Páginas filhas
  • Destaques - Vendas 28.04.

 

VALIDAR CONTABILIZAÇÃO AO CANCELAR NOTA

GRAVAR O TOTAL DAS NOTAS NO CT-E 

APLICAR TODAS AS DEDUÇÕES

VALIDAR A VENDA TV1-NORMAL NA EMISSÃO DE TV5-BONIFICAÇÃO

CALCULAR FECP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA

UTILIZAR CÁLCULO FUNCEP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA

RESTRINGIR CAMPANHA DE BRINDE POR RCA

VALIDAR TRIBUTAÇÃO - COZINHA INDUSTRIAL ISENTO DE ST 

IDENTIFICAR ITENS EM PROMOÇÃO

VALIDAR PREÇO FIXO DA ROTINA 201 SEM VARIAÇÕES

CADASTRAR E-MAIL DO SUPERVISOR

APURAR METAS OBRIGATÓRIAS

DEVOLUÇÃO DE CONSUMIDOR FINAL SEM ICMS

INFORMAR BASE DE IPI NA NOTA FISCAL DE SIMPLES REMESSA

CADASTRAR CAMPANHA SQP

VALIDAR HORÁRIO DE IMPORTAÇÃO

COMISSÃO COMPARTILHADA ENTRE O RCA E O ATENDENTE POR ITEM 

CADASTRAR CST PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL

PERMITIR EXCLUIR ITEM DO PEDIDO NO ATO DA IMPORTAÇÃO 

EMITIR CT-E COMPLEMENTAR - TIPO DE SERVIÇO SUBCONTRATAÇÃO

VALIDAR GRAVAÇÃO DE PEDIDO OU ORÇAMENTO NA ROTINA 316 

INFORMAR PERÍODO DE FATURAMENTO DO CLIENTE

VALIDAR REGISTROS - IMPEDIR GRAVAÇÃO DO MESMO NÚMERO DE NOTA E SÉRIE


VALIDAR CONTABILIZAÇÃO AO CANCELAR NOTA

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento // 13 - Recebimento Mercadoria


Caso a nota fiscal esteja Contabilizada na rotina 2130 - Integração Contábil, não deverá ser permitido o cancelamento da mesma.

Para mais informações acesse o documento DT Validar Contabilização ao Cancelar Nota.

Versão:

1409 - V. 28.04

1436 - V. 28.04

1439 - V. 28.04

1445 - V. 28.04

1463 - V. 28.04

1447 - V. 28.04

1312 - V. 28.04

1316 - V. 28.04

1326 - V. 28.04

Topo da página


GRAVAR O TOTAL DAS NOTAS NO CT-E

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda


No momento da gravação do CT-e  na Tabela PCNFSAID, é gravado o valor total das notas que compõem o CT-e. O total das notas é gravado na campo PCNFSAID.VLTOTALNFCOMPOEMCTE.

Para mais informações acesse o documento DT Gravar o Total das Notas no CT-e.

Versão:

1442 - V. 28.04

1450 - V. 28.04

Topo da página

  

APLICAR TODAS AS DEDUÇÕES

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda


As rotinas 316, 336 e Package Integradora validam a opção Aplicar todas as deduções (PIS/Cofins depois ICMS), no cadastro do cliente rotina 302 para o calculo do desconto de PIS e Cofins conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT_Aplicar_Todas_as_Deduções..

Versão:

300 - V. 28.04

560 - V. 28.04

316 - V. 28.04

336 - V. 28.04

Topo da página


VALIDAR A VENDA TV1-NORMAL NA EMISSÃO DE TV5-BONIFICAÇÃO

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda


Criada a opção Obrigatório informar TV1 em pedidos TV5 na rotina 302 - Cadastrar Cliente, aba 7.1 Parâmetros. Caso ampo Obrigatório informar TV1 em pedidos TV5, esteja marcada como Sim, é obrigatório informar um podido TV1 - Normal para pedidos TV5 - Bonificação. Caso seja preenchido como Não, não é obrigatório informar TV1 para Pedidos TV5.

Para mais informações acesse o documento DT Validar a Venda TV1-Normal na Emissão de TV5-Bonificação.

Versão:

302 - V. 28.04

316 - V. 28.04

Topo da página

  

CALCULAR FECP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria


Caso parâmetro 4029 - Calcular FECP no processo de simples remessa, da rotina 132 esteja marcado como Sim, de acordo com a figura tributária utilizada no processo de emissão de simples remessa e a parametrização realizada, incidirá a alíquota FECP sobre a base do ST da nota.

Para mais informações acesse o documento DT_Calcular_FECP_no_Processo_de_Simples_Remessa.

Versão:

560 - V. 28.04

1306 - V.28.04

1322 - V. 28.04

Topo da página

 

UTILIZAR CÁLCULO FUNCEP NO PROCESSO DE SIMPLES REMESSA

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria


Caso parâmetro 4028 - Calcular FUNCEP no processo de simples remessa esteja marcado como Sim, de acordo com a figura tributária utilizada e a parametrização utilizada, o WinThor calcula o FUNCEP relacionado ao ICMS da Nota.

Para mais informações acesse o documento DT Utilizar Cálculo FUNCEP no Processo de Simples Remessa..

Versão:

560 - V. 28.04

1306 v. 28.04

1322 v. 28.04

Topo da página



RESTRINGIR CAMPANHA DE BRINDE POR RCA

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

3320 - Vendas Avançado


Ao cadastrar campanha de brinde na rotina 3320 - Cadastrar Brinde Express, na finalização do registro é permitido cadastro de Proibição ou Exclusividade de campanha para determinados RCA´s.

Para mais informações acesse o documento DT Restringir Campanha de Brinde Por RCA.

Versão:

3320 - V. 28.04

Topo da página


VALIDAR TRIBUTAÇÃO - COZINHA INDUSTRIAL ISENTO DE ST 

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

2 - Compra // 3 - Venda


As rotinas 203 - Cadastrar Produto e 302 - Cadastrar Cliente exibem os novos campos Isenta ST Cozinha Industrial? e Cozinha Industrial, respecitvamente. Quando marcados como Sim, estes campos definem que o Produto e o Cliente são isentos de ST quando se tratar de cozinha industrial, conforme determina a legislaçã vigente.

Para mais informações acesse o documento  DT Validar Tributação - Cozinha Industrial Isento de ST..

Versão:

560 - V. 28.04

300 - V. 28.04

Topo da página


IDENTIFICAR ITENS EM PROMOÇÃO

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda // 19 - CRM


Os itens que estiverem em promoções vigentes criadas pelas rotinas 561 - Cadastrar Política de Desconto, 357 - Cadastrar Política de Preço Fixo, 3320 - Cadastrar Brinde Express e 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto, passam ser destacados em cor diferenciada na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda.

Para mais informações acesse o documento DT Identificar Itens em Promoção.

Versão:

316 - V. 28.04

1906 - V. 28.04

Topo da página


VALIDAR PREÇO FIXO DA ROTINA 201 SEM VARIAÇÕES 

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda


Criado parâmetro 4022 - Preço fixo rotina 201 (sobrepõe parâmetros 2172 e 1891 da rotina 132), da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso parâmetro 4022 - Preço fixo rotina 201 (sobrepõe parâmetros 2172 e 1891 da rotina 132), da rotina 132 esteja marcado como Sim, e, caso a opção P. Fixo da rotina 201 - Precificar Produto esteja marcada, o preço do item permanece fixo sem variações sobrepondo os parâmetros 2172 - Permitir Acréscimo na venda com preço fixo e 1891 - Aceitar Desconto no preço fixo, ambos da rotina 132.

Para mais informações acesse o documento DT Validar Preço Fixo da Rotina 201 Sem Variações.

Versão:

300 - V. 28.04

560 - V. 28.04

316 - V. 28.04

336 - V. 28.04

Topo da página


DT CADASTRAR E-MAIL DO SUPERVISOR

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento


Criado campo E-mail na rotina 516 - Cadastrar Supervisor. O endereço de e-mail preenchido neste campo  é utilizado pela rotina 1412 - Acompanhamento de Cobrança para envio de e-mail.

Para mais informações acesse o documento DT Cadastrar E-mail do Supervisor.

Versão:

516 - V. 28.04

Topo da página


APURAR METAS OBRIGATÓRIAS

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

33 - Vendas Avançado


Criada a opção Obrigatória na rotina 3309 - Configuração e Apuração de Campanha. Caso a nova opção esteja marcada, o alcance do valor informado neste critério é obrigatório para dar continuidade nas pontuações para o cálculo da meta. Isto significa que para pontuar é necessário atingir este critério, assim, ao apurar valida-se a pontuação somente se tiver atingindo a(s) meta(s) obrigatória(s), caso contrário a apuração permanece zerada.

Para mais informações acesse o documento DT Apurar Metas Obrigatórias.

Versão:

560 - V. 28.04

3309 - V. 28.04

Topo da página


DEVOLUÇÃO DE CONSUMIDOR FINAL SEM ICMS

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria


Criado parâmetro 4020 - Devolução de consumidor final sem ICMS, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim, as rotinas 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (Avulsa) para o Tipo Entrada igual a 6 - Dev. Normal e a opção Gera Num. NF igual a Sim para cliente cadastrado como Consumidor Final e Não Contribuinte, é habilitada a opção Gerar NF de devolução sem ICMS. Assim, o usuário determina se irá gerar ou lançar a devolução sem valor de ICMS em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT Devolução de Consumidor Final Sem ICMS..

Versão:

560 - V. 28.04
1303 - V. 28.04
1346 - V. 28.04

Topo da página



INFORMAR BASE DE IPI NA NOTA FISCAL DE SIMPLES REMESSA

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria


Criada pemissão de acesso 6 - Permitir informar base de cálculo do IPI, da rotina 530 - Pemitir Acesso a Rotina. Caso usuário tenha permissão para informar a base do IPI é exibido o campo de Base do IPI para que o operador informe/peencha o valor.

Para mais informações acesse o documento DT Informar Base de IPI na Nota Fiscal de Simples Remessa..

Versão:

560 - V. 28.04

1322 - V. 28.04

Topo da página


CADASTRAR CAMPANHA SQP

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

33 - Vendas Avançado


Agora é realizada a aplicação de desconto por quantidade vendida de produtos de Sub-Categoria diferentes, não se aplicando por quantidade vendida por produto e sim por variedades de itens da mesma sub-categoria vendida. Otimizando o cadastro da campanha de desconto em massa, facilitando este cadastro em grupo na rotina 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto.

Para mais informações acesse o documento DT Cadastrar Campanha SQP.

Versão:

300 - V. 28.04

316 - V. 28.04

3306 - V. 28.04

2596 - V. 28.04

Topo da página


VALIDAR HORÁRIO DE IMPORTAÇÃO

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

25 - Integrações


Criado parâmetro 4019 - Importar o pedido de venda fora do horário de expediente configurado na rotina 535 - Cadastrar Filiais. Caso esteja marcado como Sim, é permitida importação do pedido fora do horário de expediente configurado na rotina 535 - Cadastrar Filiais.

Para mais informações acesse o documento DT Validar Horário de Importação.

Versão:

300 - V. 28.04

Topo da página


COMISSÃO COMPARTILHADA ENTRE O RCA E O ATENDENTE POR ITEM

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda


Validação do parâmetro 2724 - Calcula comissão do operador dos itens da venda, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim, o WinThor calcula a comissão do operador dos itens na venda. Caso contrário, se marcado como Não, o sistema calcula a comissão do operador do Cabeçalho da venda automaticamente.

Para mais informações acesse o documento DT Comissão Compartilhada Entre o RCA e o Atendente Por Item.

Versão:

300 - V. 28.04

560 - V. 28.04

316 - V. 28.04

336 - V. 28.04

1303 - V. 28.04

Topo da página


APLICAR TODAS AS DEDUÇÕES

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda


As rotinas 316 - Digitar Pedido de Venda, 336 - Alterar Pedido e a Package Integradora validam a opção Aplicar todas as deduções (PIS/Cofins depois ICMS), do cadastro do cliente na rotina 302 - Cadastrar Cliente, para o cálculo do desconto de PIS e Cofins conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT_Aplicar_Todas_as_Deduções. 

Versão:

Atualizar as rotinas abaixo a partir da versão indicada ou superior:

300 - V. 28.222.01

560 - V. 28.12.121

 302 - V. 28.16.01

316 - V. 28.149.01

336 - V. 28.125.01

Topo da página


CADASTRAR CST PARA CLIENTE CONSUMIDOR FINAL

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento / 3 - Venda


A rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, exibe a opção Cons. Final, na aba Opções ICMS, caixa Situação Tributária.  O valor informado neste campo refere-se ao Código da Situação Tributária para o cliente parametrizado como Consumidor Final, em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento  DT_Cadastrar_CST_Para_Cliente_Consumidor_Final..

Versão:

Atualizar as rotinas abaixo a partir da versão indicada ou superior:

300 - V. 28.04
560 - V. 28.04
514 - V. 28.04
316 - V. 28.04
336 - V. 28.04

Topo da página


PERMITIR EXCLUIR ITEM DO PEDIDO NO ATO DA IMPORTAÇÃO

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

25 - Integrações


Criada a opção  Excluir Itens Selecionados na rotina 2596 - Integração Dados Externos. Assim, no ato da importação do pedido de venda é permitida a exclusão de itens do pedido otimizando a usabilidade da rotina.

Para mais informações acesse o documento DT Pemitir Excluir Item do Pedido no Ato da Importação. 

Versão:

2596 - V. 28.04

 Topo da página



EMITIR CT-E COMPLEMENTAR - TIPO DE SERVIÇO SUBCONTRATAÇÃO

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento


Ao gerar CT-e Complementar na rotina 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log. é disponibilizada a opção de Tipo de Serviço Subcontratação em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT Emitir CT-E Complementar - Tipo de Serviço SubContratação.

Versão:

1450 - V. 28.04

 Topo da página


VALIDAR GRAVAÇÃO DE PEDIDO OU ORÇAMENTO NA ROTINA 316

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda


Agora é permitido definir se o RCA  poderá emitir orçamento e/ou pedido de venda na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda.

Para mais informações acesse o documento DT Validar Gravação de Pedido e/ou Orçamento na Rotina 316.

Versão:

316 - V. 28.04

 Topo da página


INFORMAR PERÍODO DE FATURAMENTO DO CLIENTE

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria


Criado o campo Período Faturamento na rotina 1303 - Devolução de Cliente, assim ao informar este filtro são trazidas as notas de um período determinado conforme o preenchido neste campo.

Para mais informações acesse o documento DT Informar Período de Faturamento do Cliente.

Versão:

1303 - V. 28.04

 Topo da página


VALIDAR REGISTROS - IMPEDIR GRAVAÇÃO DO MESMO NÚMERO DE NOTA E SÉRIE

Linha de Produto/Segmento:

PC Sistemas / Distribuição e Logística

Módulo:

35 - Ordem de Serviço


Restrita a criação de Nota e Série caso o número da nota e série já tenham sido gerados anteriormente no WinThor.

Para mais informações acesse o documento DT Validar Registros - Impedir Gravação do Mesmo Número de Nota e Série.

Versão:

3503 - V. 28.04

 Topo da página