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  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Regla de negocio
  4. Menú
  5. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Se efectuó la implementación para dar cumplimiento a la RG 1 RG 001-12 - Posadas - Régimen Retención Percepción, para calcular el impuesto Percepción Municipal de Posadas en los documentos de Entrada y Salida, realizadas en la Municipalidad de Posadas en Misiones.

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M460IMPM.PRW – Cálculo de Perciones Percepciones Municipales – Salida

IMPGENER.PRX – Funciones complementarias de Cálculo

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  1. Verificar que se tenga registrado el código de la municipalidad de Posadas en el Archivo Tablas genéricas – SX5 (S1 Tabla de municipios para zona franca y libre comercio): 

    Si no se tiene se debe agregar. El código debe ser 00005 – Posadas.
  2. En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS) capturar/configurar un Cliente para la municipalidad de Posadas (Actualizaciones | Archivos | Clientes), donde; Cd. Municipio (A1_COD_MUN) = 00005 – POSADAS (carpeta Otros) y la Provincia (A1_EST) sea Misiones (MI).
  3. En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS) capturar/configurar un Proveedor para la municipalidad de Posadas (Actualizaciones | Archivos | Proveedores), donde; Cd. Municipio (A2_COD_MUN) = 00005 – POSADAS (carpeta Otros)  y la Provincia (A2_EST) sea Misiones (MI).
  4. Crear el Impuesto Variable “PMP” para la Percepción de la Municipalidad de Posadas y asignar las Formulas de cálculo M100IMPM y M460IMPM para entrada/salida respectivamente.
    M100IMPM/M460IMPM:Funciones para el cálculo de las Percepciones Municipales (de Posadas)
  5. Se debe crear una TES de Entrada y Salida donde se configure el Impuesto Municipal PMP (con su respectivo CFO, ejemplo: 112/612)
  6. En la rutina de Conf. Adic. Imp. en la tabla “Impuesto Municipal” registramos el impuesto PMP con los CFOs de la TES (punto anterior).
  7. En “Insp Fiscal Vs. Imp” se registran los tipos de Documentos de Entrada/Salida para el Impuesto PMP.
    Image Added
    Ejemplo:
    Impuesto PMP
    Tipo Doc. → NCC
    Tipo Moiv. → Entradas
    Letra Serie → A
    Ag. Fiscal → I - Responsable Inscripto
  8. En Empr vs Z. Fiscal, ingresamos el registro para el Cliente/Proveedor previamente capturados (punto 2 y 3).



Procedimiento:

  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) capturamos una Factura de Salida para el Cliente y TES previamente capturado:
    Calcula correctamente, toma el alícuota de Empr vs Z. Fiscal. (SFH).
    Base -> 1,500.00
    Alícuota SFH -> 3%
    PMP -> 45.00
  2. En Empr vs Z. Fiscal semodifica el alícuota a 0.
  3. Registramos otra Factura de Salida para el Cliente y TES previamente capturado.
    Calcula correctamente, toma el alícuota de Conf. Adic. Imp. (SFF).
    Base -> 1,500.00
    Alícuota SFF -> 5%
    PMP -> 75.00
  4. En el módulo de Compras (SIGACOM) capturamos una Factura una Factura Entrada para el Proveedor y TES previamente capturado:
    Calcula correctamente, toma el alícuota de Empr vs Z. Fiscal. (SFH).
    Base -> 1,500.00
    Alícuota SFH -> 3%
    PMP -> 45.00
  5. En Empr vs Z. Fiscal semodifica el alícuota a 0.
  6. Registramos otra Factura Entrada para el Proveedor y TES previamente capturado.
    Calcula correctamente, toma el alícuota de Conf. Adic. Imp. (SFF).
    Base -> 1,500.00
    Alícuota SFF -> 5%
    PMP -> 75.00
  7. Se aplican mismas configuraciones y testes para NC/ND Cliente/Proveedor


03. REGLA DE NEGOCIO

El sistema solamente efectuará el cálculo del impuesto si todas las configuraciones están correctas (Verificar el apartado "Configuraciones previas").


04
todos los registros estuvieran correctos.05TABLAS UTILIZADAS

  • SA1 - Clientes
  • SA2 - Proveedores
  • SF4 - Tipos de entrada y salida
  • SFC - TES vs. Impuestos
  • SFB - Impuestos Variables
  • SFF - Conf. Adic. Imp.
  • SFZ - Sujeto Fiscal vs. Impuesto
  • SFH - Empr vs Z. Fiscal
  • S1 - Tabla de municipios para zona franca y libre comercio

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