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Deck of Cards
idOperações
Card
defaulttrue
labelIncluir

Todo processo se inicia através da inclusão dos uniformes.
O usuário deverá informar qual o Atendente que se está incluindo o uniforme (ou produtos) que fazem parte da solicitação e os campos referentes ao tipo de movimento e armazém para a realização da entrega e devolução do uniforme.
O usuário também deverá especificar o período de vigência (ou validade) dos uniformes.


Informações
titleImportante

Necessário habilitar o parâmetro MV_GSITORC (Conteúdo igual a 2) para relacionar a Gestão de Uniformes com os Contratos.

Caso não seja habilitado esta funcionalidade não será possível utilizar o novo processo de Precificação e Facilitador nos Orçamentos.

Informações
titleImportante

Os campos de entidade contábil, estarão disponíveis no release 12.1.31, para a utilização do processo em um release anterior, clique aqui para maiores informações de como configurar os campos. 

Card
labelSolicitar/Alterar

O usuário pode realizar quaisquer alterações ou complementar a solicitação do uniformes através dessa opção. 

É importante ressaltar que a alteração dos itens somente será permitida caso o mesmo ainda não tenha sido entregue ao atendente. Caso contrario, o item deverá ser devolvido para que a troca possa ser realizada.

Card
labelRealizar Entrega

Esta opção efetiva a entrega dos uniformes ao atendente.

Será exibida uma janela para que o usuário indique quais são os uniformes que estão sendo entregues ao atendente. Este processo irá gerar automaticamente uma Requisição ao Estoque dos itens selecionados, dando baixa automaticamente nos saldos dos itens em questão.

Após esse processo, o usuário poderá realizar a impressão do "Termo de Entrega" 

Utilização de Produtos Intercambiáveis

Esta funcionalidade é utilizada no momento da entrega dos uniformes.

Em resumo, o objetivo é cadastrar produtos que possam ser substituídos por outros pré-determinados no momento em que for efetuada a entrega dos uniformes e com isso ter mais flexibilidade no processo.

Este recurso é muito útil quando o responsável pela inclusão do uniforme não tem conhecimento do tamanho e/ou características especificas do uniforme.

Quando ocorrer a entrega do uniforme, o usuário deverá indicar qual dos produtos vinculados está sendo considerado.

Card
labelTroca/Substituição

Através desta opção o usuário poderá realizar a substituição ou a troca de um item entregue ao atendente.

Informações
titleImportante

A Partir do release 12.1.33 está disponível a opção de troca, substituição de forma parcial, para releases anteriores clique aqui para maiores informações


Ao disponibilizar a opção de troca e substituição de forma parcial, ao clicar a seguinte janela será apresentada.


A opção de Troca, é para casos onde será realizado uma troca de um mesmo item.

A opção de Substituição, é para casos onde será realizado a substituição de um item por outro item.


Ao selecionar uma das opções um novo campo será disponibilizado para informar a quantidade a ser trocada ou substituída.

Para Troca o seguinte campo será disponibilizada Qtd. Troca

Nesse campo será preenchido com a quantidade a ser trocada.


Para Substituição, uma tela será aberta para selecionar o novo item e informar a quantidade.


Ao realizar a gravação um novo item será criado.



Será apresentada uma janela para que o usuário selecione o item que está sendo trocado. Ao selecionar o item, o usuário deverá indicar o código do novo item a ser entregue ao atendente.

Também será apresentado uma tela para o usuário informar o motivo da troca ou substituição, essas informações serão gravadas na tabela TXF - Histórico de Troca/Devolução

Este processo irá gerar automaticamente uma Requisição ao Estoque do item que está sendo substituído.

Ao confirmar o processo, o usuário deverá indicar o tratamento á ser dado com o recebimento do uniforme que está sendo trocado, sendo:

  1. Deixar o item pendente para troca(Vide tratamento descrito no item "Trocas Pendentes")
  2. Realizar o recebimento do uniforme(Este processo irá gerar uma Devolução ao Estoque do item que está sendo recebido dentro do processo de troca)


Card
labelTrocas Pendentes

Eventualmente, o processo de troca poderá ficar pendente referente á entrega dos itens que estão sendo substituídos pelo atendente.

Estes itens podem ser visualizados dentro da tela de Gestão de Uniforme.

Para realizar a "Baixa" dos itens pendentes, o usuário deverá utilizar a funcionalidade "Trocas Pendentes".

Será apresentada uma janela ao usuário para que ele indique quais itens estão sendo devolvidos pelo Atendente.

Ao Confirmar o processo de troca pendente, será gerada automaticamente uma Devolução ao Estoque para o armazém indicado no campo Armazém de Devolução(TXC_ARMDEV)

O objetivo deste armazém é permitir a segregação dos uniformes que estão sendo devolvidos para que seja possível avaliar se os mesmo ainda estão em condições de uso. Caso estejam, o usuário pode realizar manualmente uma movimentação de transferência e devolver o uniforme em questão para o armazém padrão de uniformes que está configurado no campo Armazém Uniforme(TXC_ARMUNI) e assim disponibilizá-lo para outro atendente.

Caso o uniforme não esteja mais condições de uso, o usuário poderá - manualmente, através da rotina padrão de movimentos internos, realizar a requisição do item e descarta-lo.

Card
labelDevolução

O processo de devolução consiste na entrega definitiva do uniforme pelo atendente.

Informações
titleImportante

A Partir do release 12.1.33 está disponível a opção de troca, substituição de forma parcial, para releases anteriores clique aqui para maiores informações

Ao realizar a devolução do uniforme, um novo campo Qtd. Devol será disponibilizado para informar a quantidade a ser devolvida, onde é possível informar uma quantidade de forma parcial.

Ao realizar a gravação o novo campo TXD_DEVOL será gravado com a quantidade devolvida, ao devolver todos os itens, o mesmo será encerrado.


No campo Qtde. Unif ficará com a quantidade de uniformes que estão em poder do funcionário  e no campo Qtd. Devol ficará com a quantidade de uniformes devolvidos.



Está ação irá gerar automaticamente uma Devolução ao Estoque do item que está sendo devolvido. O item será devolvido para o armazém indicado campo Armazém de Devolução(TXC_ARMDEV).

O usuário também poderá informar qual foi o motivo da entrega do uniforme.

Card
labelExclusão

O usuário só poderá realizar a exclusão do pedido de uniformes para o atendente caso o mesmo não tiver sido entregue para o mesmo, ou se todos os itens tenham sido devolvidos.

Card
labelTermo de Entrega

O Termo de Entrega estará disponível para impressão apos a realização do processo de entrega de uniformes.

Trata-se de um modelo confeccionado no Microsoft Word e o mesmo deve estar disponível na pasta conforme a configuração do parâmetro MV_TECPATH.

Card
labelBanco de Conhecimento

Com a opção de Banco de conhecimento o usuário poderá incluir documentos para anexar no processo para cada atendente.

Card
idFacilitador
labelFacilitador Uniforme

Agora será possível, realizar a carga de uniformes previamente cadastrados no Facilitador de Orçamento, onde foi criado uma nova aba para informar os uniformes.

Com isso o cadastro de uniformes será simplificado, essa opção será aplicado no produto padrão no release 12.1.30, caso queira utilizar em um release anterior, entre nesse link.


Assim ao aplicar um facilitador de uniformes, os itens cadastrados já serão carregados na aba de uniformes, assim deixando o cadastro mais agil.



...


Nome

Descrição

Valor padrão

Utilização

1MV_TPUNIFTipos de Produto(B1_TIPO) que correspondem a uniformes (Informar os tipos separados por ponto-virgula)  

Utilizado na consulta padrão do campo Cod. Uniforme(TXD_CODPRO), assim a consulta só irá retornar produtos com o tipo configurado.

2MV_TECPATHParâmetro para indicar em qual diretório estão localizados os modelos .dot originais p/ impressão\samples\documents\GS\portugues\

Utilizado para buscar o arquivo .dot para realização da impressão do termo de entrega do uniforme.

3MV_GSMSFILDefine se a mesa operacional deve ser executada em modo multi-filial (.T. = Sim ; .F. = Não).F.Utilizado para exibir o campo "Filial TFF" para permitir selecionar a Filial.
4MV_GSITORCParâmetro para habilitar orçamento integrado com precificação1

Utilizado para exibir os campos "Filial TFF", "Contrato" e "Posto de Trabalho" na aba de Uniformes.

Observação:

Conteúdo do parâmetro 2 - Permitirá selecionar Uniformes conforme Tipo de Produto indicado no parâmetro MV_TPUNIF.