Páginas filhas
  • DT Alterações NT 005

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

  • Adicionado dados das rejeições 906, 938, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978;
  • Criada a geração dos dados Grupo Responsável Técnico da NFe; 
  • Criada geração  do campo vICMSSubstituto para o grupo ICMS 60 E ICMS SN 500; 
  • Criado na rotina 132 o  Parâmetro  Gera Grupo ZD - Responsavel Tecnico NFe;
  • Criado na rotina 1103 novos campos referente ao ICMS BCR;
  • Criada função para replicar o ICMS Substituto.
  • Criado na rotina 3012 novos campos, Razão Social, CNPJ e Inscrição Estadual.


Aviso
titleRejeição 938
Expandir
titleO que fazer quando a rejeição 938 for apresentada?

Essa Rejeição ocorre devido a ausência de informações nas seguintes tags:

Observação: Elas serão geradas com os valores abaixo baseados em uma última entrada com Substituição tributária.

-vBCSTRet: Base de ST;

-pST: Alíquota interna para venda a consumidor final;

-vICMSSubstituto: Valor do ICMS da operação própria;

-vICMSSTRet: Valor do ICMS ST


Como resolver a rejeição:

Para que ela não ocorra novamente, os parâmetros da rotina 132 -  Parâmetros da Presidência, 1547 - Usar Base ST BCR  na entrada2649 - Gerar valores da BCR no Danfe em suas respectivas Tags devem estar marcados com valor SIM. Na rotina 1103 os campos em destaques devem estar informados.

Aviso
titleImportante

Os dados preenchidos na tela apresentada, devem ser verificados junto ao contador responsável por sua empresa.


Aviso
titleImportante

Para as notas emitidas a partir de 07/05 em que não houver estas informações cadastradas na rotina 1103. Se faz necessário realizara atualização da opção 37 na rotina 507, para que assim os dados sejam enviados em conformidade com as obrigações fiscais.


Feito isso, realize os procedimentos abaixo:

  1. Execute a opção 37-Replicar para PCEST valores utilizados para cálculo do ST da ultima entrada na rotina 507;
  2. Na rotina 1000, na aba Opções Acessórias marque a opção Histórico de Movimentações da caixa Geração do Histórico e clique Executar;
  3. Reabilite a nota para envio atualizando os dados cadastrais na rotina 1452;

Caso rejeição ainda persista, acione sua contabilidade e confira se este produto realmente é CST de ICMS 60 ou CSOSN 500


...