportação

Quando acionado, é apresentada a tela Despesas Exportação na Nota Fiscal (EX0340), na qual é possível visualizar e manutenir as informações referentes às despesas de exportação.

Nota
titleNota:

Esse botão somente é habilitado quando o emitente for estrangeiro ou trading e o módulo de exportação estiver implantado.

Informações para Cálculo de Frete

Quando acionado, é apresentada a função Manutenção de Dados de Fretes (XC0408), na qual é possível registrar os dados necessários para as rotinas do TMS.

Nota
titleNota:

Esse botão somente é apresentado quando o EMS 2 estiver integrado ao TMS.

Vá Para

Quando acionado, é apresentada a tela Vá Para, a qual permite uma rápida localização da sequência desejada. Para isso, na tela Vá Para, deverá ser inserido o número da sequência desejada e acionar o botão OK para que o sistema localize a sequência e posicione o cursor na mesma.

...


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição:

Cliente/Fornec

Exibe o nome abreviado do cliente do pedido selecionado, não podendo o mesmo ser alterado nessa função. 

Pedido Cliente

Exibe o código/número do pedido do cliente cadastrado no pedido de venda. 

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento conforme cadastro no pedido de venda. Essa informação poderá ser alterada e deverá conter o código do estabelecimento que estará efetuando o faturamento do pedido.

Nota
titleNota:

O estabelecimento deve conter relação com todos os itens do pedido, definido na função Implantação de Itens (CD0204).

Série

Image Modified

Selecionar o código da série da nota fiscal a ser faturada.

Nota
titleNota:

A série deve estar relacionada ao estabelecimento.

Por intermédio da série o sistema identifica a espécie do titulo a ser gerado no contas a receber, o controle do próximo faturamento, se a nota fiscal emitida é ou não NF-e, o formato do DANFE, a quantidade de dias em aberto considerando a data para o próximo faturamento, o número da fatura a ser gerada o número da nota fiscal a ser gerada.  

Dt Emissão

Inserir a data de emissão da nota a ser gerada. Sugerida a data do último faturamento da série se houver controle do próximo faturamento. Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no cadastro relação Série x Estabelecimento.

Nota
titleNota:

Caso seja inserida uma data de emissão inferior à data corrente, o sistema exibirá uma mensagem de alerta.  

Natureza Operação

Selecionar a natureza de operação que se refere à geração da nota fiscal. Essa natureza é sugerida conforme cadastrado no pedido de venda. 

Canal Venda

Selecionar o canal de vendas que estará atendendo a geração da nota fiscal. Esse canal é sugerido conforme cadastrado no pedido de venda. 

Seq

Exibe o código da sequência de implantação do item no pedido de venda. Essa informação é definida na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Itens, tela Principal, campo Sequência. 

Item

Exibe o código do item pertencente ao pedido de venda. Essa informação é definida na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Itens, tela Principal, campo Item. 

Refer

Exibe o código de referência do item do pedido de venda. Essa informação é definida na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Itens, tela Principal, campo Referência. 

Nat Oper

Exibe o código da natureza de operação do item para o pedido de venda. Essa informação é definida na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Itens, tela Complementos, campo Natur Operação. 

Entrega

Exibe a data de entrega do item do pedido de venda, definida na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Itens, tela Complementos, campo Dt Entrega. 

Qt Pedida

Exibe a quantidade solicitada pelo cliente do item selecionado, para o referido pedido. Essa informação é definida na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Itens, tela Principal, campo Qtde Pedida. 

Qt Atende

Exibe a quantidade atendida do item para o pedido de venda selecionado. 

Qt Aloca

Exibe a quantidade alocada do item para o pedido de venda selecionado, definida na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000), pasta Itens, tela Principal, campo Qtde a Alocar. 

Pre Liq

Exibe o preço líquido de um item do pedido de venda. 

Vl Liq Abe

Exibe o valor líquido total em aberto do item para o pedido de venda selecionado.

...


Tela Faturamento de Pedidos – Pasta Itens Fat

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações relacionadas ao faturamento de pedidos.

...


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Alterar

Ao acionar esse botão, é apresentada a tela Cálculo de NF - Itens da Nota (FT4004), a qual permite efetuar alterações no item do pedido antes de realizar a geração da nota. 

Atend Seq

Ao acionar esse botão, é considerado que a referida sequência selecionada obterá o atendimento integral dos saldos existentes. 

Atend Ped

Ao acionar esse botão, é considerado que se pretende atender a todos os saldos existentes das sequências do pedido. 

Eliminar

Ao acionar esse botão, é possível eliminar a sequência selecionada do pedido. 

Drawback

Quando acionado, é apresentada

a função

a função Baixa Saldo Itens Drawback (EX4330), na qual é possível selecionar os saldos dos itens de drawback a serem vinculá-los ao faturamento de pedidos, permitindo efetuar a baixa dos saldos dos itens do ato concessório do processo de Drawback, cuja modalidade seja suspensão. Caso o cliente esteja com o módulo de Engenharia ativo nos Parâmetros Globais, a opção "Considera Estrutura" virá marcada como default apresentando todos os itens da estrutura do produto vendido com saldos de Ato Concessório.

Informações
titleImportante:

Esse botão somente é habilitado quando a natureza de operação estiver parametrizada como Natureza Drawback.

Caso essa opção não seja acessada, a baixa do saldo de Drawback é feita pelo método FIFO (primeiro que entra é o primeiro que sai), baixando os atos concessórios com data de validade mais antiga.

Vá Para

Quando acionado, é apresentada a tela Vá Para, a qual permite uma rápida localização da sequência desejada. Para isso, na tela Vá Para, deverá ser inserido o número da sequência desejada e acionar o botão OK para que o sistema localize a sequência e posicione o cursor na mesma.

...


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição:

Seq

Exibe o código da sequência de implantação do item no pedido de venda. 

Item

Exibe o código do item pertencente ao pedido de venda. 

Refer

Exibe o código de referência do item do pedido de venda. 

Nat Oper

Exibe o código da natureza de operação do item para o pedido de venda. 

Qt

Exibe a quantidade solicitada pelo cliente do item selecionado, para o referido pedido. 

Un

Exibe a unidade de medida do item selecionado. 

Pre Liq

Exibe o preço líquido de um item do pedido de venda. 

Vl Mercad Liq

Exibe o valor líquido total em aberto do item para o pedido de venda selecionado. 

Nr Proc Exp

Exibe o número do processo de exportação ao qual o item do pedido de venda esta relacionado.

Informações
titleImportante:

No faturamento de pedidos do mercado interno a coluna será a última do browser de itens a faturar, e no faturamento de pedidos de exportação ela será a primeira coluna do browser. Será gerado um registro no browser de itens a fatura para cada processo de exportação que a entrega estiver vinculada e cada registro possuirá a quantidade relacionada ao processo de exportação correspondente. A classificação do browser será feita por essa coluna (que estará em branco para os pedidos internos) e depois pelo número da sequência.

A coluna somente será apresentada se o módulo de Exportação estiver implantado.

 


Tela Faturamento de Pedidos – Pasta Repres

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações relacionadas ao representante.

 


Outras Ações/Ações Relacionadas:  


Ação:

Descrição:

Incluir

Com o acionamento desse botão, é apresentada a tela Cálculo de NF - Representantes (FT4008), onde é possível incluir os representantes que receberão comissões de vendas sobre a nota. Ver maiores detalhes na descrição da função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), tela Cálculo de NF - Representantes. 

Alterar

Com o acionamento desse botão, sobre um dos representantes será apresentada a tela Cálculo de NF - Representantes (FT4008), na qual é possível efetuar alterações no representante inserido. Ver mais detalhes na descrição da função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), tela Cálculo de NF - Representantes. 

Eliminar

Com o acionamento desse botão, sobre um dos representantes da lista, o mesmo será eliminado.

 


Principais Campos e Parâmetros:

 


Campo:

Descrição:

Repres

Exibe o código do representante que receberá comissão sobre as vendas da nota fiscal. 

Nome Abreviado

Exibe o nome abreviado do representante que receberá comissão sobre as vendas da nota fiscal. 

% Comis

Exibe o percentual total de comissão para o referido representante, para a nota fiscal a ser emitida. 

% Emis

Exibe o percentual de comissão que será pago ao representante no momento da emissão do pedido.


Tela Faturamento de Pedidos – Pasta Duplicatas

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações relacionadas as duplicatas.

 


Outras Ações/Ações Relacionadas:  


Ação:

Descrição:

Incluir

Com o acionamento desse botão, será apresentada a tela Cálculo de NF - Duplicatas (FT4006), onde é possível incluir as parcelas das duplicatas da referida nota fiscal. Ver maiores detalhes na descrição da função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), tela Cálculo de NF - Duplicatas. 

Alterar

Com o acionamento desse botão, sobre uma das duplicatas será apresentada a tela Cálculo de NF - Duplicatas (FT4006), onde será possível efetuar alterações na duplicata selecionada. Ver maiores detalhes na descrição da função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), tela Cálculo de NF - Duplicatas. 

Eliminar

Com o acionamento desse botão, sobre uma das duplicatas da lista, a mesma será eliminada

...


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição:

Pa

Exibe o número da parcela da fatura da duplicata. 

CV

Exibe o código do vencimento da fatura. 

Dt Vencto

Exibe a data de vencimento da fatura.

Nota
titleNota:

A data de vencimento da duplicata deve ser maior que o vencimento da parcela anterior e maior que a data de emissão da Nota Fiscal.

Dt Desco

Exibe a data limite para fornecimento de desconto sobre a duplicata.

Nota
titleNota:

 A data de desconto deve ser maior ou igual à data de base das duplicatas e menor ou igual à data de vencimento da parcela.

Vl Desc

Exibe o valor do desconto para pagamentos efetuados antecipadamente. 

Vl Líquido

Exibe o valor líquido de cada parcela da duplicata. 

Comissão

Exibe o valor da base de cálculo da comissão dos representantes.


Tela Faturamento de Pedidos – Pasta Embalagens

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações relacionadas as embalagens.

...


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Manutenção

Com o acionamento desse botão, é apresentada a tela Cálculo de NF - Embalagens (FT4013), onde é possível incluir, modificar e eliminar manualmente embalagens relacionadas ao item da nota.

Ver maiores detalhes na descrição da função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), tela Cálculo de NF - Embalagens. 

Geração Automática

Com o acionamento desse botão, serão geradas embalagens automaticamente para os itens da nota. Depende exclusivamente de haver previamente cadastrado relacionamento de embalagem para o item.

...


Principais Campos e Parâmetros: 


Campo:

Descrição:

Sig

Exibe a sigla da embalagem. 

Qt Vol

Exibe a quantidade de volumes contido na embalagem. 

Descrição Volumes

Exibe a descrição do conteúdo dos volumes da embalagem.

 


Tela Cálculo NF – Totais

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações relacionadas aos totais.

...


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Efetiva Nota

Com o acionamento desse botão, será confirmada a geração da nota conforme os valores apresentados.

Ao efetivar a nota, será apresentada uma mensagem indicando o numero e situação da nota gerada. 

Retorna

Com o acionamento desse botão, será cancelada a geração da nota fiscal, retornando à tela Faturamento de Pedidos.

...


Principais Campos e Parâmetros:

 


Campo:

Descrição:

Base de ICMS

Image Modified

Exibe o valor utilizado como base para cálculo do ICMS.

Valor de ICMS

Image Modified

Exibe o valor do ICMS calculado para a nota fiscal. Para maiores detalhes, verificar a descrição do conceito Determinação das Alíquotas de ICMS nos Cálculos das Notas Fiscais. 

Valor de ICMS Outras

Image Modified

Exibe o valor do ICMS Outras calculado para a nota fiscal. 

Valor de ICMS Isento

Image Modified

Exibe o valor do ICMS Isento calculado para a nota fiscal. 

Base de ICMS Substituto

Image Modified

Exibe o valor utilizado como base para cálculo do ICMS Substituto. 

Valor de ICMS Substituto

Image Modified

Exibe o valor do ICMS Substituto calculado para a nota fiscal. Para maiores detalhes, verificar a descrição do conceito Determinação da Alíquota de ICMS Substituto e Percentual de Substituição Tributária. 

Valor de ICMS Complementar

Image Modified

Exibe o valor do ICMS Complementar calculado para a nota fiscal. 

Valor de IRF

Image Modified

Exibe o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte calculado para a nota fiscal. Ver maiores detalhes na descrição do procedimento Preparando o Módulo de Faturamento para calcular IRF. 

Base de IPI

Image Modified

Exibe o valor utilizado como base para cálculo do IPI. 

Valor de IPI

Image Modified

Exibe o valor do IPI calculado para a nota fiscal. Ver maiores detalhes na descrição do procedimento Preparando o cálculo do valor do IPI nos itens da nota fiscal. 

Valor de IPI Outras

Image Modified

Exibe o valor do IPI Outras calculado para a nota fiscal. 

Valor de IPI Isento

Image Modified

Exibe o valor do IPI Isento calculado para a nota fiscal. 

Base de ISS

Image Modified

Exibe o valor utilizado como base para cálculo do ISS. 

Valor de ISS

Image Modified

Exibe o valor do ISS calculado para a nota fiscal. Ver maiores detalhes na descrição do procedimento Preparando o cálculo do ISS. 

Valor de INSS

Image Modified

Exibe o valor do INSS calculado para a nota fiscal. Ver maiores detalhes na descrição do procedimento Cálculo de Retenção de INSS. 

Total de Mercadorias

Exibe o valor total das mercadorias contidas na nota fiscal. 

Total de Despesas

Exibe o valor total das despesas pertencentes à nota fiscal. Para maiores detalhes, verificar a descrição do procedimento Preparando o cálculo das despesas constantes nas notas fiscais. 

Valor Total da Nota

Exibe o valor total da nota fiscal.

Valor Total dos Descontos

Exibe o valor total dos descontos efetuados para a nota fiscal. 

Peso Líquido da Nota

Exibe o peso líquido dos itens da nota fiscal. 

Peso Bruto da Nota

Exibe o peso bruto dos itens da nota fiscal.

Nota
titleNota:

No momento do cálculo da nota fiscal será assumida a alíquota de ICMS definida para o item no Estado. Essa definição é realizada na função Manutenção de ICMS Diferenciado (FT0312).

 


Conteúdos Relacionados:

Informações
titleImportante:

Não é possível efetuar o faturamento de processos de exportação, quando as despesas do mesmo não tiverem sido rateadas para as entregas. Esse rateio pode ser efetuado por intermédio das funções:

...

Cadastrando Notas Fiscais de Transferência com coincidência de identificação de notas