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Nome

Descrição

Conteúdo Padrão







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Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_ACC_ACE

Parâmetro lógico que define se o Financiamento passará de ACC para ACE.

T

MV_ANT_EXPIdentifica qual data será considerada para verificação da Anterioridade (Drawback). 1-Data da NF; 2-Data de Embarque                                1

MV_AVG0001

Próxima seqüência do arquivo a ser gerado para o Siscomex.

1

MV_AVG0002

Diretório de gravação dos Txts Siscomex.

C:\EEC-SISC\ORISISC\

MV_AVG0003

Diretório de retorno dos Txts Siscomex.

\HISSISC\

MV_AVG0004

Conferência de pesos líquido e bruto na gravação do embarque.

F

MV_AVG0005

Desativar gravação de embalagens (EEO) do Embarque.

T

MV_AVG0006

Identificar o último número sequencial utilizado no memorando de exportação.

000001

MV_AVG0007

Indica o diretório raiz do Microsiga Protheus® (ex:\\SERVER\COMP\AP5\).


MV_AVG0008

Permite inclusão de Embarque sem itens.

F

MV_AVG0009

Habilita o campo de digitação de peso bruto total por item.

F

MV_AVG0010

Se True e o MV_AVG0005 = True também, calcula o valor da cubagem baseado nas embalagens do processo.

T

MV_AVG0011

Periodicidade padrão para geracão de RE relacionado aos dias da condição de pagamento para todos os processos enviados ao Siscomex.

-1

MV_AVG0012

Agrupamento padrão para geração do RE. Se o conteúdo for diferente de "N" o usuário não escolhe a opção de agrupamento.

N

MV_AVG0013

Código das despesas de II, IPI, ICMS ou Taxa Siscomex pagas na modalidade débito automático, utilizado para envio de e-mail da solicitação de numerário.


MV_AVG0014

Indica se o envio de e-mail esta habilitado para as funcionalidades do módulo SIGAEEC.

T

MV_AVG0015

Utilizado na Solicitação de numerário, indica o e-mail do depto de tesouraria (Export).


MV_AVG0016

Utilizado na Solicitação de numerário, indica o e-mail do depto de Contas a Pagar (Export).


MV_AVG0017

Indica se na integração com o faturamento o campo C6_PRECO indica o preço FOB, se não atraves do rdmake EECFAT.PRW pode-se mudar o  conteúdo de tal campo.

S

MV_AVG0018

Indica o caminho para geração do arquivo texto de integração IN86.


MV_AVG0019

Indica o código de modelo do documento p/ Integração IN86  padrão.


MV_AVG0020

Habilita tela de edição de anexos de RE no momento da geração.

F

MV_AVG0021

Indica qual o rateio do Frete (1=Peso Liquido, 2=Peso Bruto, 3=Preco FOB) na gravação do campo de preço no Incoterm em processo de exportacao ou embarque.

3

MV_AVG0022

Composição de embalagens no cadastro de Produtos para o packing list ser emitido com estrutura de produtos (produto pai X componentes).

F

MV_AVG0023

Indica para processos de OFF- SHORE o código da Filial Brasil.


MV_AVG0024

Indica para processos de OFF- SHORE o código da Filial Exterior.


MV_AVG0025

Sequência do arquivo de RV p/ Siscomex.

000001

MV_AVG0026

Sequência do arquivo de DDE p/ Siscomex.

000001

MV_AVG0027

Sequência do arquivo de DSE para o Siscomex.

000001

MV_AVG0028

Habilitar opção para alterar o nº do pedido, para renumeração de pedidos já criados anteriormente.

F

MV_AVG0029

Indica se são utilizados processos de Commodities.

F

MV_AVG0030

Código da Unidade de Medida para Tonelada utilizado para processos de commodities.


MV_AVG0031

Código da Unidade de Medida para Quilograma utilizado para processos de commodities.


MV_AVG0032

Código da Unidade de Medida para Libras utilizado para processos de commodities.


MV_AVG0033

Indica se a tela de digitação dos certificados tem mais de 3 linhas de digitação.

F

MV_AVG0034

Código Unidade de Medida em Lotes utilizado para processos de commodities.


MV_AVG0035

Código do Idioma em Português.

PORT.

MV_AVG0036

CPF/CGC Representante Legal (Siscomex).


MV_AVG0037

Código do Idioma em Inglês.

INGLES

MV_AVG0038

Define se a integração de notas fiscais no embarque possui itens.

T

MV_AVG0039

Pagamento antecipado (Exportação).

T

MV_AVG0040

Determina se no C.O. Aladi tem 4 linhas de OBS.

F

MV_AVG0041

Controle de Lotes (não usa conceito de lote TOTVS®).

F

MV_AVG0042

Se .T. gera os arquivos de histórico no Top.

T

MV_AVG0043

Não mostrar a mensagem de confirmação de fixar preço no exterior quando fixar no Brasil.

F

MV_AVG0044

Não mostrar a mensagem de exclusão de processo quando excluir no Brasil.

F

MV_AVG0045

Utilizar IW_Multiline na tela de despesas (Embarque/Processo).

F

MV_AVG0046

Permitir estorno de parcela de cambio com variação.

F

MV_AVG0047

Filtro de doctos pelo idioma do pais no cadastro de paises / clientes.

T

MV_AVG0048

Diretório de gravação dos TXT's contendo informações da Receita Federal IN SRF 315.

C:\

MV_AVG0049

Gerar RE por Ato Concessório?

F

MV_AVG0050

Exibe tela para definir a impressão de capitulo e sub-capitulo para os certificados.

F

MV_AVG0051

Formato do arquivo para envio de e-mail nos relatórios do AVGCRW32 (Crystal).

PDF

MV_AVG0052

Nao efetua a conferencia do total do pedido com o total do faturamento.

F

MV_AVG0053

Diretório de gravação dos temporários para visualização de RPT's.


MV_AVG0054

Habilita botão para digitação do Nro. RE/SD/Ato Concessório.

F

MV_AVG0055

Valor de tolerância para conversão das NFs em R$ para a moeda do processo.

999

MV_AVG0056

Habilita rotina de ordenação decrescente de processos.

T

MV_AVG0057

Habilita a aprovação de credito automático no EASY.

F

MV_AVG0058

Habilita a gravacao da data de embarque efetiva do SISCOMEX.

F

MV_AVG0059

Recalcular totais na gravação dos itens.

T

MV_AVG0060

Inicializar campos na tela de inclusão de itens do Pedido de Exportação (T/F).

T

MV_AVG0061

Nro. Pedido especial para R.V. sem vinculação.


MV_AVG0062

Unidade de Medida da Bolsa (NY) - cents US$/LB


MV_AVG0063

Calculo do Pes.Bruto Total (do item) Qtde*Peso Br. Unit.

F

MV_AVG0064

Configura qual rotina sera executada na integração com o Faturamento (EECFAT/EECFAT2).

EECFAT2

MV_AVG0065

Habilitar/Desabilitar Validação das Unidades de Medida na Geração de RE/DSE.

T

MV_AVG0066

Valor que define a multiplicidade das embalagens.

0.6

MV_AVG0067

Geração de embarque para pedido(s) não faturado.

F

MV_AVG0068

Configuração para pesquisa na tab.preco "1"-Cadastro de Produto; "2"-Tab.Preco; "3"-Ambos.

3

MV_AVG0069

Habilita o envio de e-mail para o resp. do processo, na integração da NF, quando encontrar diferenças entre a NF e o Embarque.

T

MV_AVG0070

Código Alternativo para o pais, a ser utilizado na função TabPreco() para apuração do preço do produto.


MV_AVG0071

Valor do Time-out em minutos integração Crystal (AVCRW32).

5

MV_AVG0072

Habilitar/Desabilitar Historico de Pre-Calculo.

T

MV_AVG0073

Parâmetro que indica os campos do SC5 que não devem ser enviados na integração com faturamento.


MV_AVG0074

Parâmetro que indica os campos do SC6 que não devem ser enviados na integração com faturamento.

C6_LOTECTL, C6_NUMLOTE, C6_DTVALID

MV_AVG0075

Percentual de divergência entre as quantidades informadas na NF e nos itens do embarque.

0

MV_AVG0076

Habilita/Desabilita a msg de confirmação para impressão do custo por item. (Rotina de Pre-Calculo).

T

MV_AVG0077

Habilita/Desabilita os tratamentos de comissão com mais de um agente por item.

F

MV_AVG0078

C.O. Aladi - Bahia - Imprime Descrição da Família?

F

MV_AVG0079

Habilita/Desabilita a replicação de dados nas filiais de off-shore.

F

MV_AVG0080

Carrega os campos já marcados na tela de replicação de dados nas filiais de off-shore.

F

MV_AVG0081

Habilita os tratamentos de alteração de valores após o Embarque.

T

MV_AVG0082

Define o campo do EEC que será considerado como Previsão de Embarque para efeitos de validação.

EEC_ETD

MV_AVG0083

Habilita os tratamentos de Multi Off-Shore.

F

MV_AVG0084

Despesas internacionais que poderão ser incluídas após o embarque, separadas por '/', com base nos campos do EEC.


MV_AVG0085

Se estiver ligado (T), não inclui o desconto na formação de preço dos itens, apenas no total do processo.

F

MV_AVG0086

Define se o valor de comissão percentual será calculado sobre o FOB descontado (FOB - desconto). Se estiver desligado, calcula apenas sobre o FOB(Padrão).

F

MV_AVG0087

Sequência de eventos das parcelas de Câmbio que não devem ser geradas, separados por "/".


MV_AVG0088

Atribuir, automaticamente, o percentual de comissão e o agente de comissão ao incluir um item do processo de exportação.

T

MV_AVG0089

Limpar o conteudo do campo numero SD(EE9_NRSD), de acordo com a RE, ao atualizar os dados com o retorno da averbacao.

F

MV_AVG0090

Define se o sistema bloqueia a edição de um pedido que já tenha todas as suas quantidades embarcadas.

T

MV_AVG0091

Define o emulador de terminal utilizado para acessar o SISCOMEX. "1"-IWW; "2"-Packet.


MV_AVG0092

No cálculo de preços no Pedido e Embarque, define se no rateio das despesas pelos itens haverá acerto ao final se houver sobra.

T

MV_AVG0093

Habilita a manutenção das NF's na preparação da DDE através da grade de apresentação.

F

MV_AVG0094

Habilita o bloqueio de campos no pedido/itens e itens do embarque quando o pedido for originario da integração.

F

MV_AVG0095

Diretório de gravação dos TXT's contendo informações da Receita Federal Registro 85.

C:\

MV_AVG0096

Habilita tratamento de várias Cartas de Crédito por Processo.

F

MV_AVG0097

Se T, não permite que dois usuários façam uma mesma integração ao mesmo tempo.

T

MV_AVG0098

Armazena o ultimo diretorio e arquivo especificado pelo usuário na geração do arquivo txt da rotina EECREG85

C:\Registro85.txt

MV_AVG0099

Habilita o tratamento de controle de produtos na Carta de Crédito.

T

MV_AVG0100

Habilita a impressão da descrição dos itens ao lado da Naladi/SH no Certificado de Origem

F

MV_AVG0101

Habilita mensagem quando não são geradas parcelas de cambio devido a condição de pagamento possuir um adiantamento

T

MV_AVG0102

Habilita verficacao do valor total da nota fiscal na integracao de notas fiscais de saida.

T

MV_AVG0103

Habilita a rotina de RV 1:1.

T

MV_AVG0104

RIEX - Diretório para geração de arquivo XML

C:\

MV_AVG0105

Código do produto padrão para a NFC de Câmbio.


MV_AVG0106

TES padrão para a NFC de Cambio.


MV_AVG0107

Clasificação Fiscal padrão para a NFC de Câmbio.


MV_AVG0108

Valor de tolerância para divergencia entre o valor total na moeda dos itens e o valor total na moeda da capa da NF.

0

MV_AVG0109

Define o número de casas decimais para arredondamento do preço unitário dos itens no pedido/embarque.

4

MV_AVG0110

Define o número de casas decimais para arredondamento do preço total dos itens no pedido/embarque.

2

MV_AVG0111

Fórmula a ser usada no faturamento quando o processo de commodities (MV_AVG0029) estiver ativo


MV_AVG0112

Próximo código livre para inclusão de OIC´s.

1

MV_AVG0113

Grupo de usuarios pertencentes a setores Taticos e/ou estratégicos (Supervisão/Gerência), que terão acessos diferenciados. Ex.: maior prorrogação do RV.

Administradores

MV_AVG0114

Habilitar(T)/Desabilitar(F) Adequações do sistema ao exportador de café.

F

MV_AVG0115

Código da Unidade de Medida para Sacas 50kg.

S5

MV_AVG0116

Código da Unidade de Medida para Sacas 60kg.

S6

MV_AVG0117

Define a safra atual, utilizada na criação de OICs.


MV_AVG0118

Habilita o envio do(s) enquadramento(s) para itens de Drawback.

F

MV_AVG0119

Habilita o Desconto por Itens.

F

MV_AVG0120

Código da Empresa Exportadora de café utilizado na numeração do OIC.


MV_AVG0121

Define o valor máximo em US$ do pedido de exportação para geração da Declaração Simplificada de Exportação (DSE).

20000

MV_AVG0122

Nome do grupo de usuários que podem prorrogar o prazo dos RE's consignados mais de uma vez.


MV_AVG0123

Habilta o Wizard de R.E.

F

MV_AVG0124

Porcentagem usada no cálculo do Seguro.

10

MV_AVG0125

Define se o sistema utiliza os tratamentos de Carta de Crédito por item.

F

MV_AVG0126

Controle de numeração para FFC.

0000001

MV_AVG0127

Define se o campo quantidade de mercadoria do fabricante(24e), enviado ao siscomex(RE), será na unid. comerc. Ou na unid. da NCM.

F

MV_AVG0128

Define o limite de dias que a data liquidação do contrato pode ser maior que a data de vencimento nas parcelas de câmbio.

10

MV_AVG0129

Define o limite de dias que a data liquidação do contrato pode ser maior que a data de entrega dos documentos nas parcelas de câmbio.

10

MV_AVG0130

Define se sera habilitado o botao de comparacao de Notas fiscais com os itens de embarque, na integracao com o modulo contabil(SigaECO).

T

MV_AVG0131

Define se a integração entre o módulo SIGAEEC e SIGAFIN está habilitada.

F

MV_AVG0132

Define se o sistema irá gerar Log do ambiente ao encontrar erro nas contratações de serviços.

F

MV_AVG0133

Define se o sistema irá gerar parcelas de cambio de despesas internacionais na integração SIGAEEC X SigaFin.

F

MV_AVG0134

Controla a numeração dos titulos gerados pela integração SIGAEEC X SIGAFIN.

0

MV_AVG0135

Define o diretório padrão de armazenamento dos arquivos XML utlizados pelo EasyLink.

\XML

MV_AVG0136

Desabilita/Habilita mensagem(opção) para eliminar saldo de pedidos embarcados parcialmente.

F

MV_AVG0137

Define a utilização do novo tratamento de impressão por invoice, onde é feita uma chamada de Crystal para cada invoice.

T

MV_AVG0138

Define se habilita a manutenção de Dados do Fabricante para os itens do Embarque de Exportação (T = true/verdadeiro ou F = false/falso).

T

MV_AVG0139

Define se o valor do Desconto será somado (T) ou subtraído (F) do Valor FOB no caso de Preço Fechado.

T

MV_AVG0140

Imprime o Importador (I) ou o Consignatario (C) no Registro de Exportacao.

I

MV_AVG0141

Habilita (T) o fluxo alternativo da integração entre os módulos SIGAEEC e SIGAFAT.

F

MV_AVG0142

Habilita (T) a integração do módulo SIGAEEC com o sistema INTTRA.

F

MV_AVG0143

Numeração sequencial dos arquivos gerados durante a integração com o sistema INTTRA.

0

MV_AVG0144

Habilita (T) os tratamentos da nova legislação cambial.

T

MV_AVG0145

Código da natureza padrão para internação de recursos no interior.

208

MV_AVG0146

Habilita (T) a Estufagem no SIGAEEC.

F

MV_AVG0147

Endereço do servidor de arquivos do INTTRA.

ftp.cvt.inttra.com

MV_AVG0148

Usuário de acesso ao servidor do INTTRA.


MV_AVG0149

Senha de acesso ao servidor INTTRA.


MV_AVG0150

[Descontinuado] Caminho e nome do programa utilizado para manipulação de arquivos ZIP.


MV_AVG0151

Caminho e nome do programa utilizado para visualização de arquivos PDF.


MV_AVG0152

Altura do arquivo JPG gerado pela função AVPRINTE.

0

MV_AVG0153

Altura do arquivo JPG gerado pela função AVPRINTE.


MV_AVG0154

Indica se o Sistema irá sobrepor (T) a unidade de medida do item com a unidade de medida do RV na vinculação de RV.

T

MV_AVG0155

Indica se o Sistema possuirá (T) tratamentos de exportação de café e exportação regular no mesmo ambiente.

F

MV_AVG0156

Habilita (T) a fase de Pré-Container na Estufagem de Mercadorias.

F

MV_AVG0157

Descrição da estrutura Pré-Container em Estufagem de Mercadorias.

Pré-Container

MV_AVG0158

Nome do recurso que indica a estrutura Pré-Container em Estufagem de Mercadorias.

AVG_CONT

MV_AVG0159

Indica se o ambiente possui (T) tratamentos opcionais de commodities.

F

MV_AVG0160

Não permite a geração da Nota Complementar (T), caso a Nota Única já tenha sido gerada.

T

MV_AVG0161

Imprime (T) o número da Nota Fiscal na Commercial Invoice.

T

MV_AVG0169

Define se o Sistema exibirá a mensagem de liquidar saldo ao realizar alguma alteração no pedido (1=Sim; 2=Não e Elimina Resíduos; 3=Não e Não Elimina Resíduos).

1

MV_AVG0170

Habilita (T) o Controle de Alçadas no SIGAEIC.

F

MV_AVG0171

Define se a integração de RE agrupará os itens por NCM+Descrição (T=Agrupa; F=Não Agrupa <somente NCM>).

F

MV_AVG0173

Define se as despesas nacionais serão replicadas da Filial Brasil para a Filial Off-Shore.

T

MV_AVG0174

Habilita (T) as Notas Fiscais de Remessa.

T

MV_AVG0175

Diretorio onde será criado o arquivo TXT de Integração Fiscal.


MV_AVG0176

Ambiente responsável por enviar as transações (Ex: Client 100, Client 200, etc.).


MV_AVG0177

Habilita (T) ou Desabilita (F) a Alteração e Cancelamento de RE.

T

MV_AVG0180

Habilita (T) a liquidação de câmbio pós embarque para adiantamentos, conforme circular nº 3.436 de 06/02/2009 (RMCCI nº 28).

F

MV_AVG0181

Habilita (T) o Retorno de DDE via RE.

F

MV_AVG0183

Habilita (T) o cálculo alternativo do seguro previsto. Quando ativado, realizará o cálculo direto (% seguro X (total FOB + frete)).

F

MV_AVG0189

Inclusão de embarque sem cotação de moeda cadastrada.

F

MV_AVG0205

Tipo do Documento para Emb. Exportação - LOGIX

XP

MV_AVG0206

Embalagem padrão para pedido de exportação integrado via Mensagem Única.

""

MV_AVG0207

Cond. de Pagto padrão para pedido de exportação integrado via Mensagem Única.

""

MV_AVG0208

Via de Transp. padrão para pedido de exportação integrado via Mensagem Única

""

MV_AVG0209

Incoterm padrão para pedido de exportação integrado via Mensagem Única.

INI

MV_AVG0210

Centro de Custo padrão para titulo de adiantamento de exportação integrado por mensagem única.

""

MV_AVG0212

Separar Mercadorias do RE utilizar NCM. 1=Sempre separar; 2=Nunca separar; 3=Deixar o usuário decidir.

3

MV_AVG0213

Habilita alteração de títulos a Receber do módulo Financeiro permanecendo o mesmo número de título.

T

MV_AVG0214

Habilita geração de várias parcelas de títulos a receber no módulo Financeiro.

T

MV_AVGVLMP

Valor de tolerância (-/+) para o Valor da NF comparado com o Valor do Embarque.

0,25

MV_AVGVLMX

Valor máximo para alterar o valor em Reais na liquidação.

0.50

Card
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id3
labelB
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Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_BLOQUEI

Informe T para submeter todas liberações de pedido a aprovação do crédito, caso contrário informe F.

T




Card
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id4
labelC
class<div>

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_CONTEST

Contabiliza Estorno (SIGAECO - Exportação).

T

MV_CREDCLI

Utilizado na liberação automática de crédito. Utilize "L" para controle de crédito por loja ou "C" para controle de crédito por cliente.

L

MV_CRYSTAL

Diretório de Localização dos Relatórios Crystal Reports (arquivos em formato RPT).

\CRYSTAL\




Card
defaulttrue
id5
labelD
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Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_DESPFOR

Desabilita/Habilita envio de e-mail para o fornecedor de despesas.

F




Card
defaulttrue
id6
labelE
class<div>

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_EAIXSD

Informe o diretório dos XSDusados na validação.

\xsd\totvsmessage

MV_EEC_ECO

Parâmetro lógico que define se existe integração entre os módulos SIGAEEC e SIGAECO.

F

MV_EEC_EDC

Parâmetro lógico que define se existe integração entre os módulos SIGAEEC e SIGAEDC.

F

MV_EEC_EFF

Parâmetro lógico que define se existe integração entre os módulos SIGAEEC e SIGAEFF.

F

MV_EEC0001Define o campo a ser utilizado como parâmetro para geração dos dados a serem enviados ao SPED 1= Data de Embarque; 2= Data de Averbação1
MV_EEC0003Define se utilizará validação para não usar mesma numeração de RE em mais de um Embarque T = Utiliza; F = Não utiliza.F.

MV_EEC0004

Define o saldo a utilizar na Apropriação do Ato.

1= saldo a exp. do compromisso de exportação .

2 = saldo a exp. do insumo no AC.

 0

MV_EEC0005

Define regra de apropriação do Ato Concessório aos itens de embarque: 1,2,3 ou 4.

0

MV_EEC0006

Define qual(is) o(s) TES utilizado(s) nos itens vendidos na modalidade de Drawback.


MV_EEC0007

Define a CFOP padrão utilizada para os itens vendidos na modalidade de Drawback.

7127

MV_EEC0008Habilita a geração de títulos referente a despesas internacionais no Financeiro .T.
MV_EEC0009Mascara para o pedido de exportação integrado via Mensagem Única. #EE7_PEDIDO#
MV_EEC0010Habilita a validação do navio com o cadastro de disponibilidade de navios. .F.
MV_EEC0011Habilita a validação do nr. de voo / viagens, não permitindo a inclusão de um nr. não cadastrado. .F.
MV_EEC0012Define se irá enviar o Pedido de Exportação por mensagem única para outro ERP .F.
MV_EEC0013Define se irá enviar o Frete da capa do Pedido por mensagem única para outro ERP .F.
MV_EEC0014Define se irá enviar o Seguro da capa do Pedido por mensagem única para outro ERP .F.
MV_EEC0015Define se irá enviar o Desconto da capa do Pedido por mensagem única para outro ERP .F.
MV_EEC0016Define a composicao do valor de frete para envio 1=Frete Internac.+Frete Nacional.;2=Frete Internac;3=Frete Nac.;4=nãoEnvia1
MV_EEC0017Define se irá enviar o Frete do item do Pedido por mensagem única para outro ERP .F.
MV_EEC0018Define se irá enviar o Seguro do item do Pedido por mensagem única para outro ERP .F.
MV_EEC0019Define se irá enviar o Desconto do item do Pedido por mensagem única para outro ERP .F.
MV_EEC0020Define se irá enviar o valor da despesa por item somado ao valor FOB do item .F.
MV_EEC0021Define o campo ativo no sistema de onde sera extraída a informação para mensagem da NF de capa do Pedido no envio a outro ERPEE7_OBS
MV_EEC0022Define o campo ativo no sistema de onde sera extraída a informação para mensagem da NF de item do Pedido no envio a outro ERPEE8_PART_N
MV_EEC0023Habilita a opção de alterar um Pedido de Venda integrado através do SIGAEEC .F.
MV_EEC0024Vinculação de Embarque Exp. na emissão de NF Saída 0=Desligado;1=Um Embarque p/ Pedido;2=Tela Seleção 3=Automát. um embarque, Tela Seleção p/ mais de um0
MV_EEC0025Se ligado, envia valor de títulos a receber com comissão e baixa o valor da comissão do título. T
MV_EEC0026Define se enviará o Desconto informado no Pedido de Exportação via Mensagem Única para outro ERP .T.
MV_EEC0027Indica qual valor a ser enviado na integração de v ariação cambial de nota fiscal via mensagem única. 1=Variação NF x Embarque;2=Valor atualizado NF1
MV_EEC0028Código do Portador da Baixa de títulos do tipo Comissão a Deduzir da Fatura 
MV_EEC0029Tipo do Portador da Baixa de títulos do tipo Comissão a Deduzir da Fatura 

MV_EEC0032

Define o motivo de baixa a ser utilizado no momento da baixa dos títulos provisórios gerados na emissão da nota fiscal de exportação.

Normal

MV_EEC0033Define a empresa de destino das mensagens de conta a receber na integração via mensagem única. 
MV_EEC0034Define empresa de destino das mensagens contábeis da integração via mensagem única. 
MV_EEC0035Define empresa de destino das mensagens bancárias para integração via mensagem única. 
MV_EEC0036Define a empresa de destino das mensagens de conta a pagar na integração via mensagem única. 
MV_EEC0037Soma ao peso bruto total do processo o peso bruto da embalagem final .F.
MV_EEC0038Possibilita utilizar os valores de Frete/ Seguro/Outras Despesas dos embarques associados ao pedido ao emitir a Nota Fiscal (.T.) ou não (.F.F.

MV_EEC0039

Possibilita informar o valor de frete já embutido no valor negociado dos itens (.T.) ou não (.F.)

.T./.F.

MV_EEC0041

Desabilita a pergunta se deseja vincular embarque a uma carta de crédito, caso não haja saldo disponível na carta de crédito.

.F.

MV_EEC0042

Permite a compensação dos embarques que possuam adiantamento, valores .T. ou .F.

.F.

MV_EEC0043Caso habilitado, cria um pedido de compras para cada despesa nacional e desabilita a criação de um título no financeiro..F.
MV_EEC0044Define a condição de pagamento padrão para os pedidos de compras criados para as despesas nacionais (módulo de compras).
MV_EEC0045Permite gerar NF de Devolução para processos embarcados e com câmbio liquidado, (.T.) ou (.F.). .F.
MV_EEC0046Ativa a exibiçao e controle dos campos de acréscimos, decréscimos, multa, juros e desconto no controle de câmbio de exportação.F.
MV_EEC0047código empresa FIERGS para integração do certificado de origem. 
MV_EEC0048Determina se será controlada a geração de eventos contábeis de embarque em transito para a despesa de comissão em conta gráfica.T.
MV_EEC0049Indica se serão realizadas integrações contábeis da comissão conta gráfica via EAI durante a manutenção de embarque e liquidação de câmbio.T.
MV_EEC0050Prazo em dias para exibição das notas fiscais de remessa com fim específico de exportação exportação ou para formação de lote.180
MV_EEC0051Determina se o filtro de NFs de Remessa deve ser feito por Item (F) ou por Ncm (T) F
MV_EEC0052Configura como será calculado peso bruto da NFS sem considerar quebra por lote 1-Por Item da NF 2-Por Nota Fiscal 3-Por Item pedido1
MV_EEC0053Define se utiliza a Declaracao única de exportação  .T.
MV_EEC0054Integrador deve efetuar integração com a base de Testes (1) ou com a base de Produção (2) do Portal Unico.1
MV_EEC0055Sincronizar a cotação de moedas entre os módulos SIGAEEC e SIGAFIN. S=Sim N=Não 
MV_EEC0056Parâmetro utilizado para permitir se a comissão conta gráfica será enviada como desconto na baixa do título a receber.F.
MV_EEC0057Códigos de CFOP válidos para as Notas fiscais de saída para formação de lote de exportação. Informe CFOP separados por vírgula, Ex.(6504,6405)

MV_EECAUTO

O número do Pedido de Venda (SIGAFAT) será o mesmo do Pedido de Exportação (SIGAEEC).

F

MV_EECFAT

Habilita (T) a integração entre os módulos SIGAEEC e SIGAFAT.

T

MV_EECFLOG

Permite (T) a geração de log na integração com SIGAFAT.

F

MV_EECI010

Habilita integração do Módulo SIGAEEC X LOGIX via Mensagem Única.

.F.

MV_EECSERI

Série da Nota Fiscal de Complemento de Preço no SIGAFAT.

B

MV_EECUSS

Inicialização da Moeda dos EUA (Dólar).

US$

MV_EFF

Parâmetro lógico que define se o módulo de Financiamento para Exportacao (SIGAEFF) é utilizado .

F

MV_EMPEXP

Empresa de exportacao para o Drawback.

.



Card
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labelF
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Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_FILEXP

Filial da empresa da exportacao para o Drawback.

.




Card
defaulttrue
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labelG
class<div>

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão







Card
defaulttrue
id9
labelH
class<div>

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão







Card
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labelI
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Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_INTITAU

Eletrônica com o Itaú BBA

.T.

MV_INC_PE

Quando verdadeiro permite a inclusão automática de um pedido de exportação caso ele esteja no arquivo TXT como alteração.

F

Card
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labelJ
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Nome

Descrição

Conteúdo Padrão







Card
defaulttrue
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labelK
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Nome

Descrição

Conteúdo Padrão







Card
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labelL
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Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_LOJDESP

Registrar a Loja do Fornecedor genérico.





Card
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labelM
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Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_MESPEXP

Mês/Ano do processamento (SIGAECO - Exportação).


Card
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labelN
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Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_NRAVSG

Identifica o último número sequencial utilizado na Averbação do Seguro.

00000/99

MV_NRPE

Habilita (T) ou Desabilita (F) a numeração automática de Pedido e Embarque.

T

Card
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labelO
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Nome

Descrição

Conteúdo Padrão







Card
defaulttrue
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labelP
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Nome

Descrição

Conteúdo Padrão







Card
defaulttrue
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labelQ
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Nome

Descrição

Conteúdo Padrão







Card
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labelR
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Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_RELACNT

Conta a ser utilizada no envio de E-Mail para os relatórios.


MV_RELAPSW

Senha para autenticação no servidor de e-mail.


MV_RELAUSR

Usuário para autenticação no servidor de e-mail.


MV_RELAUTH

Servidor de e-mail necessita de autenticação?

F

MV_RELFROM

Endereço utilizado no campo FROM no envio de relatórios por e-mail.


MV_RELPSW

Senha da conta de e-mail para envio de relatórios.


MV_RELSERV

Nome do servidor de envio de e-mail utilizado nos relatórios.


MV_RELT

Diretório especificado para impressão de relatórios.

\SPOOL\

MV_RELTIME

Timeout no Envio de EMAIL.

120

Card
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labelS
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Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_SEQAVB

Indica a sequência do arquivo de envio da Data de Averbação.

0




Card
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labelT
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Nome

Descrição

Conteúdo Padrão

MV_TECWIN

Indica se o cliente possui o software TECWIN da empresa Aduaneiras.

F






Card
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labelU
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Nome

Descrição

Conteúdo Padrão







Card
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labelV
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Nome

Descrição

Conteúdo Padrão







Card
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labelW
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Nome

Descrição

Conteúdo Padrão







Card
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labelX
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Nome

Descrição

Conteúdo Padrão







Card
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labelY
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Nome

Descrição

Conteúdo Padrão







Card
defaulttrue
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labelZ
class<div>

Nome

Descrição

Conteúdo Padrão









Importante:

Os parâmetros iniciados por números (após o prefixo \"MV_\") devem ser consultados na célula # .

 


...