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OBRIGAÇÕES FISCAIS

EFD Contribuições - FISA001/FISA008

Acesse o link abaixo para baixar os pacotes que contemplam a atualização para a versão 05 da EFD Contribuições.

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360022158091-MP-FIS-EFD-CONTRIBUI%C3%87%C3%95ES-NOVO-LAYOUT-vers%C3%A3o-005-de-2019

Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização só é possível para os clientes que estenderam a garantia para o ano de 2019.

Facilitador de análise do incidente:

-Arquivo txt;

-Relatório de criticas;

-Tipo de regime;

-Fontes envolvidos; FISA001.PRW/FISA008.PRW.

Para a geração dos principais registros:

Para mais informações sobre a rotina de Apuração da EFD Contribuições, consulte as documentações abaixo:

Apuração EFD Contribuições

Arquivo EFD Contribuições

Manual Apuracão EFD Contribuições em PDF

Preenchimento da Conta contábil na EFD Contribuições

Procedimento para gravar os dados do contabilista - FISA008

Relatório Conferencia EFD Contribuições

Relatório de Conferência da EFD Contribuições - FISR101 (Telas)

Obs: A rotina SPEDPISCOF, foi descontinuada em 2015. O link abaixo contém o comunicado da descontinuação da rotina

EFD Contribuições - Nova apuração e geração do arquivo (FISA001 e FISA008)

BLOCO A: Documentos Fiscais - Serviços (Sujeitos ao ISS)

Conforme o Guia Prático da EFD Contribuições, as operações a serem escrituradas nos registros do Bloco A correspondem às operações de prestação de serviços (Receitas) e/ou de contratação de serviços (custos e/ou despesas geradoras de créditos) que não estão escrituradas nos registros constantes nos Blocos C, D e F.

Registros do Bloco A:

  • Registro A001: Abertura do Bloco A
  • Registro A010: Identificação do Estabelecimento
  • Registro A100: Documento - Nota Fiscal de Serviço
  • Registro A110: Complemento do Documento - Informação Complementar da NF
  • Registro A111: Processo Referenciado
  • Registro A120: Informação Complementar - Operações de Importação
  • Registro A170: Complemento do Documento - Itens do Documento
  • Registro A990: Encerramento do Bloco A

Para gerar o registro A100 e A170 pelo Protheus, seguir as orientações apresentadas no link abaixo:

A100 - Bloco A -Documentos Fiscais – Serviços

BLOCO C: ESCRITURAÇÃO INDIVIDUALIZADA X CONSOLIDADA

Registro C100: Documento - Nota Fiscal (Código 01), Nota Fiscal Avulsa (Código 1B), Nota Fiscal de Produtor (Código 04), NF-e (Código 55) e NFC-e (Código 65).

Para escriturar as notas fiscais de forma INDIVIDUALIZADA gerando os registros C100/C170, é importante observar a pergunta "Indicador Nfe/Cupom? 2- Individ." na wizard da geração do arquivo.

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Registro C180: Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas Pela Pessoa Jurídica (Códigos 55 e 65) – Operações de Vendas

Para escriturar as notas fiscais de forma CONSOLIDADA gerando o registro C180, é importante observar a pergunta "Indicador Nfe/Cupom? 1- Consolidado" na wizard da geração do arquivo.

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BLOCO F: Demais Documentos e Operações

Neste bloco serão informadas pela pessoa jurídica, as demais operações geradoras de contribuição ou de crédito, não informadas nos Blocos A, C e D, conforme tabela abaixo:

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Para a geração de cada um dos registros do Bloco F, seguir as configurações apresentadas nos links abaixo:

Registro F100: Demais Documentos e Operações Geradoras de Contribuição e Créditos

F100 - Via documento de saída sem Escrituração Fiscal

F100 - Via documento de entrada sem Escrituração Fiscal

Registro F120: Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações Geradoras de Créditos com Base nos Encargos de Depreciação e Amortização

F120 - Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado (Depreciação)

Registro F130: Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações Geradoras de Créditos com Base no Valor de Aquisição/Contribuição

F130 - Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado (Aquisição)

Registro F600: Contribuição Retida na Fonte

F600 / 1300 / 1700 - Retenção na Fonte

BLOCO I: Operações das Instituições Financeiras, Seguradoras, Entidades de Previdência Privada, Operadoras de Planos de Assistência à Saúde e Demais Pessoas Jurídicas Referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da lei nº 9.718/98.

De acordo com o Guia Prático da EFD Contribuições, neste bloco serão informadas pelas pessoas jurídicas referidas, as operações geradoras da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, de conformidade com a legislação específica a elas aplicáveis e com a Instrução Normativa RFB nº 1.285, de 2012. A escrituração do Bloco I só é de natureza obrigatória em relação aos fatos geradores a ocorrer a partir de 01 de janeiro de 2014, conforme disposto na IN RFB nº 1.387, de 2013.

Geração do Bloco I pelo Protheus:

Bloco I - Operações das Instituições Financeiras

BLOCO M – Apuração da Contribuição e Crédito do PIS/Pasep e da Cofins

Os registros componentes dos Blocos “M” são escriturados na visão da empresa, diferentemente dos registros informados nos Blocos “A”, “C”, “D” e “F” que são informados na visão de cada estabelecimento da pessoa jurídica que realizou as operações gerados de contribuições sociais ou de créditos.

Registros do Bloco M:

  • Registro M001: Abertura do Bloco M
  • Registro M100: Crédito de PIS/Pasep Relativo ao Período
  • Registro M105: Detalhamento da Base de Calculo do Crédito Apurado no Período – PISPasep
  • Registro M110: Ajustes do Crédito de PIS/Pasep Apurado
  • Registro M115: Detalhamento dos Ajustes do Crédito de PIS/Pasep Apurado
  • Registro M200: Consolidação da Contribuição para o PIS/Pasep do Período
  • Registro M205: Contribuição para o PIS/Pasep a Recolher – Detalhamento por Código de Receita
  • Registro M210: Detalhamento da Contribuição para o PIS/Pasep do Período
  • Registro M211: Sociedades Cooperativas – Composição da Base de Calculo – PIS/Pasep
  • Registro M220: Ajustes da Contribuição para o PIS/Pasep Apurada
  • Registro M225: Detalhamento dos ajustes da Contribuição para o PIS/PASEP apurada
  • Registro M230: Informações Adicionais de Diferimento
  • Registro M300: Contribuição de PIS/pasep Diferida em Períodos Anteriores – Valores a Pagar no Período
  • Registro M350: PIS/Pasep – Folha de Salários
  • Registro M400: Receitas Isentas, não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – PIS/Pasep
  • Registro M410: Detalhamento das Receitas Isentas, não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – Cofins
  • Registro M500: Crédito de Cofins Relativo Ao Período
  • Registro M505: Detalhamento da Base de Calculo do Crédito Apurado no Período – Cofins
  • Registro M510: Ajustes do Crédito de Cofins Apurado
  • Registro M515: Detalhamento dos Ajustes do Crédito de Cofins Apurado
  • Registro M600:  Consolidação da Contribuição para a Seguridade Social - Cofins do Período
  • Registro M605: Cofins a Recolher – Detalhamento por Código de Receita
  • Registro M610: Detalhamento da Contribuição para a Seguridade Social - Cofins do Período
  • Registro M611: Sociedades Cooperativas – Composição da Base de Calculo – Cofins
  • Registro M620: Ajustes da Cofins Apurada
  • Registro M625: Detalhamento dos Ajustes da Cofins Apurada
  • Registro M630: Informações Adicionais de Diferimento
  • Registro M700: Cofins Diferida em Períodos Anteriores – Valores a Pagar no Período
  • Registro M800: Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas Com Suspensão – Cofins
  • Registro M810: Detalhamento das Receitas Isentas, Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão – Cofins
  • Registro M990: Encerramento do Bloco M

Para a geração dos registros do Bloco M pelo Protheus, seguir as orientações apresentadas nos links abaixo:

M110 - Ajuste de Crédito de PIS e COFINS

M205 e M605 - Detalhamento por Código de Receita

M220 - Ajuste de Débito de PIS e COFINS

M400 / M410 / M800 / M810 - FISA001_FISA008

BLOCO P: Apuração da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB)

Conforme disposto nos art. 7º e 8º da Medida Provisória nº 540/2011, convertida na Lei nº 12.546/2011, as empresas que prestam serviços de tecnologia da informação (TI), de tecnologia da informação e comunicação (TIC), serviços de call center, bem como as empresas fabricantes de vestuário e seus acessórios, calçados, bolsas e outros produtos de couro curtido ou natural, etc., se sujeitam à apuração da Contribuição Previdenciária incidente sobre o valor da receita bruta mensal - CPRB, cuja escrituração será efetuada no Bloco “P – Apuração da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta”, da EFD – Contribuições, conforme art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.252/2012.

Registros do Bloco P:

  • Registro P001: Abertura do Bloco P
  • Registro P010: Identificação do Estabelecimento
  • Registro P100: Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta
  • Registro P110: Complemento da Escrituração – Detalhamento da Apuração da Contribuição
  • Registro P199: Processo Referenciado
  • Registro P200: Consolidação da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta
  • Registro P210: Ajuste aa Contribuição Previdenciária Apurada Sobre a Receita Bruta
  • Registro P990: Encerramento do Bloco P

Para gerar o Bloco P, o sistema poderá buscar informações de dois módulos: Faturamento ou Recursos Humanos.

Pelo módulo Faturamento, será possível realizar o cálculo de duas formas diferentes: pelo faturamento total ou considerando as tabelas de livro fiscal (Documentos fiscais).

Parâmetros para realizar o cálculo sobre o Faturamento Total:

Se MV_SPCBPRH = .F. e MV_CPRBNF = .F.

Parâmetros para realizar o cálculo via Documentos fiscais (tabela SFT):

Se MV_SPCBPRH = .F. e MV_CPRBNF = .T.

Parâmetros para realizar o cálculo buscando informações do módulo de RH:

Se MV_SPCBPRH = .T.

Obs.: Neste caso, a equipe de Recursos Humanos deverá ser contatada para a resolução de possíveis incidentes.

Para a geração dos registros do Bloco P pelo Protheus, seguir as orientações apresentadas nos links abaixo:

P100 pelo Faturamento

P100 via Documentos Fiscais

Como atualizar a tabela CG1 - Contribuição Previdenciária

P200 - Código da Receita, Campo 07 - COD_REC

BLOCO 1: Complemento da Escrituração – Controle de Saldos de Créditos e de Retenções, Operações Extemporâneas e Outras Informações

De acordo com o Guia Prático da EFD Contribuições, os registros componentes dos Blocos “1” são escriturados na visão da empresa, nos quais serão relacionadas informações referentes a processos administrativos e judiciais envolvendo o PIS/Pasep e a Cofins, o controle dos saldos de créditos da não cumulatividade, o controle dos saldos de retenções na fonte, as operações extemporâneas, bem como as contribuições devidas pelas empresa da atividade imobiliária pelo RET.

Registro 1100 e 1500 - Controle de Créditos Fiscais

Aproveitamento de Crédito X PER/DCOMP

Devolução de Compra:

A devolução de compra poderá ocorrer no próprio período de compra ou em período posterior. Caso a devolução ocorra no próprio período, então a base de cálculo de crédito será reduzida conforme percentual da devolução. Se a devolução ocorrer em período posterior, então caberá ajuste de redução de crédito. Lembrando que somente teremos devolução de compra no regime Não Cumulativo.

Devolução de Venda:

A devolução de venda também poderá ocorrer no próprio período da venda, ou em período posterior da venda, tanto no regime Cumulativo quando no regime Não Cumulativo. Para o regime Cumulativo, se a devolução ocorrer no próprio período de venda, então a base de cálculo da contribuição será reduzida conforme o percentual de devolução. Se ocorrer em período posterior, então será efetuado estorno mediante ajuste de redução da contribuição.

Para o regime Não Cumulativo, seja a devolução no próprio período, ou em período posterior da venda, em ambos os casos será hipótese de crédito, não haverá estorno da contribuição.

Devolução de compra - Regime Não Cumulativo

Devolução de venda - Regime Não Cumulativo

Devolução de venda - Regime Cumulativo

Devolução - Tabelas

Correção para os últimos ERROR-LOGS identificados:

invalid field name in Alias SCGN000013->CF4_BASPIS on PRINTSFT(FISR101.PRW)

O pacote pode ser acessado no endereço:

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labelCONSULTORIA DE SEGMENTOS

Você já conhece o nosso ESPAÇO FISCAL?

A área ESPAÇO FISCAL da Totvs é destinada a apresentar todas as novidades e atualizações da legislação fiscal e tributária brasileira. 

Confira!  https://www.totvs.com/espaco-fiscal


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Card
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labelEFD ICMS/IPI

EFD ICMS/IPI

Está disponível em nossa Central de Atendimento o pacote de atualização para atender ao Novo Layout do Sped Fiscal 2019. Clique aqui para acessar!

Para mais informações sobre esta Obrigação Fiscal, consulte a seção Fiscal Arquivos Magneticos - SPED Fiscal na Central de Atendimento TOTVS, onde é possível encontrar pacotes de atualização, orientações para a geração de cada registro do arquivo, procedimentos necessários para a correção de erros de validação e informações para a correção de erro-logs.

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Bloco B

Novo Layout

Campo 17 (IND_FRT) do registro C100

A partir de 01/01/2018 passaram a ser:

0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);

1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);

2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros;

3 - Transporte Próprio por conta do Remetente;

4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário;

9 - Sem Ocorrência de Transporte.

Campo 19 (COD_MOT_RES) do registro C176

Acrescentada a opção “5 – Exportação”.
Mais informações sobre o registro C176 podem ser encontrados neste link: Manual Ressarcimento ICMS ST.

Campos COD_MUN_ORIG e COD_MUN_DEST do registro D100

Foram incluídos os campos COD_MUN_ORIG e COD_MUN_DEST no registro D100 – Nota fiscal de Serviço de Transporte. Esta informação já era tratada no registro D130 e para fins de geração do registro a informação deve seguir a mesma regra.

Na íntegra: 1715886 DSERFIS1-3210 DT Geração do Registro D100 Para Documentos Modelo 67 (CT-e OS)

Importante:
Para criação dos campos UF Origem Transporte (F1_UFORITR), Município Origem Transporte (F1_MUORITR), UF Destino Transporte (F1_UFDESTR) e Município Destino Transporte (F1_MUDESTR) será necessário aplicar a patch do link abaixo aceitando apenas os fontes atualizados:

Protheus 12.1.17: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Protheus 12.1.16: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Protheus 11.80: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.

Será necessário substituir o arquivo SDFBRA que está na pasta systemload pelo arquivo SDFBRA.txt disponibilizado nos links acima e executar o UPDDISTR para atualização do dicionário de dados com os novos campos.

Últimas consultas tributárias:

Deck of Cards
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labelPontos Importantes

Artigos relacionados:

FIS0009_Manual_Utilização_SPEDFISCAL FIS0005_SPED_FISCAL

https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/SPDFIS+-+Sped+Fiscal

Manual Atualizador de dicionário de dados - UPDSIGAFIS

Manual Atualizador de dicionário de dados - UPDDISTR


Card
idBlB
labelBloco B
Card
idBlH
labelBloco H

Para verificar o procedimento e atualizar o sistema para a geração do Bloco H, clique aqui

Card
idPA
labelPrincipais alterações
titlePA
PRINCIPAIS ALTERAÇÕES:
Card
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labelConsultoria Tributária
Atualizado recentemente
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labels+EFD

Card
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labelEFD Contribuições
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labelPontos importantes
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labelBloco A
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labelBloco F
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labelBloco M
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labelBloco P
Card
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labelBloco 1
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labelDevoluções
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labelÚltimos Error-logs

A partir de quando se torna obrigatória a entrega no Bloco B no Sped Fiscal? Clique aqui para mais informações.


Artigos relacionados:

MP - FIS - SPEDFISCAL Erro ao aplicar o patch do Bloco B

MP - FIS - SPEDFISCAL - Quando as prestações e retenções devem ser geradas no BLOCO B?

MP - FIS - SPEDFISCAL_FISA300 Erro ao tentar processar a apuração do ISS "FISA300ASERVICO F1O_CODISS REGNOIS Não existe registro relacionado a este código".


Card
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labelBloco H

Para verificar o procedimento e atualizar o sistema para a geração do Bloco H, clique aqui

Card
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labelPrincipais alterações
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PRINCIPAIS ALTERAÇÕES:

Bloco B

Bloco B: Escrituração e apuração do ISS. Será obrigatório, exclusivamente, para contribuintes de ISS domiciliados no Distrito Federal, conforme definições estabelecidas em legislação própria do DF. Para os demais contribuintes deverão ser gerados apenas os registros de abertura e encerramento do Bloco B.


Artigos relacionados:

MP - FIS - SPEDFISCAL Erro ao aplicar o patch do Bloco B

MP - FIS - SPEDFISCAL - Quando as prestações e retenções devem ser geradas no BLOCO B?

MP - FIS - SPEDFISCAL_FISA300 Erro ao tentar processar a apuração do ISS "FISA300ASERVICO F1O_CODISS REGNOIS Não existe registro relacionado a este código".

Campo 17 (IND_FRT) do registro C100

A partir de 01/01/2018 passaram a ser:

0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);

1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);

2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros;

3 - Transporte Próprio por conta do Remetente;

4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário;

9 - Sem Ocorrência de Transporte.


Campo 19 (COD_MOT_RES) do registro C176

Acrescentada a opção “5 – Exportação”.
Mais informações sobre o registro C176 podem ser encontrados neste link: Manual Ressarcimento ICMS ST.


Campos COD_MUN_ORIG e COD_MUN_DEST do registro D100

Foram incluídos os campos COD_MUN_ORIG e COD_MUN_DEST no registro D100 – Nota fiscal de Serviço de Transporte. Esta informação já era tratada no registro D130 e para fins de geração do registro a informação deve seguir a mesma regra.

Na íntegra: 1715886 DSERFIS1-3210 DT Geração do Registro D100 Para Documentos Modelo 67 (CT-e OS)

Importante:
Para criação dos campos UF Origem Transporte (F1_UFORITR), Município Origem Transporte (F1_MUORITR), UF Destino Transporte (F1_UFDESTR) e Município Destino Transporte (F1_MUDESTR) será necessário aplicar a patch do link abaixo aceitando apenas os fontes atualizados:

Protheus 12.1.17: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Protheus 12.1.16: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Protheus 11.80: PACOTE DE ATUALIZAÇÃO

Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.

Será necessário substituir o arquivo SDFBRA que está na pasta systemload pelo arquivo SDFBRA.txt disponibilizado nos links acima e executar o UPDDISTR para atualização do dicionário de dados com os novos campos.







Card
idConsTrib
labelConsultoria de Segmentos

Últimas consultas tributárias:

Atualizado recentemente
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labels+EFD


Card
id2
labelEFD CONTRIBUIÇÕES

EFD CONTRIBUIÇÕES

Não deixe de conferir os conteúdos disponíveis em nossa Central de Atendimento acerca da EFD Contribuições clicando em Fiscal Arquivos Magnéticos - SPED Contribuições.

Clique aqui para acessar os pacotes que contemplam a atualização para a versão 05 da EFD Contribuições.

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id2
Card
idP_I
labelPontos importantes

Artigos relacionados:

Apuração EFD Contribuições

Arquivo EFD Contribuições

Manual Apuracão EFD Contribuições em PDF

Preenchimento da Conta contábil na EFD Contribuições

Procedimento para gravar os dados do contabilista - FISA008

Relatório Conferencia EFD Contribuições

Relatório de Conferência da EFD Contribuições - FISR101 (Telas)


Obs: A rotina SPEDPISCOF, foi descontinuada em 2015. O link abaixo contém o comunicado da descontinuação da rotina.

EFD Contribuições - Nova apuração e geração do arquivo (FISA001 e FISA008)


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labelBloco I

BLOCO I: Operações das Instituições Financeiras, Seguradoras, Entidades de Previdência Privada, Operadoras de Planos de Assistência à Saúde e Demais Pessoas Jurídicas Referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da lei nº 9.718/98.

De acordo com o Guia Prático da EFD Contribuições, neste bloco serão informadas pelas pessoas jurídicas referidas, as operações geradoras da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, de conformidade com a legislação específica a elas aplicáveis e com a Instrução Normativa RFB nº 1.285, de 2012. A escrituração do Bloco I só é de natureza obrigatória em relação aos fatos geradores a ocorrer a partir de 01 de janeiro de 2014, conforme disposto na IN RFB nº 1.387, de 2013.

Geração do Bloco I pelo Protheus:

Bloco I - Operações das Instituições Financeiras

Card
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labelBloco M

BLOCO M – Apuração da Contribuição e Crédito do PIS/Pasep e da Cofins

Para a geração dos registros do Bloco M pelo Protheus, siga as orientações apresentadas nos links abaixo:

M110 - Ajuste de Crédito de PIS e COFINS

M205 e M605 - Detalhamento por Código de Receita

M220 - Ajuste de Débito de PIS e COFINS

M400 / M410 / M800 / M810 - FISA001_FISA008


Card
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labelBloco P

BLOCO P: Apuração da Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta (CPRB)


Para gerar o Bloco P, o sistema poderá buscar informações de dois módulos: Faturamento ou Recursos Humanos.

Pelo módulo Faturamento, será possível realizar o cálculo de duas formas diferentes: pelo faturamento total ou considerando as tabelas de livro fiscal (Documentos fiscais).


Parâmetros para realizar o cálculo sobre o Faturamento Total:

Se MV_SPCBPRH = .F. e MV_CPRBNF = .F.


Parâmetros para realizar o cálculo via Documentos fiscais (tabela SFT):

Se MV_SPCBPRH = .F. e MV_CPRBNF = .T.


Parâmetros para realizar o cálculo buscando informações do módulo de RH:

Se MV_SPCBPRH = .T.

Obs.: Neste caso, a equipe de Recursos Humanos deverá ser contatada para a resolução de possíveis incidentes.


Para a geração dos registros do Bloco P pelo Protheus, siga as orientações apresentadas nos links abaixo:

P100 pelo Faturamento

P100 via Documentos Fiscais

Como atualizar a tabela CG1 - Contribuição Previdenciária

P200 - Código da Receita, Campo 07 - COD_REC

Card
idBL1
labelBloco 1

BLOCO 1: Complemento da Escrituração – Controle de Saldos de Créditos e de Retenções, Operações Extemporâneas e Outras Informações

Para a geração dos registros do Bloco P pelo Protheus, siga as orientações apresentadas nos links abaixo:

Registro 1100 e 1500 - Controle de Créditos Fiscais

Aproveitamento de Crédito X PER/DCOMP


Card
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labelDevoluções

Devolução de Compra:

A devolução de compra poderá ocorrer no próprio período de compra ou em período posterior. Caso a devolução ocorra no próprio período, então a base de cálculo de crédito será reduzida conforme percentual da devolução. Se a devolução ocorrer em período posterior, então caberá ajuste de redução de crédito. Lembrando que somente teremos devolução de compra no regime Não Cumulativo.


Devolução de Venda:

A devolução de venda também poderá ocorrer no próprio período da venda, ou em período posterior da venda, tanto no regime Cumulativo quando no regime Não Cumulativo. Para o regime Cumulativo, se a devolução ocorrer no próprio período de venda, então a base de cálculo da contribuição será reduzida conforme o percentual de devolução. Se ocorrer em período posterior, então será efetuado estorno mediante ajuste de redução da contribuição.

Para o regime Não Cumulativo, seja a devolução no próprio período, ou em período posterior da venda, em ambos os casos será hipótese de crédito, não haverá estorno da contribuição.


Devolução de compra - Regime Não Cumulativo

Devolução de venda - Regime Não Cumulativo

Devolução de venda - Regime Cumulativo

Devolução - Tabelas


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labelConsultoria de Segmentos

Últimas consultas tributárias:

Atualizado recentemente
spacesConSeg
labels+EFD





Card
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labelCAT 42

APURAÇÃO DO RESSARCIMENTO E COMPLEMENTO DO ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA OU ANTECIPADO

O Estado de São Paulo, através da Portaria CAT 42/2018, apresenta uma nova regra de cálculo para ressarcimento ou complemento do ICMS retido por substituição tributária ou antecipado.

Para acessar o pacote de implantação da rotina de Apuração do Ressarcimento e Complemento do ICMS Retido por Substituição Tributária ou Antecipado do Estado de São Paulo no Protheus, clique aqui .


Conheça a funcionalidade da rotina:

FIS0025_Portaria CAT42_APURAÇÃO DO RESSARCIMENTO OU COMPLEMENTO DO ICMS RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA OU ANTECIPADO


O sistema não está carregando os saldos iniciais dos produtos, o que fazer? Verifique na documentação abaixo as possíveis causas que fazem com que os saldos iniciais não sejam carregados.

MP - FIS - FISA190 - Rotina de carregar saldos iniciais não grava informações do produto


Card
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labelDRCST

APURAÇÃO DO RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO E COMPLEMENTO DO ICMS ST

O Estado de SC, através do Decreto Nº 1.818 DE 28/11/2018, introduz, no RICMS/SC-2001 as alterações 3.991 e 3.992, que, em resumo, instituem o ressarcimento, a restituição e a complementação de ICMS retido por substituição tributária em operações anteriores em favor deste Estado. Também dispõe sobre a nova obrigação acessória para a apuração dos valores, a DRCST (Demonstrativo para Apuração Mensal do Ressarcimento, da Restituição e da Complementação do ICMS Substituição Tributária).

Para acessar o pacote de implantação da rotina de Apuração do Ressarcimento, Restituição e Complementação do ICMS ST de Santa Catarina no Protheus, clique aqui


Conheça a funcionalidade da rotina:
Apuração para Ressarcimento, Restituição e Complemento de ICMS - SC


Card
id5
labelGIA SP

GIA SP

Para acessar os pacotes de atualização e o PROCEDIMENTO COMPLETO para a geração do arquivo da GIA através do TAF, clique aqui.

Está disponível em nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - GIA os principais erros referentes a geração do arquivo da GIA SP, não deixe de conferir! 

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(aviso) ATENÇÃO:
A rotina MATA972 que gerava o arquivo da GIA no módulo de Livros Fiscal foi descontinuada, desta forma, o arquivo da GIA deve ser gerado pelo TAF.


12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=688396 ;

12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=688398 ;

type mismatch on AliasSelect  on FSA0080500(FISA008.PRW)

O pacote pode ser acessado no endereço:

12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=688730 ;

12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=688734 ;

Card
effectDuration0.5
idDAPI
labelDAPI-MG

DAPI-MG

Está disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950) a geração do arquivo magnético para entrega da Declaração de Apuração e Informação do ICMS – DAPIO programa no sistema trata, exclusivamente, das informações referentes às notas fiscais relativas às mercadorias que tenham entrado ou saído do estabelecimento com incidência do ICMS.

Clique aqui para acessar os pacotes de atualização das rotinas referentes a DAPI-MG: MATA950, MATXMAG e DAPIMG.INI.

Acesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais erros de validação do arquivo da DAPI-MG entre outros conteúdos.


Principais registros da DAPIMG:

Card
idConsTrib
labelConsultoria Tributária

Últimas consultas tributárias:

Atualizado recentemente
spacesConSeg
labels+EFD

Card
effectDuration0.5
idDAPI
labelDAPI-MG

DAPI-MG - MATA950/MATXMAG

Está disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950) a geração do arquivo magnético para entrega da Declaração de Apuração e Informação do ICMS – DAPI.

O programa no sistema trata, exclusivamente, das informações referentes às notas fiscais relativas às mercadorias que tenham entrado ou saído do estabelecimento com incidência do ICMS.

Acesse no link abaixo os pacotes de atualização das rotinas referente as DAPI-MG (MATA950 / MATXMAG / DAPIMG.INI)

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360018586891-MP-FIS-DAPI-MG-Atualiza%C3%A7%C3%A3o-dos-Fontes

Verifique as informações abaixo para corrigir os erros mais comuns do arquivo DAPIMG:

Entradas: Existindo valor na coluna 1, a soma dos valores das colunas 2 a 11 deverá ser maior que 0,00 (Linha ??)

Saídas: Existindo valor na coluna 1, a soma dos valores das colunas 2 a 10 deverá ser maior que 0,00 (Linha ??)

(seleção) As composições das colunas são feitas através das escriturações das notas fiscais, onde o sistema verifica os campos do TES:

(F4_LFICM) L.Fisc.ICMS x Sit.Trib.ICM (F4_SITTRIB).

É necessário que os campos estejam condizentes:

Exemplo:

L.Fisc.ICMS = Tributado

Sit.Trib.ICM = 00 Tributado

(seleção) Verificar o cadastro de TES das notas fiscais do período com as CFOPs para a(s) linha(s) XX.

Link com as CFOPs que cada linha compõe na geração do arquivo

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DAPI+-+MG                   

                

Para uma análise mais detalhada, filtrar as tabelas SFT e SF3 as notas fiscais do período geradas com as CFOPs que compõem as linhas que ocorrem o problema. 

Verificar se os campos FT/F3_VALCONT, FT/F3_BASEICM, FT/F3_VALICM, FT/F3_OUTRICM,  FT/F3_ISENICM FT_CLASFIS,  estão condizentes.

Independente da escrituração, nenhum desses campos devem estar vazios, ou seja, se por exemplo alguma nota fiscal foi escriturada no livro tributado, os campos FT/F3_VALCONT, FT/F3_BASEICM, FT/F3_VALICM deverão obrigatoriamente estar preenchidos, assim como FT/F3_VALCONT e FT/F3_OUTRICM no livro Outros e FT/F3_VALCONT e FT/F3_ISENICM no livro Isento.

Para existir valores na coluna 2 a 11, deverá existir valor na coluna 1(Linha ??)

Coluna 11 deve ser menor ou igual que coluna 1 (Linha ??)

(seleção) Verificar as notas fiscais com as CFOPs para a linha XX (vide link), e analisar se os campos FT_VALCONT e F3_VALCONT onde os mesmos devem estar preenchidos com valores. Esse erro pode ocorrer quando existe valores na coluna de ICMS Outros/Isentos ou Tributado, mas não existe valor na coluna Valor contábil

Link: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/DAPI+-+MG

(O erro pode ocorrer também se o valor das colunas 2 a 11 estão maiores que a coluna 1)

Coluna 4 deve ser igual a 0,00 (Linha ??)

(seleção) Para correção do erro, o parâmetro MV_DAPIC04 deverá estar em branco.

Após gerar o arquivo novamente.

Campo 87 difere do campo 92 modelo 1 anterior

Este erro informa que o saldo credor do período anterior está diferente do informado no arquivo atual. Neste caso deverá verificar qual o valor que foi entregue(importado no validador e transmitido) no arquivo anterior como saldo credor e verificar se esse é o mesmo valor gerado nesse arquivo. Os valores do saldo credor é pego diretamente da apuração de ICMS.

Para gerar o saldo credor:

(seleção) Para gerar o registro, deverá preencher a pergunta referente a saldo credor do período anterior na wizard de geração do arquivo com o conteúdo AUTO.

Exemplo:

Image Removed

 (seleção) Apuração de ICMS:

Image Removed

(seleção) Valores gerados no arquivo conforme o relatório:

Image Removed

Principais registros da DAPIMG

DAP0001_Coluna_04_da_DAPIMG

DAP0002_Coluna_05_da_DAPIMG

DAP0003_Coluna_06_Entradas_da_DAPIMG

DAP0004_Coluna_07_da_DAPIMG

DAP0005_Coluna_08_da_DAPIMG

DAP0006_Coluna_09_da_DAPIMG

DAP0007_Coluna_10_da_DAPIMG

DAP0008_Coluna_11_da_DAPIMG

DAP0009_Coluna_11_da_DAPIMG_com_redução_de_base_de_ICMS

DAP0010_Linha_016_da_DAPIMG

DAP0011_Linha_017_da_ DAPIMG

DAP0012_Linha_018_da_DAPIMG

DAP0013_Linha_019_da_DAPIMG

DAP0014_Linha_020_da_DAPIMG

DAP0015_Linha_021_da_DAPIMG

DAP0016_Linha_022_da_DAPIMG

DAP0017_Linha_023_da_DAPIMG

DAP0018_Linha_024_da_DAPIMG

DAP0019_Linha_026_da_DAPIMG

DAP0020_Linha_027_da_DAPIMG

DAP0021_Linha_028_da_DAPIMG

DAP0022_Linha_029_da_DAPIMG

DAP0023_Linha_030_da_DAPIMG

DAP0023_Linha_030_da_DAPIMG

DAP0024_Linha_031_da_DAPIMG

DAP0025_Linha_032_da_DAPIMG

DAP0026_Linha_033_da_DAPIMG

DAP0027_Linha_034_da_DAPIMG

DAP0028_Linha_036_da_DAPIMG

DAP0029_Linha_037_da_DAPIMG

DAP0030_Linha_038_da_DAPIMG

DAP0024_Linha_031_da_DAPIMG

DAP0025_Linha_032_da_DAPIMG

DAP0026_Linha_033_da_DAPIMG

DAP0027_Linha_034_da_DAPIMG

DAP0028_Linha_036_da_DAPIMG

DAP0029_Linha_037_da_DAPIMG

DAP0030_Linha_038_da_DAPIMG

DAP0031_Linha_039_da_DAPIMG

DAP0032_Linha_040_da_DAPIMG

DAP0033_Linha_041_da_DAPIMG

DAP0034_Linha_044_da_DAPIMG

DAP0035_Linha_045_da_DAPIMG

DAP0036_Linha_046_da_DAPIMG

DAP0037_Linha_047_da_DAPIMG

DAP0038_Linha_048_da_DAPIMG

DAP0039_Linha_049_da_DAPIMG

DAP0040_Linha_050_da_DAPIMG

DAP0041_Linha_052_da_DAPIMG

DAP0042_Linha_053_da_DAPIMG

DAP0043_Linha_054_da_DAPIMG

DAP0044_Linha_055_da_DAPIMG

DAP0045_Linha_056_da_DAPIMG

DAP0046_Linha_057_da_DAPIMG

DAP0047_Linha_058_da_DAPIMG

DAP0048_Linha_060_da_DAPIMG

DAP0049_Linha_061_da_DAPIMG

DAP0050_Linha_062_da_DAPIMG

DAP0051_Linha_076_da_DAPIMG

DAP0052_Llinha_077_da_DAPIMG

DAP0053_Linha_082_da_DAPIMG

DAP0054_Linha_083_da_DAPIMG

DAP0055_Linha_084_da_DAPIMG

DAP0056_Linha_085_da_DAPIMG

DAP0057_Linha_086_da_DAPIMG

DAP0058_Linha_101_da_DAPIMG

DAP0059_Linha_102_da_DAPIMGDAP0060_Inclusão_de_saldo_credor_da_apuração_de_ICMS

Facilitador de análise do incidente:

-Arquivo txt

-Print do erro

-Relatorio da Dapi - Protheus

-Fontes envolvidos

MATA950/MATXMAG e DAPIMG.INI



Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

DAPI - Declaração de Apuração e Informação do ICMS


Card
effectDuration0.5
idDIME
labelDIME-SC

DIME-SC

- MATA950/MATXMAG/DIMESC.INI

Está disponível na rotina Instruções Normativas (MATA950) a geração do arquivo magnético da DIME -Declaração de ICMS e do Movimento Econômico do Estado de Santa Catarina.

Este arquivo deve ser enviado mensalmente, via internet, utilizando o software da DIME.


Acesse no link abaixo Clique aqui para acessar os pacotes de atualização das rotinas referentes a DIME-SC (: DIMESC / e MATA953)
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360018684732-MP-FIS-DIME-SC-Atualiza%C3%A7%C3%A3o-dos-Fontes.

Acesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais erros de validação do arquivo da DIME-SC entre outros conteúdos.



Para a gerações dos principais Quadros da DIME consulte os links:

DIM0001_Geração_do_Quadro_47_da_DIME-SC

DIM0002_Geração_do_Quadro_90_da_DIME-SC

DIM0003_Geração_do_Quadro_91-Ativo_da_DIME-SC

DIM0004_Geração_do_Quadro_92_da_DIME-SC

DIM0005_Geração_do_Quadro_93_da_DIME-SC

DIM0006_Geração_do_Quadro_94_da_DIME-SC

DIM0007_Geração_do_registro_34_item_120_e_130

Facilitador de análise do incidente

Informar o REGISTRO e CAMPO nos quais está sendo apresentado o  incidente conforme layout.:

Informar arquivo gerado.

Enviar  print do erro.  

Enviar o print da apuração de icms (todas as abas).

Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo.

Fontes envolvidos

DIMESC.PRW/MATA950/MATXMAG/DIMESC.INI_34_item_120_e_130


Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

FIS0001_DIME_Declaração_de_ICMS_e_do_Movimento_Econômico_do_Estado_de_SCSCDIME - Declaração de ICMS e do Movimento Econômico do Estado de Santa Catarina

Card
effectDuration0.5
idDCTF
labelDCTF

DCTF

- Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - MATA978

Está disponível a rotina Declaração de Contribuições e Tributos Federais (MATA978) com o objetivo de prestar mensalmente, informações referentes à obrigação principal de tributos e contribuições federais. A obrigação foi instituída em 1986, por meio da IN SRF 129/86.


Acesse no link abaixo Clique aqui para acessar os pacotes de atualização da DCTF (MATA978).

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360018691652-MP-FIS-DCTF-Atualiza%C3%A7%C3%A3o-dos-FontesAcesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais erros de validação do arquivo da DCTF entre outros conteúdos.


Para gerar os principais registros verifique a documentação abaixo:

DCT0001_Inconsistência_no_Registro_R01

DCT0002_Arquivo_Gerado_do_Protheus_não_Aparece_com_o_Código_de_Receita

ARQ0010_Erro_Codigo_da_Receita_R10_DCTF

ARQ0042_DCTF_PARAMETRO_MV_TPTITU

ARQ0058_Aglutinar_titulos_PCC_DCTF

ARQ0085 Erro_Logradouro_DCTF

Facilitador de análise do incidente:

Informar o REGISTRO e CAMPO nos quais está sendo apresentado o  incidente conforme layout.:

Encaminhar o arquivo gerado.

Enviar  print do erro.  

Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo.

Fontes envolvidos

ARQ0058_Aglutinar_titulos_PCC_DCTF

ARQ0085 Erro_Logradouro_DCTFMATA978.PRW



Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0025_DCTF


Card
effectDuration0.5
idGNREWS
labelGNRE-WS

GNRE WS

- FISA117/ FISA095

Segue abaixo o link com o pacote de atualização das rotinas referente a Gnre Ws (FISA095 / FISA117 / FISA119):referentes a GNRE WS: FISA095, FISA117 e FISA119.

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360018331292-MP - FIS - GNREON - E - GNRE - WS - Atualiza%C3%A7%C3%A3o-Atualização da - rotina - GNREON -e-GNRE-WS-FISA095-e GNRE WS


Acesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais problemas referentes a GNRE WS entre outros assuntos.

 (aviso) Para transmissão é importante que o RPO do TSS esteja atualizado.


Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

Parte 1: Configurando o TSS para a GNRE WS

TSS0015_Configuração_do_Job_de_ Transmissão_da_GNRE


Parte 2: Rotina FISA117 Cadastro Informações Extras GNRE WS

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0041_Cadastro_Informacoes_Extras_GNRE_WS


Parte 3: Gerando a GNRE WS FISA095

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0039_GNREWS_Guia_Nacional_de_Recolhimento_via_Web_Service 

Card
effectDuration0.5
idGNRE ONLINE
labelGNRE ONLINE

GNRE ONLINE

Segue abaixo o link com o pacote de atualização das rotinas referentes a GNREONLINE (GNREON):GNRE ONLINE: GNREON.

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360018331292-MP - FIS - GNREON - E - GNRE - WS - Atualiza%C3%A7%C3%A3o-Atualização da - rotina - GNREON - e - GNRE -WS-FISA095-WS


Acesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais problemas referentes a GNRE ONLINE entre outros assuntos.

 

Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/GNR0001_Pontos_importantes_para_gerar_a_GNRE_Online                        

http://tdn.totvs.com/display/PROT/GNRE+Online?preview=/145359417/145883649/FIS_GNRE_Online.pdf

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0017_GNREON_Guia_Nacional_de_Recolhimento_de_Tributos

http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0077_PRINCIPAIS_PONTOS_GNREON


Abaixo link com o Manual para Preenchimento do XML de Lote onde possui os códigos para cada UF:

http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/automacao.jsp#

Card
effectDuration0.5
idSEFII
labelSEFII

SEFII


Está disponível na rotina SEF II (SEFII) a geração do arquivo magnético baseado no Ato Cotepe 35/05 atualizado pelo AC 40/09 – Anexo II (publicado no DOU de 13/10/2009). Esse arquivo contém informações sobre as operações internas e interestaduais realizadas por contribuintes de Pernambuco, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda.


Após a geração do arquivo SEF, é imprescindível a validação das informações declaradas. Logo, o programa SEF II executa essa tarefa. Essa validação é o pré-requisito básico a ser observado antes do envio do referido arquivo para a Secretaria. O programa mencionado, assim como sua documentação, estão disponíveis no endereço www.sefaz.pe.gov.br da SEFAZ/PE.


Segue pacote de atualização das rotinas referente a SEFII:

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360019732932-MP-FIS-SEFII-Atualiza%C3%A7%C3%A3o-dos-Fontes



Geração do -RI (Registro de Inventário) - ICMS

Arquivo gerado pela rotina MATR460 - Inventário P7 NOME_DO_ARQUIVO+EMPRESA+FILIAL


A pergunta Nome arq. Gerado no Reg. Inv. Mod P7 deve conter a empresa e Filial



Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 1-LA-ICMS/GIAM-ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 20-Livros fiscais, mapas e documentos de controle e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 5-Livro de resultados e obrigações.


Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 2-eDoc-Extrato, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 91-Extrato de documentos fiscais, quando selecionado o layout eDoc-Extrato e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 9-Extratos de documentos.


Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 3-RI (Registro de Inventário) - ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 21-Livros fiscais de apuração, quando selecionado o layout RI (Registro de Inventário) e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 6-Livros e mapas de controle.


Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 4- Prodepe - GI/ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 30 - Guia de informações Econômicos Fiscais e declarações e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 7-Guia de informações Econômicos Fiscal.


Para a gerar os principais Registros:

SEF0001_As_Informações_que_Identificam_o_Documento_não_Estão_em_Conformidade_com_o_Leiaute

SEF0002_Não_Conformidade_ao_Validar_SEFII_Registro_E360

SEF0003_Mensagem_"Não_foi_Possível_Conectar_com_o_Servidor_do_SEFAZ


Facilitador de análise do incidente

Encaminhar arquivo txt

Print do erro

Demonstrar as Wizards da SEFII

Fontes Envolvidos.

SEFII.PRW


Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0024_SEFII

Card
effectDuration0.5
idSINTEGRA
labelSINTEGRA

SINTEGRA - MATA940


Temos disponível a rotina de geração do arquivo magnético do SINTEGRA.

Esta resolução estabelece procedimentos para a aquisição de mercadoria, bem ou serviço com a isenção do ICMS prevista no item 136 da Parte 1 do Anexo I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2.002, por órgãos da Administração Pública Estadual Direta, suas autarquias e fundações.


Acesse no link abaixo o pacote de atualização das rotinas referente ao SINTEGRA (MATA940).
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360018673452-MP-FIS-SINTEGRA-Atualiza%C3%A7%C3%A3o-dos-Fontes



Para a gerar os principais Registros:

SIN0001_Geração_do_Registro_74_no_Arquivo_Sintegra

SIN0002_Geração_de_Registro_Tipo_54_para_CFOP's_de_Serviço_no_Arquivo_SINTEGRA

SIN0003_Inclusão_de_Alíquota_de_ICMS_ao_Gerar_Registro_50_no_SINTEGRA



Facilitador de análise do incidente:

- Encaminhar arquivo txt

- Print do erro

- Demonstrar as Wizards do Sintegra

- Fontes Envolvidos: MATA940/MATA950/SINTEG05.INI/SINTMG05.INI


Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:

Sintegra Nacional

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/Sintegra+Nacional+-+MP11+–+36824


Sintegra Minas Gerais – SINTMG05

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=196805300

http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0039_Registro_88stes_Sintegra_Minas_Gerais

Card
effectDuration0.5
idFCI
labelFCI

FCI

- FISA061

Está disponível a rotina de Geração do Arquivo Magnético FCI – Ficha de Conteúdo de Importação (FISA061) conforme especificado e definido no Convênio ICMS 38, de 22 de maio de 2013 – DOU de 23.05.2013 (revogação do Ajuste SINIEF nº 19, de 07.11.2012 – DOU 1 de 09.11.2012).

Acesse no link abaixo os pacotes de atualização das rotinas referentes a FCI (FISA061 / FISXFUNFCIXFUN)

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360018979191-MP - FIS - FCI - As - rotinas - para - a -gera%C3%A7%C3%A3o-geração do - arquivo -da-FCI-est%C3%A3o-desatualizadasda FCI estão desatualizadas

Acesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais problemas referentes a FCI.

 

Para a gerar os principais Registros:

FCI0001_Apuração_de_FCI_com_menos_de_40%_de_item_importado

FCI0002_Componente_com_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco

FCI0003_Componente_sem_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco

FCI0004_Revenda_com_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco

FCI0005_Revenda_sem_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco

FCI0007_Percentual_de_produto_importado_e_confecção_de_produto_nacionalizado

FCI0008_Produto_importado_e_nacional

FCI0009_Cadastro_de_estruturas_tabela_SG1

FCI0010_Pré-requisitos_para_gerar_FCI

FCI0011_Versão_do_validador_na_Wizard?

FCI0012_Campos_CFD_PERCAL_e_CFD_PERVEN_com_diferenças



Facilitador de análise do incidente

  • Encaminhar os dados na da tabela CFD;
  • Solicitar arquivo gerado;
  • Conteúdo do parametro parâmetro MV_FCICALC (só pode ser 1 ou 3);
  • Verificar se o problema ocorre no campo CFD_VSAIIE ou CFD_VPARIM;
  • CFD_VPARIM, verificar se a tabela SA8 foi preenchida.


TABELA CFD não é gerada ou está vazia.

- CFD_FCICOD = Vazio: produtos que já foram apurados e já possuem códigos de períodos anteriores não devem ser levados para o arquivo a menos que a origem da mercadoria seja alterada.

- CFD_ORIGEM diferente de 0: Origem 0 se trata de produto com origem nacional e portanto não deve ser levado para o arquivo. Só serão levados para o arquivo, produtos com origens 3, 5 ou 8.

- CFD_PERVEN no mesmo mês de geração do arquivo .txt: Somente serão levados para o arquivo, os produtos apurados no mesmo mês que a geração do arquivo.


Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:         

Segue abaixo algumas documentações sobre o funcionamento da rotina FISA061:

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=185758724

http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0079_-_Funcionamento_FCI


Quanto aos relatórios de conferência, possuímos os relatórios FCIR001, FCIR002 e FCIR003:

http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=286228020

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=238033729

Card
effectDuration0.5
idCOTEPE35
labelCOTEPE35

COTEPE35

Está disponível na rotina Ato Cotepe 35 (COTEPE35) a geração do arquivo magnético baseado no Ato Cotepe 35/05 de 17 de junho de 2005, alterado pelos Atos Cotepe 70/05 e 49/06.

Esse arquivo contém informações sobre as operações internas e interestaduais efetuadas por contribuintes do Distrito Federal, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda.


Acesse no link abaixo o pacote de atualização das rotinas referentes a Ato Cotepe 35 (COTEPE35)

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360019958252-MP-FIS-Ato-Cotepe-35-Atualiza%C3%A7%C3%A3o-dos-Fontes



 

Facilitador de análise do incidente

Informar o REGISTRO e CAMPO nos quais está sendo apresentado o  incidente conforme layout.:

Encaminhar o arquivo gerado.

Enviar  print do erro.  

Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo.

Fontes envolvidos

COTEPE35.PRW


Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo:         

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0001_COTEPE35


Card
effectDuration0.5
idCAT79 - CONV115
labelCAT79 - CONV115

PORTARIA

CAT79

CAT 79 e CONVÊNIO 115/2003

Dispõe sobre a uniformização e disciplina a emissão, escrituração, manutenção e prestação das informações dos documentos fiscais emitidos em via única por sistema eletrônico de processamento de dados para contribuintes prestadores de serviços de comunicação e fornecedores de energia elétrica.


Pacote de atualização das rotinas referente a CAT79 e CONVÊNIO 115:a CAT 79 e CONVÊNIO 115:

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360018688392-MP - FIS - Atualiza%C3%A7%C3%A3o-Atualização das - rotinas - Convenio - 115 - e - CAT - 79


Boletim:

http://tdn.totvs.com/display/PROT/FIS0078_Portaria_CAT79

FIS0013_Convênio_115/2003

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/MSERV-859_PONTO_DE_ENTRADA_CV115MUN_CAMPO_09_ARQ_CADSTRO_CONV115


Facilitador de análise do incidente

  • Informar o REGISTRO e CAMPO nos quais está sendo apresentado o  incidente conforme layout.:o CAMPO que estão apresentando o incidente conforme layout;
  • Encaminhar o arquivo gerado.;
  • Enviar  print do erro.  ;
  • Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo.;
  • Fontes Data dos fontes envolvidos: MATA950.PRW e MATXMAG.PRW


Card
effectDuration0.5
idGISS ONLINE
labelGISS ONLINE

GISS ONLINE - NOVAGISS

Está disponível na Rotina Instruções Normativas (MATA950), a geração do arquivo para importação da GISS online – GISS Online – Guia de Informação de ISSQN – Layout Único, sendo adicionado a opção “Aglutina Obrigação?” que tem o objetivo de permitir ao usuário aglutinar as informações de duas ou mais filiais por CNPJ e Inscrição Municipal.


Acesse no link abaixo o pacote de atualização das rotinas referentes a NOVAGISS:

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360021649472-MP - FIS - NOVAGISS -Atualiza%C3%A7%C3%A3o-Atualização dos - Fontes - e - arquivo - INI


Boletim Técnico:
FIS0014_Giss_Online_Layout_Único


Facilitador de análise do incidente

  • Informar o REGISTRO e CAMPO nos quais está sendo apresentado o  incidente o CAMPO que estão apresentando o incidente conforme layout;
  • Encaminhar o arquivo gerado;
  • Enviar  print do erro;
  • Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo;
  • Fontes Data dos fontes envolvidos: NOVAGISS


Card
Instrução Normativa
effectDuration0.5
idInstrução Normativa
labelINSTRUÇÃO NORMATIVA

INSTRUÇÃO NORMATIVA

Todos arquivos gerados pela rotina instrução normativa Instrução Normativa, MATA950, precisa precisam estar na pasta system.

Segue abaixo um exemplo de como baixar os arquivos INI:.INI que deverão constar na system.


Downloads e Atualizações
Outras Linhas de Produto → Protheus
Versão 12.1.17
Ambiente 12.1.17
Arquivos_Configuração_Fiscal

Image Modified


Card
idTIF
labelTIF

TIF

Conheça o TOTVS Inteligência Fiscal, solução 100% CLOUD de auditoria de obrigações fiscais, acesse o link e assista o vídeo: 

http://tdn.totvs.com/display/public/ConSeg/TIF+-+TOTVS+Inteligencia+Fiscal

http://youtu.be/dDgxNv6tFEQ


Para realizarmos o compartilhamento com a IOBa análise dos incidentes relacionados ao TIF, precisamos das seguintes informações:

- CNPJ da empresa;

- Inscrição Estadual da empresa;

- Razão Social da empresa;

- Nome do Usuário;

- Telefone do Usuário; 

- E-Mail do Usuário (por onde ele receberá o convite de acesso);

- Módulo do TIF (informar apenas um módulo).  );

- Obrigação que fez upload no TIF;

- Planilha exportada do TIF com a ocorrência;

- Usuário e senha de quem realizou a operação;

- Arquivos utilizados  ( .txt, xml’s).