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  • DT Alterações NT 005

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tabsRotina 560, Rotina 300, Rotina 1400, Rotina 1460, Rotina 500, Rotina 1103, Rotina 507, Rotina, 3324, Rotina 3012, Responsável Técnico NF-e, Demais Atualizações Necessárias, Rotina 3324, Parametrizações Rotina 132, Motivo Isenção Anvisa ( Segmento Medicamentos)
idspasso1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6,passo7,passo8,passo9,passo10,passo11,passo12,passo13
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defaultyes
referenciapasso1

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.7.148.5
29.0.87.7 
29.2.21.7
29.03.00.191


  1. Acesse a rotina 560 e marque as seguintes opções:
  • Aba Criação/Alteração de tabelas e Campos,sub-aba P, sub-aba PAC-PCP, marque a opção Tabela de Parâmetros por Filial - 132(PCPARAMFILIAL);


  • Aba Criação/Alteração de Tabela e Campos, Sub-aba E, Sub-aba EMB-EST, marque a opção Tabela de Estoque (PCEST);


  • Aba Criação/Alteração de Tabela e Campos, Sub-aba L-M, Sub-aba MOV-MOV, marque as opções Tabela de Complemento da Movimentação de Registros(PCMOVCOMPLE)  e Tab. Compl. Moviment. de Registro - Pre-entrada(PCMOVCOMPLEPREENT);

          


  • Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PLA-PRE, marque a opção Tabela de Portos (PCPORTOS), e clique o botão Confirmar.



  • Aba Dicionário de Dados, sub-aba Criação do Novo Dicionário de Dados clique a opção Criar Novo Dicionário de Dados.

        

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defaultno
referenciapasso2

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.7.126.5
29.0.41.7
29.2.13.7


  1. Acesse a rotina 300, aba Procedures Módulo 3 e marque a opção 14 - Pacote funções de processamento (VENDAS):

Observação: Ao selecionar a opção 14, automaticamente as opções 12 e  13 serão habilitadas

.

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defaultno
referenciapasso3

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.7.74.3

29.0.23.8 

29.2.9.8 

  1. Acesse a rotina 1400, aba Procedures e marque a opção 01 - Faturar Pedido de Venda:


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defaultno
referenciapasso4

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.07.72

29.00.23

29.02.02


  1. Acesse a rotina 1460, aba Doc. Eletrônico, marque as opções Tabela de Mensagem e  Funções de NF-e , em seguida clique o botão Iniciar;


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defaultno
referenciapasso5

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.7.141.2
29.0.67.2
29.2.17.2


  1. Acesse a rotina 500, na aba Functions, marque a opção Função Resumo de Faturamento;



  2. Na aba Procedures, marque a opção Procedure de Recalculo da Qtde. Reservada e Pendente do Estoque dos Pedidos de Venda (507), e em seguida clique o botão Atualizar;
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defaultno
referenciapasso6

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.07.06
29.00.05


  1. a rotina 1103, na aba Manutenção dos Custos, preencha os campos conforme necessidade, os campos  em destaque devem ser obrigatoriamente preenchidos, pois se referem ao valor do ICMS e base aplicado a operação própria e ICMS Retido.

    Aviso
    titleImportante

    Os dados preenchidos na tela apresentada, devem ser verificados junto ao contador responsável por sua empresa.

    Observação: os parâmetros da rotina 132 -  Parâmetros da Presidência, 1547 - Usar Base ST BCR  na entrada  2649 - Gerar valores da BCR no Danfe em suas respectivas Tags devem estar marcados com valor SIM. 


                

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defaultno
referenciapasso7

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

28.07.33
29.00.12


  1. Acesse a rotina 507, aba Outros, marque a opção  37 - Replicar para PCEST valores utilizados para cálculo do ST da ultima entrada e clique o botão Confirmar

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defaultno
referenciapasso10passo8

Observação: Para exibição dos campos do Local de Entrega na rotina 3324 é necessário a atualização da opção Dicionário de Dados na rotina 560.


1. Acesse a rotina 3324, clique o botão Novo Registro ou Manutenção de Registro (Para este exemplo acionamos o botão Manutenção de Registro);

2. Informe o Código do cliente, Nome Fantasia ou acione diretamente o botão Pesquisar;

3. Selecione o cliente desejado com duplo clique;

4. Note os campos: Nome/Razão Social do Recebedor, E-mail Recebedor, CEP do Receber, Código do País do recebedor, IE do recebedor e Telefone do recebedor.


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defaultno
referenciapasso8passo9


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defaultno
referenciapasso9passo10
Aviso
titleImportante

A obrigatoriedade da geração das informações referentes ao Responsável Técnico, pode variar de acordo com as regras da SEFAZ de cada Estado. Antes de realizar a parametrização, verifique estes dados junto a Secretaria de Fazenda responsável pela emissão de Notas em sua UF.


  1. Acesse a rotina 132, localize o parâmetro 4177 - Gerar Grupo Zd - Responsável Tecnico NF-e, selecione o valor conforme necessidade e clique o botão Salvar.

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defaultno
referenciapasso11

O processo das rotinas abaixo não foi alterado, porém é necessário atualiza-las para uma das versões citadas ou versão superior. Assim os procedimentos serão executados corretamente:


Rotina 1307:

28.07.17

29.00.17

Rotina 1322:

28.7.35.6

29.0.19.6

29.2.8.6

Rotina 1346:

28.7.16.6

29.0.10.6

29.2.6.6

Rotina 1419:

28.7.42.6

29.0.15.6

29.2.9.6

Rotina 1423:

28.7.15.7

29.0.9.7

29.2.6.7

Rotina 1436:

28.7.44.10

29.0.18.9

29.2.7.10

Rotina 1301:

28.07.114

29.00.45

29.02.02

Rotina 1303

28.7.46.5

29.0.17.5

29.2.8.9

Rotina 1306:

28.7.24.6

29.0.17.6

29.2.9.6

Rotina 1306:

28.7.24.6

29.0.17.6

29.2.9.6

Servidor NF-e:

1.3.103

Rotina 1124:

28.7.32

 29.0.22

 29.2.5




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defaultno
referenciapasso12

Para que o processo funcione corretamente é necessário realizar as seguintes parametrizações na rotina 132:


  • 1547 - Usar Base ST BCR  na entrada  2649 - Gerar valores da BCR no Danfe em suas respectivas Tags devem estar marcados com valor SIM. 



  • 4177 - Gerar Grupo Zd - Responsável Tecnico NF-e, selecione o valor conforme necessidade e clique o botão Salvar.

Observação: A obrigatoriedade da geração das informações referentes ao Responsável Técnico, pode variar de acordo com as regras da SEFAZ de cada Estado. Antes de realizar a parametrização, verifique estes dados junto a Secretaria de Fazenda responsável pela emissão de Notas em sua UF.


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referenciapasso13
Aviso
titleAtenção

Estes processo deverá ser realizado somente por clientes que utilizam o módulo 23 -  Farma Hospitalar.

Atualize para uma das seguintes versões, ou versão superior:

Rotina 2300:

28.07.40
29.00.32
29.02.12

Para utilizar a nova funcionalidade implementada acesse a rotina 2300, aba Criação/Alteração de Procedures/Functions, a Opção FATURAMENTO [18] e clique o botão Confirmar.


Acesse a rotina 560, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, marque as opções abaixo e em seguida clique o botão Confirmar:

  • Sub-aba P, sub-aba PRE-PRO, opção Tabela de Produtos(PCPRODUT);
  • Sub-aba L-M, sub-aba MOV-MOV, opções Tabela de Complementos da Movimentação de Registros(PCMOVCOMPLE) e Tabela dos Itens da Nota do Pré-Faturamento(PCMOVCOMPLEPREFAT).


Rotina 203:


Foi criado o campo Motivo de Isenção Anvisa para que seja possível informar os produtos  regulamentados pela Anvisa que são passível desta isenção.

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