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topopagina2804
topopagina2804
 

VALIDAR CONTABILIZAÇÃO AO CANCELAR NOTA

GRAVAR O TOTAL DAS NOTAS NO CT-E 

APLICAR TODAS AS DEDUÇÕES

VALIDAR A VENDA TV1-NORMAL NA EMISSÃO DE TV5-BONIFICAÇÃO

CALCULAR FECP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA

UTILIZAR CÁLCULO FUNCEP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA

RESTRINGIR CAMPANHA DE BRINDE POR RCA

VALIDAR TRIBUTAÇÃO - COZINHA INDUSTRIAL ISENTO DE ST 

IDENTIFICAR ITENS EM PROMOÇÃO

VALIDAR PREÇO FIXO DA ROTINA 201 SEM VARIAÇÕES

CADASTRAR E-MAIL DO SUPERVISOR

APURAR METAS OBRIGATÓRIASGERAR PRÉ-DEVOLUÇÃO - ROTINAS 1303 E 1346

DEVOLUÇÃO DE CONSUMIDOR FINAL SEM ICMS

INFORMAR BASE DE IPI NA NOTA FISCAL DE SIMPLES REMESSA

CADASTRAR CAMPANHA SQP

VALIDAR HORÁRIO DE IMPORTAÇÃO

COMISSÃO COMPARTILHADA ENTRE O RCA E O ATENDENTE POR ITEM 

CADASTRAR CST PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL

PERMITIR EXCLUIR ITEM DO PEDIDO NO ATO DA IMPORTAÇÃO 

EMITIR CT-E COMPLEMENTAR - TIPO DE SERVIÇO SUBCONTRATAÇÃO

VALIDAR GRAVAÇÃO DE PEDIDO OU ORÇAMENTO NA ROTINA 316 

INFORMAR PERÍODO DE FATURAMENTO DO CLIENTE

VALIDAR REGISTROS - IMPEDIR GRAVAÇÃO DO MESMO NÚMERO DE NOTA E SÉRIE


Âncora

...

contabicanc

...

contabicanc
VALIDAR CONTABILIZAÇÃO AO CANCELAR NOTA

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

14 - Faturamento // 13 - Recebimento Mercadoria


Caso a nota fiscal esteja Contabilizada na rotina 2130 - Integração Contábil, não deverá ser permitido o cancelamento da mesma
No momento da gravação do CT-e  na Tabela PCNFSAID, é gravado o valor total das notas que compõem o CT-e. O total das notas é gravado na campo PCNFSAID.VLTOTALNFCOMPOEMCTE
.

Para mais informações acesse o documento DT Gravar o Total das Notas no CT-eValidar Contabilização ao Cancelar Nota.

Versão:

1442 1409 - V. 28.04

1450 1436 - V. 28.04

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...

1439 - V. 28.04

1445 - V. 28.04

1463 - V. 28.04

1447 - V. 28.04

1312 - V. 28.04

1316 - V. 28.04

1326 - V. 28.04

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Âncora
gravartotal
gravartotal
GRAVAR O TOTAL DAS NOTAS NO CT-E

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda


As rotinas 316, 336 e Package Integradora validam a opção Aplicar todas as deduções (PIS/Cofins depois ICMS), no cadastro do cliente rotina 302 para o calculo do desconto de PIS e Cofins conforme determina a legislação vigenteNo momento da gravação do CT-e  na Tabela PCNFSAID, é gravado o valor total das notas que compõem o CT-e. O total das notas é gravado na campo PCNFSAID.VLTOTALNFCOMPOEMCTE.

Para mais informações acesse o documento DT_Aplicar_Todas_as_Deduções.documento DT Gravar o Total das Notas no CT-e.

Versão:

300 1442 - V. 28.04

560 1450 - V. 28.04

316 - V. 28.04

336 - V. 28.04

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Âncora

...

todas

...

todas
APLICAR TODAS AS DEDUÇÕES

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

Criada a opção Obrigatório informar TV1 em pedidos TV5 na rotina 302 - Cadastrar Cliente, aba 7.1 Parâmetros. Caso ampo Obrigatório informar TV1 em pedidos TV5, esteja marcada como Sim, é obrigatório informar um podido TV1 - Normal para pedidos TV5 - Bonificação. Caso seja preenchido como Não, não é obrigatório informar TV1 para Pedidos TV5.

Para mais informações acesse o documento DT Validar a Venda TV1-Normal na Emissão de TV5-Bonificação.


As rotinas 316, 336 e Package Integradora validam a opção Aplicar todas as deduções (PIS/Cofins depois ICMS), no cadastro do cliente rotina 302 para o calculo do desconto de PIS e Cofins conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT_Aplicar_Todas_as_Deduções..

Versão:

300 - V. 28.04

560 - V. 28.04

316 - V. 28.04

336

Versão:

302 - V. 28.04

316 - V. 28.04

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Âncora

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tv1emissaotv5

...

tv1emissaotv5
VALIDAR A VENDA TV1-NORMAL NA EMISSÃO DE TV5-BONIFICAÇÃO

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

13 3 - Recebimento MercadoriaVenda


Criada a opção Obrigatório informar TV1 em pedidos TV5 na rotina 302 - Cadastrar Cliente, aba 7.1 Parâmetros. Caso ampo Obrigatório informar TV1 em pedidos TV5, esteja marcada como Sim, é obrigatório informar um podido TV1 - Normal para pedidos TV5 - Bonificação. Caso seja preenchido como Não, não é obrigatório informar TV1 para Pedidos TV5Caso parâmetro 4029 - Calcular FECP no processo de simples remessa, da rotina 132 esteja marcado como Sim, de acordo com a figura tributária utilizada no processo de emissão de simples remessa e a parametrização realizada, incidirá a alíquota FECP sobre a base do ST da nota.

Para mais informações acesse o documento DT _Calcular_FECP_no_Processo_de_Simples_RemessaValidar a Venda TV1-Normal na Emissão de TV5-Bonificação.

Versão:

560 302 - V. 28.04

1306 316 - V. 28.041322 - V. 28.04

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Âncora

...

FECP

...

FECP
CALCULAR FECP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria


Caso parâmetro 4028 parâmetro 4029 -  Calcular FUNCEP Calcular FECP no processo de simples remessa, da rotina 132 esteja marcado como Sim, de acordo com a figura tributária utilizada tributária utilizada no processo de emissão de simples remessa e a parametrização utilizada, o WinThor calcula o FUNCEP relacionado ao ICMS da Notarealizada, incidirá a alíquota FECP sobre a base do ST da nota.

Para mais informações acesse o documento DT Utilizar Cálculo FUNCEP no Processo de Simples Remessa._Calcular_FECP_no_Processo_de_Simples_Remessa.

Versão:

560 - V. 28.04

1306 v- V.28.04

1322 v- V. 28 28.04

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Âncora

...

FUNCEP

...

FUNCEP
UTILIZAR CÁLCULO FUNCEP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

3320 13 - Vendas AvançadoRecebimento Mercadoria


Caso parâmetro 4028 - Calcular FUNCEP no processo de simples remessa esteja marcado como Sim, de acordo com a figura tributária utilizada e a parametrização utilizada, o WinThor calcula o FUNCEP relacionado ao ICMS da NotaAo cadastrar campanha de brinde na rotina 3320 - Cadastrar Brinde Express, na finalização do registro é permitido cadastro de Proibição ou Exclusividade de campanha para determinados RCA´s.

Para mais informações acesse o documento DT Restringir Campanha de Brinde Por RCAdocumento DT Utilizar Cálculo FUNCEP no Processo de Simples Remessa..

Versão:

3320 560 - V. 28.04

1306 v. 28.04

1322 v. 28.04

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Âncora

...

campanhabrinde

...

campanhabrinde
RESTRINGIR CAMPANHA DE BRINDE POR RCA

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

2 - Compra // 3 - Venda

3320 - Vendas Avançado


Ao cadastrar campanha de brinde na rotina 3320 - Cadastrar Brinde Express, na finalização do registro é permitido cadastro de Proibição ou Exclusividade de campanha para determinados RCA´sAs rotinas 203 - Cadastrar Produto e 302 - Cadastrar Cliente exibem os novos campos Isenta ST Cozinha Industrial? e Cozinha Industrial, respecitvamente. Quando marcados como Sim, estes campos definem que o Produto e o Cliente são isentos de ST quando se tratar de cozinha industrial, conforme determina a legislaçã vigente.

Para mais informações acesse o documento  DT Validar Tributação - Cozinha Industrial Isento de ST.documento DT Restringir Campanha de Brinde Por RCA.

Versão:

560 3320 - V. 28.04

300 - V. 28.04

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Âncora

...

cozinhaindustrial

...

cozinhaindustrial
VALIDAR TRIBUTAÇÃO - COZINHA INDUSTRIAL ISENTO DE ST 

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

3 2 - Venda Compra // 19 3 - CRM Venda


As rotinas 203 - Cadastrar Produto e 302 - Cadastrar Cliente exibem os novos campos Isenta ST Cozinha Industrial? e Cozinha Industrial, respecitvamente. Quando marcados como Sim, estes campos definem que o Produto e o Cliente são isentos de ST quando se tratar de cozinha industrial, conforme determina a legislaçã vigenteOs itens que estiverem em promoções vigentes criadas pelas rotinas 561 - Cadastrar Política de Desconto, 357 - Cadastrar Política de Preço Fixo, 3320 - Cadastrar Brinde Express e 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto, passam ser destacados em cor diferenciada na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda.

Para mais informações acesse o documentoDT Identificar Itens em Promoçãodocumento  DT Validar Tributação - Cozinha Industrial Isento de ST..

Versão:

316 560 - V. 28.04

1906 300 - V. 28.04

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Âncora

...

promocao

...

promocao
IDENTIFICAR ITENS EM PROMOÇÃO

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda

Criado parâmetro 4022 - Preço fixo rotina 201 (sobrepõe parâmetros 2172 e 1891 da rotina 132), da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso parâmetro 4022 - Preço fixo rotina 201 (sobrepõe parâmetros 2172 e 1891 da rotina 132), da rotina 132 esteja marcado como Sim, e, caso a opção P. Fixo da rotina 201 - Precificar Produto esteja marcada, o preço do item permanece fixo sem variações sobrepondo os parâmetros 2172 - Permitir Acréscimo na venda com preço fixo e 1891 - Aceitar Desconto no preço fixo, ambos da rotina 132.

Para mais informações acesse o documento DT Validar Preço Fixo da Rotina 201 Sem Variações.

Versão:

300 - V. 28.04

560 - V. 28.04

316 - V. 28.04

336 - V. 28.04

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...

// 19 - CRM


Os itens que estiverem em promoções vigentes criadas pelas rotinas 561 - Cadastrar Política de Desconto, 357 - Cadastrar Política de Preço Fixo, 3320 - Cadastrar Brinde Express e 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto, passam ser destacados em cor diferenciada na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda.

Para mais informações acesse o documentoDT Identificar Itens em Promoção.

Versão:

316 - V. 28.04

1906 - V. 28.04

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Âncora
precofixo
precofixo
VALIDAR PREÇO FIXO DA ROTINA 201 SEM VARIAÇÕES 

...

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

5 3 - ProcessamentoVenda


Criado campo E-mail na rotina 516 - Cadastrar Supervisor. O endereço de e-mail preenchido neste campo  é utilizado pela rotina 1412 - Acompanhamento de Cobrança para envio de e-mail.

Para mais informações acesse o documento DT Cadastrar E-mail do Supervisor.

Versão:

516 - V. 28.04

Topo da página

...

parâmetro 4022 - Preço fixo rotina 201 (sobrepõe parâmetros 2172 e 1891 da rotina 132), da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso parâmetro 4022 - Preço fixo rotina 201 (sobrepõe parâmetros 2172 e 1891 da rotina 132), da rotina 132 esteja marcado como Sim, e, caso a opção P. Fixo da rotina 201 - Precificar Produto esteja marcada, o preço do item permanece fixo sem variações sobrepondo os parâmetros 2172 - Permitir Acréscimo na venda com preço fixo e 1891 - Aceitar Desconto no preço fixo, ambos da rotina 132.

Para mais informações acesse o documento DT Validar Preço Fixo da Rotina 201 Sem Variações.

Versão:

300 - V. 28.04

560 - V. 28.04

316 - V. 28.04

336 - V. 28.04

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supervisor
supervisor
DT CADASTRAR E-MAIL DO SUPERVISOR

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

33 5 - Vendas AvançadoProcessamento


Criado campo E-mail Criada a opção Obrigatória na rotina 3309 - Configuração e Apuração de Campanha. Caso a nova opção esteja marcada, o alcance do valor informado neste critério é obrigatório para dar continuidade nas pontuações para o cálculo da meta. Isto significa que para pontuar é necessário atingir este critério, assim, ao apurar valida-se a pontuação somente se tiver atingindo a(s) meta(s) obrigatória(s), caso contrário a apuração permanece zerada.

Para mais informações acesse o documento DT Apurar Metas Obrigatórias.

Versão:

560 - V. 28.04

3309 - V. 28.04

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...

516 - Cadastrar Supervisor. O endereço de e-mail preenchido neste campo  é utilizado pela rotina 1412 - Acompanhamento de Cobrança para envio de e-mail.

Para mais informações acesse o documento DT Cadastrar E-mail do Supervisor.

Versão:

516 - V. 28.04

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configurarmeta
configurarmeta
APURAR METAS OBRIGATÓRIAS

...

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

13 33 -  Recebimento MercadoriaVendas Avançado


Criada a opção Obrigatória na rotina 3309 - Configuração e Apuração de Campanha. Caso a nova opção esteja marcada, o alcance do valor informado neste critério é obrigatório para dar continuidade nas pontuações para o cálculo da meta. Isto significa que para pontuar é necessário atingir este critério, assim, ao apurar valida-se a pontuação somente se tiver atingindo a(s) meta(s) obrigatória(s), caso contrário a apuração permanece zeradaA rotinas 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente Avulsa, realizam o processo de Pré-Devolução que consiste em enviar PDF para o cliente usar como base de sua NF de devolução, esse documento deve ser enviado na próxima venda para o cliente junto com a NF e Boleto. Quando o motorista retornar ele trará a devolução, a NF do cliente e a pré-devolução que o usuário irá conferir e usar como base para a devolução, sem a necessidade de digitar tudo novamente.

Para mais informações acesse o documento DT Gerar Pré-Devolução - Rotinas 1303 e 1346Apurar Metas Obrigatórias.

Versão:

560 - V. 28.04

1303 3309 - V. 28.04

1346 - V. 28.04

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Âncora
consumidorfinal
consumidorfinal
DEVOLUÇÃO DE CONSUMIDOR FINAL SEM ICMS

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria


Criado parâmetro 4020 - Devolução de consumidor final sem ICMS, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim, as rotinas 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (Avulsa) para o Tipo Entrada igual a 6 - Dev. Normal e a opção Gera Num. NF igual a Sim para cliente cadastrado como Consumidor Final e Não Contribuinte, é habilitada a opção Gerar NF de devolução sem ICMS. Assim, o usuário determina se irá gerar ou lançar a devolução sem valor de ICMS em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT Devolução de Consumidor Final Sem ICMS..

Versão:

560 - V. 28.04
1303 - V. 28.04
1346 - V. 28.04

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Âncora
baseipisimplesremessa
baseipisimplesremessa
INFORMAR BASE DE IPI NA NOTA FISCAL DE SIMPLES REMESSA

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria


Criada pemissão de acesso 6 - Permitir informar base de cálculo do IPI, da rotina 530 - Pemitir Acesso a Rotina. Caso usuário tenha permissão para informar a base do IPI é exibido o campo de Base do IPI para que o operador informe/peencha o valor.

Para mais informações acesse o documento DT Informar Base de IPI na Nota Fiscal de Simples Remessa..

Versão:

560 - V. 28.04

1322 - V. 28.04

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Âncora
sqp
sqp
CADASTRAR CAMPANHA SQP

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

33 - Vendas Avançado


Agora é realizada a aplicação de desconto por quantidade vendida de produtos de Sub-Categoria diferentes, não se aplicando por quantidade vendida por produto e sim por variedades de itens da mesma sub-categoria vendida. Otimizando o cadastro da campanha de desconto em massa, facilitando este cadastro em grupo na rotina 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto.

Para mais informações acesse o documento DT Cadastrar Campanha SQP.

Versão:

300 - V. 28.04

316 - V. 28.04

3306 - V. 28.04

2596 - V. 28.04

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Âncora
importar
importar
VALIDAR HORÁRIO DE IMPORTAÇÃO

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

25 - Integrações


Criado parâmetro 4019 - Importar o pedido de venda fora do horário de expediente configurado na rotina 535 - Cadastrar Filiais. Caso esteja marcado como Sim, é permitida importação do pedido fora do horário de expediente configurado na rotina 535 - Cadastrar Filiais.

Para mais informações acesse o documentoDT Validar Horário de Importação.

Versão:

300 - V. 28.04

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Âncora
comissaocompartilhada
comissaocompartilhada
COMISSÃO COMPARTILHADA ENTRE O RCA E O ATENDENTE POR ITEM

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda


Validação do parâmetro 2724 - Calcula comissão do operador dos itens da venda, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim, o WinThor calcula a comissão do operador dos itens na venda. Caso contrário, se marcado como Não, o sistema calcula a comissão do operador do Cabeçalho da venda automaticamente.

Para mais informações acesse o documento DT Comissão Compartilhada Entre o RCA e o Atendente Por Item.

Versão:

300 - V. 28.04

560 - V. 28.04

316 - V. 28.04

336 - V. 28.04

1303 - V. 28.04

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Âncora
deducoes
deducoes
APLICAR TODAS AS DEDUÇÕES

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda


As rotinas 316 - Digitar Pedido de Venda, 336 - Alterar Pedido e a Package Integradora validam a opção Aplicar todas as deduções (PIS/Cofins depois ICMS), do cadastro do cliente na rotina 302 - Cadastrar Cliente, para o cálculo do desconto de PIS e Cofins conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT_Aplicar_Todas_as_Deduções. 

Versão:

Atualizar as rotinas abaixo a partir da versão indicada ou superior:

300 - V. 28.222.01

560 - V. 28.12.121

 302 - V. 28.16.01

316 - V. 28.149.01

336 - V. 28.125.01

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Âncora
consumidorfinalcst
consumidorfinalcst
CADASTRAR CST PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento / 3 - Venda


A rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, exibe a opção Cons. Final, na aba Opções ICMS, caixa Situação Tributária.  O valor informado neste campo refere-se ao Código da Situação Tributária para o cliente parametrizado como Consumidor Final, em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento  DT_Cadastrar_CST_Para_Cliente_Consumidor_Final..

Versão:

Atualizar as rotinas abaixo a partir da versão indicada ou superior:

300 - V. 28.04
560 - V. 28.04
514 - V. 28.04
316 - V. 28.04
336 - V. 28.04

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Âncora
importacao
importacao
PERMITIR EXCLUIR ITEM DO PEDIDO NO ATO DA IMPORTAÇÃO

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

25 - Integrações


Criada a opção  Excluir Itens Selecionados na rotina 2596 - Integração Dados Externos. Assim, no ato da importação do pedido de venda é permitida a exclusão de itens do pedido otimizando a usabilidade da rotina.

Para mais informações acesse o documento DT Pemitir Excluir Item do Pedido no Ato da Importação. 

Versão:

2596 - V. 28.04

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complementar
complementar
EMITIR CT-E COMPLEMENTAR - TIPO DE SERVIÇO SUBCONTRATAÇÃO

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento


Ao gerar CT-e Complementar na rotina 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log. é disponibilizada a opção de Tipo de Serviço Subcontratação em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT Emitir CT-E Complementar - Tipo de Serviço SubContratação.

Versão:

1450 - V. 28.04

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Âncora
gravarpedidoorcamento
gravarpedidoorcamento
VALIDAR GRAVAÇÃO DE PEDIDO OU ORÇAMENTO NA ROTINA 316

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda


Agora é permitido definir se o RCA  poderá emitir orçamento e/ou pedido de venda na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda.

Para mais informações acesse o documento DT Validar Gravação de Pedido e/ou Orçamento na Rotina 316.

Versão:

316 - V. 28.04

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periodo
periodo
INFORMAR PERÍODO DE FATURAMENTO DO CLIENTE

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria


Criado o campo Período Faturamento na rotina 1303 - Devolução de Cliente, assim ao informar este filtro são trazidas as notas de um período determinado conforme o preenchido neste campo.

Para mais informações acesse o documento DT Informar Período de Faturamento do Cliente.

Versão:

1303 - V. 28.04

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gravacao
gravacao
VALIDAR REGISTROS - IMPEDIR GRAVAÇÃO DO MESMO NÚMERO DE NOTA E SÉRIE

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

35 - Ordem de Serviço


Restrita a criação de Nota e Série caso o número da nota e série já tenham sido gerados anteriormente no WinThor.

Para mais informações acesse o documento DT Validar Registros - Impedir Gravação do Mesmo Número de Nota e Série.

Versão:

3503 - V. 28.04

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