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  • Mantenimiento de documentos de entrada - RE3001

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Campo:

Descripción:

Emitente

Inserte el código del proveedor cuyo documento se desea digitar.

Nota
titleNota:

 

Si se tratara de un proveedor temporal, definido en la función Mantenimiento de proveedores (CD0401), parámetro Extra Proveedor, el parámetro Factura de la Carpeta Documento II se seleccionará automáticamente y quedará deshabilitado.

También, al seleccionar el botón OK, se mostrará la ventana CD0300 - Mantenimiento Datos Extra Proveedor para informar los datos del proveedor temporal. Este procedimiento se realiza solamente para el producto internacional.

Orig Operación

Incluya el código del origen de operación del documento que se implementará.

Serie

Pto Emisión (Arg)

Incluya la serie del documento que se implementará.

Nota
titleNota:

Para Argentina, informe en este campo el Punto de emisión del documento.

Timbrado

Visualice el número de Timbrado referente a la legislación paraguaya para el documento.

Nota
titleNota:

El número del Timbrado se buscará en el programa PY2004, de acuerdo con el emitente, sucursal de la factura, punto de venta, número del documento, tipo del documento y fecha de emisión informados.

Fecha Vencimiento

Visualice la fecha de vencimiento de la factura.

Documento

Incluya el número del documento por implementarse.

Nota
titleNota:

Se muestran tres campos separados, en el primer campo se informa la Sucursal de la factura, el Punto de venta en el segundo y el Número del documento en el tercero.

Tipo Comprob

Seleccione el tipo de comprobante, Las opciones disponibles son:

  • Factura
  • Nota de débito
  • Nota de crédito
  • Despacho
  • Autofactura
  • Boleta de ventas
  • Pasaje aéreo
  • Factura del exterior
  • Retención absorbida
  • Factura de exportación
  • Pasaje aéreo electrónico
  • Escritura pública
  • Otros
Tipo documento

Seleccione el tipo de documento. Las opciones disponibles son:

  • Guía de remisión
  • Reembolso de gastos
  • Liquidación de compras
  • Nota de débito
  • Nota de crédito
  • Factura
  • Nota de venta
  • Comprobante emitido en el exterior
  • Documentos administrativos emitidos por el Estado
  • Tickets/Vales emitidos por máquinas registradoras
  • Pasajes expedidos por empresa de aviación
  • Pago de cuotas o aportes
  • Liquidación de compras electrónicas
  • Autorretención
Clase de documentoExhibe el código de la clase del documento, de acuerdo con la parametrización en la función Mantenimiento de tipo de transacción (CD0609).
Movimiento con

Seleccione una de las opciones que define si la transacción comercial es con Cliente o Proveedor.

Nota
titleNota:

Este campo solamente se habilita si el emitente estuviera identificado como Ambos (registrado como Cliente y Proveedor).

Cód Observación

Seleccione una de las opciones que define la procedencia del remito. Las opciones disponibles son:

  • Industria
  • Comercio
  • Devol Cliente
  • Servicios
Nota
titleNota:

Esta información solamente es documental, sin interferir en la parametrización del documento.

Autorización SRI

Incluya la autorización del SRI.

Fecha autorización

Incluya la fecha de autorización del SRI.

SucursalIncluya el código de la sucursal de entrada del documento.
Sucursal origenIncluya el código de la sucursal origen cuando se trate de transferencias entre sucursales.
Fecha transacción

Incluya la fecha de transacción que se considerará para la recepción.

Nota
titleNota:

Este campo muestra la fecha corriente como estándar, pudiendo alterarse.

Fecha Emisión

Incluya la fecha de emisión que se considerará para el documento.

Nota
titleNota:

Este campo muestra la fecha corriente como estándar, pudiendo alterarse. 

Nota de débito reembolsada

Seleccione si es una nota de débito reembolsada.

Nota
titleNota:

Este campo se habilitará si el tipo de documento fuera Nota de débito.

Origen complementario

Seleccione el código del Origen de operación del documento de envío para maquila/consignación, que dio origen al presente documento.

Nota
titleNota:

Este campo se habilita si el origen de operación indica operación con terceros. 

Nº RMASeleccione el número del RMA que se relacionará con el documento.

...

Campo:

Descripción:

Estado

Muestra la sigla del Estado del proveedor de la mercancía del documento de entrada.

Cuenta transitoria

Incluya el código de la cuenta transitoria. Se muestra la cuenta parametrizada en la función Mantenimiento Sucursal Inventario (CD0611), de acuerdo con el tipo de movimiento efectuado por el origen de operación.

Ejemplos:
Cuando el origen de operación indique:

  • Transferencia entre sucursales se muestra la cuenta transitoria de transferencia.
  • Remesa para maquila se muestra la cuenta transitoria de entrada de maquila.
  • Retorno de maquila se muestra la cuenta transitoria de salida de maquila.
  • Remesa para Consignación e muestra la cuenta transitoria de entrada para consignación.
  • Compra se muestra la cuenta transitoria de proveedor.
Subcuenta transitoriaIncluya el código de la subcuenta transitoria del documento. Se muestra la subcuenta de la cuenta informada en el campo anterior. Solamente es necesario informar si la cuenta exige la subcuenta. En caso contrario este campo se deshabilita.
Vía transporte

Seleccione una de las opciones que define el medio de transporte de la mercancía. Las opciones disponibles son:

  • Terrestre
  • Aerovía
  • Marítimo
  • Ferrovía
  • Ferrocarril-Carretera
  • Fluvial-Carretera
  • Aerovía-Carretera
  • Otros
UUID

Incluya del número UUID (Identificador Único Universal) que consta en la factura del proveedor.

Nota
titleNota:

El botón ubicado al lado del campo permite la selección de un archivo XML para que el UUID se complete automáticamente, sin necesidad de completar los 36 caracteres de forma manual.

Factura

Al marcarse, indica que el documento digitado se trata de factura. Cuando no se marca, indica que el documento se trata de un remito.

Nota
titleNota:

El proceso de documentos para proveedor temporal exige la entrada simultánea de la factura, es decir, solamente se aceptarán documentos de entrada de materiales junto a sus respectivas facturas. Por lo tanto, si se utiliza este proceso, este campo debe estar marcado.

MonedaIncluya el código de la moneda del documento.
Cotización día

Incluya el valor de la cotización de la moneda utilizada para la conversión de las compras en moneda extranjera.

Cotización variación cambiaria

Incluya Presenta el valor de la cotización de la variación cambiaria, utilizada para la valorización de los ítems en el inventario.

Nota
titleNota:

Este campo se mostrará solamente si el parámetro Genera variación cambiaria de importación en el inventario estuviera activo en el programa Mantenimiento Parámetros de Recepción (RE0103) y el documento fuera una factura de nacionalización de importación.

Val Flete MEIncluya el valor del flete, gasto que consta en el documento.
Val Seguro MEIncluya el valor del seguro, gasto que consta en el documento.
Val Embal MEIncluya el valor del embalaje, gasto que consta en el documento.
Val Otras MEIncluya el valor de otros gastos que constan en el documento.
Val Gasto MEMuestra el valor total de los gastos que constan en el documento.
Val Mercado MEMuestra el valor total de las mercancías informadas al documento.
Descuento/Sobretasa

Indique si el valor informado será un descuento o sobretasa. Esta información se utilizará solamente para cálculo del total de la factura y también en la generación de las duplicatas.

Valor Descuento/Sobretasa

Indique el valor de descuento o de sobretasa que se aplicará al valor total del documento y también en las duplicatas.

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Campo:

Descripción:

Sec

Incluya el número de la secuencia que se considerará para el ítem en el documento.

Ítem

Incluya el código del ítem que se considerará para la secuencia del documento.

Ítem proveedor

Muestra el código del ítem para el proveedor de las mercancías del documento.

Referencia

Incluya la referencia del ítem, si este fuera controlado por referencia en el inventario.

Pedido

Incluya el número del pedido de compra del ítem.

Orden de compra

Seleccione el número de la orden de compra del ítem.

Evento

Muestra la secuencia del evento en el cual la orden de compra anterior informada está relacionada (si hubiera evento para la orden).

Se denomina “Evento”, a una herramienta para control y seguimiento de los procesos de compra en la cual una orden de compra/pedido pueda encontrarse.

Tiene como objetivo dar al comprador condiciones de visualizar y controlar el proceso de determinada orden de compra o pedido (Ver función CC0109 Mantenimiento de eventos).

Cuota

Muestra el número de la cuota de la orden de compra que se está recibiendo, pudiendo alterarse.

FIFO Orden Compra

Al marcarse, indica que las cantidades de los ítems del documento se asignarán a las cuotas de las órdenes de compra del proveedor, de la más antigua a la más reciente hasta completar la cantidad recibida.

Ejemplo:
Cantidad recibida: 1.000 pz – fecha de transacción 20/06

Orden 1.200 – Cuota 01 – Ctd 500 pz – fecha entr. 10/06

Orden 1.600 – Cuota 01 – Ctd 300 pz – fecha entr. 15/06

Orden 1.600 – Cuota 02 – Ctd 300 pz – fecha entr.  20/06

En este ejemplo, el sistema asignará la cantidad total de las cuotas 01 de la orden 1.200 y cuota 01 de la orden 1.600. Para completar la cantidad recibida, se asignará parcialmente la cantidad de 200 pz de la cuota 02 de la orden 1.600.

Nota
titleNota:

Para que las órdenes puedan encuadrarse al proceso FIFO, se toman en consideración los parámetros del usuario, si se considera el método FIFO para la orden de compra del ítem del documento.

Vea la función Mantenimiento Parámetros Usuario de Recepción (RE0101).

Cierra cuota

Al marcarse, indica que la cuota de la orden de compra se encerrará al actualizar el documento.

Actualiza inventario

Al marcarse, indica que ocurrirá la actualización del inventario durante la actualización del documento.

Ítem servicio

Al marcarse, indica que el ítem es de servicio.

Nota
titleNota:

Se marcará automáticamente si se incluyera una orden de servicio.

Cuenta contable

Incluya el número de la cuenta contable para el movimiento del ítem en inventario. Esta cuenta es obligatoria para ítems que tienen tipo de control físico, consignado o débito directo. Para ítems de control total solamente es necesario si la atribución del ítem deba realizarse directamente a una cuenta específica, y no al inventario.

Centro de costo

Incluya el centro de costo relacionado a la cuenta contable, si la cuenta utiliza centro de costo.

Orden producción

Incluya el número de la orden de producción que se considerará para el ítem, si la compra está dirigida a una orden de producción específica.

Ítem estándar

Muestra el código del ítem estándar de la orden de producción.

Ruta

Muestra el número de la ruta de fabricación del ítem de la orden de producción.

Operación

Muestra el número de la operación del ítem de la orden de producción.

Cantidad etiqueta

Incluya la cantidad de etiquetas que se imprimirán con código de barras para el ítem que se está recepcionando.

Este campo solamente se habilita si el ítem estuviera registrado en el módulo Colecta de datos.

Nº Acto de concesiónDIT

Muestra el número del acto de concesión informado en la orden de embarque, pudiendo alterarse si el origen de operación del documento fuera del tipo drawback.

Nota
titleNota:

Este campo solamente se muestra si el módulo drawback estuviera implantado.

Image Removed No es posible alterar esta información si el documento fuera del tipo "Transferencia Drawback".

Sustento Tributario

Incluya el número del Sustento tributario.

Nota
titleNota:

El valor inicial sugerido será el parametrizado en el programa Mantenimiento Ítems Recepción (html.mre.receivingitem) para el ítem.

Código retención

Incluya el código de retención.

Nota
titleNota:

Será obligatorio si no exista impuesto de retención informado.

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