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O Sistema Microsiga Protheus® utiliza em suas rotinas configurações padronizadas ou específicas, chamadas de parâmetros.

Parâmetro é uma variável que atua como elemento chave na execução de determinados processamentos. De acordo com seu conteúdo, é possível obter diferentes resultados.

Todas as variáveis são iniciadas pelo prefixo “MV_” e agem sobre diversas operações no sistema.

O módulo de Exportação utiliza vários parâmetros, alguns deles são comuns a outros módulos do Sistema. Caso esses parâmetros sejam alterados, o novo conteúdo será considerado para os demais módulos. Alguns parâmetros são apenas configurações genéricas, como configuração de periféricos (impressoras), datas de abertura, nomenclaturas de moedas, etc.

Clique nas iniciais abaixo para consultar a relação dos parâmetros utilizados pelo SIGAEEC em ordem alfabética:

    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão







    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão

    MV_ACC_ACE

    Parâmetro lógico que define se o Financiamento passará de ACC para ACE.

    T

    MV_ANT_EXP Identifica qual data será considerada para verificação da Anterioridade (Drawback). 1-Data da NF; 2-Data de Embarque                                 1

    MV_AVG0001

    Próxima seqüência do arquivo a ser gerado para o Siscomex.

    1

    MV_AVG0002

    Diretório de gravação dos Txts Siscomex.

    C:\EEC-SISC\ORISISC\

    MV_AVG0003

    Diretório de retorno dos Txts Siscomex.

    \HISSISC\

    MV_AVG0004

    Conferência de pesos líquido e bruto na gravação do embarque.

    F

    MV_AVG0005

    Desativar gravação de embalagens (EEO) do Embarque.

    T

    MV_AVG0006

    Identificar o último número sequencial utilizado no memorando de exportação.

    000001

    MV_AVG0007

    Indica o diretório raiz do Microsiga Protheus® (ex:\\SERVER\COMP\AP5\).


    MV_AVG0008

    Permite inclusão de Embarque sem itens.

    F

    MV_AVG0009

    Habilita o campo de digitação de peso bruto total por item.

    F

    MV_AVG0010

    Se True e o MV_AVG0005 = True também, calcula o valor da cubagem baseado nas embalagens do processo.

    T

    MV_AVG0011

    Periodicidade padrão para geracão de RE relacionado aos dias da condição de pagamento para todos os processos enviados ao Siscomex.

    -1

    MV_AVG0012

    Agrupamento padrão para geração do RE. Se o conteúdo for diferente de "N" o usuário não escolhe a opção de agrupamento.

    N

    MV_AVG0013

    Código das despesas de II, IPI, ICMS ou Taxa Siscomex pagas na modalidade débito automático, utilizado para envio de e-mail da solicitação de numerário.


    MV_AVG0014

    Indica se o envio de e-mail esta habilitado para as funcionalidades do módulo SIGAEEC.

    T

    MV_AVG0015

    Utilizado na Solicitação de numerário, indica o e-mail do depto de tesouraria (Export).


    MV_AVG0016

    Utilizado na Solicitação de numerário, indica o e-mail do depto de Contas a Pagar (Export).


    MV_AVG0017

    Indica se na integração com o faturamento o campo C6_PRECO indica o preço FOB, se não atraves do rdmake EECFAT.PRW pode-se mudar o  conteúdo de tal campo.

    S

    MV_AVG0018

    Indica o caminho para geração do arquivo texto de integração IN86.


    MV_AVG0019

    Indica o código de modelo do documento p/ Integração IN86  padrão.


    MV_AVG0020

    Habilita tela de edição de anexos de RE no momento da geração.

    F

    MV_AVG0021

    Indica qual o rateio do Frete (1=Peso Liquido, 2=Peso Bruto, 3=Preco FOB) na gravação do campo de preço no Incoterm em processo de exportacao ou embarque.

    3

    MV_AVG0022

    Composição de embalagens no cadastro de Produtos para o packing list ser emitido com estrutura de produtos (produto pai X componentes).

    F

    MV_AVG0023

    Indica para processos de OFF- SHORE o código da Filial Brasil.


    MV_AVG0024

    Indica para processos de OFF- SHORE o código da Filial Exterior.


    MV_AVG0025

    Sequência do arquivo de RV p/ Siscomex.

    000001

    MV_AVG0026

    Sequência do arquivo de DDE p/ Siscomex.

    000001

    MV_AVG0027

    Sequência do arquivo de DSE para o Siscomex.

    000001

    MV_AVG0028

    Habilitar opção para alterar o nº do pedido, para renumeração de pedidos já criados anteriormente.

    F

    MV_AVG0029

    Indica se são utilizados processos de Commodities.

    F

    MV_AVG0030

    Código da Unidade de Medida para Tonelada utilizado para processos de commodities.


    MV_AVG0031

    Código da Unidade de Medida para Quilograma utilizado para processos de commodities.


    MV_AVG0032

    Código da Unidade de Medida para Libras utilizado para processos de commodities.


    MV_AVG0033

    Indica se a tela de digitação dos certificados tem mais de 3 linhas de digitação.

    F

    MV_AVG0034

    Código Unidade de Medida em Lotes utilizado para processos de commodities.


    MV_AVG0035

    Código do Idioma em Português.

    PORT.

    MV_AVG0036

    CPF/CGC Representante Legal (Siscomex).


    MV_AVG0037

    Código do Idioma em Inglês.

    INGLES

    MV_AVG0038

    Define se a integração de notas fiscais no embarque possui itens.

    T

    MV_AVG0039

    Pagamento antecipado (Exportação).

    T

    MV_AVG0040

    Determina se no C.O. Aladi tem 4 linhas de OBS.

    F

    MV_AVG0041

    Controle de Lotes (não usa conceito de lote TOTVS®).

    F

    MV_AVG0042

    Se .T. gera os arquivos de histórico no Top.

    T

    MV_AVG0043

    Não mostrar a mensagem de confirmação de fixar preço no exterior quando fixar no Brasil.

    F

    MV_AVG0044

    Não mostrar a mensagem de exclusão de processo quando excluir no Brasil.

    F

    MV_AVG0045

    Utilizar IW_Multiline na tela de despesas (Embarque/Processo).

    F

    MV_AVG0046

    Permitir estorno de parcela de cambio com variação.

    F

    MV_AVG0047

    Filtro de doctos pelo idioma do pais no cadastro de paises / clientes.

    T

    MV_AVG0048

    Diretório de gravação dos TXT's contendo informações da Receita Federal IN SRF 315.

    C:\

    MV_AVG0049

    Gerar RE por Ato Concessório?

    F

    MV_AVG0050

    Exibe tela para definir a impressão de capitulo e sub-capitulo para os certificados.

    F

    MV_AVG0051

    Formato do arquivo para envio de e-mail nos relatórios do AVGCRW32 (Crystal).

    PDF

    MV_AVG0052

    Nao efetua a conferencia do total do pedido com o total do faturamento.

    F

    MV_AVG0053

    Diretório de gravação dos temporários para visualização de RPT's.


    MV_AVG0054

    Habilita botão para digitação do Nro. RE/SD/Ato Concessório.

    F

    MV_AVG0055

    Valor de tolerância para conversão das NFs em R$ para a moeda do processo.

    999

    MV_AVG0056

    Habilita rotina de ordenação decrescente de processos.

    T

    MV_AVG0057

    Habilita a aprovação de credito automático no EASY.

    F

    MV_AVG0058

    Habilita a gravacao da data de embarque efetiva do SISCOMEX.

    F

    MV_AVG0059

    Recalcular totais na gravação dos itens.

    T

    MV_AVG0060

    Inicializar campos na tela de inclusão de itens do Pedido de Exportação (T/F).

    T

    MV_AVG0061

    Nro. Pedido especial para R.V. sem vinculação.


    MV_AVG0062

    Unidade de Medida da Bolsa (NY) - cents US$/LB


    MV_AVG0063

    Calculo do Pes.Bruto Total (do item) Qtde*Peso Br. Unit.

    F

    MV_AVG0064

    Configura qual rotina sera executada na integração com o Faturamento (EECFAT/EECFAT2).

    EECFAT2

    MV_AVG0065

    Habilitar/Desabilitar Validação das Unidades de Medida na Geração de RE/DSE.

    T

    MV_AVG0066

    Valor que define a multiplicidade das embalagens.

    0.6

    MV_AVG0067

    Geração de embarque para pedido(s) não faturado.

    F

    MV_AVG0068

    Configuração para pesquisa na tab.preco "1"-Cadastro de Produto; "2"-Tab.Preco; "3"-Ambos.

    3

    MV_AVG0069

    Habilita o envio de e-mail para o resp. do processo, na integração da NF, quando encontrar diferenças entre a NF e o Embarque.

    T

    MV_AVG0070

    Código Alternativo para o pais, a ser utilizado na função TabPreco() para apuração do preço do produto.


    MV_AVG0071

    Valor do Time-out em minutos integração Crystal (AVCRW32).

    5

    MV_AVG0072

    Habilitar/Desabilitar Historico de Pre-Calculo.

    T

    MV_AVG0073

    Parâmetro que indica os campos do SC5 que não devem ser enviados na integração com faturamento.


    MV_AVG0074

    Parâmetro que indica os campos do SC6 que não devem ser enviados na integração com faturamento.

    C6_LOTECTL, C6_NUMLOTE, C6_DTVALID

    MV_AVG0075

    Percentual de divergência entre as quantidades informadas na NF e nos itens do embarque.

    0

    MV_AVG0076

    Habilita/Desabilita a msg de confirmação para impressão do custo por item. (Rotina de Pre-Calculo).

    T

    MV_AVG0077

    Habilita/Desabilita os tratamentos de comissão com mais de um agente por item.

    F

    MV_AVG0078

    C.O. Aladi - Bahia - Imprime Descrição da Família?

    F

    MV_AVG0079

    Habilita/Desabilita a replicação de dados nas filiais de off-shore.

    F

    MV_AVG0080

    Carrega os campos já marcados na tela de replicação de dados nas filiais de off-shore.

    F

    MV_AVG0081

    Habilita os tratamentos de alteração de valores após o Embarque.

    T

    MV_AVG0082

    Define o campo do EEC que será considerado como Previsão de Embarque para efeitos de validação.

    EEC_ETD

    MV_AVG0083

    Habilita os tratamentos de Multi Off-Shore.

    F

    MV_AVG0084

    Despesas internacionais que poderão ser incluídas após o embarque, separadas por '/', com base nos campos do EEC.


    MV_AVG0085

    Se estiver ligado (T), não inclui o desconto na formação de preço dos itens, apenas no total do processo.

    F

    MV_AVG0086

    Define se o valor de comissão percentual será calculado sobre o FOB descontado (FOB - desconto). Se estiver desligado, calcula apenas sobre o FOB(Padrão).

    F

    MV_AVG0087

    Sequência de eventos das parcelas de Câmbio que não devem ser geradas, separados por "/".


    MV_AVG0088

    Atribuir, automaticamente, o percentual de comissão e o agente de comissão ao incluir um item do processo de exportação.

    T

    MV_AVG0089

    Limpar o conteudo do campo numero SD(EE9_NRSD), de acordo com a RE, ao atualizar os dados com o retorno da averbacao.

    F

    MV_AVG0090

    Define se o sistema bloqueia a edição de um pedido que já tenha todas as suas quantidades embarcadas.

    T

    MV_AVG0091

    Define o emulador de terminal utilizado para acessar o SISCOMEX. "1"-IWW; "2"-Packet.


    MV_AVG0092

    No cálculo de preços no Pedido e Embarque, define se no rateio das despesas pelos itens haverá acerto ao final se houver sobra.

    T

    MV_AVG0093

    Habilita a manutenção das NF's na preparação da DDE através da grade de apresentação.

    F

    MV_AVG0094

    Habilita o bloqueio de campos no pedido/itens e itens do embarque quando o pedido for originario da integração.

    F

    MV_AVG0095

    Diretório de gravação dos TXT's contendo informações da Receita Federal Registro 85.

    C:\

    MV_AVG0096

    Habilita tratamento de várias Cartas de Crédito por Processo.

    F

    MV_AVG0097

    Se T, não permite que dois usuários façam uma mesma integração ao mesmo tempo.

    T

    MV_AVG0098

    Armazena o ultimo diretorio e arquivo especificado pelo usuário na geração do arquivo txt da rotina EECREG85

    C:\Registro85.txt

    MV_AVG0099

    Habilita o tratamento de controle de produtos na Carta de Crédito.

    T

    MV_AVG0100

    Habilita a impressão da descrição dos itens ao lado da Naladi/SH no Certificado de Origem

    F

    MV_AVG0101

    Habilita mensagem quando não são geradas parcelas de cambio devido a condição de pagamento possuir um adiantamento

    T

    MV_AVG0102

    Habilita verficacao do valor total da nota fiscal na integracao de notas fiscais de saida.

    T

    MV_AVG0103

    Habilita a rotina de RV 1:1.

    T

    MV_AVG0104

    RIEX - Diretório para geração de arquivo XML

    C:\

    MV_AVG0105

    Código do produto padrão para a NFC de Câmbio.


    MV_AVG0106

    TES padrão para a NFC de Cambio.


    MV_AVG0107

    Clasificação Fiscal padrão para a NFC de Câmbio.


    MV_AVG0108

    Valor de tolerância para divergencia entre o valor total na moeda dos itens e o valor total na moeda da capa da NF.

    0

    MV_AVG0109

    Define o número de casas decimais para arredondamento do preço unitário dos itens no pedido/embarque.

    4

    MV_AVG0110

    Define o número de casas decimais para arredondamento do preço total dos itens no pedido/embarque.

    2

    MV_AVG0111

    Fórmula a ser usada no faturamento quando o processo de commodities (MV_AVG0029) estiver ativo


    MV_AVG0112

    Próximo código livre para inclusão de OIC´s.

    1

    MV_AVG0113

    Grupo de usuarios pertencentes a setores Taticos e/ou estratégicos (Supervisão/Gerência), que terão acessos diferenciados. Ex.: maior prorrogação do RV.

    Administradores

    MV_AVG0114

    Habilitar(T)/Desabilitar(F) Adequações do sistema ao exportador de café.

    F

    MV_AVG0115

    Código da Unidade de Medida para Sacas 50kg.

    S5

    MV_AVG0116

    Código da Unidade de Medida para Sacas 60kg.

    S6

    MV_AVG0117

    Define a safra atual, utilizada na criação de OICs.


    MV_AVG0118

    Habilita o envio do(s) enquadramento(s) para itens de Drawback.

    F

    MV_AVG0119

    Habilita o Desconto por Itens.

    F

    MV_AVG0120

    Código da Empresa Exportadora de café utilizado na numeração do OIC.


    MV_AVG0121

    Define o valor máximo em US$ do pedido de exportação para geração da Declaração Simplificada de Exportação (DSE).

    20000

    MV_AVG0122

    Nome do grupo de usuários que podem prorrogar o prazo dos RE's consignados mais de uma vez.


    MV_AVG0123

    Habilta o Wizard de R.E.

    F

    MV_AVG0124

    Porcentagem usada no cálculo do Seguro.

    10

    MV_AVG0125

    Define se o sistema utiliza os tratamentos de Carta de Crédito por item.

    F

    MV_AVG0126

    Controle de numeração para FFC.

    0000001

    MV_AVG0127

    Define se o campo quantidade de mercadoria do fabricante(24e), enviado ao siscomex(RE), será na unid. comerc. Ou na unid. da NCM.

    F

    MV_AVG0128

    Define o limite de dias que a data liquidação do contrato pode ser maior que a data de vencimento nas parcelas de câmbio.

    10

    MV_AVG0129

    Define o limite de dias que a data liquidação do contrato pode ser maior que a data de entrega dos documentos nas parcelas de câmbio.

    10

    MV_AVG0130

    Define se sera habilitado o botao de comparacao de Notas fiscais com os itens de embarque, na integracao com o modulo contabil(SigaECO).

    T

    MV_AVG0131

    Define se a integração entre o módulo SIGAEEC e SIGAFIN está habilitada.

    F

    MV_AVG0132

    Define se o sistema irá gerar Log do ambiente ao encontrar erro nas contratações de serviços.

    F

    MV_AVG0133

    Define se o sistema irá gerar parcelas de cambio de despesas internacionais na integração SIGAEEC X SigaFin.

    F

    MV_AVG0134

    Controla a numeração dos titulos gerados pela integração SIGAEEC X SIGAFIN.

    0

    MV_AVG0135

    Define o diretório padrão de armazenamento dos arquivos XML utlizados pelo EasyLink.

    \XML

    MV_AVG0136

    Desabilita/Habilita mensagem(opção) para eliminar saldo de pedidos embarcados parcialmente.

    F

    MV_AVG0137

    Define a utilização do novo tratamento de impressão por invoice, onde é feita uma chamada de Crystal para cada invoice.

    T

    MV_AVG0138

    Define se habilita a manutenção de Dados do Fabricante para os itens do Embarque de Exportação (T = true/verdadeiro ou F = false/falso).

    T

    MV_AVG0139

    Define se o valor do Desconto será somado (T) ou subtraído (F) do Valor FOB no caso de Preço Fechado.

    T

    MV_AVG0140

    Imprime o Importador (I) ou o Consignatario (C) no Registro de Exportacao.

    I

    MV_AVG0141

    Habilita (T) o fluxo alternativo da integração entre os módulos SIGAEEC e SIGAFAT.

    F

    MV_AVG0142

    Habilita (T) a integração do módulo SIGAEEC com o sistema INTTRA.

    F

    MV_AVG0143

    Numeração sequencial dos arquivos gerados durante a integração com o sistema INTTRA.

    0

    MV_AVG0144

    Habilita (T) os tratamentos da nova legislação cambial.

    T

    MV_AVG0145

    Código da natureza padrão para internação de recursos no interior.

    208

    MV_AVG0146

    Habilita (T) a Estufagem no SIGAEEC.

    F

    MV_AVG0147

    Endereço do servidor de arquivos do INTTRA.

    ftp.cvt.inttra.com

    MV_AVG0148

    Usuário de acesso ao servidor do INTTRA.


    MV_AVG0149

    Senha de acesso ao servidor INTTRA.


    MV_AVG0150

    [Descontinuado] Caminho e nome do programa utilizado para manipulação de arquivos ZIP.


    MV_AVG0151

    Caminho e nome do programa utilizado para visualização de arquivos PDF.


    MV_AVG0152

    Altura do arquivo JPG gerado pela função AVPRINTE.

    0

    MV_AVG0153

    Altura do arquivo JPG gerado pela função AVPRINTE.


    MV_AVG0154

    Indica se o Sistema irá sobrepor (T) a unidade de medida do item com a unidade de medida do RV na vinculação de RV.

    T

    MV_AVG0155

    Indica se o Sistema possuirá (T) tratamentos de exportação de café e exportação regular no mesmo ambiente.

    F

    MV_AVG0156

    Habilita (T) a fase de Pré-Container na Estufagem de Mercadorias.

    F

    MV_AVG0157

    Descrição da estrutura Pré-Container em Estufagem de Mercadorias.

    Pré-Container

    MV_AVG0158

    Nome do recurso que indica a estrutura Pré-Container em Estufagem de Mercadorias.

    AVG_CONT

    MV_AVG0159

    Indica se o ambiente possui (T) tratamentos opcionais de commodities.

    F

    MV_AVG0160

    Não permite a geração da Nota Complementar (T), caso a Nota Única já tenha sido gerada.

    T

    MV_AVG0161

    Imprime (T) o número da Nota Fiscal na Commercial Invoice.

    T

    MV_AVG0169

    Define se o Sistema exibirá a mensagem de liquidar saldo ao realizar alguma alteração no pedido (1=Sim; 2=Não e Elimina Resíduos; 3=Não e Não Elimina Resíduos).

    1

    MV_AVG0170

    Habilita (T) o Controle de Alçadas no SIGAEIC.

    F

    MV_AVG0171

    Define se a integração de RE agrupará os itens por NCM+Descrição (T=Agrupa; F=Não Agrupa <somente NCM>).

    F

    MV_AVG0173

    Define se as despesas nacionais serão replicadas da Filial Brasil para a Filial Off-Shore.

    T

    MV_AVG0174

    Habilita (T) as Notas Fiscais de Remessa.

    T

    MV_AVG0175

    Diretorio onde será criado o arquivo TXT de Integração Fiscal.


    MV_AVG0176

    Ambiente responsável por enviar as transações (Ex: Client 100, Client 200, etc.).


    MV_AVG0177

    Habilita (T) ou Desabilita (F) a Alteração e Cancelamento de RE.

    T

    MV_AVG0180

    Habilita (T) a liquidação de câmbio pós embarque para adiantamentos, conforme circular nº 3.436 de 06/02/2009 (RMCCI nº 28).

    F

    MV_AVG0181

    Habilita (T) o Retorno de DDE via RE.

    F

    MV_AVG0183

    Habilita (T) o cálculo alternativo do seguro previsto. Quando ativado, realizará o cálculo direto (% seguro X (total FOB + frete)).

    F

    MV_AVG0189

    Inclusão de embarque sem cotação de moeda cadastrada.

    F

    MV_AVG0205

    Tipo do Documento para Emb. Exportação - LOGIX

    XP

    MV_AVG0206

    Embalagem padrão para pedido de exportação integrado via Mensagem Única.

    ""

    MV_AVG0207

    Cond. de Pagto padrão para pedido de exportação integrado via Mensagem Única.

    ""

    MV_AVG0208

    Via de Transp. padrão para pedido de exportação integrado via Mensagem Única

    ""

    MV_AVG0209

    Incoterm padrão para pedido de exportação integrado via Mensagem Única.

    INI

    MV_AVG0210

    Centro de Custo padrão para titulo de adiantamento de exportação integrado por mensagem única.

    ""

    MV_AVG0212

    Separar Mercadorias do RE utilizar NCM. 1=Sempre separar; 2=Nunca separar; 3=Deixar o usuário decidir.

    3

    MV_AVG0213

    Habilita alteração de títulos a Receber do módulo Financeiro permanecendo o mesmo número de título.

    T

    MV_AVG0214

    Habilita geração de várias parcelas de títulos a receber no módulo Financeiro.

    T

    MV_AVGVLMP

    Valor de tolerância (-/+) para o Valor da NF comparado com o Valor do Embarque.

    0,25

    MV_AVGVLMX

    Valor máximo para alterar o valor em Reais na liquidação.

    0.50

    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão

    MV_BLOQUEI

    Informe T para submeter todas liberações de pedido a aprovação do crédito, caso contrário informe F.

    T




    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão

    MV_CONTEST

    Contabiliza Estorno (SIGAECO - Exportação).

    T

    MV_CREDCLI

    Utilizado na liberação automática de crédito. Utilize "L" para controle de crédito por loja ou "C" para controle de crédito por cliente.

    L

    MV_CRYSTAL

    Diretório de Localização dos Relatórios Crystal Reports (arquivos em formato RPT).

    \CRYSTAL\




    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão

    MV_DESPFOR

    Desabilita/Habilita envio de e-mail para o fornecedor de despesas.

    F




    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão

    MV_EAIXSD

    Informe o diretório dos XSDusados na validação.

    \xsd\totvsmessage

    MV_EEC_ECO

    Parâmetro lógico que define se existe integração entre os módulos SIGAEEC e SIGAECO.

    F

    MV_EEC_EDC

    Parâmetro lógico que define se existe integração entre os módulos SIGAEEC e SIGAEDC.

    F

    MV_EEC_EFF

    Parâmetro lógico que define se existe integração entre os módulos SIGAEEC e SIGAEFF.

    F

    MV_EEC0001 Define o campo a ser utilizado como parâmetro para geração dos dados a serem enviados ao SPED 1= Data de Embarque; 2= Data de Averbação 1
    MV_EEC0003 Define se utilizará validação para não usar mesma numeração de RE em mais de um Embarque T = Utiliza; F = Não utiliza .F.

    MV_EEC0004

    Define o saldo a utilizar na Apropriação do Ato.

    1= saldo a exp. do compromisso de exportação .

    2 = saldo a exp. do insumo no AC.

     0

    MV_EEC0005

    Define regra de apropriação do Ato Concessório aos itens de embarque: 1,2,3 ou 4.

    0

    MV_EEC0006

    Define qual(is) o(s) TES utilizado(s) nos itens vendidos na modalidade de Drawback.


    MV_EEC0007

    Define a CFOP padrão utilizada para os itens vendidos na modalidade de Drawback.

    7127

    MV_EEC0008 Habilita a geração de títulos referente a despesas internacionais no Financeiro  .T.
    MV_EEC0009 Mascara para o pedido de exportação integrado via Mensagem Única.  #EE7_PEDIDO#
    MV_EEC0010 Habilita a validação do navio com o cadastro de disponibilidade de navios.  .F.
    MV_EEC0011 Habilita a validação do nr. de voo / viagens, não permitindo a inclusão de um nr. não cadastrado.  .F.
    MV_EEC0012 Define se irá enviar o Pedido de Exportação por mensagem única para outro ERP  .F.
    MV_EEC0013 Define se irá enviar o Frete da capa do Pedido por mensagem única para outro ERP  .F.
    MV_EEC0014 Define se irá enviar o Seguro da capa do Pedido por mensagem única para outro ERP  .F.
    MV_EEC0015 Define se irá enviar o Desconto da capa do Pedido por mensagem única para outro ERP  .F.
    MV_EEC0016 Define a composicao do valor de frete para envio 1=Frete Internac.+Frete Nacional.;2=Frete Internac;3=Frete Nac.;4=nãoEnvia 1
    MV_EEC0017 Define se irá enviar o Frete do item do Pedido por mensagem única para outro ERP  .F.
    MV_EEC0018 Define se irá enviar o Seguro do item do Pedido por mensagem única para outro ERP  .F.
    MV_EEC0019 Define se irá enviar o Desconto do item do Pedido por mensagem única para outro ERP  .F.
    MV_EEC0020 Define se irá enviar o valor da despesa por item somado ao valor FOB do item  .F.
    MV_EEC0021 Define o campo ativo no sistema de onde sera extraída a informação para mensagem da NF de capa do Pedido no envio a outro ERP EE7_OBS
    MV_EEC0022 Define o campo ativo no sistema de onde sera extraída a informação para mensagem da NF de item do Pedido no envio a outro ERP EE8_PART_N
    MV_EEC0023 Habilita a opção de alterar um Pedido de Venda integrado através do SIGAEEC  .F.
    MV_EEC0024 Vinculação de Embarque Exp. na emissão de NF Saída 0=Desligado;1=Um Embarque p/ Pedido;2=Tela Seleção 3=Automát. um embarque, Tela Seleção p/ mais de um 0
    MV_EEC0025 Se ligado, envia valor de títulos a receber com comissão e baixa o valor da comissão do título.  T
    MV_EEC0026 Define se enviará o Desconto informado no Pedido de Exportação via Mensagem Única para outro ERP  .T.
    MV_EEC0027 Indica qual valor a ser enviado na integração de v ariação cambial de nota fiscal via mensagem única. 1=Variação NF x Embarque;2=Valor atualizado NF 1
    MV_EEC0028 Código do Portador da Baixa de títulos do tipo Comissão a Deduzir da Fatura 
    MV_EEC0029 Tipo do Portador da Baixa de títulos do tipo Comissão a Deduzir da Fatura 

    MV_EEC0032

    Define o motivo de baixa a ser utilizado no momento da baixa dos títulos provisórios gerados na emissão da nota fiscal de exportação.

    Normal

    MV_EEC0033 Define a empresa de destino das mensagens de conta a receber na integração via mensagem única. 
    MV_EEC0034 Define empresa de destino das mensagens contábeis da integração via mensagem única. 
    MV_EEC0035 Define empresa de destino das mensagens bancárias para integração via mensagem única. 
    MV_EEC0036 Define a empresa de destino das mensagens de conta a pagar na integração via mensagem única. 
    MV_EEC0037 Soma ao peso bruto total do processo o peso bruto da embalagem final  .F.
    MV_EEC0038 Possibilita utilizar os valores de Frete/ Seguro/Outras Despesas dos embarques associados ao pedido ao emitir a Nota Fiscal (.T.) ou não (.F .F.

    MV_EEC0039

    Possibilita informar o valor de frete já embutido no valor negociado dos itens (.T.) ou não (.F.)

    .T./.F.

    MV_EEC0041

    Desabilita a pergunta se deseja vincular embarque a uma carta de crédito, caso não haja saldo disponível na carta de crédito.

    .F.

    MV_EEC0042

    Permite a compensação dos embarques que possuam adiantamento, valores .T. ou .F.

    .F.

    MV_EEC0043 Caso habilitado, cria um pedido de compras para cada despesa nacional e desabilita a criação de um título no financeiro. .F.
    MV_EEC0044 Define a condição de pagamento padrão para os pedidos de compras criados para as despesas nacionais (módulo de compras).
    MV_EEC0045 Permite gerar NF de Devolução para processos embarcados e com câmbio liquidado, (.T.) ou (.F.).  .F.
    MV_EEC0046 Ativa a exibiçao e controle dos campos de acréscimos, decréscimos, multa, juros e desconto no controle de câmbio de exportação .F.
    MV_EEC0047 código empresa FIERGS para integração do certificado de origem. 
    MV_EEC0048 Determina se será controlada a geração de eventos contábeis de embarque em transito para a despesa de comissão em conta gráfica .T.
    MV_EEC0049 Indica se serão realizadas integrações contábeis da comissão conta gráfica via EAI durante a manutenção de embarque e liquidação de câmbio .T.
    MV_EEC0050 Prazo em dias para exibição das notas fiscais de remessa com fim específico de exportação ou para formação de lote. 180
    MV_EEC0051 Determina se o filtro de NFs de Remessa deve ser feito por Item (F) ou por Ncm (T)  F
    MV_EEC0052 Configura como será calculado peso bruto da NFS sem considerar quebra por lote 1-Por Item da NF 2-Por Nota Fiscal 3-Por Item pedido 1
    MV_EEC0053 Define se utiliza a Declaracao única de exportação   .T.
    MV_EEC0054 Integrador deve efetuar integração com a base de Testes (1) ou com a base de Produção (2) do Portal Unico. 1
    MV_EEC0055 Sincronizar a cotação de moedas entre os módulos SIGAEEC e SIGAFIN. S=Sim N=Não 
    MV_EEC0056 Parâmetro utilizado para permitir se a comissão conta gráfica será enviada como desconto na baixa do título a receber .F.
    MV_EEC0057 Códigos de CFOP válidos para as Notas fiscais de saída para formação de lote de exportação. Informe CFOP separados por vírgula, Ex.(6504,6405)

    MV_EECAUTO

    O número do Pedido de Venda (SIGAFAT) será o mesmo do Pedido de Exportação (SIGAEEC).

    F

    MV_EECFAT

    Habilita (T) a integração entre os módulos SIGAEEC e SIGAFAT.

    T

    MV_EECFLOG

    Permite (T) a geração de log na integração com SIGAFAT.

    F

    MV_EECI010

    Habilita integração do Módulo SIGAEEC X LOGIX via Mensagem Única.

    .F.

    MV_EECSERI

    Série da Nota Fiscal de Complemento de Preço no SIGAFAT.

    B

    MV_EECUSS

    Inicialização da Moeda dos EUA (Dólar).

    US$

    MV_EFF

    Parâmetro lógico que define se o módulo de Financiamento para Exportacao (SIGAEFF) é utilizado .

    F

    MV_EMPEXP

    Empresa de exportacao para o Drawback.

    .



    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão

    MV_FILEXP

    Filial da empresa da exportacao para o Drawback.

    .




    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão







    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão







    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão

    MV_INTITAU

    Eletrônica com o Itaú BBA

    .T.

    MV_INC_PE

    Quando verdadeiro permite a inclusão automática de um pedido de exportação caso ele esteja no arquivo TXT como alteração.

    F

    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão







    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão







    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão

    MV_LOJDESP

    Registrar a Loja do Fornecedor genérico.





    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão

    MV_MESPEXP

    Mês/Ano do processamento (SIGAECO - Exportação).


    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão

    MV_NRAVSG

    Identifica o último número sequencial utilizado na Averbação do Seguro.

    00000/99

    MV_NRPE

    Habilita (T) ou Desabilita (F) a numeração automática de Pedido e Embarque.

    T

    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão







    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão







    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão







    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão

    MV_RELACNT

    Conta a ser utilizada no envio de E-Mail para os relatórios.


    MV_RELAPSW

    Senha para autenticação no servidor de e-mail.


    MV_RELAUSR

    Usuário para autenticação no servidor de e-mail.


    MV_RELAUTH

    Servidor de e-mail necessita de autenticação?

    F

    MV_RELFROM

    Endereço utilizado no campo FROM no envio de relatórios por e-mail.


    MV_RELPSW

    Senha da conta de e-mail para envio de relatórios.


    MV_RELSERV

    Nome do servidor de envio de e-mail utilizado nos relatórios.


    MV_RELT

    Diretório especificado para impressão de relatórios.

    \SPOOL\

    MV_RELTIME

    Timeout no Envio de EMAIL.

    120

    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão

    MV_SEQAVB

    Indica a sequência do arquivo de envio da Data de Averbação.

    0




    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão

    MV_TECWIN

    Indica se o cliente possui o software TECWIN da empresa Aduaneiras.

    F






    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão







    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão







    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão







    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão







    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão







    Nome

    Descrição

    Conteúdo Padrão









    Importante:

    Os parâmetros iniciados por números (após o prefixo \"MV_\") devem ser consultados na célula # .

     


    Veja também

    Para alterar o conteúdo dos parâmetros envolvidos no módulo de Exportação, consulte o tópico \"Parâmetros\" no módulo Configurador.