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Parâmetros Dinâmicos Relacionados a Aplicação | |
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AGRUPA_VALOR_ACORDO_FORNECEDOR | Agrupar valor do acordo por fornecedor. |
EMISSAO_AGRUPADA_ACORDO | Indica se utiliza emissão agrupada de acordos. |
EXIBE_PROD_VENDA | Exibir apenas produtos que tiveram vendas. |
IND_EMISSAO_AGRUP_VLR_VERBA | Indica se utilizará emissão agrupada de acordos quando conter valor de verba na tabela de custo. |
UTIL_PRAZO_VENC_FORNECEDOR | Indica se utiliza prazo de vencimento informado no cadastro do fornecedor para o acordo. N - nãoNão(padrão), S – simSim, B - utiliza e bloqueia caso não informado. |
PERM_ASSOCIAR_LOGIN | Permite associar login aos compradores. S – sim, M – sim, permite um login a vários compradores, N – não (padrão). |
UTIL_COND_PAGTO_CONTR_FIDEL | Utiliza condição de pagamento em vez de prazo pagamento no contrato fidelidade. |
BLOQ_USU_OUTRO_COMPR | Bloqueia acesso às informações de outros compradores não vinculados ao usuário da aplicação. |
CONFIG_VERBA_BONIF_PERCENT | Permite configurar verba de bonificação por percentual ao invés de valor. |
DATA_BASE_GERACAO_ACORDO | Data base para geração da data de emissão do acordo: D - data atual (default), V - data do vencimento do período de verba cadastrada. |
DIF_TIPO_VERBA_ACO | Diferencia o tipo de acordo para os tipos de verbas de acréscimo e desconto. |
ENV_DADOS_PROD_ANOT_TIT | Envia informações de produto/família para anotação do título na integração para o financeiro. |
PERM_UTIL_IDENT_VERBA | Permite utilizar uma identificação previamente cadastrada a uma verba de bonificação. |
APUR_VERBA_PARC | Indica de utiliza apurações parciais das verbas para geração de acordos. |
PERC_ACRESC_GERA_ACORDO | Indica o percentual de acréscimo no valor no momento da geração do acordo promocional (valor padrão = 0). |
Os parâmetros dinâmicos descritos que não tiveram seus valores detalhados, só serão executados caso o valor esteja igual a S.
Para aprovar verba sem acordo, no módulo Parâmetro > menu Parâmetros > aplicação Gerais, o campo Utiliza Aprovação nos acordos promocionais e nas verbas sem acordo deve estar marcado. Dessa forma todos os acordos promocionais gerados de forma manual irão passar por aprovação antes de integrar o título no financeiro, e as verbas sem acordo irão passar por aprovação antes de sua utilização.
Imagem 1 - Parâmetro Utiliza Aprovação **não esta mostrando a imagem
Consultar Apuração das Verbas Sem Acordo
Utilize os filtrosAcesse a aplicação e filtre pelos campos desejados:
Clique no botão Selecionar <F8> para realizar a pesquisa.
Os resultados correspondentes aos filtros informados serão exibidos identificando:
Imagem 1 - Filtro Verbas
Marque a coluna Sel referente aos registro que deseja gerar o acordo.
Clique no botão Tipo Acordo e selecione o tipo de acordo que será gerado.
Imagem 2 – Verba de Bonificação sem Acordo Promocional
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Para apurações normais, onde o parâmetro dinâmico APUR_VERBA_PARC = 'N', para gerar o acordo promocional, a quantidade vendida deverá ter atingido a quantidade limite, ou ter finalizada o período de vigência da verba.
Informações | ||
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As funcionalidades pertinentes as apurações parcias serão disponibilizadas a partir da versão 22.01.002. |
Para apurações parciais, onde o parâmetro dinâmico APUR_VERBA_PARC = 'S', para gerar o acordo promocional, não é necessário que a quantidade vendida tenha atingido a quantidade limite ou ter finalizada o período de vigência da verba. A medida que a verba estiver sendo consumida o usuário pode gerar acordo para o valor consumido. Sendo assim, a verba passa a ter mais de um acordo vinculado. Em apurações parciais, serão disponibilizadas as informações de consumo atual nas colunas Valor Apurado e Quantidade Apurada.
Colunas referentes ao proceso de apuração parcial:
Qtde Apurada - Quantidade vendida que já foi apurada;
Valor Apurado - Valor apurado referente à coluna 'Qtde Apurada';
Qtde A Apurar - Quantidade vendida que não foi apurada;
Valor A Apurar - Valor a apurar referente à coluna 'Qtde A Apurar';
Acordos Gerados - Ao dar duplo clique na coluna, será aberta uma dialog que exibirá os acordos gerados para a verba sell-out:
Imagem 2 - Acordo Gerados
É obrigatório que seja informado o campo Tipo Acordo, e é opcional que se informe o Tipo Acordo (+), e Agrupar valor do Acordo por Fornecedor ou por Família.
Selecione a linha desejada e clique no botão Gera Acordo Promocional.
Imagem 3 - Gerar Acordo
Será exibida a mensagem confirmando a geração do acordo, clique em SimYes.
Imagem 3 – Verba de Bonificação sem Acordo Promocional
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4 – Confirmação
E assim será aberta a tela com o acordo gerado:
Imagem 5 - Acordo Gerado
Informações | ||
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As funcionalidades pertinentes a acréscimo no valor do acordo promocional serão disponibilizadas à partir da versão 22.01.002. |
Caso o parâmetro dinâmico PERC_ACRESC_GERA_ACORDO, para o grupo VERBA_SEM_ACORDO, esteja configurado com um percentual maior que zero, será adicionado no valor total do acordo promocional à proporção referente ao percentual definido no parâmetro dinâmico. Obs.: Em casos onde se opte por informar um valor decimal no parâmetro, utilizar a vírgula para separação do valor inteiro para o valor decimal (ex.: 14,5).
Se o parâmetro UTIL_PRAZO_VENC_FORNECEDOR estiver configurado com a opção S - Sim ou B - Utiliza e bloqueia caso não for informado e configurado o Tipo de Cálculo de Vencimento no cadastro de Fornecedor, a data de vencimento seguirá a regra definida no tipo de cálculo.
Configurações para Cálculo de Vencimento dos Acordos Promocionais
DT Verba sem acordo promocional - Centralização
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