Realize as seguintes atualizações/parametrizações: Atualize as rotinas citadas para uma das versões apresentadas na tabela acima.
Rotina 560: - Acesse a rotina 560 e marque as seguintes opções:
- Aba Criação/Alteração de tabelas e Campos,sub-aba P, sub-aba PAC-PCP, marque a opção Tabela de Parâmetros por Filial - 132(PCPARAMFILIAL);
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- Aba Criação/Alteração de Tabela e Campos, Sub-aba E, Sub-aba EMB-EST, marque a opção Tabela de Estoque (PCEST);
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- Aba Criação/Alteração de Tabela e Campos, Sub-aba L-M, Sub-aba MOV-MOV, marque as opções Tabela de Complemento da Movimentação de Registros(PCMOVCOMPLE) e Tab. Compl. Moviment. de Registro - Pre-entrada(PCMOVCOMPLEPREENT) e clique o botão Confirmar.
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Rotina 300: - Acesse a rotina 300, aba Procedures Módulo 3 e marque a opção 14 - Pacote funções de processamento (VENDAS):
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Rotina 1400: - Acesse a rotina 1400, aba Procedures e marque a opção 01 - Faturar Pedido de Venda:
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Rotina 1460: - Acesse a rotina 1460, aba Doc. Eletrônico, marque a opção Tabela de Mensagem e clique o botão Iniciar;
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Rotina 500: - Acesse a rotina 500, na aba Functions, marque a opção Função Resumo de Faturamento;
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- Na aba Procedures, marque a opção Procedure de Recalculo da Qtde. Reservada e Pendente do Estoque dos Pedidos de Venda (507), e em seguida clique o botão Atualizar;
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Rotina 507: - Acesse a rotina 507, aba Outros, marque a opção 37 - Replicar para PCEST valores utilizados para cálculo do ST da ultima entrada e clique o botão Confirmar.
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Rotina 1103: - Acesse a rotina 1103, na aba Manutenção dos Custos, preencha os campos conforme necessidade, os campos em destaque devem ser obrigatoriamente preenchidos, pois se referem ao valor do ICMS e base aplicado a operação própria e ICMS Retido.
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Rotina 507: - Acesse a rotina 507, aba Outros, marque a opção 37 - Replicar para PCEST valores utilizados para cálculo do ST da ultima entrada e clique o botão Confirmar.
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Geração do Grupo ZD - Informações do Responsável Técnico: Aviso |
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| A obrigatoriedade da geração das informações referentes ao Responsável Técnico, pode variar de acordo com as regras da SEFAZ de cada Estado. Antes de realizar a parametrização, verifique estes dados junto a Secretaria de Fazenda responsável pela emissão de Notas em sua UF. |
- Acesse a rotina 132, localize o parâmetro 4177 - Gerar Grupo Zd - Responsável Tecnico NF-e, selecione o valor conforme necessidade e clique o botão Salvar.
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